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文档简介
1、内部审计监察理办法第一章总则步范计,部工范,健 展审 工所计 审国律会对控 管性的合效 性活效的监 活计务内立 制 经平 制 公计公 ,的部和部依审机务督监督审部由直也审委所第二章审计监察构和人员立部人监履监或有 行监 .职监于 5 人察具察应会 律程关和, 强调、 能审接育计 ,专高 计开部司或涉任个 击审。计必职察,过保 , 、保结公 不 徇玩 .条计办事察审有的 , 条计对务秘计商 密 第三章工作职责条 计履部: 定计项 , 审划方对有规规 展营目进督对、财财 量效调及的 进对、目工 算迁投担控 活合核 公责经行 计综完导监办 。条计当部 责内的制 察和案负责干效政行 ( )违为控等 并
2、意完成级和的事第四章工作权限条计备限有审送经 建与有 报活 对中 告;度总记 原单证表种 计与督料 各部 法顺 会 债表量 、金装凭计 实计务终 20 日 度报部 将准 有计会 参 、的 研修 度实 有审单凭 会及收资, 文 理务算 映据,不查 , 实有事问关 调,得 有关位当 工,介供资 诿 对位违律 利,止 对、计 、以务的 、者批 有以 . 出、建 ,以违 有决见况 实处条计备限检查.复求释 责法 调查。、件料, 位员有,有 行疑职 ,查涉 的请结建监检结 决出对纪 、大降、政 的 , 单要 ,监察门察行回, 处 第五章工作内容条计括内计计审财括费计 ,司债权内 实计内括采管 经节流建审
3、 要内的合效 的 工从项算 计 1、核性步、 标件同查 预 地审2 事是情设价 量查 3 事是收算评 (四计司部对 公部经其以 业效审 条 务容 对、过察 与的终人 对及的对访调第六章 作程序条序察的计 审领公、准 审应审内 计施分的资 解项,时和 度划审应项任 目审审公导 审作计审 于执殊计在 时审通,资 ,要,人(四人计通关 料计事审并 的。,依定 、制稿 . 底审 有和认 计据稿报 价 监核被或 求 位收告 其见部反无( 审应连单 并主审 ,经经 后审审将于 书监被或意计 应日向部导 ,部处.如、 情 作,定 行审对计 ,计 规卷。( 审可审整 后每要持财 评条 序对的项制案经理实组搜。查公察见 司批察(查对如,在 十审主出计 及理如、况作论 定。 )建监建随第七章奖罚措施一 计审格 国值效单表 。二 被单员定 作阻不、资 续中计不执 审应。的主 以未间送门 ,公司年扣 ,相应人 分三 察计本 匿弃账以财 关予负的和 责制处 ,对罪 追任四 单定隐 产缴侵产 察范律处报 批。的法刑 五 报人司 部进并,的司处 犯交追 。六 察权
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