内部控制审计 合同协议书_第1页
内部控制审计 合同协议书_第2页
内部控制审计 合同协议书_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

内部控制审计合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!

标题:内部控制审计合同协议书

甲方(委托方):__________

乙方(受托方):__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行内部控制审计事宜,达成如下协议:

一、审计目的

甲方为提高公司经营管理水平,确保财务报告的真实性、准确性和完整性,特委托乙方对其内部控制体系进行审计。

二、审计范围

1.对甲方的财务报告内部控制进行审计;

2.对甲方非财务报告内部控制进行审计;

3.对甲方内部控制的有效性进行评价。

三、审计依据

乙方进行内部控制审计的依据为《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规和标准。

四、审计程序

1.双方签订合同后,甲方应向乙方提供审计所需的全部资料;

2.乙方制定审计计划,安排审计人员;

3.乙方按照审计计划开展审计工作,包括但不限于调查、测试、分析、评价等;

4.乙方完成审计工作,向甲方提交内部控制审计报告。

五、审计费用

1.甲方应支付给乙方的审计费用为人民币____元(大写:____元整);

2.乙方开具正规发票,甲方按约定时间支付审计费用;

3.如审计过程中,因甲方原因导致审计工作无法按计划进行,乙方有权要求甲方支付额外费用。

六、审计报告

1.乙方应在合同约定的时间内完成审计工作,并向甲方提交内部控制审计报告;

2.审计报告应真实、客观、公正地反映甲方的内部控制状况;

3.甲方应对审计报告的内容保密,不得泄露给第三方。

七、违约责任

1.任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任;

2.甲方未按约定时间支付审计费用的,应按逾期支付金额的千分之五向乙方支付违约金;

3.乙方未按约定时间完成审计工作,或审计报告存在严重质量问题,乙方应退还甲方已支付的审计费用,并承担相应违约责任。

八、争议解决

如甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年;

2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份;

3.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。

甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________

代表(签名):__________代表(签名):____

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论