会计专业个人总结(5篇)_第1页
会计专业个人总结(5篇)_第2页
会计专业个人总结(5篇)_第3页
会计专业个人总结(5篇)_第4页
会计专业个人总结(5篇)_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

千里之行,始于足下。你若盛开,蝴蝶自来。第第2页/共2页精品文档推荐会计专业个人总结(5篇)会计专业个人总结(5篇)

总结报告的作用是在某一过程或大事结束后,对其进行全面、系统性的概括、总结和评价。今日我在这给大家整理了一些会计专业个人总结,就让我们一起来看看吧!

会计专业个人总结(篇1)

本人20__年高校毕业进入公司工作,最先是安排到刚成立不久的多经企业里做主办会计。

对于我一个刚刚走出高校校内的同学来说,这个工作一开头不知该从何下手。本人从基础做起,联系自己学过的书本学问,多问多看多学,多跑几次银行税务局,渐渐的对整个公司业务熟识,工作也顺当开展起来。20__年2月我被调到公司财务部工作,先后从事出纳、成本审核、工程资产、债权债务、信息化和税务管理。截止目前负责报表管理的工作。在工作中,我本着真实、合规的原则,做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,根据会计准则和会计基础工作规范的要求进行工作。

在凭证审核方面,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、精确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

在报表管理方面,仔细编制财务报表,真实反映公司经营状况,为领导决策供应支持,从20__年起负责公司年度决算的编制、审核和上报工作。在财务信息化管理方面,20__年公司作为第一批ERP推广单位上线,本人作为财务的关键用户在合肥参与了2个月ERP系统培训,为ERP系统胜利上线做好充分预备。

会计专业个人总结(篇2)

20__年的各项工作基本告一段落了,在这里我简要的总结一下我在这一年中的工作状况。

此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位,会计主管的岗位工作职责权限主要是:负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。作为职能工作部门,合理掌握成本费用,以“仔细、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20__年财务部在成本掌握方面比往年有了肯定的提高,随着公司业务的不断拓展,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部乐观主动协作公司行政部门,在选购工作中严格把关,成本掌握方面取得了肯定成效。

在繁忙的工作中熬炼自己磨练自已,也经常加班加点的熟识自己的本职工作,在短时间内就进入角色并协作事业部主管会计,按相关要求做好财务工作,能够轻重缓急妥当处理各项工作。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。财务部准时为各项内外经济活动供应了应有的支持,基本上满意了各部门对我部的财务要求,企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责,仔细处理每一笔业务。

在20__年一年的工作中,我发觉自身许多不足,在面对上市审计时,更感觉到自己的业务力量和专业素养的不足,以致不能很好的与审计单位协作。这让我感觉到需要进一步学习专业学问和专业技能,尤其应当向王会计多多学习,以提高自己的专业素养及业务力量,更好的为公司服务,为公司上市尽自己的努力。

会计工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术技能,需要好好学习才能把握。并且我的业务水平还需要不断的提高,针取上级所需数据、都能精确、准时供应。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼,以更好的状态来迎接明年的上市审计工作。

会计专业个人总结(篇3)

一年来方案财务部以联社方案财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平。乐观做好20_年度辖内资金使用统计财务收支非现场监管反洗钱账户管理票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类等方面的工作。现将本年度的详细工作状况,简要总结如下:

一、做好辖内资金使用工作

为了防止发生支付风险,方案财务部负责辖内信用社资金使用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营。

二、仔细做好省市联社银监局和人民银行统计报表的报送工作

财务部各种报表较多,上报时间要求严格,加上监管部门人民银行的各项报表材料统计数据等等,工作任务较为繁重,但是我们克服了时间紧任务重的困难,细心支配,仔细统算,加班加点,保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。

三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实

加强对会计工作的规范化管理,使之有章可循,有规可依,依据联社各项会计法规及管理制度法进行了检查。发觉问题准时予以订正,确保了各项基本制度岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行会计工作检查,5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现状况进行了检查,使会计帐务有了进一步的规范和提高。

四、报银监局非现场监管系统数据报送工作,严控各项风险指标,化解经营风险

非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径,我们财务部根据银监局“以防为主”的监管理念,组织各社学习对预警指标的计算和通过汲取存款,严控大额贷款,按月结息收息等掌握预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充分率备付金比例不良贷款比例最大一户贷款比例等资本充分率指标流淌性指标,平安性指标,效益性指标较上年有了很大的提高。

