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文档简介

财务部各岗位工作责任制度按公司的机构设置要求,财务部设置集团总帐会计、公司核算会计、资金出纳会计、生产成本会计、原材料会计岗位。财务部各岗位即有独立的工作职责,又要有紧密的协作。为明确职责,使全体财务人员工作有目标、人人负责任,不断提升集团的财务管理水平,特制定本岗位责任制度。核算会计岗位按照《会计准则》《会计通则》《会计制度》的要求,设置公司会计帐薄,满足公司会计核算的需要,符合国家税务、财政、会计事务所等监督部门的要求。按会计核算期间编制会计报表,报送有关主管部门。保证报出的数据与帐薄相符。按国、地税务局的要求,及时办理增值税、企业所得税、个人所得税等各项涉税事项的申报、缴、退税工作。做好公司出口业务资料的收集、整理。与公司报关人员以及有关部门密切合作,务使业务资料与实际业务相符,保证出口业务顺利进行,报关、退税、核销工作有始有终。对会计核算所需的内部数据资料,要逐项进行审核,并经常性的深入到车间、仓库进行检查、指导,保证资料合法、真实、可靠。对会计帐薄、凭证、报表以及有关的业务资料进行整理、归档,保证会计档案资料的完整。按时完成公司及本部交办的各项临时性工作。每月对自己的工作进行总结,以发扬成绩,纠正错误,不断提高自身的业务管理水平。生产成本会计岗位按照会计制度的要求对公司产品进行成本核算,编制产品成本表,保证产品成本核算的真实。经常性的深入到各车间督促、指导车间核算员的工作,搜集、整理产品成本资料。了解生产工艺流程,对各个生产环节的核算程序不断进行完善,促进车间核算工作的规范化。经常性的对公司产品成本进行分析。对同类产品的耗用情况与定额对比、与不同的生产批次对比、与历史对比、及时发现问题,查找其根源,提出处理建议,以使公司的产品成本保持最低水平。并形成文字报总帐会计。对公司产品成本核算资料进行整理、建档。设置公司的资金往来帐薄,对资金往来业务进行登记、核对,保证往来帐项真实、可靠。避免造成经济损失。按时完成公司及本部交办的各项临时性工作。每月对自己的工作进行总结,以发扬成绩,纠正错误,不断提高自身的业务管理水平。资金出纳会计岗位按照会计制度的要求设置现金日记帐、银行存款帐,记录公司的现金、银行存款业务事项。负责公司现金、银行存款的收、付、存业务。保持合理的现金库存,保证公司经营业务的正常运行。对涉及现金、银行存款的经济业务按照原始凭证的内容和会计核算的要求填制记帐凭证。不定期的编制资金收、支、存报表,提供给公司决策层作为调度资金的依据。按时编制职工工资表,在公司规定的时间内完成工资的支付工作。对现金及银行存款支付业务的原始票据进行复核,保证数字正确,杜绝不合理开支。提高安全意识,加强防范措施,保障公司现金资产的安全。按时完成公司及本部交办的各项临时性工作。每月对自己的工作进行总结,以发扬成绩,纠正错误,不断提高自身的业务管理水平。材料会计岗位按会计制度的要求,对公司原材料的购进、耗用及库存进行核算。对购进的原材料、物资等,必须进行实物清点,按实际入库数量及时开据原材料入库单;领用材料物资必须及时开据原材料出库单,领料人签字后方可出库。负责产产成品出、入库核算数据的录入工作。保证数字准确、真实、可靠。组织原材料、成品库管理人员定期和不定期的对材料库存、成品库存进行盘点,保证帐实相符。按会计核算的要求定期编制原材料出入库汇总表、产成品出入库汇总表,提交给生产成本会计进行产品成本核算。负责对主、辅材料购进成本的管理与控制。不定期的对同品种、同规格材料的进价进行批次之间、不同时期之间、不同厂家之间的比较,发现并掌握其价格波动规律、幅度,并列表报总帐会计。按时完成公司及本部交办的各项临时性工作。每月对自己的工作进行总结,以发扬成绩,纠正错误,不断提高自身的业务管理水平。集团总帐会计按会计制度要求和集团实际经营业务的需要设置会计帐薄,进行会计核算。及时编制会计报表报集团决策层,提供集团的财务状况,资金占用状况,营利情况等,为集团的经营决策提供依据协助集团领导,制定各销售公司的营销管理办法,并进行独立核算管理。监督各销售公司进、销、存经营活动。按集团决策层的管理意见,修改、完善财务管理制度。不定期的对公司经营情况进行全面分析、专题分析,将存在的问题以及相应的处理意见书面呈报公司决策层。

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