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文档简介

2023年审计管理岗位职责篇

书目

it风险管理总监(it审计)岗位职责要求

职位描述:

岗位职责:

“合规治理,风险限制”

1.负责公司管理体系文件的策划维护(方针、政策性文件),定期组织内、外部审计审核和获得认证工作。

2.制定并落实年度审核安排,达成审核目标。

3.跟踪并了解行业监管机构标准要求,并依据适用性引入审核程序中。

4每年组织服务相关部门进行风险识别和业务影响分析,并撰写内部审核报告。

5.协作第三方或客户组织的审核,组织开展信息平安相关的询问和培训工作。

6.相关审计审核发觉和重大问题的跟踪、关闭

7、每年开展客户满足度调研分析

8、依据业务要求获得相关评测机构的资格证书

岗位要求:

1.全日制高校,英语读写娴熟,

2.计算机或自动限制、网络工程、通信工程、软件工程相关专业;

3.至少具备10年以上it服务管理和风险管理相关阅历,熟识数据中心优选;

4.至少精通iso20000、iso27001标准,了解iso9001、iso2230、cobit、sox等相关标准;

5.具有itil认证或平安审计资质,有iso20000、iso27001询问或实施阅历优选;

6.有金融或互联网行业的it管理阅历优先

7..具备良好的组织和沟通实力,较强文档撰写实力

8.具备较强的分析实力、问题解决和学习实力;

财务审计管理岗位职责任职要求

财务审计管理岗位职责

询问助理(内控、风险管理、会计、财务、审计、信息系统、社会责任、人力资源、法律)锐思询问上海立信锐思信息管理有限公司,立信锐思职位描述:

1、帮助询问顾问对客户所在行业进行调查和分析,包括公司经营模式分析、管理方式、业务流程;

2、帮助询问顾问对客户的财务数据进行分析,了解公司的实际经营效果;

3、帮助询问顾问对客户现有管理模式中的可提升点提出管理建议;

4、参加小组探讨并帮助询问顾问完成对客户的分析报告、流程梳理建议和管理提升建议;

5、帮助询问顾问对管理建议进行落实和跟踪;

6、其他询问支持性工作。

任职要求:

1、全日制高校本科及以上学历;经管类专业、学生干部优先,通过cia/cpa考试者优先;

2、有较强的主动学习实力、沟通沟通实力和文字表达实力;

3、有较强的逻辑思索和分析实力;

4、有极强的适应实力、抗压实力、责任心和敬业精神。

财务审计管理岗位

管理审计经理岗位职责

投后管理经理(审计方向)滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控职责描述:

1、投后项目的日常经营状况、经营分析、同业对标及相关数据的收集、整理和维护;

2、负责对重点投资项目进行财务分析和尽职调查,起草财务分析和尽调报告,构建财务模型;

3、参加投后项目有关活动,制定投资后管理、风险限制和退出机制等相关制度和方法。

任职要求:

1、经济、管理、金融、财务、法律专业,统招本科以上学历;

2、3年以上银行、信托、券商等金融机构风险管理工作阅历,有投后管理阅历或甲方财务阅历者优先;

3、具有良好数理统计功底,熟识相关行业发展,熟识尽职调查工作,具有较强的财务分析实力和敏感性,具备主动主动的工作心态、良好的自我管理实力、沟通协调实力。

4、具有金融相关企业相关工作阅历的优先考虑。

5、中级会计师、cpa优先考虑。

管理审计主管岗位职责任职要求

管理审计主管岗位职责

职责描述:

1.负责编制集团下属公司全年审计安排;

2.拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计安排;

3.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5.依据审计结果刚好编制审计分析及建议;

6审计资料、底稿的归档、保管

任职要求:

1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;

2、3年以上财务审计阅历;

3、熟识国家审计、财经等相关法规,熟识审计、财务、税收等相关专业学问,熟识企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;

5、较强的组织协调实力、沟通实力,较强的分析、发觉问题与推断实力;

6、具有剧烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。

管理审计主管岗位

企业管理审计岗位职责任职要求

企业管理审计岗位职责

岗位职责:

1、访谈了解客户业务流程,识别业务流程中存在的风险及限制,执行限制测试,查找异样状况并撰写业务流程描述及测试底稿

2、获得业务数据,并对数据进行处理及分析

3、编制审计底稿,汇报审计发觉,与客户沟通并提出整改建议

4、持续改进it审计方法

任职要求:

1、正规全日制院校本科学历及以上,计算机、电子商务专业优先,cisa、acca、cia、cpa等资格优先考虑

2、拥有it审计、it询问、软件开发、测试、数据分析等项目阅历优先考虑

3、拥有金融业、互联网、电信业、超市等行业阅历优先考虑

4、良好的快速学习、沟通、协调、表达和项目管理实力

企业管理审计岗位

房地产经营管理部内部审计员岗位职责

房地产公司经营管理部内部审计员岗位职责

(1)根据国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司详细审计实施细则,在批准后组织实施。

(2)调审或就地审查集团公司以及所属公司的会计凭证、帐簿、决算及安排方案,查询有关的文件、工艺设计图纸及其他资料,确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性。

