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文档简介
1、PAGE PAGE 25石嘴山市正泰五金电器有限责任公司配电箱及防盗门项目可行性研究报告石嘴山市市正泰五五金电器器有限责责任公司司二00一一年十月月目录 前前言1. 项目名名称2. 市场分分析和项项目建设设的必要要性及有有利条件件2.1 配电电箱生产产现状2.2 防盗盗门生产产现状3. 厂址及及建厂条条件3.1 建设设场地和和自然条条件3.2 交通通运输3.3 原料供供应3.4 供电3.5 给排排水3.6 环境境保护及及劳动保保4. 技技术方案案4.1 建设设规模4.2 产品品方案和和技术指指标4.3 工工艺流程程及主要要技术措措施和装装备5.项目目建设进进度安排排5.1 工程程概况5.2 编
2、制制依据及及原则5.3 项目目总投资资估算6. 技技术经济济分析6.1 组织机机构及劳劳动定员员6.2 职工培培训6.3 项目投投资6.4 建设进进度及资资金使用用计划6.5 成本费费用估算算6.6 损益估估算6.7 财务评评价6.8 不确定定性分析析7. 综综合评价价及结论论 前前言为了满足足石嘴山山市及附附近省区区对民用用配电箱箱(柜)、矿山山用配电电箱(柜柜)及高高档民用用防盗门门的市场场需求,发展石石嘴山市市的五金金制品工工业,拟拟在石嘴嘴山市啤啤酒厂附附近建设设配电箱箱及高档档防盗门门生产线线。为此此,我公公司对石石嘴山市市及周边边地区的的生产及及产品销销售市场场情况进进行了深深入的
3、调调研和搜搜集资料料。在此此基础上上,编制制了配电电箱及防防盗门项项目可行行性研究究报告。项目名称称石嘴山市市正泰五五金电器器有限责责任公司司配电箱箱及防盗盗门项目目市场分析析和项目目建设的的必要性性及有利利条件2.1 配电电箱生产产现状经调研石石嘴山市市目前仅仅石嘴山山区有一一家规模模较小的的电器开开关企业业,年生生产能力力在20000台台左右,技术力力量和产产品类别别都无法法满足市市场需求求。石嘴嘴山地区区所使用用的民用用和小型型工矿用用配电箱箱,多数数是从外外地购人人或自行行加工。自行加加工的质质量难以以满足国国家规定定的技术术要求,存在着着诸多事事故隐患患,一旦旦发生事事故将给给人民生
4、生命财产产造成不不必要的的损失。2.2 防防盗门生生产现状状经调研石石嘴山市市目前还还没有形形成一定定规模的的防盗门门生产厂厂家,防防盗门的的生产都都是由手手工小作作坊生产产的,生生产设备备都为电电焊机、切割机机等小型型设备,产品质质量无法法满足公公安部门门对民用用防盗门门的有关关要求。2.3 市市场需求求预测随着我国国国民经经济的持持续稳定定发展,人民生生活水平平的不断断提高,配电箱箱和防盗盗门的使使用数量量也不断断扩大,已由简简单的满满足基本本要求,向节能能、安全全、美观观等多功功能性方方向发展展,产品品的质量量要求不不断提高高,需求求量逐年年增长。石嘴山山市目前前每年完完成建筑筑业总产产
5、值5.3亿元元,房屋屋建筑施施工面积积81.56万万平方米米,房屋屋建筑竣竣工面积积53.62万万平方米米。具此此预测仅仅石嘴山山地区民民用配电电箱和防防盗门的的年市场场需求量量为1万万个和11万扇。如再考考虑旧房房的电路路改造和和安装防防盗门,预计市市场需求求量将大大幅度增增长。如如果再考考虑周边边地区的的需求量量,预计计每年配配电箱的的需求量量为2万万个,防防盗门的的需求量量为1.8万扇扇。石嘴嘴山是工工业城市市,每年年都将有有一批新新上项目目相继投投产,还还有一部部分老企企业技术术改造项项目的实实施,对对工矿用用配电箱箱的需求求量逐年年增加,工矿用用配电箱箱的市场场前景十十分看好好。因此