五、时刻做好反洗钱的宣扬防范工作,抓好信用社大额现金备案及上报工作

为提高反洗钱工作水平,规范反洗钱业务操作,我们组织反洗钱岗位人员,多次召开特地会议和培训,了解国际国内反洗钱工作形势,国家有关反洗钱的政策和法规,学习反洗钱的识别上报工作,我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入审核资料汇编及上报。确保操作无风险。

六、按人民银行账户管理系统的要求,严格审核开户手续

我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的详细测算工作。票据考核工作政策性强,我们每月每季末都要对资本充分率不良贷款比例等项指标进行具体的方案和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突,但我们还是做好了各项考核达标工作。

会计专业个人总结(篇4)

时间荏苒,从本人来到公司,距今已将近一年的时间,在这一年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作支配,在自己的工作岗位上兢兢业业,仔细并有质量的完成各项工作任务。这段时间以来,本人的工作主要如下:

1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料选购价格波动分析表,并与选购部相关人员确认价格数据的精确性,了解每月所选购材料价格波动的趋势,为管理部门的存货管理决策供应牢靠依据。

2、每月月初负责与供应商对账,核对上月往来发生额是否全都。如核对无误后,在供应商对账单上签字确认并交选购部回传给供应商。如发觉供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的,准时与选购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误,落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账,确保应付账款余额的精确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。

3、对选购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核,以确保每一笔付款都有据可依,确保付款的金额精确无误。如发觉付款申请金额与账面金额不符,找出差异缘由,并协同相关部门准时解决问题。如发觉供应商未开具发票,则要求选购部和综合管理部通知供应商准时供应发票。

4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有特别(包括现金报销的供应商)。

5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。

这一年以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮忙下,很好地完成了自己的本职工作。在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力仔细的做好各项工作。

会计专业个人总结(篇5)

不知不觉,加入公司已经两年多了,在大家的关怀和帮忙下,我已经成为了一名老员工,渐渐的适应了财务部繁忙的工作内容及紧急的工作气氛,完全的溶入公司这个暖和的大家庭里,在这里我向你们表示感谢,同时祝福你们在新的一年里,工作顺当,身体健康,每天有个好心情。

回首今年,我们财务部的每一名员工都有着自己的付出和收获,尽管大家的职务分工不同,但我们都在为共同的目标而努力。在工作中我到处以核心员工的标准严格要求自己,仔细完成领导交给的各项工作任务,始终把学习放在重要位置,努力提高自身综合素养。时刻以助理,优秀员工为榜样,学习他们的工作方法,待人处事,及丰富的工作阅历;在生活中我学会了主动关怀和帮忙别人:并能谦心的接受别人的意见和建义,取人之长,补已之短。

我这一年的工作内容依旧是开__,蓝单管理,及一楼收款。下面我对我一年的工作表现做个简洁的总结:

首先是开__:由于今年公司的销量增加,__也比以前增加了许多,但开__的只有两个人,也只有两台机器,这就要求主机分机相互协作,与经办人沟通好,合理的支配开票挨次,做到了快速,准时,精确无误。有时由于太焦急,犯了很多的错误,给财务工作增加了不必要的麻烦,当然这并不能成为犯错误的理由,今后肯定留意。虽然开__占用了大部分的时间,我还会分出时间来抽查仓库库存,以前B库的电工产器过期的比较多,摆放的挨次也很乱,通过我们每天的抽查,已有很大的改进,过期和快过期的,他们都能准时的做好标记,起到了应有的效果。

其次是蓝单管理:主要负责结账和代款,由于操作方法转变,很多手写的都改成电脑操作,比如打收据,由原来的一个经办人打一张收据,改成全部经办人按挨次打一张,不仅加快了速度,还削减了很多失误。现在货站打卡,回款基本正常,如有特别,我们都会准时的反应给各部门。春节快到了,各货站都会休息很长时间,期望营销部门留意,货款金额太多的尽量不代款,最好采纳汇款的方式。

最终就是收款:十一之前一楼收款特殊忙,现金业务量许多,我们的失误许多都集中在一楼,有时太忙了,有些单据没检查好,

一年来的工作虽然取得了肯定的成果,但也存在一些不足,明年我将努力做到以下几点:

发扬吃苦耐劳精神。面对财务工作事务杂、任务重的工作性质,不怕

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论