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文档简介
篇一:XX银行安全评估自查报告XX银行安全评估工作自查的情况报告XX分行:为加强支行安全保卫工作,及时发现和消除安全隐患,支行安全保卫工作领导小组对支行的安全保卫工作、安全保卫制度执行情况、安防设施基本情况、消防知识培训及演练、自助设备、自助银行安全措施、计算机安全管理等方面的工作开展了全面自查,现将自查情况汇报如下:一、 高度重视,确保工作落实到位支行成立了安全保卫、案防工作、消防安全、计算机系统安全、突发事件应急工作领导小组等,以加强支行的安保工作领导。各领导小组由支行行长担任组长,副行长担任副组长,各部门负责人为小组成员,领导小组下设办公室(与综合管理部合署办公),行长为安全保卫工作的第一责任人,并明确了副行长为分管行领导,综合部经理为兼职保卫干部。二、 认真开展自查工作1、签订目标责任书。为切实落实安全保卫工作的目标责任,支行逐级签订了《案件防控、安全保卫、消防目标责任书》,即行长与各部门负责人签订责任书,各部门负责人与本部门员工签订责任书,明确了工作中应当承担的具体责任和目标。支行严格执行“一票否决制”,并将安全保卫工作纳入绩效考核。2、加强教育培训,强防范意识。支行每月组织全行员工、驻勤保安开展消防、安全、警示教育学习,并结合支行年初制定的安全学习计划进行安全防范、规章制度、职业道德等知识的培训,2012年共开展了四次应急演练(一季度消防演练及应急预案知识问答;二季度自助设备区域防抢应急演练;三季度营业部门前群众性骚乱应急演练;四季度防抢应急演练),2013年一季度开展了消防逃生应急演练。从而让员工掌握了相关的规章制度、基本防范技能、正确的操作规范和程序,以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领,各种自卫武器、报警监控装置的操作使用,并使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法,有效地提高了全员安全防范的能力。3、严格遵守规章制度。营业网点坚持双人临柜,通往柜台的通勤门能够按照规定即开即锁;自卫器具放于随手可取的隐蔽处;现金出纳柜台按要求按照了防弹玻璃及防护板;无超负荷用电现象,ups电源能自动切换供电;监控设备能24小时正常运行,且录像能保持90天以上;自助设备区域检查一日三查制度,其监控设备能清晰的看到客户的面部及出钞口;员工能够熟练使用消防设施、器材;能够坚持在下班前进行安全检查,下班时关闭营业厅电源;严格执行非临柜人员进出柜台的相关制度。在款箱交接、上门收款、早晚接送库、资金解缴均能坚持双人交接,款箱均置于监控下完成,交接登记完整、清楚;设立了独立的网络设备间,并安装了防盗安全门,钥匙由支行综合管理部负责管理,进入机房均进行了登记。4、加大案件防控工作力度。支行根据总行和分行的部署,认真开展案件防控工作。一是认真开展案件风险滚动式排查,各部门定期对本部门的业务进行自查,将检查出的问题形成台账并落实责任人进行限期整改,并将自查情况形成报告交支行综合管理部。二是积极参加分行组织的“学制度、强执行、查漏洞、除风险”的专项活动。专项活动从学习开始,采取平时自学、定期集中学习的方法进行学习、培训,并对各项业务进行了逐一排查,将自查的情况形成了报告上报XX分行,接受并通过了上级的专项检查。篇二:农商行关于开展2010年两项安全保卫现场检查发现问题的整改落实情况自查报告2011.8.22(1)重庆农村商业银行南川支行关于开展2010年两项安全保卫现场检查发现问题的整改落实情况自查报告尊敬的涪陵银监分局:根据中国银行业监督管理委员会涪陵监管分局《关于涪陵辖区邮政储蓄银行、农村商业银行各支行两项安全保安工作整改落实情况自查的紧急通知》(涪银监便函[2011]42号)的通知要求,结合2010年您局对我支行下发的《检查事实与评价》、《现场检查意见书》,现将整改落实自查情况汇报如下:一、检查存在的主要问题(一)视频监控设备方面的问题监控存在盲区,未能实现全覆盖;运钞车有未停靠至监控设备探视范围内的现象;分理处人员对监控设备操作不够熟练;未及时修复或更换有问题的视频探头;ups电源蓄电量较低,不能确保视频监控系统的不间断录像、录音。(二)现金业务库方面的问题库区出入口的通道门陈旧、简陋;未在金库值班室配备消防器材;守库值班室线路零乱;分理处空档值班责任人不明确。(三)营业场所方面的问题西街分理处网络线路布置散乱,且常遭鼠咬。