(3)检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和实物。

(4)监督集团公司各部门、公司对各项财经规章制度的执行状况,限制、考核、订正下属单位偏离公司整体财务目标安排的行为。

(5)负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等违纪违法行为。

(6)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,帮助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

(7)负责或参加对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

(8)负责对全部涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出制止、订正和处理违反财经法纪和严峻失职等事项的看法以及改进经济管理、提高经济效益的建议。

(9)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守隐私和爱护当事人合法权益。

(10)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,有权提出处理看法或提出追究有关人员责任的建议。

综合安排员岗位职责

(1)组织起草公司发展战略规划、年度经营安排,编制季度、月度工作安排并监督实施。

(2)组织收集国家宏观经济政策、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息,建立内部市场信息数据库。

(3)对下属单位定期进行经营状况调研,并形成专题探讨报告上报主管领导和公司领导。

(4)组织制订各项技术经济指标,并对指标完成状况和各项安排完成状况进行追踪、督查、考核、评价。

(5)审核公司各部门的生产安排、选购 安排、大修修理安排、费用安排等,并对不合理的安排有提出修订建议的权力。

(6)组织经济活动综合分析,督促、指导各相关业务部门进行专项分析,提出综合分析报告。

(7)做好与各有关部门的协调工作,刚好发觉、驾驭和解决经营中暴露的各种问题,理顺业务程序,疏通经营中阻碍环节。

财务审计管理岗位职责

集团总部-审计部-财务与管理审计岗越秀集团广州越秀集团有限公司,越秀集团,越秀关键职责

1、负责或者参加金融业务相关的审计项目和调研,发觉业务风险和公司内部管理中的存在问题,探究问题的本质,并从内部管理层面、制度建设层面提出改进建议;

2、参加审计管理工作,结合审计项目阅历,制定标准审计程序和审计模板等。

3、探讨证券、融资租赁、资产管理行业业务模式和监管规则,探究业务商业模式和主要风险;

4、依据工作须要,负责行业信息收集、经济数据分析、同业对标等信息和数据分析工作。

任职要求

1、教化背景:审计、会计、经济学、金融学、统计学等相关专业探讨生以上学历,有信息技术、统计、金融等复合背景者尤佳;

2、三年以上金融行业阅历,有证券公司等大型金融机构者尤佳;

3、具有较强的项目管理、团队合作、统筹协调与沟通实力;

4、较强的发觉问题/解决问题和报告撰写实力;

5、娴熟运用wind、excel、ppt等基本工作工具。。

管理审计主管岗位职责

审计(预决算管理)经理/主管杭萧钢构杭萧钢构股份有限公司,杭萧钢构,杭萧岗位职责:

1、负责建立、健全集团公司内审工作规章制度、审计工作流程,确保内审体系的有效运转,对审计报告的正确性、牢靠性、合理性负责;

2、对集团下属子公司定期财务、生产、工程、预决算等方向进行内审,编制审计报告;

3、对发觉违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为刚好报告;对发觉的内部限制管理漏洞等问题,刚好提出改进建议;

4、对公司及下属子公司的财务收支及其有关的经济活动、预算、安排执行状况、资金管理和运用状况进行审计;

5、对公司内设机构及中高层的任期(任中)经济责任进行审计;

6、协作外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。

任职资格:

1、本科(含)以上学历,审计管理、财务管理、预决算等相关专业毕业;

2、注册会计师和审计师(含)优先;

3、3年以上大中型企业钢结构建筑项目、总承包项目审计、财务专职工作经验,担当审计类或财务类职务3年以上;

4、熟识国家审计、财务政策、法规,熟识审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;

5、拥有较强的逻辑推断、发觉和解决问题的实力;

6、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通实力和团队合作精神;

7、能适应短期出差。

企业管理审计岗位职责

企业风险管理服务it审计师致同会计师事务所(特别一般合伙)致同会计师事务所(特别一般合伙),致同会计师事务所,致同会计师岗位职责:

1、访谈了解客户业务流程,识别业务流程中存在的风险及限制,执行限制测试,查找异样状况并撰写业务流程描述及测试底稿

2、获得业务数据,并对数据进行处理及分析

3、编制审计底稿,汇报审计发觉,与客户沟通并提出整改建议

4、持续改进it审计方法

任职要求:

1、正规全日制院校本科学历及以上,计算机、电子商务专业优先,cisa、acca、cia、cpa等资格优先考虑

2、拥有it审计、it询问、软件开发、测试、数据分析等项目阅历优先考虑

3、拥有金融业、互联网、电信业、超市等行业阅历优先考虑

4、良好的快速学习、沟通、协调、表达和项目管理实力

审计管理岗位职责任职要求

审计管理岗位职责

工作职责:

1、负责起草审计安排,制定详细审计项目方案;

2、负责在审计实施过程中收集证据,编制审计工作底稿;

