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文档简介
第第页审计岗位职责我国审计一词最早见于宋代的《宋史》。从词义上解释,审为审查,计为会计账目,审计就是审查会计账目。审计一词英文单词为Audit,被解释为查账,兼有旁听的涵义。由此可见,早期的审计就是审查会计账目,与会计账目紧密相关。下面就认真介绍一下“审计”的内容吧!这次范文为您整理了9篇审计岗位职责,假如对您有一些参考与帮忙,请共享给最好的伙伴。审计的工作职责篇一1、订立公司内部工程审计制度与流程;2、对工程立项的合理性提出优化看法;3、参加第三方审计的招标及资质审核工作;4、对经工程部、第三方审计审核的土建工程、配套工程的概算、预决算及工程量清单等工作进行复核。5、对与基建工程相关的料子、设备类物资招投标工作的`公开、公平、公正性进行监督;6、不定期抽查施工日志等过程记录,对预算外现场必需发生的工程临时更改进行检查;分析现场设计更改和签证的合理性;确保文件、资料的完整、真实、准确;7、巡察、检查水电安装工程质量、机电设备和料子质量、监理单位的监理质量等;8、负责第三方审计公司日常工作跟踪和管理;9、依据工程施工图纸、竣工资料参加工程竣工验收及现场工程量复核工作;10、审查项目重要工程质量问题的原因,协调各方对产生问题的原因进行责任划分,并在项目结算时依据协商看法进行合同金额的扣减。审计的工作职责篇二1、帮助项目经理完成年报审计及各种专项审计工作。2、能独立承当小型项目的审计工作。3、帮助项目经理完成财务、税务咨询工作。4、负责审计项目工作的`某一个或几个模块的凭证审核、底稿编写、底稿整理归档工作。5和其他项目团队成员建立良好的工作关系,确保项目顺利完成。审计岗位职责篇三(1)依据集团发展战略,建立和完善内审制度,订立具体计划并组织实施;(2)参加公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务情形真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;(3)负责外勤审计工作的掌控和管理,复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;(4)对在审计工作中发现方面的问题,提出引导看法,并定期进行复查;(5)负责审计档案的整理归档工作;(6)完成领导交办的其他工作任务。审计重要工作职责篇四职责:1、帮助经理连续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并帮助完成实施;2、帮助经理完成内部审计工作,在经理引导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;3、帮助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;4、帮助经理完成年报等外部审计工作;5、负责审计资料的归档和保管工作;6、完成领导布置的`其它工作。任职要求:1、教育背景:高校本科及以上,会计、审计专业优先;2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能娴熟应用WORD,EXCEL、VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;审计的工作职责篇五1、在项目经理的引导下,参加军工企业的`价格、财务审计等涉军业务鉴证咨询工作;2、收集审计信息、整理审计文件,参加审计底稿和报告的编制工作,负责各项审计资料的存档工作;3及时完成项目经理交办的各项工作任务。审计岗位职责篇六1、负责依据公司战略订立公司年度审计计划并负责组织实施;2、负责依据年度审计计划对公司经营情况进行循环审计,并出具审计报告;3、负责对审计报告发现的问题提出审计建议,并对问题改善的结果和效果进行跟踪、监督和评价;4、负责推动公司管理标准建立,优化公司管理流程,完善公司管理体系;5、负责公司审计团队搭建,组织本领建设。审计的工作职责篇七1、订立、完善业务风险管掌控度及相关流程,建立风险评估、监控、预警和防范机制2、帮助投资部门完成投资前期的项目尽调。3、订立审计部门工作计划和落实年度审计工作具体方案,依照计划及时完成审计测试、报告、整改跟踪等工作;4、建立并完善内控及审计管理体系,参加订立公司内控及审计管理方案、制度与流程5、负责公司日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。6、负责公司项目投资和可行性专题审计。及公司年中、年终财务情形检查。7、负责公司审计报告、审计建议的编制以及向公司供应建议性看法,完成内外审计的协调沟通工作;8、能够提出切实可行的`审计建议和措施,督促审计结论和建议的落实,对公司内部审计问题跟踪、审计的工作职责篇八1审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;2对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;3分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理看法和建议;4负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;5负责公司基本建设,修缮工程和料子采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;6对委托外审项目,参加对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。审计岗位职责篇九职责:1.依照集团年度经营计划,订立年度内部财务审计工作计划,明确年度审查要点;2.负责对公司管理制度的建立是否完善,内部掌控制度是否科学、有效等进行审计;3.负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;4.负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;5.负责对公司的投资及经营情形进行审计;6.负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及资产的经营使用情形、效益进行审计;7.负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;8.对与公司经济活动有关的其他事项,向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;9.编制内部审计报告,针对审计结果出具应对方案;10.负责审计结果的通报与应用跟进,对发现的重点问题及时提出处理看法或改进建议,上报公司领导;11.负责内部审计过程和结果资料的归档管理;12.定期/不定期开展审计总结,编制总结报告。任职资格:1.全日制本科学历及以上;财务管理、审计、内控等相关专业;三年以上财务、审计、内控工作经验;取得中级或以上会计或
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