(四)110报警装置方面的问题未定期测试110报警装置的有效性。二、整改落实自查情况接到您局下发的通知后,支行领导高度重视,立即责成保卫稽察部开展自查工作,保卫稽察部于2011年8月10日至8月20日开展了自查整改工作。(一)视频监控设备方面的问题针对营业网点现金业务库的库区其视频监控只设了一个探头,用于监控金库门,而库房、守库室、出入库交接场地和守库人员的活动情况不能进行探测的问题。支行由于原监控设备大都为8路主机,要对提出的部位进行监控,势必又要增加新的主机和设备,鉴于此种原因和支行的财务费用紧张,支行对部分分理处的监控位置进行了合理调整,尽量发挥其最大功能。对确不能解决的,拟在即将开展的平安重庆.数字化建设工程时一并予以解决。运钞车有未停靠在监控设备探视范围内的现象。主要是城内网点西街及西大街分理处,由于检查时南川区市政局在进行外墙装修,导致城内部分网点运钞车不能停靠在原指定位置,现市政外墙装修已结束,通过此次调阅监控进行检查,运钞车按要求停靠在监控范围内。分理处人员对监控设备操作不够熟练的问题。一是西街分理处误将钞车监控探头通道设置为定时(7:30—23:00)运行状态,使监控设备未能达到实时不间断运行的要求,检查提出后已调整为全天24小时移动侦测;二是兴隆分理处负责人及相关人员不能熟练操作监控设备未坚持每天回放监控录像制度,以对责任人兴隆分理处负责人刘毅、柜员王倩分别给予了经济处罚200元、100元,并对其加强了指导学习,对监控设备的基本操作做到了应知应会。针对未及时修复或更换有问题的视频探头。主要是由于分理处与维修厂家联系后,维修厂家未能及时前来,检查日经分理处再次催促,厂家已派人维修好,2011年支行在与厂家签定维保合同时,已严格要求限时维修。ups电源蓄电量较低,不能确保视频监控系统的不间断录像的问题。支行已经对所辖分理处蓄电能力低的ups进行了更换,保证了监控系统的不间断录像。(二) 现金业务库方面的问题库区出入口的通道门陈旧、简陋。一是木凉分理处库区出入口的通道门由木门加铁皮构成,门框与墙体的联接部位已松动,且有砖块脱落现象,我支行已督促分理处进行了更换,重新安装了防盗门;二是鸣玉分理处库区出入口的通道门由铁皮木门和铁栅门两道门构成,铁栅门的门锁已坏,未及时更换,分理处进行了请示报告,支行已对该分理处实行了早晚接送箱,消除了风险隐患。未在金库值班室配备消防器材。被检查分理处在检查时进行了现场整改,支行根据检查意见书对各分理处下发了通知,要求各网点负责人再次对金库值班室进行检查,查看消防器村放置是否到位,支行进行了抽查,分理处均在金库值班室配备了消防器材。守库值班室线路零乱。我支行于近期对所辖网点线路全部进行了整改,守库室、机房等线路零乱的现象得到了改善。个别分理处空档值班责任人不明确。检查时已现场进行了纠正,当场责令进行了整改,并下发了通知要求分理处负责人对照自查,排出空档值班表,明确职责。(三) 营业场所方面的问题,主要是西街分理处网络线路布置散乱,且常遭鼠咬。支行已对西街分理处线路进行了整改,该问题现已不存在。(四) 110报警装置方面的问题,主要是分理处未定期测试110报警装置的有效性。支行在调试远程监控时,对全辖分理处110报警装置进行了测试,并要求各分理处定期测试110报警装置的有效性,保安公司定期进行巡检,支行在对分理处日常安全检查时进行抽查测试。三、通过此次自查,我支行严格按照您局检查意见书的要求,逐条制定了整改计划和措施,建立了整改台帐,明确了整改工作的责任人和责任期限,除监控存在盲区,未能实现全覆盖的问题拟在即将开展的平安重庆.数字化建设工程时一并予以整改落实,其他问题已按期完成整改和处理。总之,针对检查提出的问题我支行将认真落实整改,并由此加强对相关领域和重要部位的排查,力争消除各类风险隐患,提高网点的防范能力。抄送:南川银监办二O 年八月二^一日重庆农村商业银行南川支行篇三:银行安全评估自查报告XXXX支行安全评估自查报告为全面、客观地反映金融机构安全防范情况,根据《关于银行业金融机构安全评估工作实施方案的通知》的要求,我行及时组建安全检查小组,按照通知要求的检查方法,结合实际情况,对网点安全设施及环境等各方面进行了全面的自查,现将自查情况汇报如下:安全检查小组:组长:XXX副组长:XXX成员:XXXXXXXXX安全检查办公室设在行长办,定期对营业场所、业务库、自助设备、运钞、消防、计算机、枪支弹药等进行安全检查,保卫股长XXX负责各项安全检查情况的工作汇报。一、营业场所:(一)物防设施二层以下窗户已安装金属防护栏或相应防护措施。2.