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文档简介
1、泓域咨询 /大数据项目规划设计方案大数据项目规划设计方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113019709 一、 项目名称及项目单位 PAGEREF _Toc113019709 h 3 HYPERLINK l _Toc113019710 二、 项目建设地点 PAGEREF _Toc113019710 h 3 HYPERLINK l _Toc113019711 三、 编制依据和技术原则 PAGEREF _Toc113019711 h 3 HYPERLINK l _Toc113019712 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc113019712 h 4
2、 HYPERLINK l _Toc113019713 四、 主要结论及建议 PAGEREF _Toc113019713 h 6 HYPERLINK l _Toc113019714 五、 建立行业数据统筹机制 PAGEREF _Toc113019714 h 9 HYPERLINK l _Toc113019715 六、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc113019715 h 9 HYPERLINK l _Toc113019716 七、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc113019716 h 10 HYPERLINK l _Toc113019717 八、 股东权利及义务
3、 PAGEREF _Toc113019717 h 11 HYPERLINK l _Toc113019718 九、 质量管理 PAGEREF _Toc113019718 h 13 HYPERLINK l _Toc113019719 十、 环境管理分析 PAGEREF _Toc113019719 h 14 HYPERLINK l _Toc113019720 十一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc113019720 h 16 HYPERLINK l _Toc113019721 十二、 劳动安全分析 PAGEREF _Toc113019721 h 16 HYPERLINK l _
4、Toc113019722 十三、 人力资源配置 PAGEREF _Toc113019722 h 18 HYPERLINK l _Toc113019723 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc113019723 h 18 HYPERLINK l _Toc113019724 十四、 建设投资估算 PAGEREF _Toc113019724 h 19 HYPERLINK l _Toc113019725 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113019725 h 20 HYPERLINK l _Toc113019726 十五、 建设期利息 PAGEREF _Toc113019726 h 21
5、HYPERLINK l _Toc113019727 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113019727 h 21 HYPERLINK l _Toc113019728 十六、 流动资金 PAGEREF _Toc113019728 h 22 HYPERLINK l _Toc113019729 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113019729 h 22 HYPERLINK l _Toc113019730 十七、 项目总投资 PAGEREF _Toc113019730 h 23 HYPERLINK l _Toc113019731 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc1130
6、19731 h 24 HYPERLINK l _Toc113019732 十八、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc113019732 h 24 HYPERLINK l _Toc113019733 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113019733 h 25 HYPERLINK l _Toc113019734 十九、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc113019734 h 25 HYPERLINK l _Toc113019735 二十、 项目风险对策 PAGEREF _Toc113019735 h 27 HYPERLINK l _Toc11301973
7、6 二十一、 总结 PAGEREF _Toc113019736 h 28项目名称及项目单位项目名称:大数据项目项目单位:xx有限责任公司项目建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。编制依据和技术原则(一)编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、
8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力
9、。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积41333.00约62.00亩1.1总建筑面积77247.931.2基底面积26453.121.3投资强度万元/亩359.682总投资万元28351.222.1建设投资万元23442.832.1.1工程费用万元19977.602.1.2其他费用万元2998.512.1.3预备费万元466.722.2建设期利息万元629.172.3流动资金万元4279.223资金筹措万元28351.223.1自筹资金万元15510.853.2银行贷款万元12840.374营业收入万元52500.00
10、正常运营年份5总成本费用万元39934.546利润总额万元12273.017净利润万元9204.768所得税万元3068.259增值税万元2437.1210税金及附加万元292.4511纳税总额万元5797.8212工业增加值万元19663.2613盈亏平衡点万元17108.29产值14回收期年5.3915内部收益率25.74%所得税后16财务净现值万元11610.04所得税后主要结论及建议本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的
11、实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。二级标产业环境分析经济发展迈上新台阶。地区生产总值增长7.6%,规模工业等主要经济指标增速位居全国前列。“四上”企业净增3000多家。全口径财政总收入突破5000亿元,全口径税收突破4000亿元,地方一般公共预算收入突破3000亿元,地方税收突破2000亿元,财税收入质量持续改善。 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,做好全年工作意义十分重大。今年形势将比去年更加复杂严峻,但我国经济稳中向好、长期向好的基本态势没有改变。我们要紧扣全面建成小康社会目标任务,胸怀中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未
12、有之大变局这两个大局,抢抓长江经济带发展和中部地区崛起的战略机遇,进一步释放积蓄的发展动能和市场活力,加快建设富饶美丽幸福新湖南。坚持科学稳健,立足当前、着眼长远,坚持问题导向、目标导向、结果导向,坚决摒弃粗放式发展模式,努力扩大有效需求,正确处理稳增长与防风险的关系,保持经济运行在合理区间。今年主要预期目标是:地区生产总值增长7.5%左右,城镇调查失业率5.5%左右,居民消费价格涨幅3.5%左右,农村贫困人口全部脱贫,居民收入增长与经济增长同步,财政金融风险有效防控,生态环境进一步改善,万元GDP能耗下降1%。深刻认识和准确把握“十三五”时期国内外新形势、新变化,是推进我市加快发展、实现全面