6、此,本项项目建成成投产后后,产品品除在石石嘴山地地区销售售外,一一部分产产品还可可以销往往邻近地地区,销销售市场场十分广广阔。 厂厂址及建建厂条件件3.1 建建设场地地和自然然条件3.1.1 建设设场地配电箱和和防盗门门项目厂厂址拟定定于石嘴嘴山市啤啤酒厂近近旁,该该厂址紧紧临1009国道道,交通通运输十十分方便便。场地地平坦开开阔,占占地面积积约60000,可以以满足本本项目的的需求。3.1.2 基本本地震烈烈度地震烈度度为8度度3.1.3 气象条条件年平均气气温: 9.336极端最高高气温: 337.11极端最低低气温: -22.7平均相对对湿度: 599%年平均降降雨量: 2055.4m
7、mm年最大积积雪厚度度: 1770mmm最大冻土土深度: 10030mmm年最大风风速及风风向: 228WNNW3.1.4 工程程地质和和水文地地质该场地海海拔标高高为11100米米。在255米深度度范围内内,按岩岩性可划划分为四四层。表表层岩性性为轻亚亚粘土及及亚粘土土,局部部为细砂砂,厚度度约45米。除除去覆盖盖层,地地基容许许承载力力在728吨吨/平方方米,地地基强度度在水平平方向和和垂直方方向均有有较大变变化。中中间为细细砂,含含砾砂层层,该层层厚度约约10米米,地基基容许承承载力在在1460吨吨/平方方米,该该层分层层稳定,顶板埋埋深45米,地地基条件件较好,可作为为较大型型建筑物物
8、的地基基基础。3.2 交交通运输输109国国道从本本项目厂厂址前通通过,距距市区11公里。本项目目运进、运出的的原材料料和产品品数量不不大,雇雇用社会会车辆解解决运输输问题。3.3 原原料供应应3.3.1 钢材材本项目生生产所用用钢材均均为薄板板和轻型型型钢,从石嘴嘴山市或或银川市市的钢材材市场采采购。3.3.2 其他他材料其他材料料主要为为电器开开关、磁磁力启动动器、接接线板、闸刀、电线、电缆等等电气配配件,从从固定的的生产厂厂家采购购,以确确保产品品质量。3.4 供供电本项目总总装机容容量为440KWW,正常常使用负负荷为335KWW,年耗耗电量为为6.33万度。安装550KVVA变压压器
9、一台台即可满满足需要要。采用单回回路供电电,从厂厂区前的的10KKV线路路出线,接线距距离约1100米米。市供供电局已已同意供供电。3.5 给给排水供水 本项项目需水水量较少少,日需需水量约约10立立方米。生产用用水由自自打井解解决,生生活用水水由城市市供水管管网供给给。排水 生活活用水和和生产清清洗用水水无污染染,可直直接排入入城市排排水管网网。3.6 环环境保护护及劳动动保护本项目为为电气加加工和机机械加工工,没有有“三废”排放。办公及及生产车车间的采采暖由城城市集中中供热工工程供给给,不设设置采暖暖锅炉。技术方案案4.1 建建设规模模年生产民民用配电电箱(柜柜)1000000只。年生产工
10、工矿用配配电箱(柜)110000只。年生产民民用防盗盗门30000扇扇。4.2 产产品方案案和技术术指标4.2.1 产品品品种配电箱的的品种按按建筑配配电箱(柜)、工矿用用配电箱箱(柜)的国家家标准制制造。防防盗门的的品种根根据用户户的要求求制造。4.2.2 产品品规格产品规格格根据市市场需求求和用户户要求确确定。4.2.3 产品品质量达到国家家、地方方规定的的质量标标准。4.3 工工艺流程程及主要要技术措措施和装装备4.3.1 工艺艺流程配电箱(柜)工工艺流程程钢板调调直下料剪裁焊接整形电器安安装调试电气实实验喷漆成品 防盗门工工艺流程程钢板调调直下料剪裁焊接整形调平喷漆成品4.3.2 主要
11、要技术措措施和装装备主要技术术措施本项目的的生产工工艺拟采采用机械械设备加加工为主主,手工工加工为为辅的技技术措施施。拟引引入南方方发达省省份的加加工制造造技术,以保证证产品质质量符合合有关技技术标准准。钢板板的调直直、剪裁裁、均采采用机械械设备加加工完成成。电器器的电气气性能采采用仪表表进行检检测及调调试,以以确保配配电箱(柜)过过电流、过电压压的正常常保护。主要装备备本项目的的主要装装备是:剪板机机、调直直机、电电焊机、切割机机、钻床床及电气气检测设设备。5. 项目总总投资估估算5.1 工程程概况本工程为为生产配配电箱(柜)、防盗门门的建设设项目,设计规规模为年年产民用用配电箱箱(柜)10
