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文档简介
1、1.目的通过建立程序,确定对合同内容的评审方式,确保合同履行和合同目标的实现。2.范围适用于所有供货合同(包括产品销售合同、协议书、电话、传真、信函等)。3.定义(无)4.职责4.1 总经理或其授权代表负责:主持合同评审;确定合同评审结论;当客户对所需产品有专门要求时,应召集有关部门主管,对合同交货期、质量、技术及履行能力评估;产品合同的最后签订。4.2 采购组负责:生产所需材料供应能力的评审。4.3 业务主管负责:编制产品的预算及报价;与客户沟通、协调有关合同事宜,草拟合同,审核合同;负责新产品的样品给客户确认。4.4 生产部负责:进行交货能力的评审;产品的生产与制造,确保合同目标的实现。4
2、.5 品管部负责:产品质量满足能力的评审;拟定质量打算,确保合同质量目标的实现。生产技术要求的评审;确认产品的技术要求,确保产品的实现。5.工作程序 5.1 合同评审 业务主管在接到客户的合同、订单、电话、传真、信函后首先依照公司“产品目录”确认是定型依旧非定型产品,并作以下处理: 5.1.1 定型产品的合同评审:业务主管应确认合同中的有关条款,包括品名、型号/规格、数量、交货期、价格等是否明确;并依照公司的“产能表”和库存情况对交货期作如下评审: A 如有库存则通知仓库出货,仓管员填写“送货单”出货。 B 假如没有库存或库存不足应依照公司的“产能表”与公司的生产情况推断是否按照交货期交货,若
3、能够准时交货则填写“联络单”分发品管部和生产部,否则应与客户进一步沟通协调有关交货期事宜。 C 所有合同需经业务主管确认并将评审结果直接填写在相应的合同/记录上。5.1.2非定型产品合同的评审:业务主管在接到客户的订货要求时经推断为非定型产品时,应会同有关部门主管针对合同有关条款进行评审并将评审的情况记录于“合同评审表”上。 5.1.3 非定型产品合同评审及职能分配: A.生产部负责:设备及生产能力的评审,以确定是否能够满足交货期的要求; B.品管部负责:技术能力、质量情况的评审,以确定是否能够满足客户的质量要求;C.生管采购组负责:对材料供应能力的评审,以确定是否能够及时采购到生产上所使用的
4、专门材料。D.业务主管负责:与客户沟通,确保产品交付与服务的要求得到确认。 5.1.4 非定型产品合同评审确认可接收后应对合同作以下处理:A. 当客户要求时,业务主管负责样品给客户确认并与客户沟通。当客户有异议时业务主管主管依照问题的性质,与有关部门主管进行协调,使不一致的要求得到解决。B.不一致要求得到解决及合同条款可同意的情况下,最后由总经理签署合同并确认。C.合同签订后业务主管应填写“联络单”通知品管部和生产部。5.1.5 客户若以电话或口头形式订货应与客户确认订货要求(包括:品名、型号/规格、数量、交货日期、质量要求等),并将有关情况记录于电话记录上。 5.2 合同更改 5.2.1 客
5、户引起的合同更改,由业务主管主管负责依照情况并依据5.1有关条款重新进行评审,确认可同意时,由业务主管主管签发“联络单”通知各相关部门。 5.2.2 本公司引起合同更改,确认无法达到客户某些要求时,相关部门应发出“联络单”通知业务主管,业务主管与客户协调,经客户认可后,由业务主管签发“联络单”通知各相关部门。6. 参考资料(无)7. 报告和记录7.1 联络单(FM720101)7.2 合同评审表(FM720102)7.3 电话记录(FM720103)7.4 送货单(FM720104)7.5销售合同(订单、传真、购销协议书、信函)(FM720105)1.目的建立公司文件和资料审核、分发及更新程序
6、,使公司文件均能得到有效操纵。2.范围适用于涉及文件(含资料)编写、审核、批准、发放、回收及更新的部门主管及个人。3.定义3.1 质量体系所产生的受控文件共3类:3.1.1 质量手册;3.1.2 程序文件;3.1.3 工作文件,包括如下:A.岗位职责;B.相关部门制订的图纸、工艺卡片、检验标准、操作规程和治理规定等。3.2 外来文件:非本公司制订的但用于本公司质量体系的文件,如法律、法规、标准、国际公约、惯例和顾客提供的文件等。4.职责4.1 质量手册:4.1.1 ISO推行小组负责编写质量手册及其更新版本; 4.1.2 治理者代表负责审核质量手册的内容。4.1.3 董事长批准质量手册。 4.