网点与外界相通的出入口均已安装防护门或防盗安全门,且符合相关的安全标准。网点现金业务出入口均已安装金属防护门,且能正常使用。营业场所外有围墙且有防止攀爬的障碍物。现金业务区出入口安装了防尾随缓冲式电控联动门,能正常使用。现金出纳柜台已采用砖石或钢筋混凝土结构,柜台高度>=800mm、宽度>=500mm。现金出纳柜台上方安装了透明防护板。现金出纳柜台上方安装的透明防护板有检测合格报告,安装形式符号标准,且长、宽、高、面积及其上部封顶符合标准。现金业务柜台的台面设置和收银槽长宽高符合要求。网点营业场所均已配备卫生设施。营业场所已配备应急照明设备且安好可用。网点已配备自卫器材。(二)技防设施监控设备(1)营业场所与外界相通的出入口安装了视频监控装置。(2)营业场所现金业务区、非现金业务区等均已安装视频监控装置,且实时监控各区域人员活动情况及现金区域的现金支付交易全过程。(3)营业场所出入口视频监控系统的回放录像能清晰分辨出入大门人员体貌特征。(4)网点录像资料保存期均在30天以上。2.报警及其他技防设施网点具备与公安110报警服务台报警联网条件且安装了与公安机关110联网的紧急报警装置。二、业务库安全(一)实体防范1.库区照明系统总闸装置有保护措施且置于有效监控范围。出入库房门的通道为单一设置。库房结构墙体已达到相应级别建筑标准。金库门和库门锁具符合标准。三类以上库房通往金库门的唯一通道已设置防控隔离门,且防护等级符合要求。(二)技术防范入侵报警系统能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位入侵事件。报警控制主机和线路未裸露,具有防破坏报警功能。3.营业场所已采用2种以上向外报警传输方式。4•报警装置有备用电源,能保证在断电后系统供电时间<8h。报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的存储时间均在30天以上。库房内视频安防监控系统回放录像能清晰显示人员在库内活动的全过程及库内所存放物品。库房外的回放录像能清晰显示出入库人员活动情况及面部特征。启动紧急警报装置时能同时启动现场声、光报警装置。守库室的回放录像能清晰显示守库人员活动情况。清分整点场地在每个清分台安装了摄像机进行独立监控和录像,回放录像能清晰显示交接、清点、打捆等操作全过程。装卸区及出入库交接场地的回放录像能清晰显示运钞车停放、护卫及提款箱交接等进出库区全过程。视频监控资料保存时间均在30天以上。实行远程监控的业务库房隔离门出入口控制装置具有接受远程控制和实时授权功能。声音资料保存时间均在30天以上。实行异地值守的业务库具备全方位防护,且将入侵报警、视频安防监控及出入口控制、广播对讲等各子系统接入业务库报警监控联网中心,能实施远程管理、控制。业务库报警监控联网中心功能较为齐备。(三)本地守库室防范1.本地守库室设置有卫生设施。守库室外安装有照明灯,配备应急照明设备及自卫器材。守库室配备有对外联络的通讯设备,已安装紧急报警按钮。三、自助设备安全(一)自助设备安全已安装报警装置,且能对撬盗和破坏事件进行探测报警。2.视频监控装置能对交易时客户的正面图像、进/出钞过程、现金装填过程的图像进行实时录像。回放录像能清晰辨别客户的面部特征、进/出钞过程、现金装填过程操作人员活动情况。已加装具有防窥视功能装置,已设置相对独立的用户操作区域。能通过显示屏显示必要地安全提示和24小时服务电话。(二)自助银行安全独立的装填现金区安装了入侵报警探测装置,具备入侵报警联动功能。安装了视频监控装置对进入自助银行的人员进行监视、记录,回放图像能清晰显示进出人员体貌特征。四.运钞安全使用专用运钞车运钞及双人以上武装押运。已制定押运途中突发事件处置预案。押运员熟悉突发事件押运处置预案、责任分工明确。押运员押运操作行为规范,警惕性较高。运钞登记手续齐全。押运员押运过程中穿防弹衣、戴头盔。押运员站位能全方位警戒。运钞车交接款停靠位置合理。运钞停靠及交接款过程能够全程录像。运钞车内有通讯、报警、消防设备。押运过程中不曾有司机下车及车辆熄火现象。五.消防安全建立了领导负责的逐级防火责任制。已明确逐级防火负责人职责、已明确岗位防火责任人。已为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。职工知道岗位责任区和岗位消防安全职责。设立兼职的防火安全人员。建立健全了各项消防安全制度。按照国家有关消防法律法规及消防技术标准设置消防设施。能保证消防设施、灭火器材完好有效。能保证消防疏散通道畅通。