12、0000只只、工矿矿用配电电箱(柜柜)10000只只、民用用防盗门门30000扇。项目总总投资估估算为3338.24 万元,其中:流动资资金1116.667万元元。5.2 编制制依据及及原则1).建建筑工程程及安装装工程费费用参考考宁夏夏回族自自治区建建筑安装装工程定定额及及类似的的工程建建筑安装装指标进进行估算算。2).设设备费采采用现行行出厂价价及询价价计算。3).设设备运杂杂费率为为8%。4).基基本预备备费和涨涨价预备备费按工工程费用用与其它它费用之之和的33%和2%计算。5).其其它费用用定额参参照国家家有关规规定和类类似工程程计算。6).本本工程总总投资中中不含供供电贴费费及投资资
13、方向调调节税。5.3 项目目总投资资估算本项目总总投资为为3388.244万元,总投资资按费用用构成分分析及固固定资产产投资详详见“固定资资产投资资估算表表”(附表表2)。6. 技术经经济分析析6.1 组织织机构及及劳动定定员6.1.1 生产组组织本厂属于于利用原原石嘴山山市复合合材料厂厂原有的的厂房、场地及及基础设设施改建建项目。创建石石嘴山市市正泰电电器有限限公司。采用公公司车间班组三三级管理理体制。公司设设置生产产、计划划、技术术、质量量、行政政人事等等职能部部门,本本项目根根据生产产工艺的的需要设设置生产产车间、试验室室、机修修等车间间和原料料、成品品仓库。企业可可根据实实际需要要,本
14、着着高效、精干的的原则,自行增增减机构构。6.1.2 工作制制度根据生产产工艺要要求,车车间实行行每日一一班、每每班八小小时工作作制,其其它工作作岗位根根据需要要采用二二班或三三班工作作制。6.1.3 劳动定定员根据国家家劳动部部及类似似企业的的实际情情况,本本项目的的劳动定定员估算算为400人,其其中生产产人员为为32 人,管管理及服服务人员员8人。6.1.4 劳动动生产率率 本项目合合计产量量为1440000只(扇扇)/年年,估算劳劳动生产产率如下下:劳 动动 生生 产产 率单 位数 量全员实物物劳动生生产率只/人.a350基本生产产工人实实物劳动动生产率率只/人.a437.56.2 职工
15、工培训本项目能能否顺利利投产,投产后后能否平平稳运行行,在很很大程度度上取决决于企业业技术人人员、生生产人员员的基本本素质。为此,本项目目投产前前后的技技术培训训,对于于企业是是十分重重要的。在整个个培训中中,应贯贯彻“全员培培训、突突出重点点”的方针针。培训训应在类类似的厂厂进行;管理人人员除进进行生产产培训外外,还应应进行旨旨在提高高管理水水平的专专门培训训;应注注意对质质量、机机电、机机械设备备维护等等重点岗岗位的人人员培训训,尤其其应重视视对班组组长的培培训。培培训结束束后,都都要进行行严格的的考核,考试合合格者方方可上岗岗6.3 项项目投资资 6.3.1 总投资资项目的投投资总额额包
16、括建建设投资资总额和和流动资资金。6.3.1.11 建建设投资资总额建设投资资总额包包括建设设投资和和建设期期利息。1)建设设投资是是指项目目按拟定定建设规规模、产产品方案案、建设设内容进进行建设设所需的的费用,包括建建设工程程费、设设备购置置费、安安装工程程费、工工程建设设其它费费用和预预备费用用。本项目的的建设投投资估算算为 2211.577万元。2)建设设期利息息本项目的的建设投投资全部部为企业业自筹,不从银银行贷款款。建设设投资中中不计银银行贷款款利息。3)建设设投资总总额为2221.57万万元。6.3.1.22 流流动资金金流动资金金是指为为维持生生产所占占用的全全部周转转资金,是流
17、动动资产与与流动负负债的差差额,通通常包括括储备资资金、生生产资金金成品资资金和其其它流通通领域中中的资金金。本项目需需的流动动资金,采用分分项法进进行估算算,估算算参数参参照类似似厂的实实际情况况,详见见下表:流 动动 资 金 估 算 参 数 表序 号项 目目 名名 称称周转天数数周转次数数1.流动资产产30121.1应收帐款款30121.2存货30121.2.1原材料30121.2.2备品备件件30121.2.3在产品30121.2.4产成品30121.3现金15242.流动负债债30122.1应付帐款款3012经估算,本项目目所需流流动资金金为1116.667万元元。估算结果果详见“流动
