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文档简介

1、景县人民法院2017年部门预算公开预算说明(一)部门职责及机构设置情况 1、部门职责及机构设置情况部门职责(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。 (二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。(三)依法行使执行权和司法决定权。(四)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。(五)指导基层法庭工作。(六)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。(七)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。(八

2、)负责全院的监察工作。(九)管理人民法院司法警察工作。(十)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。(十一)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。(十二)积极参与社会治安综合治理。(十三)承办其它应由基层人民法院负责的工作。机构设置情况 我单位的基本性质为行政单位,执行的会计制度为行政单位会计制度。行政单位1个,5个派出法庭,与上年无增减。2、部门预算安排的总体情况 (1)收入说明 2017年景县法院预算收入2568.92万元,其中:一般公共预算收入2568.92万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收

3、入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。 (2)支出说明 2017年景县人民法院预算支出2568.92万元,其中基本支出2028.9万元,包括人员经费与公用经费;项目支出540.02万元,主要是一般行政管理支出293.77万元,其他法院支出168.25万元,其他支出0万元。 (3)比上年增减情况 2017年景县法院预算收支2568.92万元,较2016年预算增加1090.75万元,主要原因是:1随着司法改革体制的推进,人员经费支出增加了556.09万元。2日常公用经费增加241.16万元。3 项目支出增加293.5万元。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排63

4、1.9万元,主要用于单位办公,水、电、邮电费、取暖费等。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。 2017年,财政拨款本部门“三公”经费124.9万元,其中因公出国经费0万元,公务用车购置及运行维护费121万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费121万元);公务接待费3.9万元。与2016年相比,减少0.1万元,与2016年相比,公务用车运行维护费用降低1万元,原因是公车改革后我院公务车辆减少,维护费用有所降低。公务接待费用增加0.9万元,随着司法改革推进,信息化办公及数字法院的推广和学习,我院公务接待费用有所增加。绩效预算信息 总体绩效目标景县人民法院是国家的审判机关,在

5、县委的领导和双鸭山市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是: (一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。 (二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。 (三)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。(四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;执行死刑案件。 (五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。(六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组

6、织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。 (七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。 (八)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。(九)承办其他应由县人民法院负责的工作部门职责-工作活动绩效目标161景县人民法院单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差案件审判管理和执行230.00依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家

7、安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安XX建设,营造良好的法治环境。案件审判230.00依法审判一审刑事、民事、行政案件。依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。审限结案率96%94%92%60案件结案率85%80%75%75%案件判决执行执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。执行公开率100%90%85%85%提前执结率10%5%正常超出规定时间执行案件结案率80%70%60%60%审判管理规范、保障、促进审判

8、执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。案件信息合格率95%90%85%85%审判流程公开率95%90%85%85%审判流程合规率100%95%80%80%司法技术辅助开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。为案件审判提供技术支撑,提高办案质量。司法鉴定工作办结率80706060司法技术辅助工作完成率95%90%85%85%司法救助和国家赔偿完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。

9、改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。涉法涉诉完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作,做好“两会”、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。保障信访工作正常进行,提高信访案件结案率、信访受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作。信访处理满意度80706060信访案件结案率80706060司法救助对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。不断完善司法救助,切实保护民生,让人民群众感受到司法以人为本,享受到司法人文关怀。结案率90%80%60%60

10、化解矛盾率80706060司法救助资金发放到位率95%90%85%85%国家赔偿依法办理国家赔偿案件,执行赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证,审理。保护被侵害人的合法权益,促进行政机关、司法机关依法履行职责。国家赔偿案件结案率90%85%80%80%结案时间提前率10%5%正常超出规定时间国家赔偿案件办理工作完成率90%85%80%80%法院事务管理310.02系统综合业务管理和综合事务管理。提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。综合业务管理160.00加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;总结人民法院审判业务工作

11、经验,建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。综合业务管理工作完成率100%95%90%90%综合事务管理150.02领导全县人民法庭的监察工作;管理全县法庭司法行政工作;承办其它应由县级人民法院负责的工作。高质高效完成年度各项工作。综合事务管理工作完成率100%95%90%90%各项保障工作完成率100%95%90%90%6、政府采购信息 2017年,我部门安排政府采购预算170.18万元,具体情况见下表品名数量单价(元)总计(元)彩色激光无线多功能一体机 (打印 复印 扫描 传

12、真 自动双面)40台10,600424000.00 彩色激光无线多功能一体机 黑色硒鼓(CRG418BK)136个1,300176800.00 彩色激光无线多功能一体机 彩色硒鼓套装(红、蓝、黄)(CRG418)80套3,840307200.00 笔记本电脑20台7,700154000.00 照相机130,00030000.00 照相机镜头18,0008000.00 台式机电脑107,50075000.00 行车记录仪2550012500.00 兄弟打印机耗材硒鼓5065032500.00 兄弟打印机耗材粉仓5040020000.00 文印室RICOH 墨粉盒104004000.00 文印室H

13、P700彩色打印机四色硒鼓4套10,00040000.00 小录像机203,20064000.00 服务器1100,00090000.00 移动硬盘105005000.00 刻录机2550012500.00 光盘10箱7207200.00 碎纸机2060012000.00 录音电话机1005005000.00 主屏17寸访客触屏一体机 /副屏15寸访客机/KSDW168智能访客系统软件/二代证阅读器/扫描一体机/拍照摄像头/80MM微型打印机/条码扫描平台2套2980059600.00 执法记录系统建设1套4250042500.00 信访音视频终端1套120000120000.00 7、国有资

14、产信息 我院上年末固定资产金额为1061.413万元,本年度拟购置固定资产总额为200万元,详见政府采购表。景县县直部门固定资产占用情况表编制部门:景县人民法院 截止时间:2016年12月31日项目数量价值(万元)资产总额-1、房屋(平方米)4300260其中办公用房28001602、车辆(台、辆)12120.53、其他固定资产-680.9448、名词解释(1)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(3)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。(4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(5)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(6)“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用

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