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文档简介

1、供应链管理办法第一章 总则第一条 为了打造以供应链为核心的营销交付一体化管理体系, 实现采购行为的规范、高效、透明、可控,保障项目收益最大化,特 制订本办法。第二条本办法适用于公司及控股子公司。第三条组织机构1、 经营管理委员会是公司供应链管理工作的决策机构,负责 供应链管理制度的批准、谈判人任职资格条件的设定、合格供应商名录的审批。2、 营销管理委员会是公司供应链管理工作的审核机构,负责 谈判人任职资格的审批、合格供应商名录的审核,对于供应链管 理中出现的问题出具处理意见。3、 产品负责人负责产品线技术方案的确定、外购产品的选型、 技术验证,负责供应商开发、准入评价及日常管理,负责组织外购产

2、 品的商务谈判,负责推荐谈判人;负责投标设备成本的核算、批 准,负责采购预算变更(金额增加)的批准。4、 销售负责项目土建成本的核算,投标报价成本的批准, 推荐供应商;负责项目交付过程中的采购执行,包括采购下单、组织 设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。5、 资本经营中心负责采购资金计划的制定、发布及执行,负 责项目资金收支计划的制定、发布及执行。6、 风险控制中心负责相关制度的拟定,负责合格供应商名录的更新及发布,负责对制度执行情况进行监督、检查,对执行结果进行汇总分析及定期发布。第四条 岗位职责1、 谈判人1) 负责供应商准入谈判;2) 按照采购成本下浮的目标,完成年度、季度、月度

3、谈判工作;3) 在项目交付阶段,按照单项合同价格下浮目标,完成谈判工作。2、 主设计师1) 项目投标阶段,负责投标设备成本核算;2) 项目深化设计完成后,按照工程实施方案调整投标设备成本 ;3) 完成项目采购预算的导入。3、 大项目经理1) 负责项目土建成本的核算;2) 负责审核投标设备成本。4、 工程项目经理1) 负责拟定项目设备进场计划;2) 负责项目交付过程中的采购执行,包括采购下单、组织设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。第五条 供应链管理原则1、 能够与厂家直接签署的杜绝从分销商采购。2、 设备采购不得超出合格供应商名录范围,如有特殊情况需要超范围采购的,必须在投标前由大项目

4、经理向产品负责人提出申请,由谈判人组织完成供应商准入谈判。3、 土建施工类的采购不得超出公司定额标准,如有特殊情况超出的, 原则上采用招标方式确定供应商。土建及安装调试必须进行决算后方可支付剩余款项。4、 战略合作类项目、子系统分包按照“背对背”原则付款。5、 设备采购与其他业务不得合并采购。第二章工作流程第六条 供应商开发1、 产品部门根据产品线技术需求及设备选型的结果提出候选供应商名单,经产品部门负责人批准后,谈判人组织供应商准入谈判;2、 销售根据项目需求提出候选供应商名单,经产品部门负责人批准后,产品部门组织产品验证,验证通过后,谈判人组织供应商准入谈判;3、 鼓励公司员工推荐优秀供应

5、商,经产品部门负责人批准后,产品部门组织产品验证,验证通过后,谈判人组织供应商准入谈判。第七条 谈判小组的组成谈判小组按产品类型进行分组,由主谈判人作为组长,产品部门负责人及相关人员作为小组成员。谈判小组成员不能少于三人,且人 数为单数。第八条 谈判方式谈判一般采取邀标、招标或竞争性谈判的方式,特殊情况可以采用单一来源采购。采用单一来源采购方式的,必须经产品部门负责人批准后,报营销委员会审批。第九条 邀标方式此方式主要用于合格供应商价格下浮及商务条款优化的谈判。1、 向合格供应商发出邀请函,供应商应在5 个工作日内应标并填报供应商信息表;2、 成立谈判小组;3、 谈判小组成员填写供应商考核表,