18、资资金估算算表”(附表表3)。6.3.2 总投资资汇总根据上述述估算结结果,本本项目所所需总投投资为3338.24万万元。6.3.3 资金筹筹措本项目建建设投资资3388.244万元全全部自筹筹,其中中石嘴山山市复合合材料厂厂以现有有土地作作价166万元参参股,其其余由温温州客商商投资。本项目的的资金来来源计划划详见“投资使使用计划划与资金金筹措表表”(附表表1)。6.4 建设设进度及及资金使使用计划划6.4.1 建设工工期及实实施进度度6.4.1.11 建建设工期期项目的建建设工期期,一般般是根据据建设项项目的建建筑安装装工作量量情况,考虑以以往类似似工程的的建设经经验、施施工队伍伍情况、设
19、备采采购与供供应、非非标设备备制造、建筑材材料采购购与供应应以及资资金来源源与供应应等情况况确定的的。本项项目的建建设工期期拟定为为10个个月,从从20001年12月开开工建设设,到220022年9月月竣工投投产。投投产后第第一年达达产800 %,第第二年及及以后各各年达产产率为1100 %。经经济分析析按一年年计算。6.4.1.22 实实施进度度为使本项项目有计计划地付付诸实施施,促进进项目的的早日开开工,在在此提出出如下实实施进度度的建议议:20011年100月至220011年111月 完成项项目可行行性研究究报告及及设计20011年122月至220022年2月月 完成项项目设备备的订货货
20、及非标标设备制制造20022年3月月至20002年年6月 土建工工程20022年7月月至20002年年8月 设备安安装调试试20022年9月月 试试生产6.5 成本本费用估估算6.5.1 制造成成本估算算依据制造成本本包括直直接材料料费、直直接工资资、其它它直接支支出及制制造费用用。6.5.1.11 直直接材料料本项目所所需的直直接材料料主要包包括原料料、燃料料、动力力、以及及其它直直接材料料费,其其原料、燃料和和动力等等的耗用用量根据据工艺计计算和设设计定额额确定,价格取取建设期期末的预预测值。本项目电电的消耗耗,由动动力负荷荷估算取取得,年年需用电电量为110.55万KWWH,电电价为00
21、.40元/KWWh。6.5.1.22 工资根据工业业技术经经济设计计规范的的规定,直接工工资包括括直接从从事产品品生产人人员的工工资、奖奖金、津津贴和补补贴,其其它直接接支出包包括职工工福利费费等。本本项目参参照当地地现行工工资水平平,并考考虑工资资的增长长情况按按每人每每年84400元元/人.年估算算,职工工福利费费按工资资额的114%计计算。为为方便计计算,将将全厂人人员工资资一并计计算。6.5.1.33 制造费费用制造费用用包括生生产单位位为组织织生产所所发生的的费用,按管理理人员工工资、福福利费、折旧费费、修理理费、劳劳动保护护费和其其它制造造费用分分项计算算。车间管理理人员工工资及福
22、福利费 已计计入直接接工资。折旧费 折旧旧费的估估算根据据项目的的投资估估算情况况采用直直线法折折旧,所所有建、构筑物物折旧按按20年年估算,各种机机器、设设备折旧旧年限按按10年年估算,固定资资产净残残值率55%。估估算结果果详见“固定资资产折旧旧计算表表”(附表表4)。修理费 本项项目的修修理费用用,参照照类似厂厂现行的的修理费费水平,并考虑虑本项目目的建设设规模、年修理理工作量量,项目目的自我我维修能能力以及及外部协协作条件件等,按按固定资资产折旧旧额的550%估算。劳动保护护费 本项目目劳动保保护费按按生产车车间全员员工资的的10%估算。低值易耗耗品 按制造造费用的的3%估算算。其它制
