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文档简介

计量检测中心全套CMA管理系统计量认证资料6内审检查表(查验室)深圳市拓安路桥工程检测有限公司管理系统内审检查表受检部门:检测室管理编号:SGKAJ-II—13—02—1编号:检查内容、方式检查结果可否合格涉及因素技术性的文件(作业指导书)编制及审查可否吻合4。3质量手册和程前言件的规定要求。盘问起重要作用的各个场所使用的文件可否都为确4。3定的有效文件。查阅技术监察员在检测工作中可否进行充分有效的4.3监察。咨询、查阅可否对客户委托的现场4。4检测进行评审。查阅仪器设备和物件的采买可否按程序要求进行申4。6请和查收。查阅填表人:审查人:日期:日期:深圳市拓安路桥工程检测有限公司管理系统内审检查表受检部门:检测室管理编号:SGKAJ—II-13-02-1编号:检查内容、方式检查结果可否合格涉及因素可否按许诺时限完成检4。7测任务.查阅有无不吻合检测工作发生,对发生的不吻合检测工作可否按不吻合检测4。9工作控制程序要求进行解析办理,并采纳有效的纠正举措。查阅、咨询纠正举措可否能按要求4.11的时限和内容完成。查阅检测原始记录可否包括足够的信息,记录可否规4。13范,改动可否吻合要求,签字可否吻合要求。查阅数据记录可否采纳法定计量单位,可否知足规范4。13的要求.查阅填表人:审查人:日期:日期:深圳市拓安路桥工程检测有限公司管理系统内审检查表受检部门:检测室管理编号:SGKAJ—II-13-02-1编号:检查内容、方式检查结果可否合格涉及因素对内审不合格项目可否采纳了纠正举措,纠正措4.14施可否有效。查阅全部检测可否为拥有资5。2质的检测人员进行.查阅可否对新员工按要求进行培训。5。2查阅对试验检测的环境温湿度可否进行了有效的监5。3控。现场查察、查阅记录可否对相邻地域内的不相容活动地域进行有效5。3隔断并采纳举措防备交叉污染。咨询、现场查察试验检测所采纳的方法5。4可否为最新有效的方法.查阅填表人:审查人:日期:日期:深圳市拓安路桥工程检测有限公司管理系统内审检查表受检部门:检测室管理编号:SGKAJ—II—13-02—1编号:检查内容、方式检查结果可否合格涉及因素可否采纳非标准方法,对非标准方法可否进行了5.4考据并经技术负责人批准。查阅在检测过程中可否产生偏离,对产生的偏离可否5。4进行解析并向客户说明。查阅检测人员可否熟习检测5。4工作程序。咨询仪器设备使用前可否对仪器设备进行了核查和5。5批准。查阅可否对仪器设备进行了5。5时期核查和如期保护。查阅仪器设备的使用人可否5.5进行了受权.查阅填表人:审查人:日期:日期:深圳市拓安路桥工程检测有限公司管理系统内审检查表受检部门:检测室管理编号:SGKAJ—II—13-02—1编号:检查内容、方式检查结果可否合格涉及因素对维修后的设备可否进5。5行了核验。查阅对没法溯源或无需溯源的仪器设备可否进行了5。6功能性检查。查阅可否对仪器设备进行了5.6量值溯源。查阅现场抽样可否编制了抽5.7样方案、有无抽样记录。查阅当样品有任何疑问时,检测人员在开始工作前是5。8否咨询对方,以获得进一步说明.查阅记录在检测过程中可否对样5。8品进行表记.查阅填表人:审查人:日期:日期:深圳市拓安路桥工程检测有限公司管理系统内审检查表受检部门:检测室管理编号:SGKAJ—II-13-02—1编号:检查内容、方式检查结果可否合格涉及因素对检测过程中发生的异常状况可否进行记录并5。9采纳有效的举措.查阅检测报告可否由具备资5。10质的人员进行签字。查阅检测报告的格式可否统一,内容可否完好,报告5.10有无唯一

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