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文档简介
公司日常运行审批流程框图(一)费用支付报销流程(交通费、通讯费、业务款待费)报销人填报零星费用报销单 通知其提交部门经理审批签字部门总监审核签字公司财务主管审核签字公司财务出纳付款归档交通业通讯务他招零费费待星费费交(二)差旅费报销流程差旅费报销单报销人填报提交部门经理审批签字部门总监审核签字公司财务主管审核签字公司财务出纳付款归档纳出差申请单需借款填报出差预支申请单提交1 (三)委外费用支付流程经办人填报付款申请表提交1 万元部门总监审核签字综合治理登记公司财务主管审核签字公 司 财 务 出付款归档1 万元 5 万元公司副总经理5 万元(四)合同签订流程提交签约部门总监审核签字公司总经理审核签字5 万元分管副总经理审核签字综合治理用章归档经办人填报合同会签单综合治理 /财务部 签字5 万元总经理(五)选购流程10 万元 分管副总经理 10 万元 30 万元申请人填报选购申请单提交部门总监审核签字自行选购公司财务主管审核签字30 万元总经理审核签字经办人采董事长购托付中心选购 归档2 (六)委外服务预算申请流程10 万元分管副总经理经办人填报委外服务申请表单提交部门总监审核签字综合治理 /财务部审核签字10
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