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文档简介

1、 就餐时间管理规定(精选20篇)就餐时间管理规定(精选20篇)就餐时间管理规定 篇1 各课室: 为促进就餐管理,引导员工有序用餐,营造和谐、健康的就餐氛围,特制定以下规定。 1.就餐时间为: 一线员工:午餐:10:50-11:20( 11:20-11:50需回车间)。晚餐:16:00-16:30( 16:30-17:00需回车间),就餐时间为30分钟; 后勤管理:午餐:11:00-11:30( 11:30-12:00需回办公处),就餐时间为30分钟(总经理及因客户外出就餐不受限制); 2.公司员工须在规定的就餐时间(特别状况除外)有序排队,文明就餐。就餐过程须维护公共卫生,残食剩汤须倒入回收桶

2、。就餐完毕后,员工须自行清洗各自碗筷,不得随便移动餐桌、餐椅,有意污损、践踏、破坏者需按价赔偿。 3.员工就餐实行刷卡或餐票方式,考勤卡余额不足时,可自行告之人事行政课,人事行政课将上报总部后勤保障部办理充值。 4.遗失考勤卡应准时向人事行政课挂失补办新卡(收取考勤卡50元/张,工作证5元/张)。 5. 员工应严格遵守就餐时间,如有提早就餐者(特别状况除外),将以小时为单位按旷工处理; 6、以上规定自发文之日起执行。 就餐时间管理规定 篇2 为了加强公司食堂的统筹管理做好后勤服务工作,保证工作人员就餐质量,依据公司作息时间规定并结合工作人员工作实际状况需要,公司食堂的就餐时间规定如下: 早餐:

3、07:5008:20 午餐:11:5013:00 晚餐:18:0019:20 提示: 1、(为了提高工作人员工作效率厨房在职工作人员必需在每餐前50分钟到达工作岗位,提前支配好饭菜,以免耽搁工作,特别状况除外。) 2、(为了准守公司作息时间规定用餐人员在岗期间必需按时用餐,超出用餐时间概不等候,在外或特别状况除外。) 3、(为了给全体工作人员制造健康、宁静、卫生的用餐环境,厨房工作人员肯定要搞好厨房及餐厅卫生,其他在岗工作人员也需关心厨房工作人员一起搞好我们的食堂卫生。) 以上管理规定望各位工作人员严格准守 就餐时间管理规定 篇3 为了适应公司进展需要,解决职工的后顾之忧,充分调动职工的工作乐

4、观性和主动性,发挥其最大的潜能,对职工的就餐时间及相关事项作如下规定。 一、正常就餐时间: 早饭:夏季:6:30、冬季:7:00; 晚饭:夏季:17:30、冬季:17:00; 午饭:11:30,以下岗位人员就餐时间可适当调整为:11:1512:15。 1、精炼车间:精炼炉、煤气炉、叉车司机(三班二倒) 2、冶炼车间:熔炼炉、吹炼炉、备料、粉煤、浮选岗位人员、压风机房、制氧站、叉车司机 3、硫酸车间:岗位人员、风机房、尾气脱硫 4、电解车间:电调班、锅炉班、净液班 5、质检部:地磅、磨样、化验员 6、保卫部:在岗人员(管理人员、监控人员、消防人员除外) 二、相关规定 1、凡需提前或推迟就餐的人员

5、必需由所在部门负责人同意后方可执行,其它人员不准以各种借口提前或推迟就餐。提前或推迟就餐的人员由所在部门领导通知办公室食堂负责人做好就餐的预备工作,确保职工正常就餐。 2、三八倒班人员就餐后须马上回到所在岗位,不准以任何借口在其它地方逗留。 3、的确因工作需要,推后就餐(不在正常就餐时间内的)人员,可由所在部门提出申请,报办公室食堂相关人员,做好就餐预备;对加班时间比较长、职工宿舍没有支配就住的,条件允许的状况下,办公室支配职工住宿或支配车辆送到家(莱州市区以内的人员)。加班费按公司的相关规定执行。 4、办公室合理支配值班人员,做好职工加班就餐的预备工作。 三、考核 1、凡不执行就餐时间规定的

6、,视为违反劳动纪律,将按公司相关规定进行惩罚。 2、加班或不在11:15-12:15这一时间段就餐的人员,部门负责人不通知办公室食堂人员,视为不加班或正常就餐,因没有通知办公室食堂人员导致职工无法就餐,责任由所在部门负责人负责,由部门负责人自行解决职工就餐问题。通知到办公室食堂人员,而没有预备好职工就餐的,责任由办公室食堂负责人负责,消失第一次:扣罚50元,其次次:100元,第三次以上加倍惩罚。 3、人力资源部将对职工就餐的时间进行不定期的抽查,对于提前就餐的人员,部门负责人担当肯定的责任,每消失一人次扣10元。 4、本规定与其它规定有冲突的地方,则按本规定执行,自下发之日起执行。 备注:大修

7、期间的就餐另行规定。 山东方泰循环金业股份有限公司 20 xx年10月14日 就餐时间管理规定 篇4 为了进一步加强学校的用电管理,确保师生的人身安全,提高教职工的安全用电意识,特制定安全用电管理规定。全校用电由后勤处专人管理,并负责本制度的详细实施。盼望老师和同学们切实加强安全意识,不违章用电,共同营造安全、舒适的工作环境。 1、办公室、教室用电必需做到人走灯灭,责任到人,杜绝铺张电能,掌握长明灯,严禁在教室和办公室使用电炉、微波炉等家用电器。 2、严禁在灯具、电扇、背投、配电箱等电器上悬挂掩盖饰品等易燃物品。多媒体设备、照明灯、饮水机等使用完后应准时关闭电源,避开引起火灾。 3、教室安全用

