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1、 谋学网 HYPERLINK several group number, then with b a, =c,c is is methyl b two vertical box between of accurate size. Per-23 measurement, such as proceeds of c values are equal and equal to the design value, then the vertical installation accurate. For example a, b, and c valueswhile on horizontal vert
2、ical errors for measurement, General in iron angle code bit at measurement level points grid errors, specific method is from baseline to methyl vertical box center line distance for a, to b vertical box distance for b, list can measuredseveral group number, then with b a, =c,c is is methyl b two ver
3、tical box between of accurate size. Per-23 measurement, such as proceeds of c values are equal and equal to the design value, then the vertical installation accurate. For example a, b, and c valueswhile on horizontal vertical errors for measurement, General in iron angle code bit at measurement leve
4、l points grid errors, specific method is from baseline to methyl vertical box center line distance for a, to b vertical box distance for b, list can measuredseveral group number, then with b a, =c,c is is methyl b two vertical box between of accurate size. Per-23 measurement, such as proceeds of c v
5、alues are equal and equal to the design value, then the vertical installation accurate. For example a, b, and c valueswhile on horizontal vertical errors for measurement, General in iron angle code bit at measurement level points grid errors, specific method is from baseline to methyl vertical box c
6、enter line distance for a, to b vertical box distance for b, list can measured一、单选题(共 15 道试题,共 60 分。)V 1. 下列不包括在内部控制构成要素中的是()。. 监控. 风险评估. 信息和沟通. 会计系统 标准答案:2. 下列关于注册会计师对被审计单位内部控制了解的说法中正确的是()。. 规模小的单位不需要了解内部控制. 规模大的单位不需要了解内部控制. 管理混乱的单位不需要了解内部控制. 不论规模大小都需要了解内部控制 标准答案:3. 将审计分为强制审计和任意审计,是按()分类的。. 审计范围. 审
7、计时间. 审计动机. 执行地点 标准答案:4. 环境证据对()审计目标有用。. 总体合理性. 真实性. 完整性. 估价准确权 标准答案:5. 审计人员进行控制测试时应针对()。. 不准备信赖的内部控制. 没有有效运行的内部控制. 准备信赖的内部控制. 设计不合理的内部控制 标准答案:6. 衡量审计质量合格与否的标准是()。. 独立审计准则. 质量控制准则. 职业道德准则. 职业后续教育准则 标准答案:7. 我国规定,执业会员接受脱产教育的时间3年累计不得少于()学时。. 120. 140. 160. 180 标准答案:8. 审计证据的充分性是指()。. 审计证据的最低数量要求. 审计证据的相关
8、性. 审计证据的可靠性. 审计证据的最高数量要求 标准答案:9. 针对整个审计工作的控制而制定的,每个会计师事务所遵守的管理标准是()。. 独立审计准则. 质量控制准则. 职业道德准则. 职业后续教育准则 标准答案:10. 总体审计计划的内容不包括()。. 工作底稿索引号. 被审计单位的基本情况. 审计小组组成及人员分工. 审计费用预算 标准答案:11. 由存在或发生认定推论得出的一般审计目标是()。. 总体合理性. 真实性. 完整性. 所有权 标准答案:12. 现代审计阶段的审计方法是()。. 对会计账目进行详细审计. 初步转向抽样审计. 广泛采用抽样审计. 审计抽样方法得到普遍运用 标准答
9、案:13. 质量控制的根本目的在于()。. 发表审计意见. 保证审计质量符合独立审计准则的要求. 提高审计工作进度. 衡量审计质量合格与否 标准答案:14. 被审计单位有关经济活动和经济事项的认定是审计的()。. 对象. 目的. 证据. 结果 标准答案:15. 我国规定,执业会员每年接受职业后续教育的时间不得少于()学时。. 20. 40. 60. 80 标准答案: 二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。)V 1. 每次会计报表审计中都必须执行的程序有()。. 了解程序. 符合性测试程序. 实质性测试程序. 分析性程序 标准答案:2. 对交易测试表述正确的是()。. 为审定某类或某项交易
10、认定的恰当性. 为审定某账户余额认定的恰当性. 侧重对过程的审查. 侧重对结果的审查 标准答案:3. 内部控制的局限性通常有()。. 因工作人员串通舞弊失效. 管理当局强行干预. 经营环境改变. 业务性质改变 标准答案:4. 下列表述中正确的是()。. 注册会计师在审计过程中发现有错误或舞弊的可能性时,应评估其重要性,并确定是否修改或追加审计程序。. 如果注册会计师证实错误或舞弊确实存在,应提请被审计单位适当处理,并考虑其对会计报表的影响,必要时可征求律师意见或取消业务约定。. 如果被审计单位拒绝调整,或适当披露已发现的重大错误与舞弊,注册会计师应当发表保留意见或否定意见。. 如果无法确定已发
11、现的错误与舞弊对会计报表的影响程度,注册会计师应当发表保留意见或无法表示意见。 标准答案:5. 注册会计师违约和过失可能导致承担()责任。. 法律. 行政. 民事. 刑事 标准答案:6. 下列各项属于审计服务对象的是()。. 审计委托人. 企业股东. 企业债权人. 潜在投资者 标准答案:7. 在()阶段,分析性程序是必须执行的。. 审计计划. 审计了解. 审计实施. 审计报告 标准答案:8. 审计总目标经历了()阶段。. 以查错防弊为主. 以验证会计报表的真实公允性为主. 查错防弊和验证会计报表的真实公允性两目标并重以验证被审计单位管理当局对会计报表的认定为主 标准答案:9. 实施审计阶段的主要工作包括()。. 对内部控制建立和执行情况进行符合性测试. 确定重要性. 对会计报表项目数据进行实质性测试. 汇总审计差异并与客户沟通 标准答案:10. 下列事项中可以支持注册会计师将控制风险评价为高水平的有()。. 控制政策和程序与认定不相关. 控制政策和程序无
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