23、造造费用 根据据我国现现行有关关行业标标准,其其它制造造费用取取值占项项目制造造费用的的20%。6.5.2 销售售费用销售费用用是指由由企业负负担的销销售产品品的运输输费、包包装费、保险费费、广告告费、销销售服务务费和专专设销售售机构的的费用。本项目目的销售售费用按按销售收收入的55%提取取,年销销售费用用为299.000万元。6.5.3 管理理费用管理费用用包括企企业行政政管理部部门为组组织和管管理经营营活动而而发生的的费用,其中包包括:企企业总部部管理及及服务人人员工资资、职工工福利费费、折旧旧费、无无形资产产及递延延资产摊摊销、修修理费、工会经经费、职职工教育育经费、劳动保保护费、土地使
24、使用费、矿产资资源补偿偿费、业业务招待待费和其其它管理理费用等等项目。摊销费 无形形资产和和递延资资产的摊摊销年限限分别为为20年和5年。详详见“摊销表表”(附表表:5)工会经费费 按职职工工资资总额的的2%计算算。职工教育育经费 按工工资总额额的1.5%计计算。业务招待待费 按企业业年销售售收入的的5计算。其它管理理费按占占管理费费用200%计算算。6.5.4 财务费费用财务费用用是指企企业为筹筹集资金金而发生生的各项项费用,包括生生产经营营期内发发生的利利息收支支净额以以及汇兑兑损失等等。本项项目建设设资金全全部由企企业自筹筹,固本本项目不不发生财财务费用用。6.5.5 成本本费用估估算的
25、结结果总成本费费用包括括制造成成本、销销售费用用、管理理费用和和财务费费用。年年经营成成本为总总成本费费用扣除除折旧费费、摊销销费和借借款利息息后的余余额。本本项目总总成本费费用的估估算结果果详见“总成本本费用估估算表”(附表表6)。 6.66 损益估估算损益估算算是估算算项目的的产品销销售收入入、增值值税、销销售税金金、利润润总额、所得税税、税后后利润、盈余公公积金和和公益金金。损益益估算详详见“损益表表”(附表表7)。6.6.1 销售售收入根据本区区、市及及周边地地区的市市场售价价,本项项目产品品的销售售价格平平均取值值为:民民用配电电箱(柜柜)3000元/只;工工矿用配配电箱(柜)110
26、000元/只只;民用用防盗门门6000元/扇扇。根据据预计每每年的产产品销量量,估算算年销售售收入为为 5800.000万元。6.6.2 销售售税金及及附加本项目的的销售税税金及附附加包括括增值税税、城市市维护建建设税和和教育费费附加。城市维护护建设税税以企业业应纳增增值税税税额为计计税依据据,税率率为7%。教育费附附加也是是以企业业应纳增增值税税税额为计计税依据据,税率率为3%。综上所述述,本项项目正常常年的城城市维护护建设税税和教育育费附加加分别为2.30万万元和00.999万元。6.6.3 增值值税根据中中人民共共和国增增值税暂暂行条例例的规规定,增增值税为为价外税税,是当当期销项项税与
27、进进项税额额之差。根据规规定,本本项目外外购物的的增值税税税率为为17%,扣除除税税率率亦为117%。估算本项项目的年年增值税税为366.200 万元。详见“销售收收入和销销售税金金及附加加估算表表”(附表表:8)6.6.4 利润润总额利润总额额为销售售收入减减去总成成本费用用和销售售税金后后的余额额。经估估算,本本项目正正常年利利润总额额为799.422万元。6.6.5 所得得税根据国家家税法规规定本项项目的所所得税税税率为333%,另根据据宁夏回回族自治治区人民民政府的的优惠政政策规定定,本项项目属于于“东西”合作项项目可享享受免征征五年所所得税及及按100%征收收五年所所得税的的优惠政政
28、策,以以此估算算的正常常年所得得税为779.338万元元。6.6.5盈余余公积金金和公益益金根据企企业税务务通则规定,为了保保全企业业的资本本,企业业必须按按当年弥弥补损益益的税后后利润提提取法定定盈余公公积金,提取比比例为110%。公益金是是指企业业用于职职工奖励励和福利利设施的的支出,按税后后利润的的5%提取。为了计算算方便在在损益计计算中,法定盈盈余公积积金和公公益金合合并计算算,按115%提提取。经估算,本项目目正常年年法定盈盈余公积积金和公公益金合合计为111.002万元元。结果果详见“损益表表”(见附附表7)。6.7 财财务评价价根据国家家计委、建设部部联合发发布的建设项项目经济济
