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文档简介
1、 3/3高级会计师基本职责概述高级会计师负责参与公司各项内部控制管理和内部审计,给予预警,规避经营风险。以下是高级会计师的基本职责概述。高级会计师基本职责概述1角色:1.根据公司战略管理需要,协助上级建立和完善财务管理体系;2.组织编制和审查年度、月度综合财务计划和税收总体规划;3.组织资金的有效收付管理,合理运作保值增值的评估和运营管理;4.向上级报告公司的经营状况、经营成果、财务收支和计划,为公司决策提供及时有效的财务分析和建议;5.对公司投资活动所需的融资方式进行成本核算,提供最经济的融资方式;6.主持重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。资格:1.本科以上学历,财
2、务会计专业,持有中级会计师证书;至少2.5年会计工作经验;3.500人以上,有高新技术或制造企业工作经验者优先;有注册会计师证书者优先;4.逻辑能力强,善于统筹,有良好的敬业精神和职业道德。高级会计师基本职责概述21)独立领导团队,参与项目管理,与客户保持良好沟通并提供咨询服务,处理会计和税务工作,协助财务经理完善工作程序、财务管理规定。能够独立领导团队,参与项目管理,与客户保持沟通,为客户提供业务咨询和解决方案,独立处理会计和税务,协助财务经理完善财务管理制度和工作程序。2)正确核对收入、成本和费用,及时准确地将所有信息登记到凭证中,负责月度或季度库存控制,加强成本管理,及时出具财务报表。正
3、确核算收入、成本和费用,及时准确地录入凭证,每月或每季度盘点,加强成本管理,每月结算,及时出具财务报表。3)负责工资管理。负责员工工资核算。4)监测进出口过程,并在国家外汇管理局系统中登记信息,包括延期交货。及时了解进出口货物并在规定时间内备案(外管局监控系统),包括延期收付汇。5)负责检查应付账款,及时跟踪应收账款,根据付款条件,加强资金和信用管理。负责检查应收应付账款,及时收回应收账款,加强资金管理和信用管理。6)负责纳税申报并出具,重点关注新的税收政策。准备退税文件并及时跟踪退税情况。负责公司的纳税申报和纳税,实时关注各项税收政策,熟练处理出口退税和退税后续。7)负责审核付款申请和员工费
4、用报销。负责审核员工费用报销、付款申请及相关文件。8)负责审核拟签订的定期合同。负责审核将要签署的常规合同。9)与SAIC、税务局、银行等协调。并与他们保持良好的关系。负责公司与市场监管、税务、银行等部门的联系,保持良好的合作关系。10)配合外部审计师完成SAIC、税务局和海关的年度检查。完成公司年度工商、海关、联合年检,配合审计师进行年度审计。11)及时为客户处理其他财务查询。及时帮助客户解决其他财务问题。高级会计师基本职责概述3责任1.负责检查、分析和更新资产折旧和月度结算的相关数据;负责财务部门的日常管理;2.负责财务审计和审计;3.监督公司财务管理程序和制度的实施和维护,参与制定年度和
5、季度财务计划;4.向公司管理层提供各种财务报告和必要的财务分析;5.管理与银行、税务等机构的关系,及时处理公司与他们之间的业务往来。6.组织公司成本管理,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润目标的完成。资格(年龄:25-35岁)1.财务、会计、金融、投资、管理等专业本科以上学历。具有注册会计师资格;2.3年以上财务管理工作经验;3.熟悉国家金融政策、企业财务制度和流程、会计电算化,精通相关财税法律法规;4.较强的成本管理、风险控制和财务分析能力;5.良好的组织、协调、沟通能力和团队合作精神,能够在很大压力下工作。高级会计师基本职责概述4责任1.协助首席财务官制定公司整体上市战略,
6、合理配置和使用资金,监督各项资金的运作,优化资本结构,提高资金使用效率;2.协助财务总监建立健全财务部门,建立符合企业实际情况的科学系统的财务会计制度和财务监控制度,组织公司会计和外部财务信息披露;3.参与公司经营计划的制定并组织实施;组织制定、完善和实施公司财务管理制度和工作流程,按照公司财务管理制度进行财务管理;4.组织制定、审查和报告公司年度预算,监督预算的执行,控制生产经营成本;5.协调公司与财政、税务、银行等部门的业务关系;6.负责财务系统的团队建设和下属人员的考核;7、完成上级领导交办的其他临时工作。合格1.年龄35-55岁;2.财务专业本科以上学历,高级会计师或注册会计师优先;3
7、.5年以上相关工作经验,3年以上大型企业、高管和上市工作经验;有医药公司财务主管工作经验者优先;4.熟悉金融法律法规、银行、证券、基金等行业的业务操作,具有良好的管理意识、对经济趋势的前瞻性能力和职业道德;5.较强的沟通协调能力、谈判能力、应变能力和业务风险评估、分析和控制能力。较强的文字处理、语言表达和数据分析能力;6.有财务战略眼光;7.良好的敬业精神和职业道德。高级会计师基本职责概述51.负责总账账户/凭证,完成月末/年末财务报告和集团办公室要求的其他财务报告;负责编制公司凭证,按时结算,完成集团公司要求的月度/年度财务报表及其他财务报告;2.实体现金和银行的全面管理,以及实体现金流量的
8、封闭控制;公司现金和银行的整体管理,以及对公司现金流量的严格控制;3.确保所有会计程序符合中国公认会计原则并符合内部控制政策;确保财务相关工作符合国家法律法规和公司内部标准;4.根据内部政策审核付款请求并指导出纳完成付款工作;根据公司内部管理政策审核付款申请,指导出纳完成付款工作;5.正式发票管理包括发票购买和授权,审核发票申请,开具和提交,维护发票系统;负责发票管理,包括发票购买,发票申请审核,发票开具和发票分发7.完成公司年度审计工作,包括财务审计和税务审计,并负责公司营业执照的本地年检;完成公司的财务审计及税务审计的年审工作,并负责公司在当地的年检事项;8.合同管理,包括合同税务澄清、合同备案、应收账款/应付账款管理;合同(含销售合同和采购订单)的管理,包括合同应纳税的鉴别,合同的存档及应收应付账款的
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