13、建成小康社会奋斗目标的基本前提。(一)复杂多变的国际环境孕育新空间世界经济仍处于金融危机后的复苏变革期,全球利益格局更加复杂,市场、科技、资源、文化、人才的竞争更趋白热化,国际规则主导权的争夺更加激烈,外部环境的不确定性和不稳定性逐步增加。新兴经济体的劳动密集型产业在国际市场上受到挤压,以市场换技术发展高端制造业难度加大。但新一轮科技和产业变革与我国转型升级实现历史性交汇,移动互联网、云计算、先进机器人等新技术与传统产业深度融合,孕育了新的增长空间和发展机遇。(二)国内经济发展进入新常态我国仍处于大有作为的战略机遇期,经济发展转入新常态,经济增速从高速转向中高速,发展方式从规模速度型转向质量效
14、益型,经济结构调整从扩能增量为主转向调整存量与做优增量并举,发展动力从要素投入转向创新驱动。经济社会发展面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战,但经济稳定的基本面没有改变,拥有巨大的韧性、潜力和回旋余地,发展前景依然广阔。国家在宏观调控手段上,由需求侧调控逐步向需求侧与供给侧调控并重;在区域发展上,积极推动实施京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带、环渤海地区合作等重大国家战略;在推动经济增长上,针对房地产业和一般制造业发展动能不足的情况,推动实施“中国制造2025”、“互联网+”战略和大众创业、万众创新,为我市大力发展战略性新兴产业和现代服务业,实现产业转型升级、跨越发展提供了重大契机。
15、(三)跨越发展面临新机遇京津冀协同发展作为国家重大战略,进入全面实施阶段,我市可以通过承接北京非首都功能和京津产业转移,实现借势崛起。国家确立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,有利于强化我市生态、交通区位等比较优势,为实现更高质量、更有效率和更加可持续的发展注入强大动力。国家批复实施环渤海地区合作发展纲要,为我市参与环渤海地区生产力布局调整和产业链重构,深度融入国家和省沿海地区率先发展,提供了又一次重要机遇。新一轮东北振兴启动和亚投行设立,北戴河生命健康产业创新示范区获批,为我市加快发展注入强大动力。建立行业数据统筹机制1.激发市场活力,提升数据生产开放能力依靠深化“放管服”等改革,打造
16、良好的营商环境,激发市场主体活力和发展的内生动力,科学施策,提升企业数据生产供应能力;建立共享开放行业数据机制,出台数据开放标准细则。2.拓宽应用场景,推动数据要素实践沉淀落实丰都县“十四五”规划中“积极推进融合基础设施建设”的部署安排,深入挖掘大数据政用、商用、民用价值,打造、拓宽智慧化应用场景,助力丰都加快产业数字化落地,沉淀数据价值。建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积41333.00(折合约62.00亩),预计场区规划总建筑面积77247.93。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx大数据,预计年营业收入52500
17、.00万元。公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和
18、地方产业政策、大数据行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和大数据行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内大数据行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整
19、。股东权利及义务1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权
20、利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政
21、法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;5、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。质量管理(一)质量控制体系与标准公司设立了质量管理部,全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作,并按照质量管理体系的要求,制定了完善的质量控制实
22、施细则,明确了各部门、各生产环节质量管理的职责,保证公司质量控制体系的正常运行。(二)质量控制措施为保证公司质量目标的实现,提高产品质量水平,公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下:1、建立和完善质量管理组织体系,设立了质量管理部,各生产车间建立了质量小组,配备了专职的质量管理员,保证质量管理工作的正常进行; 2、按照质量管理体系的要求,制定了严格的质量控制制度,建立了完善的各项质量控制细则,规范了公司的质量管理行为; 3、加强产品质量标准体系建设,严格执行国家和行业相关标准,保持公司产品质量在行业中的优势地位; 4、完善产品质量检测手段,建立了原材料和产品检测中心,配备了先进的检测设备、
23、仪器,为保证产品的质量提供了坚实的基础。环境管理分析环境监测是环境保护的耳目,是环境管理必不可少的组成部分。项目生产过程中会有“三废”产生和排放,还可能有无组织排放和事故排放,使环境遭受到危害,影响生产的正常进行,危害职工的健康。因此建立环境监测机构,对环境进行监测,及时发现环境污染问题,以便及时加以解决和控制。(一)环境监测制度1、监测数据逐级呈报制度车间的监测数据以日报形式每天报公司,公司汇总后报当地环境保护局。事故报告也应及时报送环保局备案。总之为确保环境质量处于良好状态,必须逐级负责,层层把关,防患于未然。2、监测人员持证上岗制度定期对监测人员进行培训,监测和分析人员必须经当地环保监测
24、部门考核,取得合格证后方能上岗,以保证监测数据的可靠性。3、环境保护教育制度对管理层和职工尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育,明确环境保护的重要性,增强环境意识,严格执行各种规章制度,这是防止污染事故发生的有力措施。(二)环境监测计划根据HJ819-2017排污单位自行监测技术指南 总则制定企业监测计划。1、自行监测要求(1)制定监测方案项目单位查清所有污染源,确定主要污染源及主要监测指标,制定监测方案。监测方案内容包括:单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。(2)设置和维护监测设施项目单位按
25、照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口,废气(采样)监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动,应能保证监测人员的安全。(3)做好监测质量保证与质量控制项目单位建立自行监测质量管理制度,按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。(4)记录和保存监测数据项目单位做好与监测相关的数据记录,按照规定进行保存,并依据相关法规向社会公开监测结果。(三)监测项目监测计划主要包含污染源监测、环境质量检测以及环境应急监测等。项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是:混凝土、水泥、砂石等建筑材料,建设地周边市场均有供货厂家(商户),完
26、全能够满足项目建设的需求。劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准,从生产工艺设计和设备选型中,特别关注生产安全与卫生可能发生的事故,并积极采取有效防范措施,确保生产经营活动的顺利进行。(一)设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定,认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施,使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业