29、评价方方法与参参数的的规定,另根据据国家现现行的财财税制度度及新的的设计规规范对建建设项目目的盈利利能力、清偿能能力和财财务状况况进行分分析。6.7.1 盈利利能力分分析项目的盈盈利能力力分析采采用动态态盈利能能力指标标和静态态盈利能能力指标标来进行行。动态盈利利能力指指标是指指财务内内部收益益率和净净现值。财务内内部收益益率是指指项目在在整个估估算期内内各年净净现金流流量累计计等于零零时的折折现率,它反映映项目占占用资金金的盈利利能力。财务净净现值是是指按行行业的基基准收益益率或设设定的基基准收益益率,将将项目估估算期内内各年净净现金流流量折现现到建设设期初的的现值之之和,它它们都是是通过现
30、现金流量量表估算算得出的的。本项项目的动动态盈利利指针如如下: 动态态盈利能能力指标标表序号项 目单 位数 量1全部资金金投资回回收期a4.9662自有资金金投资回回收期a4.9663投资利税税率%33.0004投资利润润率%22.551 本项目目的全部部投资回回收期为为4.996 年,表表明本项项目具有有较强的的投资回回收能力力。本项目的的投资利利润率为为22.51%,投资资利税率率为333.000%,在国国内同类类企业中中水平较较高,说说明本项项目具有有较强的的盈利能能力。6.7.2 清偿偿能力分分析对本项目目的清偿偿能力进进行分析析,是利利用借款款偿还表表来分析析项目偿偿还长期期贷款的的
31、能力,偿还贷贷款的资资金来源源有折旧旧费、摊摊销费、未分配配利润和和其它资资金。本项目的的建设投投资全部部由企业业自筹,不从银银行贷款款。本项项目不进进行清偿偿能力分分析。6.7.3 财务务状况评评价对项目进进行财务务状况分分析,是是利用项项目的资资产负债债表综合合反映项项目估算算期内各各年末资资产、负负债和所所有者权权益的增增减变化化和对应应关系,估算项项目的资资产负债债率、流流动比率率及速动动比率,以考察察项目的的资产、负债、所有者者权益的的结构,分析项项目各年年所面临临的财务务风险程程度、偿偿还长期期负债和和流动负负债的能能力。由附表99:“资产负负债表”可知,本项目目的资产产负债率率在
32、估算算期内逐逐年降低低,最高高为 5.778 %,投产产第五年年既降为为4.223 %,表明明本项目目建成后后偿付长长期负债债的能力力较强,不存在在财务风风险。本项目的的流动比比率和速速动比率率逐年升升高,从从投产第第 一年开开始两率率均大于于1000%,表表明本项项目的流流动资产产在短期期债务到到期以前前可以变变为现金金用于偿偿还流动动负债的的能力和和各年流流动资产产中可以以立即用用于偿还还流动负负债的能能力均较较强。综上所述述,本项项目估算算期内各各年的财财务状况况较好,具有较较强的偿偿还长期期负债和和流动负负债的能能力。本本项目正正常年(第二年年)的财财务三率率如下:流动负债债率(%)
33、5.778流动比率率(%) 7783.91速动比率率(%) 3398.716.8 不不确定性性分析本项目的的财务评评价所采采用的基基础资料料,部分分来自预预测和估估计,存存在着一一定程度度的不确确定性,因此需需要进行行不确定定性分析析,以估估计项目目可能承承担的风风险,从从而确定定项目在在经济上上的可行行性。不确定性性分析包包括盈亏亏平衡分分析、敏敏感性分分析和概概率分析析。本项项目仅做做平衡分分析和敏敏感性分分析。6.8.1 盈亏亏平衡分分析盈亏平衡衡分析主主要是通通过对投投产后盈盈亏平衡衡点(BBEP)的测算算,分析析项目对对产品滞滞销、产产量减产产等风险险的承受受能力。盈亏平平衡点越越低,说说明项目目适应市市场变化化的能力力越大,抗风险险能力越越强。盈亏平衡衡点是根根据项目目正常年年的销售售收入、可变成成本、固固定成本本、产品品销售税税金及附附加等资资
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