有消防安全检查、巡查,和消防安全就碍于培训记录。对火灾能及时发现且发现后及时消除。一年内组织开展消防安全宣传教育和培训在2次以上。制定了灭火和应急疏散预案并定期组织演练。建立健全了消防档案。对建筑消防设施进行定期的消防检测。六、计算机安全(一)营业场所计算机安全营业场所计算机室安装了防盗安全门并且与110报警服务台相连的紧急报警装置及入侵报警装置,能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位的入侵事件。(二)数据交换中心和数据处理中心安全数据交换和处理中心计算机机房在建筑物内设置为独立区域。独立设置的计算机中心进行封闭式管理且设置周界报警探测装置。有专人值守、记录出入人员情况。防水、防盗、监控、报警设施健全。有备用电源且处于良好安好可用状态。设立兼职计算机信息系统安全管理人员。机房工作人员熟悉灭火、防水等相关操作。有专门的设备档案备查资料。能及时更换计算机的口令或密钥。有防雷接地等必要防护。机房有专用灭火设施。成立了计算机信息系统安全保护领导小组切制定了计算机信息系统突发事件处置预案。七、枪支弹药安全已明确枪支管理责任,指定专人负责。枪弹库出入口安装了防盗安全门、与110报警服务台相连的紧急报警装置和入侵报警装置。有专用枪库和枪柜存放保管枪支弹药。枪支、弹药分开存放,实行双人双锁。建立了完善的持枪人员管理责任制度、枪支弹药保管领用制度和枪支安全责任制度,且能严格执行。执行守押任务完毕后,及时交还枪支弹药。持枪人员配发持枪证件。持枪人员定期进行培训。携带枪支时随身携带持枪证件。非执行守押任务时,未携带枪支弹药。八、案件防范1.一年内对员工进行法律法规教育以及业务规范学习在2次以上。两年内我行无内部人员违法犯罪。两年内发生的我行无盗抢案件。两年内我行无重特大盗抢案件。两年内我行无因渎职或违规操作等引发诈骗案件。我行严格执行身份证联网核查制度。我行有防范案件预案。8.我行严格执行相关案件报告制度规定。9.我行及时向员工开展案例警示教育。我行严格执行有关业务操作安全的各项规章制度,严格执行各项业务操作程序。九、安全保卫基础工作单位负责人定期召开会议研究安全保卫工作,查找安全防范工作隐患并研究解决问题;保卫工作有领导班子成员分管。我行设立了专职保卫机构。营业场所配置了专职保卫人员。我行安全防范设施建设资金不存在重大缺口。我行建立了保卫工作考核、评比和奖惩机制。我行开展了安全检查、考核、评比工作,且奖惩分明。对公安机关、银监部门和上级单位安全检查中发现的问题,我行作出及时整改。我行不断完善和健全安全防范规章制度,及处置突发事件预案。我行按时签订各级治安保卫责任书。营业场所有日常安全检查记录。业务库门钥匙和密码执行单线交换、分别保管。我行员工能够熟练操作本岗位所需掌握的自卫器材和消防器材,了解安全防范制度,熟悉本岗位应急预案处置方法。通过此次安全评估自查,使我行员工进一步提高了相关的安全防范意识,从而将安保工作责任到人、落实到位。今后我行将加大对安全教育的学习力度,做到警钟长鸣、防患于未然,为我行的健康发展提供有力的安全保障,确保我行各项生产经营持续、安全的运行。农行察雅县支行2011-11-15篇四:银行春节期间安全检查情况汇报范文银行春节期间安全检查情况汇报范文为了促进我行进一步加强安全防范工作,提高防范能力确保节日期间的安全稳定,根据上级的通知精神,我行积极落实从严治行的方针,做好安全保卫工作,完善内控程度,强化内部管理,切实防范金融风险,杜绝案件事故的发生,取得了较好的成效,保证了我行安全稳健高效经营。我行安全保卫检查的主要方面是查思想、查管理、查现场、查隐患,其重点:一是查规章制度的健全性,看是否随时把握好安全保卫工作的重心,规章制度是否健全,我行组织全体员工认真学习各项安全制度,特别是对突发事件应急预案进行了认真学习,督促每位员工要把预案牢记在心,提高警惕,把安全隐患消灭在萌芽中。二是查一线人员情况,对一线人员进行全面排查,并填写排查表,对员工的思想动态及8小时以外进行认真排查,做到不漏一人。三是查责任制度落实情况,对全支行各部门的制度落实情况进行认真检查,要求各部门要严格按照制度开展工作,严把制度关,从根本上杜绝事故发生。四是查用电安全,各部门实行用电安全责任制,对所有电器分部门进行责任认定,在电器上贴签制定责任人,营业室严格实行班前班后六项检查制度,每天对营业室用电安全进行认真检查。五是查防火安全,支行防火安全小组定期对消防设施、消防器材进行严格检查,严格按照总行的要求摆放防火器材,定期组织员工进行防火演练,每位员工做到“四懂四会”,彻底杜绝火灾隐患。