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文档简介

目范术语和定为获得审核并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进审核将收集到的审核对照审核准则进行评价的结果由管理者代表或总经理,有能力实施审核的人员职告》的结案;相关职能配合内审工作的实施,并对《不符合项报告》进行确认,分每年至少一次对公司两化融合管理体系所涉及的各要素覆盖一次审相关的等5.2.4、询问、查阅文件、收集等方式,检查两化融合管理体系运行情各内审员报告各自审核发现——《不符合项报告,并《不符合项公司《内审报告》编制及施,部门进行审核,责任人按措施在预计期限内实施纠正;内审员对内审不符合项的整改情况进行有效 验证,并将验证结根据不合格项的性质或程度,可采用现场验证和验证两种方式。现场验证适用于严重不合格项或只有到现场才能验证的一般不合格项,验证体系系统性失效如审核一要素某一关键过程重复出现失效的出现严重事故或给公司信誉造成严重不良影响影响体系运行的严重的不合格情况导致纠正难度大需较多的《内审报告》交管理者代表批准后至受审部门,通报的不符合不符合按时整改的,对责任部门予以考核,按《考核管理办法》执审审核前准召开首次会现召开首次会现场审召开末次会编制审核报实

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