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文档简介
主题内容和适用范围1.1 本规程规定了生产过程质量检验的操作方法。1.2 本规程适用于本公司所以产品的过程质量检验。引用文件序号文件号文件名称1精品文档,Q/YS-QP-DMK22不合格品控制程序你值得期待02Q/YS-QP-DMK21产品监视和测量控制程序03Q/YS-QP-DMK17产品标识和可追溯性控制程序04GB/T2828.1抽样规范定义生产过程质量检验是质量部对车间整个制造过程进行的质量检验。程序4.1 产品过程质量检验操作流程 首件检验首件检验流程如下:N N开始产线准备核对物料Y首件检验Y首件生产量产当生产线换规格生产时,生产线需通知质量部巡检员,质量部巡检员得到通知后需协同班长(或小组长)按该规格产品的作业要求对其进行首件检验。首件检验的确认数量为 1PCS。b) 首件检验前,班长需准备好所有制作该规格产品所需的工装夹具, 正确装配并调试好所有工装设备和检测量具,并把该规格的图纸(或 sop)分到各个操作岗位上。c)班长及质量部巡检员需按照作业文件(图纸或 BOM清单、作业指导书)的要求核对物料,确认无误后方可上线制作首件
1PCS。d) 班长(或小组长)需指导首件制作的全过程,并按要求填写《首件检验记录表》
。质量部巡检员需监控首件制作的全过程,以保证产品符合图纸要求和质量控制要求。e) 若首件检验合格,班长(或小组长)及质量部巡检员分别在《首件检验记录表》上签字确认
,班长通知该班组人员开始进行批量生产。若首件检验不合格,按照
执行。质量记录:《首件检验记录表》由生产线人员填写并保存,质量部检验员需在首件检验单上签字确认。 过程检验过程检验流程如下:a)质量部巡检员需按照产品生产工序、图纸的相关要求对每个正在作业的工位进行巡检,每班 3次。过程检验需关注的内容主要包括:产品参数、工艺参数、操作规范性等方面。b) 对特定岗位(关键工序或需重点控制岗位) ,质量部巡检员需对经该岗位加工后的半成品进行抽验。抽检对象为即将转移到下道工序的半成品,抽检水平为特殊抽样水平 S-4,每班3次。c)如巡检结果符合图纸及作业的要求,则生产线可继续生产。若过程检验结果不符合图纸及作业的要求则按照 执行。d)质量部巡检员需将当日巡检发现的不符合项作整理并汇总,第二日将质量巡检记录提交给对口的质量负责人,质量负责人将当日巡检过程的不符合项整理归类,形成日报发给各部门相关负责人,并组织讨论和建立纠正预防措施及跟踪其实施的有效性。e)质量记录:质量部巡检员需将每次巡检结果如实记录在相应的巡检记录表格中(附件二) ;过程检验中发现的不符合项汇总记录到《过程质量控制巡检、抽验异常反馈表》 (附件三)。4.2 不合格处置 首件检验不合格处置a)若首件检验不合格,不得进行批量生产,立即通知生产工艺或相关人员进行现场分析评审。b)相关评审人员需作出评审结论,对该批产品立即整改或换规格生产、放指标生产,并签字确认。c)生产线人员和质量部巡检员需对纠正措施进行复检,并重新制作首件直至合格后方可进行批量生产。 过程检验不合格处置a)过程检验中发现不符合时,质量部巡检员需及时向班长或相关人员反馈,要求操作工现场纠正,并对纠正后的结果进行跟踪。b)过程抽验中发现轻微缺陷时,质量部巡检员在做好记录后,需通知生产班长或作业员立即修复。c)过程抽验中严重或致命缺陷时,质量部巡检员在做好记录后,还立即通知相关人员,现场评审,或组织将已生产的产品进行全数返工检验,及时遏制不良品流入下道工序,并对改善措施进行持续跟踪。4.3 质量记录保存保存期限一年。附件5.1抽样检查表5.2记录表单表单号表单名称见附件DMKZL2017002-01首件检验记录表附件一DMKZL2017002-02巡检记录表附件二DMKZL2017002-03巡检异常反馈表附件三DMKZL2017002-04焊接组对首件检查记录表附件四也许你最那是能够为了一个目标默默努力的自己,不抱怨,不浮躁,不害怕孤单,沉默却又努力的自己。说不定你想要苦苦追寻的梦想,已经握在你手中了。我们会觉得焦虑,无非因为现在的我们,跟想象中的自己很有距离,不喜欢现在的自己。只有拼命地想办法去改变,只有马上行动起来,因为这个事情只有你自己能做到,只有你自己能找到出口。不要害怕改变,那些真正爱你的人会理解你,会包容你的缺点,接受你的改变,祝福你的未来。而那些说你变了的人,不用理会他们,那只是因为你不再按照他们想要的生活轨迹生活而已。记住那些一直陪着你的人、懂你沉默的人,忘掉那些说你变了、远离你的人。事实上,你不会发现自己有多强大,直到有一天你发现你身边的支点都倒下了,你也没有倒下。没有人能打倒你,除了你自己。你要学
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