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文档简介

附录1:施工现场工程质量管理标准化检查分项评分表表1:施工单位质量管理评分表序号12345

检查项目检查方法核查单位质量系统工程文件、任命文件质量质量管理检查与议论制度、检查记录核查人员设置和有项目部关人员资格证书、培人员设置训记录核查各项质量制度、项目部质量检查和复查记录、检管理制度查佩戴胸卡情况项目部标准、检核查查登记台账工具配置工程质量核查质量管理标准资料化资料和工程资料

扣分标准*项目经理资格不吻合要求;无单位质量系统文件,扣5分;未任命项目质量员等相关质量管理人员,扣5分;未每个月对项目部质量标准化管理检查和复查,每次扣1分,累计不高出3分。*质量员无资格证书的;质量员装备数量不能够满足工作需要的,扣5分;无技术负责人、质量员、技术员等学习培训记录,每一人扣1分,累计不高出3分。无工程质量管理标准化推行专项方案;工程质量管理标准化推行专项方案未审批,扣10分;无质量责任制和质量奖罚制度,扣5分;无质量自查与议论制度,扣2分;无质量检查制度,扣2分;无要点工序质量控制制度,扣2分;无资料查收制度,扣2分;无质量样板领路制度,扣2分;无成品保护制度,扣2分;无质量改进的纠正和预防制度,扣2分;无总分包合同和分担保理制度,扣2分;现场管理人员末佩戴胸卡,每发现一人扣1分,累计不超过5分。未装备满足工程需要的查收标准,每个扣1分,累计不超过10分;未依照规定装备检查工具、仪器的,每个扣2分,累计不高出10分;计量和检测工具未按规定周期校准检定,每个扣2分,累计不高出10分.质量管理标准化资料无专人负责,扣5分;资料与进度不同样步,扣5分;资料未及时归类整理、编目,扣5分:资料不真实、签章不全,每处扣1分,累计不高出10分.

应得扣减实得分数分数分数1010303020检查项目共计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=%检查人检查日期注:带*项目为反对项,存在反对项的该检查项目得分为0。1表2:建筑资料质量管理评分表序号检查项目检查方法扣分标准无资料进场检查查收记录,每次扣1分,累计不核查资料进场高出10分;1进场查收查收记录、进无进场资料质量查收台账,扣5分;2分,累场资料台账应复验资料未现场目击取样复验,每项扣计不高出10分。资料、设施存放不吻合施工现场平面部署图,每核查现场平面发现一处扣1分,累计不高出5分;2资料、设施部署图、现场钢筋加工区、水泥库房、标养室等设置不规范,存放与管理资料堆放与标每发现一处扣1分,累计不高出5分;识资料未分类堆放、表记,每处扣1分,累计不超过3分。*使用不合格资料;*砂浆强度评定不合格,且未返工办理的;*混凝土强度评定不合格,且未返工办理的;核查资料质量资料使用前未依照规定检测合格,每项扣10分,质量证明证明文件、复累计不高出30分;3文件和检测验报告、砂浆复验数量、批次、检测项目不足,每发现一项扣2报告和混凝土强度分,累计不高出20分;评定报告无资料合格证明文件或证明文件不真实,每项扣2分,累计不高出10分;砂浆、混凝土报告未注明可追想性信息或信息填写不全,每个扣1分,累计不高出10分.*桩基检测方法、数量不吻合要求;无书面委托合同或未按要求委托的,扣5分;未编制目击取样送检计划或计划不合理,扣5分;目击取样核查目击取样目击取样送检计划未报批,扣3分;4检测和实体记录、检测报目击取样数量不足或检测项目不吻合规定,扣5质量检测告分:目击取样人员装备数量不足,扣5分;检测报告中未填写目击人员姓名,每项扣2分,累计不高出10分。5留样室现场查察未设留样室,扣5分;留样窒样品未分类、表记,扣5分.检查项目共计

应得扣减实得分数分数分数151040305分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=%检查人检查日期注:带*项目为反对项,存在反对项的该检查项目得分为0.2序号检查项目检查方法检查1技术交底技术交底现场查察、核样板制2查样板查收记落实情况录、影像资料实测实量现场3查察、核查落实情况三检记录4隐蔽工程查收记录查收现场5混凝土试块留查察、核查置试块留置计划查验批、核查查验6分项、分部批划分计划、查收记录相关查收记录7质量问题核查办理整改报告8成品保护现场查察9质量常有核查资料问题防治检查项目共计