7、1.4 办公室负责:质量手册的分发、原稿的存档及作废版本处理。注:质量手册的分发参照质量手册操纵分发名单。4.2 程序文件: 4.2.1 各部门主管负责编写与本部门相关的程序文件及其更新版本;4.2.3 治理者代表负责审核程序文件。4.2.4 董事长负责批准程序文件。4.2.5 办公室负责:分发程序文件;原稿的存档及处理作废版本。注:程序文件的分发参照附录“文件分发名单操纵表”,程序文件涉及的班组依实际情况进行颁发操纵。4.3 工作文件:4.3.1 相关部门主管负责组织编写本部门的“工作文件”及更新版本;4.3.2 公司治理者代表负责审核“的工作文件”内容。4.3.3 董事长负责批准工作文件;
8、4.3.4 办公室负责工作文件及更新版本的分发和原稿的存档及处理作废版本。注:工作文件的分发参照附录“文件分发名单操纵表”,工作文件涉及的班组依实际情况进行颁发操纵。4.4 外来文件: 4.4.1 办公室负责:操纵、分发外来文件及更新版本和处理作废版本;存档外来文件。4.4.2 各部门主管负责存档本部门使用的外来文件。5.要求5.1 总则受控文件的编写、审核、批准、更改、发行、存档、作废等,按本程序职责讲明执行。5.2 受控文件分发前预备:5.2.1 文件的编号和批准:文件在经相关部门或个人在编写完成后进行如下处理: A.编号:按照“ 5.12” 的要求进行编号。 B.批准:按照本程序“4.职
9、责”的要求由相应的批准人在文件上签章使文件生效;5.2.2 受控文件的登记和标识: A.文件批准后并登录于“文件目录”中; B.交分发者的文件能够是原稿、复印件或传真方式。 C.若以原稿或复印件交分发者,则在作为原稿/复印件的文件首页背面盖“受控”章以便识不。 D.若以传真方式送分发者,分发者收到传真后在首页背面盖“受控”章以便识不。 E.关于分发给使用部门的原稿或复印件,应由文件的分发部门在相应的文件的首页正面加盖红色的“受控”章,以表明文件处于“受控”状态。 F.关于非受控文件,如:用于教育培训的文件等,应于首页加盖“非受控”章,以便识不。5.3 受控文件分发:5.3.1 分发前,文件的批
10、准人确定文件分发范围,填写“文件分发名单”,文件分发名单确定的原则是:凡是与文件执行内容有关的部门均应得到相应文件的有效版本。5.3.2 文件分发者按批准人确定的“文件分发名单”复印文件,并将文件分发给相应的部门或个人。5.3.3 同意文件人在“文件分发记录表”上签章,作为文件接收的证据。5.3.4 假如分发的文件是更新版本,分发者应按照原分发范围(即原有的“文件分发名单”)要求文件的接收人出示失效文件,并盖作废章做作废处理或当场销毁,分发者在“文件分发记录表”上签章作已处理失效文件记录,作废文件的原稿需保留。5.4 受控文件的更改:5.4.1 质量手册、程序文件及工作文件需更改时,如涉及文件
11、内容的更改,由申请者填写“文件更改申请”表,经治理者代表审核后经董事长批准,由办公室按照5.3节的规定分发至相关单位部门和个人。假如只是错字或字数的删减等的更改,则可由治理者代表认可后直接在文件上更改(含原件),并在更改处签章。5.4.2 除非有特不指定,受控文件的更改应由治理者代表审核后经董事长批准。5.4.3 文件内容做小的改动时,须抽换更改的那一页次及版本页(首页),其余页次内容不作变更。5.4.4 更改版本号整数位或更改页码时,整份文件换为新版。5.4.5 文件版本更改准则A.文件的首版,其起始版本号应为1.0。B.凡是对文件中一般的非原则性差错的更改,每更改一次应顺次提升版本号小数点
12、后面的一位数,如由1.0改为1.1由1.2改为1.3等。C.凡是文件更改中涉及系统的要紧内容或需要增、减页次等,应更改版本号整数位,每更改一次顺次提升整数位1.2改为2.0;2.4改为3.0等,每次更改后的新版本号的小数位应从X.0开始。D.表格的版本、版次的更改与文件相同。 5.5 受控文件存档参照质量记录操纵程序JS-QP4202执行。5.6 受控文件操纵:5.6.1 受控文件统一由办公室分发,其他部门未经授权不得分发。5.6.2 如确因实际需要增发文件,能够向文件批准者申请:A.由批准人直接填写在“文件分发名单”中,正式拥有受控文件。B.要求一份复制版本,复制版本盖非受控章,以不列入更新
13、操纵范围。 5.7 质量手册和程序文件的制作内容应包含如下几个方面,工作文件可依照实际需要对以下内容做适当的选择:5.7.1 目的:为了顺利执行程序,先必须清晰地阐述编写文件的动身点。5.7.2 范围:对文件有阻碍的组织、功能、条款、范围进行描述。5.7.3 定义:恰如其分地解释程序中特定的词、条款或符号。5.7.4 职责:操纵、权力和确保任务执行的责任。5.7.5 工作程序:通过特定的工作顺序来完成特定的工作内容。5.7.6 参考资料:确定与程序有联系的特定的文件、资料。5.7.7 报告和记录:列出与程序有关的所有表单或报告。5.8 文件制作章节编号及规定:5.8.1 章节编号规定如下:1.