六是查安全防范器械,我支行严格按照总行要求配备安全防范器械,配备了电警棍、狼牙棒、石灰粉、假款包等器材,并严格按照总行要求摆放到位,做到有突发事件可立即快速反映,保护支行财产安全。七是查重要凭证及现金,支行严格按照总行要求定期对库存现金及重要空白凭证进行检查,结合关键岗位和关键环节认真排查,有效的防止了安全事故的发生。八是查印章管理,我支行严格按照总行要求对印章的使用和保管进行管理,用印实行审批制度,用印人认真登记,由行长审批,副行长监印,严格按照程序用印,重要印章分人管理,公章由办公室保存管理,财务章由营业室主任保存管理,负责人名章由会计保存管理,前台业务印章由柜员保存管理,各种重要印章认真做交接登记,明确保管人责任,杜绝安全事故的发生。为了了强化内部管理,进一步落实安全工作目标责任制,我支行实行“谁主管、谁负责、谁主办、谁负责”的原则,一级抓一级,层层落实。各部门管理好自己的人和物,形成了“安全工作三级管理体系”,明确职责分工。行长、各科室主任、员工都签定了安全工作目标责任书,明确了责任。对各项工作强化监督管理力度,实行层层把关。制定了《安全工作责任追究制度》,强化责任意识,严格依法办事,违法必究,坚决杜绝侥幸心理。篇五:XX信用社安全检查报告敦化江南村镇银行股份有限公司安全保卫工作自查报告市公安局:根据吉林省公安厅、省银监局、延边州公安局关于《银行业金融机构安全防范集中整治行动工作方案》的通知精神。结合我行实际情况,我行组织全体员工认真学习了文件精神,并对照文件要求,并由总行牵头,保卫部负责对敦化江南村镇银行营业部、民心支行营业部及亿洋支行营业部进行了全面的逐项检查,现将检查情况汇报如下:一、 检查内容和重点(一) 安全防范设施情况1、 营业场所、值班室、电视监控等安防设施均已达标,不存在安全隐患。2、 报警装置畅通。报警器按钮安装位置便于操作,每天营业终了均按要求进行布防。3、 消防器材处于良好状态,摆放位置合理。4、设备间通风温控设施良好,防雷接地等弱电设施合格,机房无杂物,标识规范,门窗物防设施均以达标。(二) 安全保卫制度落实和安全防范知识培训教育情况今年以来,根据市公安局的具体要求,我们采取边检查边教育的方式,组织全行员工认真学习安全防范规章制度,有意识地对一线临柜人员现场提问安防知识和操作规程,起到了一定的效果。安全防范意识是我们自查的重点,在多次抽查的同时,对那些有章不循的员工进行了严厉的处罚,并对他们进行了教育,做到动之以情、晓之以理,把违规问题的严重性弄懂弄明白为止。通过自查发现,员工对行内各项安全防范规章制度是比较熟悉的,总体人防意识都比较好。二、 其他自查情况1、值班、保卫人员能严格按照有关规章制度做好值班保卫工作,到目前为止,未发现有违规情况。2、营业厅和支行上、下班交接班及运钞接送款时段的相关人员都能按照要求进行操作。三、 已发现安全隐患的整改情况通过自查,我们也发现有些方面还存在安全隐患,主要表现在:1、 自查前未在营业网点门前划定运钞车专用停车位,造成监控有时对运钞车不能进行全覆盖。2、 个别员工人防意识较差,不能熟练掌握防抢预案的各种操作规程,缺乏处置突发事件的应变能力。3、对组织员工进行处置突发事件的演练的工作我们做得还不够,需要进一步加强。整改情况及措施:1、门前摆放明显标示,已划定运钞车专用停车位,监控对其全覆盖。2、针对个别员工进行系统学习及考试,对考试不及格者进行相应处罚,努力提高其安防意识。通过这次检查,我行发动全员查找安全隐患并积极整改,为下一步的安全运营奠定了良好基础。敦化江南村镇银行股份有限公司二零一四年七月二十七日篇六:自助设备专项安全自查报告村镇银行自助设备专项安全自查报告为整体提升自助设备安全防护能力,根据《上饶银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》(饶银监办发〔2015〕20号)文件相关要求,结合村镇银行实际情况,根据村镇银行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:一、基本情况截止目前,村镇银行安装自助设备共计3台,其中,穿墙式在行atm自助取款机3台,安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行atm。