表3:施工过程质量管理评分表扣分标准无书面技术交底,每发现一处扣1分,累计不高出3分;技术交底未明确质量标准,扣2分;技术交底未办理签字手续,发现一处扣1分,累计不高出3分。未依照规定制作样板间(件),每少一项扣10分,累计不高出30分;大面积施工前未在工程实体中做示范实物样板的,每少一项扣10分,累计不高出30分;样板件未依照规定在施工现场集中显现的,扣10分;分部查收或竣工查收未依照规定选择达到查收标准状态楼层(标准层)、实现工程查收标准化的扣5分;技术交底未实现图片、样板等可视化的,每发现一项工序(工种)扣2分,累计不高出15分;样板无查收记录,每项扣1分,累计不高出5分;样板未保留影像资料,每项扣1分,累计不高出5分。未交接检,每一工序扣1分,累计不高出5分;未实测实量,每发现一处扣1分,累计不高出5分;检查部位无质量检查表记或表记内容不全,扣10分;检查表记与实测实最数据不符的,每发现一处扣1分,累计不超过5分。隐蔽工程未组织查收;查收记录内容不全,扣2分;查收记录签字不全,每项扣1分,累计不高出3分;查收记录未保留影像资料,扣1分。无试块留置计划,扣5分;标准养护试块留置数量不足,扣5分;同条件养护试块留置地址不正确,每发现一处扣1分,累计不超过5分;同条件养护试块无保护措施,扣2分。无查验批查收记录;无查验批划分计划,扣5分;无分项工程查收记录,每项扣1分,累计不高出3分;无分部工程查收记录,扣5分;查收记录填写不完满或签字不齐全,每项扣1分,累计不高出3分.无质量问题办理制度和质量事故责任追究制度,扣2分;无质量问题整改记录,每项扣1分,累计不高出3分;无质量问题整改复查记录,每项扣1分,累计不高出3分。未设置成品保护设施,每一处扣1分,累计不高出3分;设置的成品保护设施破坏失去保护作用,每一处扣1分,累计不高出3分.无合格的质量常有问题治理措施,扣5分;未依照质量常有问题治理措施组织施工的,每发现一处扣2分,累计不高出6分;现场存在质量常有问题,每发现一处扣2分,累计不高出6分。

应得扣减实得分数分数分数53515510105510分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=%注:带*项目为反对项,存在反对项的该检查项目得分为0.3序号1

检查项目混凝土强度

表4:工程实体质量控制评分表检查方法扣分标准检查情况回弹法检测共检测个50000m2以下检△=强度代表值/强度设计构件,测3个构件;每值;强度设计值:增加20000m2增*△<1。强度实测值:加1个构件△分别为:

应得扣减实得分数分数分数30234

现浇楼板厚度钢筋保护层厚度混凝土构件截面尺寸

超声法或实测法检测赞同偏差:+10mm,-5mm;共检测个构50000m2以下检*负偏差高出赞同偏差值;件,10测3个构件;每正偏差高出赞同偏差值,每发设计值:增加20000m2增现一处扣5分。实测值:加1个构件电磁感觉法、剔凿检测纵向受力钢筋保护层厚度允50000m2以下检许偏差:梁类构件为测3个构件;每共检测个构+10mm,-7mm;板类构件为增加20000m2增件,5+8mm,-5mm;加1个构件。每实测值:偏差高出赞同偏差值,每发现个构件最少测5一处扣2分.个点,取其平均值为实测值。量测法检测50000m2以下检赞同偏差:+10mm,-5mm;共检测个构测3个构件:每偏差高出赞同偏差值,每发现件,5增加20000m2增一处扣2分。实测值:加1个构件。567

混凝土构件垂直度混凝土构件表面平展度砌体垂直度

量测法检测层高≤6m赞同偏差:10mm;50000m2以卜检层高>6m赞同偏差:12mm;测3个构件;每增加20000m2增偏差高出赞同偏差值,每发现一处扣2分。加1个构件.量测法检测50000m2以下检赞同偏差:8mm;测3个构件;每偏差高出赞同偏差值,每发现增加20000m2增一处扣2分。加1个构件。量测法检测50000m2以下检赞同偏差:5mm;测3个构件;每偏差高出赞同偏差值,每发现增加20000m2增一处扣2分。加1个构件.

共检测个构件,5实测值:共检测个构件,5实测值:共检测个构件,5实测值:4序号检查项目检查方法扣分标准应得扣减实得检查情况分数分数分数量测法检测50000m2以下检赞同偏差:8mm;共检测个构8砌体平展度测3个构件;每增偏差高出赞同偏差值,每发现件,5加20000m2增加一处扣2分.实测值:1个构件.目测法每一处一般弊端,扣2分;共计一般弊端在具备检查条件9混凝土观感每一处严重弊端,扣4分;处,严重弊端10的结构层中抽取处3个层数。目测法10砌体观感在具备检查条件每一处不吻合要求,扣1分。共计处不符的结构层中抽取合要求103个层数。目测法11墙体节能在具备检查条件每一处不吻合要求,扣1分。共计处不符饰面层观感的结构层中抽取合要求103个层数.检查项目共计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=%检查人检查日期注:带*项目为反对项,存在反对项的该检查项目得分为0.附录2:施工现场工程质量管理标准化

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