3、负责撰写审计工作报告,提出审计看法和建议;

4、负责审计资料的收集、整理及归档等工作。

任职资格:

1、25-35周岁,审计、会计、金融、经济等相关专业,全日制本科及以上学历,5年及以上工作阅历,其中2年以上科技公司或中大型集团公司审计工作阅历;

2、会计及审计基础扎实,擅长进行数据归纳与审计分析,具有良好的专业推断逻辑思维及文字实力;包括但不限于:资金、选购 、资产、销售、研发、财务报告、合同管理、预算、工程、担保、外包等业务循环审计;

3、熟识企业会计体系及国家有关财会、税务、审计政策法规,能够娴熟运用财务和其他办公软件;

4、持有中级会计师/中级审计师/cia/cpa/acca等证书者优先。

审计管理岗位

管理审计岗位职责

管理审计重庆迪马工业有限责任公司重庆迪马工业有限责任公司,重庆迪马工业,迪马职责描述:

1、负责建立与完善公司层面内限制度与流程,协助业务部门、子分公司建立与完善业务层面内限制度与流程;

2、负责公司年度内部限制评价工作,撰写内控评价工作底稿,督促主管部门对内控问题刚好整改;

3、负责定内控培训方案,组织员工内控培训;

4、供应日常内控询问服务;

5、负责开展内部审计项目,撰写内审工作底稿/报告,就内审工作中发觉的问题,刚好提出内限制度、流程的改进建议;

任职要求:

1.教化背景:经济、财务、管理类专业本科以上学历;

2.阅历:3年以上相关工作阅历(如:内控、内审、流程优化等);

3.技能技巧:

(1)具有会计师事务所/询问公司、或上市公司/大型企业工作阅历优先;

(2)熟识、驾驭企业经营管理、风险限制、财务管理、审计等专业学问和技能;

(3)较强的沟通、协调实力、团队协作实力及安排、执行力;

(4)熟识国家相关法律法规及财务、审计准则;

(5)娴熟运用相关办公软件。

审计管理岗位职责

管理审计重庆迪马工业有限责任公司重庆迪马工业有限责任公司,重庆迪马工业,迪马职责描述:

1、负责建立与完善公司层面内限制度与流程,协助业务部门、子分公司建立与完善业务层面内限制度与流程;

2、负责公司年度内部限制评价工作,撰写内控评价工作底稿,督促主管部门对内控问题刚好整改;

3、负责定内控培训方案,组织员工内控培训;

4、供应日常内控询问服务;

5、负责开展内部审计项目,撰写内审工作底稿/报告,就内审工作中发觉的问题,刚好提出内限制度、流程的改进建议;

任职要求:

1.教化背景:经济、财务、管理类专业本科以上学历;

2.阅历:3年以上相关工作阅历(如:内控、内审、流程优化等);

3.技能技巧:

(1)具有会计师事务所/询问公司、或上市公司/大型企业工作阅历优先;

(2)熟识、驾驭企业经营管理、风险限制、财务管理、审计等专业学问和技能;

(3)较强的沟通、协调实力、团队协作实力及安排、执行力;

(4)熟识国家相关法律法规及财务、审计准则;

(5)娴熟运用相关办公软件。

审计业务管理岗位职责

内部审计业务支援经理-工程管理方向港华燃气集团港华投资有限公司,港华投资,港华燃气集团,港华岗位职责:

1)对合资公司进行工程营运审核;

2)对合资公司重大工程项目进行造价审核或跟踪审计;

任职要求:(请供应学历、学位、资质证书原件扫描版或拍照版)

1、学历:第一学历为国内或国外全日制一般高校本科学历且拥有学士学位,拥有硕士学位者优先;

2、专业及资质:工程管理及造价相关专业;或持有注册造价师;

3、工作阅历——工程管理人员:

(1)5年以上大型施工单位或大型建设单位工程管理相关工作阅历;

(2)具备燃气、自来水等市政工程或土建工程管理相关阅历优先;

5、其他:能接受45%以上的出差率。

风险管理审计经理岗位职责

风险管理审计经理(j10668)北控水务北控水务(中国)投资有限公司,北控水务,北控水务中国,北控工作职责:

1.独立带队完成项目风险管理审计、内控审计、绩效审计及其他专项审计;

2.能够识别集团面临的风险并供应相应解决方案或业务流程优化建议;

3.检查和评价企业风险管理过程的客观性、合理性,提出改进看法。

4.检查和评价内部限制系统的健全性、有效性,刚好发觉公司潜在问题和风险,并提出改进建议。

5.负责沟通审计检查结果,并刚好跟踪各项整改的执行;

任职资格:

1.专业要求:财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

2.资格要求:有ciacrma资格优先;

3.工作阅历:五年以上审计或风险管理工作阅历,内审及外审阅历均具备者优先;

4.优秀的沟通、协调及管理实力;具备良好的职业道德和团队协作精神;

5.能适应较为常见的出差。

管理审计岗位职

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