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文档简介

1、公司信息系统数据管理制度第一条 为防止数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与被破坏, 确保数据的有据性、准确性、完整性、及时性、保密性,特制订本制度。第二条 数据管理范围包括所有利用计算机进行输入、存储、处理、再加工及输出的数据,它包括文字材料、报表、各类原始凭证、图形、图像等输入处理对象,又包括存储于计算机内部及传输的各类数据,还包括计算机输出的磁存储、光存储、电存储及各类打印数据。第三条 数据必须是有据的,能够辨认数据的内容、用途和使用方法;必须经过合法的手续和规定的渠道采集、加工、处理和传播数据;数据应只用于明确规定的目的,未经批准不得它用;采用的数据范围应与规定用途相符。第四条 数据管理者

2、应承担保存或处理数据的保护职责,防止数据的丢失、误用或破坏;特殊或重要数据,应采用多种记录手段异地保存,免遭意外风险。第五条 数据使用者有权查阅被授权的数据,索取数据记录复制件,更正有关自身的任何不准确数据;享受有限次数规定的有问必答权利。第六条 根据使用的不同系统制订相应的数据存取细则,采取措施防止数据被非法修改,堵塞管理操作的疏忽或蓄谋窃取数据的漏洞。第七条 无正当理由和有关批准手续,不得通报数据内容,不得泄漏数据给内部或外部的无关人员,不得篡改数据库数据内容, 必要修改时,应经由部门主管及公司分管领导审批,提交数据管理部门,经管理部门领导审批同意后由数据管理员进行修改。第八条 不应造成可

3、从发布的统计数据中推断出保密或敏感的信息。第九条 不同数据用途建立适当的监督、管理机制,保证与数据有关的个体和数据管理者的合法权益不被侵犯。后执行。密级规定及用途,决定操作人员的存取权限和存取方式。所有的统计信息应根据其重要程度进行密级划分,并制订相应的管理办法, 确定允许对外发布和交流的信息指标、报批权限和手续。()备份的数据、打印出的数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管,并指定专人负责保管()未经流程及领导许可,禁止数据的外借,内部无权查阅和无正式批文的人员不得查阅。对于经正式批文借出的数据必须登记, 并由经手人签字,便于发生数据泄漏时分清责任人。()未经流程及领导许可,数据保管员不得修改所保管的任何数据。()电脑操作人员要定期清理服务器中的数据,将过期的、作废的数据全部清除,每天作废的打印数据必须销毁。()份服务器上。()每周,将备份在工作站上的所有历史数据刻录在只读光碟须异地存放。()公司总部及其分支机构必须进行交

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