27、安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T500
28、33200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998(二)主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有:暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有:电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有:粉尘、烟气、噪声、CO等。人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求,本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数,按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员;依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要,在充分利用企业人力资源的基础上,本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制;生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配
29、置定员,每班8小时,根据xx有限责任公司规划,达产年劳动定员378人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员(人)备注1生产操作岗位246正常运营年份2技术指导岗位383管理工作岗位384质量检测岗位57合计378建设投资估算本期项目建设投资23442.83万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(一)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计19977.60万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为9492.34万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(
30、商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9807.37万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为677.89万元。(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2998.51万元。(三)预备费本期项目预备费为466.72万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9492.349807.37677.8919977.601.1建筑工程费9492.349492.341.2设备购置费9807.379807.371.3安装工程费677.8967
31、7.892其他费用2998.512998.512.1土地出让金1772.101772.103预备费466.72466.723.1基本预备费235.40235.403.2涨价预备费231.32231.324投资合计23442.83建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款12840.37万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息629.17万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息629.17157.29471.881.1.1期初借款余额6420.1851.1.2当期借款12840.376420.196420.191.1.3当期应计利
32、息629.17157.29471.881.1.4期末借款余额6420.18512840.371.2其他融资费用1.3小计629.17157.29471.882债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计629.17157.29471.88流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和
33、流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为4279.22万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0028554.2834673.0640791.831.1应收账款0.0012849.4215602.8718356.321.2存货0.009994.0012135.5714277.141.2.1原辅材料0.002998.203640.674283.141.2.2燃料动力0.00149.91182.04214.161.2.3在产品0.004597.245582.366567.481.2.4产成品0.002248.6527
34、30.513212.361.3现金0.002284.342773.853263.351.4预付账款0.003426.514160.774895.022流动负债0.0025558.8331035.7236512.612.1应付账款0.009201.1811172.8613144.542.2预收账款0.0016357.6519862.8623368.073流动资金0.002995.453637.344279.224流动资金增加0.002995.45641.88641.885铺底流动资金0.008566.2810401.9212237.55项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
35、根据谨慎财务估算,项目总投资28351.22万元,其中:建设投资23442.83万元,占项目总投资的82.69%;建设期利息629.17万元,占项目总投资的2.22%;流动资金4279.22万元,占项目总投资的15.09%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资28351.22100.00%1.1建设投资23442.8382.69%1.1.1工程费用19977.6070.46%1.1.1.1建筑工程费9492.3433.48%1.1.1.2设备购置费9807.3734.59%1.1.1.3安装工程费677.892.39%1.1.2工程建设其他费用2998.5110.58%
36、1.1.2.1土地出让金1772.106.25%1.1.2.2其他前期费用1226.414.33%1.2.3预备费466.721.65%1.2.3.1基本预备费235.400.83%1.2.3.2涨价预备费231.320.82%1.2建设期利息629.172.22%1.3流动资金4279.2215.09%资金筹措与投资计划本期项目总投资28351.22万元,其中申请银行长期贷款12840.37万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28351.22100.00%1.1建设投资23442.8382.69%1.2建设期利息629.172.
37、22%1.3流动资金4279.2215.09%2资金筹措28351.22100.00%2.1项目资本金15510.8554.71%2.1.1用于建设投资10602.4637.40%2.1.2用于建设期利息629.172.22%2.1.3用于流动资金4279.2215.09%2.2债务资金12840.3745.29%2.2.1用于建设投资12840.3745.29%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入52500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2437.12万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他
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