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文档简介
用友T3操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→顾客名选Admin→确定2、权限→操作员→增长→输入编号、姓名→增长→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、企业简称→下一步→企业全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增长→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化。1、会计科目设置a.增长科目:会计科目→增长→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增长,确认。b.设辅助核算:点击有关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来”→确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来”→确认。(可选项)c.指定科目:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增长→保留(可选项)如编码1名称支票结算如:101现金支票102转帐支票4、客户/供应商分类→点击增长→保留。如编码01上海,02浙江或01华东02华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增长→编号、全称、简称→保留6、录入期初余额a.若年初启用,则直接录入年初余额。b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的合计发生额。损益类科目的合计发生额也需录入。c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入合计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增长→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保留三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增长按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完毕→假如要继续增长直接点增长就可以;假如不需要继续增长点击保留后退出即可。注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方,费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。详细操作为:1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”2、点“制单”下的“整顿凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可。四、审核凭证/取消审核(此环节为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证容许记账前框打钩可取消审核直接记账;假如凭证需要审核,审核人与制单人不能为同一人)1、换人审核/取消审核文献→重新注册→换顾客名(非制单人)、选日期→确定2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文献”旁的“审核”→成批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定六、自动转帐1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保留(有外币业务的才需结转)2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保留注意:自动生成的凭证必须要点击保留,然后记账。七、结账月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账八、UFO报表1、进入UFO报表→点击文献→打开→选择报表所在文献夹→选择报表模板(如资产负债表)2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下编辑公式,在数据状态下录入数据。3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→与否重算第×页→是注意:a.如出现“与否重算全表”→则点“否”b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增长的页数→确认c.假如报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行查对。假如总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有也许是凭证录入有错误。d.报表应当是在所有凭证处理完记账后制作,一般可以月末结账后再做。九、备份1、在E盘新建文献夹,如“用友备份”,再建二级文献夹,如名“080601”2、进入系统管理→点击系统→注册→选顾客名admin→确定3、账套→备份→选择账套→确认4、选择备份文献夹→E\用友备份\080601→确认十、反记账、反结账1、取消结帐:总帐->月末结帐->在要取消结帐月份同步按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令(登陆用友通密码)。2、取消记帐☆总帐->期末->对帐->同步按下两个键ctrl+H->出现提醒信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定☆总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕。尤其关注:损益类科目中,收入必须做在贷方,成本费用必须做在借方,假如费用有贷方发生额就用借方红字反应。常见问答:1、:我想用现金流量表,现金流的附表中如:固定资产和合计折旧等科目,未来怎样才能在做凭证的时候选择?答;初始化时,在会计科目里,固定资产和合计折旧等科目,选择核算现金流量科目,这样才能在您制凭证时,对现金流量表附表里的科目及时选择处理。2、我怎么用多栏式帐?答:进入多栏式明细帐,点击增长,选中您要设的科目,在会计科目里分设了明细科目后,选择自动编排,例如:应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交,管理费用里的办公费、业务招待费、工资等,这时就会自动显示了,然后确定,再确定。这时您要注意科目的方向,假使错了,可以修改,多出的可以删除。3、为何现金和银行日志账引入凭证数据引不进来?答:这时您要看看您的电脑袋的系统设置,打开我的电脑,在控制面板里找区域设置,将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。知识点汇总:一、总账部分1、总账平常业务流程:填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账2、总账凭证审核切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)3、总账凭证记账总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账4、总账其间损益结转⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保留5、反记账:总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证
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