14、目的2.范围3.定义4.职责4.1 4.2 5.工作程序5.1 5.2 5.2.2 A.B.Ca.b.5.2.3 A5.3 6.参考资料7.报告和记录5.8.2.章节编号以不超过四位数为原则,超过时以A,B,C.表示,再次以a,b,c,.表示。5.8.3.程序文件参考依“5.8.1.”节的项目及顺序编写,若没有参考资料或流程图时, 则在该项目填入“略”即可。5.9.要求:以本规范字体(宋体标小四号字)为标准参考字体。5.10 文件编写准则5.10.1 质量手册 采纳6位编码,其规定如下: - - A. 为泉州市坚实水泥制品有限公司的代码; 为质量手册的不码; 为质量手册的流水号代码。 如: J
15、S - QM - 01 流水号 质量手册泉州市坚实水泥制品有限公司5.10.2 程序文件 采纳8位编码,其规定如下: - - - - = 7 * GB3 = 8 * GB3 A. 为泉州市坚实水泥制品有限公司的代码“JS”;B. 为文件不代号,QP表示程序文件; C.对应ISO 9001:2000项目(48)以48表示。a.4 质量治理体系 b.5 治理职责 c.6 资源治理 d.7 产品和/或服务实现的过程 e.8 测量、分析与改进 D. 为每大项的分项代号,以19表示,如: a.4 质量治理体系 41 总要求42 文件要求 b.5 治理职责 51 治理层承诺52 以顾客为中心53 质量方针
16、 54 策划 55 职责、权限和沟通 56 治理评审 c.6 资源治理 61 资源预备 62 人力资源 63 设施 64 工作环境 d.7 产品实现 71 产品实现策划 72 与客户相关的过程 73 设计和开发 74 采购 75 生产和服务的运作 76 测量和监控设备的操纵 e.8 测量、分析与改进 81 策划 82 测量和监控 83 不合格的操纵 84 资料分析 85 改进 E. = 7 * GB3 = 8 * GB3 两位为流水号,自0199号由各部门依据需要以流水号方式编号,如: JS - QP - 42 - 01 流水号 程序文件分项代号 程序文件 泉州市坚实水泥制品有限公司 5.11
17、 表格编号准则采纳10位编号方法,其规定如下 - - - - = 10 * GB3 5.11.1 、为泉州市坚实水泥制品有限公司的代码“JS”;5.11.2 、为文件表单代号,QR表示表格/表单;5.11.3 为对应程序文件的编号(详见 5.10.2.D 和 5.10.2.E 的规定)5.11.4 = 10 * GB3 “为表格的流水号,自0199号由各部门依据需要以流水号方式编号,如: JS - QR 4201 - 01 文件目录表(流水号) 对应程序文件编号 代表表格 泉州市坚实水泥制品有限公司 泉州市坚实水泥制品有限公司文件目录表( JS-QR4201-01)5.11.6、外来表单(如国家、行业、质检站等统一制订的表单)采纳原编号。5.12 工作文件的编号准则5.12.1 采纳7位编号,其规定如下: - - = 7 * GB3 5.12.2 为泉州市坚实水泥制品有限公司的代码“JS”。5.12.3 为文件代号,以WI表示工作文件; 5.12.4 = 7 * GB3 对应工作文件的流水号;自001999号由各部门依据需要以流水号方式编号,如: JS - WI - 001 工作文件流水号 工作文件代号 泉州市坚实水泥制品有限公司
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