8、电由班级负责管理,电器设备的使用,必需由老师亲自操作,严禁同学开关电器和拆卸教室的电器接线、开关、插座等。 4、严禁用湿布擦洗电器,以防止意外事故发生。 5、凡电器或线路消失问题,必需马上停止使用并准时报告学校后勤处,严禁自行处置。 6、凡使学校电源的用户,统一用电表记量,任何人不得私自动用电表和接线,并对自己电表,表箱负有爱护责任,发觉有撬箱,毁表等窍窃电行为的,一经查出,严厉处理。 7、要爱惜学校用电设施,不得有意损坏。家属应对子女负责,班主任要常常对同学进行用电安全教育。 8、学校每学期将对各班电器的使用,管理等状况进行检查、评比。凡是消失灯管破损、多媒体电教设备零件遗失或人为造成损坏的

9、均由各班负责赔偿。 就餐时间管理规定 篇5 第十九条 支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故离职时,必需移交出本人保管的支票和银行预留印鉴,并办理正式交接手续后方可办理调岗或离职。 保管人在办理移交手续前应编制移交清册,移交清册包括支票、印鉴等内容。在办理移交时,保管人要按移交清册逐项移交;接收人要按移交清册逐项核对点收。同时,接收人应依据公司印章管理制度重新办理印章领用手续,区县支公司还应向分公司财务会计部更新保管人的报备状况。 交接应有监交人参加,监交人的指定应符合会计基础工作规范的规定。原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担当。 移交清册应当一

10、式三份,交接双方各执一份,存档一份。 其次十条 财务专用章如因公司规定、机构变动等缘由停止使用时,各级公司或财务部门负责人应准时停止原印章的使用及授权,并将原印章根据申领登记数量交回上级办公室封存或归档,不得私存或私自销毁。 其次十一条 公司或财务部门负责人更换、离任时,各级财务部门须准时会同办公室(综合管理部)根据相关规定完成原财务人名章的上缴、换发等手续,并准时办理银行预留印鉴的变更。 其次十二条 银行预留印鉴因丢失、磨损严峻、因故停止使用 等需重新制发,各级财务部门应根据印章制度规定提交申请,并办理原印章交回手续,经审批后重新制发。 第五章 支票作废、遗失管理 其次十三条 签发出的支票因

11、某种缘由作废,须依据收回的作废支票重新开具正确支票,用正确的支票存根从会计核算人员换回作废的支票存根。 其次十四条 对于作废支票,须由支票签发人员加盖作废戳记或手写作废字样。支票保管人应完整保管作废支票(支票存根不得与支票分开保管),不得对作废支票进行遗弃或撕毁等不当处理。 其次十五条 支票作废时须准时进行核销。省公司复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、地市分公司资金管理岗人员和区县支公司柜面主管人员应在支票作废时核对作废支票和支票使用状况登记表全都后以在支票使用状况登记表中进行签名确认。 其次十六条 开户银行规定收回作废支票的,支票保管人应将已核销的作废支票交回开户银行。交回银行前应编制作废

12、支票清单或填制银行要求的相关表格,经省公司复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、地市分公司资金管理岗人员或区县支公司柜面主管人员核对后方可交回银行。 开户银行未要求收回作废支票的,支票保管人应将已核销的作废 支票按季度分账户装订并编制作废支票清单,与其他会计档案一起妥当保管,保管期限为20 xx年。 其次十七条 对于支票遗失,各级分支公司须依据当地银行规定准时通知开户银行挂失止付,向人民法院申请公示催告,并登报说明。 其次十八条 支票作废、支票遗失须在支票使用状况登记表中进行登记。支票作废须登记签发人、复核人并于备注栏写明作废缘由等;支票遗失须登记签发人并于备注栏写明遗失缘由以及保管后续处理的手

13、续。 其次十九条 各级分支公司因撤销、合并或其他缘由需结清账户时,须将剩余未用的空白支票经相关人员复核后全部交回开户银行,由开户银行切角作废。如开户银行不接受由公司自行处理的,由复核人员与出纳岗人员共同清点后切角作废,后续视同一般作废支票处理。 在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员复核;在地市分公司应由资金管理岗人员进行复核;在区县支公司应由柜面主管人员进行复核。 第六章 支票盘点及检查 第三十条 各级分支公司须按月对支票的购领、使用、作废、遗失、库存状况进行盘点。盘点人员原则上不能少于三人,盘点后必需 要填制支票盘点表。 在省公司由资金管理部经理、资金结算管理岗或复核会计岗人员

14、、出纳岗人员进行盘点,在地市分公司由财务会计部经理或主管、资金管理岗人员和出纳岗人员进行盘点,在区县支公司由柜面主管人员和出纳岗人员进行盘点。 第三十一条 盘点人员应依据上月盘点结果、购领登记、支票使用状况登记表和作废支票清单填制支票盘点表,将盘点结果与库存数量进行核对。对于核对不全都的状况,出纳岗人员必需在支票盘点表进行差异说明。 第三十二条 各级分支公司应加强与开户银行支票购领和使用状况的核实,定期从开户银行取得账户支票的购领和使用状况记录与支票使用状况登记表进行核对,确保两者全都。 年度终了,地市分公司应派资金管理岗人员到开户银行实地核实支票购领及使用等状况。 第三十三条 地市分公司须每季度至少组织一次以上全辖分支公司支

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