明御数据库审计和风险控制系统教学课件_第1页
明御数据库审计和风险控制系统教学课件_第2页
明御数据库审计和风险控制系统教学课件_第3页
明御数据库审计和风险控制系统教学课件_第4页
明御数据库审计和风险控制系统教学课件_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

明御数据库审计与风险控制系统业界首创细粒度审计、精准化行为回溯全方位风险控制的数据库审计产品的安全产品杭安恒信技术有限公司2019年6月APgw2019北京奥组委安全产品和服务提供商安恒信息e数据库安全概迷●系统实现原理系统部署系统功能介绍w2019北京奥组委安全产品和服务提供第一部分数据库安全概述w2019北京奥组委安全产品和服务提供审计检查、验证目标的准确性和完整性,用以防止虛假数据和欺骗行为,以及是否符合既定的标准、标竿和其它审计原则萨班斯法案—美国史上最严厉的审计法则企业内部控制规范——国内审计枧范主要目的在于加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险行为防范能力财务审计、IT审计——信息安全审计w2019北京奥组委安全产品和服务提供信息安全审计收杗井评佑证据以决定一个计箕机系统是否有效做到保护资产、维护数据完、完成目标,同时最经汙的使用资瓴《萨班斯法案》强调加强与财务报表相关的IT系统内部控制,其中,∏T系统内部控制是紧密围统信息安全审讣这一核心的巴赛尔新资本协定(BaselIⅠ),要求全球银行必须做好风险控管riskmanagement),而这项“金融作业风险”的防范正霈要业务信息安全审计为依托。《企业内部控制具体规范》明确要求计算机信怠系统应采取权责分配及职责分工、建访冋安全策略等审计措施以加强提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性。IS0

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论