二、自查工作情况(一) 《atm日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《村镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写,《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。(二) 村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。(三) 设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。(四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。(五) 现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。(六) 加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。(七) 外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。(八) 按会计要求妥善保管流水日志纸。(九) 机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。(十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。二、自查中存在的问题及整改情况(一) 在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。(二) 在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻微渗水,已立即查明原因进行了整改。(三) 在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏,已通知办公室购买安装。以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作情况。今后,村镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。村镇银行二O—五年六月三十日篇七:XX银行自助设备专项安全自查报告XX分行自助设备专项安全自查报告为整体提升自助设备安全防护能力,根据《XX银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知(》银监办发〔2015〕75号)文件相关要求,结合我行实际情况,根据我行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:一、基本情况截止目前,我行自助设备的统计情况如下:1、 自助设备网点:总共有33个自助设备网点,其中6个在行式自助网点、27个离行式自助网点。2、 自助设备机具数量:总共有59台自助设备,其中单取款机21台,存取款一体机(crs)33台,查询机3台,自助封包机2台。二、自查工作情况1、 我行的自助设备机具的维护、清机、加钞、清分、卫生保洁全部外包给广电运通金融电子有限公司,由广电运通派驻员工到我行进行专项服务。自助设备日常管理职责归属我分行运营管理部,由运营管理部对自助银行的工作进行监督、检查、指导。2、 我行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,图像信息包括日期时间。3、 设备管理人员变更按规定更换密码并记录,每季度定期更换密码,备份密码按要求保管。4、 钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。5、 设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。6、 加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。7、 外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。8、 按会计要求妥善保管流水日志纸。9、 机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。10、 加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在
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