6、根据考核综合评分,确定供应商的属性,报产品部门负责人审批;4、 谈判小组将审批结果及相关资料提交风险控制管理中心。第十条 招标方式1、 产品部门负责编写招标文件技术部分,谈判人负责拟定商务条款。2、 成立评标小组,评标小组的组成与谈判小组要求一致。3、 在公司招标平台上发出招标公告及招标文件。4、 供应商在十个工作日内,提交投标文件。5、 投标供应商不得少于三家,不足三家的,经产品部门负责人批准后转入竞争性谈判方式。6、 评标工作要求在一个工作日内完成,采购金额较大或技术 情况复杂的,可适当延长。精选文档7、 评标小组成员填写供应商考核表,根据考核综合评分,确定供应商的属性,报产品部门负责人审

7、批。8、 评标小组将审批结果及相关资料提交风险控制管理中心。第十一条单一来源采购方式1、 产品部门填写单一来源采购申请表, 制定单一来源采购谈判计划。2、 经产品部门负责人批准后,报营销委员会审批。3、 产品部门向供应商发出单一来源采购邀请函, 供应商应在 3 个工作日内应标并填报供应商信息表。4、 成立谈判小组;5、 谈判小组成员填写供应商考核表,根据考核综合评分,确定供应商的属性,报产品部门负责人审批;6、 谈判小组将审批结果及相关资料提交风险控制管理中心。第十二条供应商的属性划分A 类:首选供应商,建立公司层面长期合作的产品供应商;B 类:备选供应商,一定范围内存在合作关系的产品供应商;

8、C 类:合作供应商,个别项目存在合作关系的产品供应商。第十三条采购分配原则1、 A 类供应商为公司首选合作供应商,年度采购量约占公司同类产品采购总量的70%:2、 B 类供应商为公司备选合作供应商,年度采购量约占公司同类产品采购总量的30%。1、 具有独立法人资格,提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件;2、 具有与供货规模相一致的经营规模及资金实力;3、 了解我公司的生产经营情况和采购需求;4、 供应商必须服从公司的管理,严格遵守公司各项规章制度;5、 供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求;6、 供应商必须严格遵守商业操守。第十五条供应商考核考核原则:量化

9、考评,公平竞争,优胜劣汰1、 由相关产品部门负责组织,销售、风险控制管理中心等组成供应商考核评价小组;2、 考核评价小组对供应商产品的质量、价格、供货时间、服务等做出综合评价,原则上每年不得少于一次;3、 考核得分90分及以上的为A类,考核得分在70分-89分之 间的为B类,考核得分在60分-69分之间的为C类,考核得分在60 分以下的,不得列入合格供应商名录。4、 风险控制管理中心负责汇总考核评价结果,报营销委员会审核,提交经营委员会批准。第三章发布机制第十六条供应商名录更新精选文档1、 谈判人将谈判结果提交产品部门负责人批准后,产品部门相关人员汇总后提交风险控制管理中心;2、 风险控制管理

10、中心负责更新合格供应商名录, 提交营销委员会审核,通过后上报经营委员会批准。3、 风险控制管理中心负责发布合格供应商名录。第十七条销售指导价发布1、 产品部门负责拟定自有产品的销售指导价,经产品部门负责人批准后,发布至经本产品部门认证的主设计师;2、 谈判人负责拟定外购产品的销售指导价,经产品部门负责人批准后,发布至经本产品部门认证的主设计师;3、 主设计师跟据以上销售指导价核算项目投标设备成本;4、 大项目经理按照投标设备成本测算的项目利润低于公司要求的,可以提出申请,由销售负责人与产品部门负责人协商确定投标报价。第四章奖惩措施第十八条对于谈判人及谈判小组成员,按照采购成本节约额的一定比例发放采购节约奖金。采购成本节约额以当期执行的供应商名录 中的采购价格与实际采购价格的差额乘以当月采购下单量综合计算。奖金发放的比例暂定为10%。第十九条产品部门以外的人员向公司推荐供应商的,经准入评审确定为合格供应商的,自纳入 合格供应商名录之日起一年内,有权参加采购节约奖金的分配。第二十条采购节约奖金按月发放,由谈判人负责计算、分配, 金额由风险控制管理中心负责审核,分配方案报营销委员会备案。第二十

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