2022年不合格品处置及纠正预防措施表复习进程_第1页
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文档简介

1、精品文档 责任单位: 不 合 格 品 处 置 记 录 表 ) 发通知单位:(检查单位质检部门 ) 编号: G 11-04-0(1产品名称: 发通知人: (检查单位质检部门的质检员) 不合格现状描述: 评审看法 1,略微不合格 2,一般不合格 3,严肃不合格 (划) 评审人员 (责任单位技术部门的技术人员) 评审日期 年 月 日 (签名) 处置方案: 核定看法: 同意按该方案处置 核定人: (检查单位质检部门的质检员) 审批人: (责任单位技术部门的技术负责人) 日期: 日期: 处置情形记录: (将怎样按处置方案做,具体步骤填写在此;) 处置单位 (责任单位) 处置人员: (责任单位的施工人员)

2、 日期: 验证情形记录: (检查单位质检部的质检员将不合格品经处置后,是否符合要求填报在此) 验证单位 :(检查单位质检部门) 验证人员 :(检查单位质检部门的质检员) 日期 : 精品文档 第 1 页,共 5 页精品文档 不 合 格 品 处 置 记 录 表 责任单位: 发通知单位: 编号: G 11-04-01( ) 产品名称: 发通知人: 不合格现状描述: 评审看法 1,略微不合格 2,一般不合格 3,严肃不合格 (划) 评审人员 日期: 评审日 年 月 日 (签名) 期 日期: 处置方案: 核定看法: 审批人: 核定人: 处置情形记录: 处置单位 处置人员: 日期: 验证情形记录: 验证单

3、位 验证人员 日期 精品文档 第 2 页,共 5 页精品文档 订正和预防措施处理单 编号:G 17-03-01( ) 责任单位 /部门 措施性质 订正措施 预防措施 信息来源 存在 潜在不合格事实描述 : 事实描述要清除,明白 提出部门: (提出人部门) 提出人: (质检员,安全员或环管员) 日期: 缘由调查及分析: 填写人: (责任单位责任人签字) 日期: 确认人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字) 日期: 订正措施预防措施: 拟定人: (责任单位责任人签字) 日期: 批准人: (责任单位主管领导或主管部门负责人签字) 日期: 措施落实情形记录(须附证据) : 精品文档 第 3 页,共 5 页精品文档 记录人: (责任单位责任人签字) 日期:审核人: (责任单位主管领导或主管部门负责人签字) 日期: 实施成效验证及结论: 验证人员: (订正措施提出人签字) 日期: 订正和预防措施处理单 责 任 单 位 / 部 门 编号: G 17-03-01 ( ) 措施性质 订正措施 预防措施 信息来源 存在 潜在不合格事实描述 : 提出部门: 提出人: 日期: 缘由调查及分析: 填写人: 日期: 确认人: 日期: 订正措施 预防措施: 拟定人: 日期: 批准人: 日期: 措施落实情形记录(须附证据) : 精品文档 第 4 页,共 5

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