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文档简介
内部审计师考试《审计作用》模拟试题及答案
2016内部审计师考试《审计作用》模拟试题及答案
1、风险评估可以采取不同的形式,但一般都包括:
I.对已识别风险的描述;
II.对审计控制的测试;
n[对风险进行评级的制度;
IV.样本规模的确定。
A.只有I和n是对的。
B.只有I和ni是对的。
c.只有I、ni和iv是对的。
D.只有n、in和iv是对的。
【正确答案】:B
【答案解析】:B正确。风险评估可以采取不同的形式,但一般
都包括识别风险和风险评级。
2、在为一项审计业务编制恰当的工作方案时,审计主管需要考
虑的最重要的因素是:
A.记录和数据的可获得程度。
B.风险的潜在影响。
C.审计人员的能力。
D.完成审计业务所需要的时间。
【正确答案】:B
【答案解析】:B正确。题目中的审计主管是指审计监督人员,
一个良好的审计业务工作方案可以保证所有的风险都得到了充分考
虑。
3、以下哪项公司差旅政策最不可能产生成本效率?
A.与旅馆、航空公司和租车公司谈判签署企业间协议。
B.针对已取消的机票预定情况追踪贷方金额。
C.选择最便宜的现有空中旅行方案,但不考虑出差总时间和总距
离。
D.在可能的情况下,在旅游淡季时前往位于旅游区的地方出差。
【正确答案】:C
【答案解析】:C正确。注意看清楚题目要求是选择“最不可能
具有成本效益”,ABD都能产生低成本高效益的成效,而C项,如
果不考虑时间和距离,可能会因为选择最便宜的航班而节省的成本
尚不足以弥补由于增加出差时间和距离而带来的额外费用,并且不
能高效地完成任务。
4、关于根据《专业实务框架》实施的质量评估,以下哪种说法
是不正确的?
A.质量评估的结果可以与高层管理人员和董事会分享。
B.人们期望质量评估团队对内部审计部门的工作效率和成效进行
检查。
C.如果符合条件,公司管理人员或董事会董事可以成为外部质量
评估小组的成员,因为他们独立于内部审计部门。
D.质量评估程序可以包括通过面谈、问卷调查或调研所获得的来
自被审计单位的反馈意见。
【正确答案】:C
【答案解析】:C正确。虽然公司管理人员或董事会独立于内部
审计部门,但由于他们与公司存在着形式上或实质上的利益冲突,
所以,不可以成为外部审查小组的成员。其他的ABD三个说法都是
质量评估合适的说法。
5、审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现以
下哪种控制薄弱环节?
A.公司的采购政策尚未得到更新。
B.公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣。
C.公司没有为已收货物的付款规定恰当级别的授权。
D.公司在收到货物之前就对供应商付款。
【正确答案】:D
【答案解析】:A不正确。应该有新旧流程图方可发现采购政策
是否已经得到更新。
B不正确。这需要针对具体的采购内容才能审查。
C不正确。这需要针对具体的采购内容才能审查。
D正确。流程图能反映采购步骤的流程。付款的次序可以在流程
顺序中得到体现。从流程图中就可以发现公司关于付款是否要在
“公司收到货物之前或之后”的规定。
6、某审计师在对某医药研究公司进行审计,审计目标是评估管
理层用以确保及时向所承包研究项目的的赞助方提交研究报告的控
制措施。在规划审计工作以实现此目标时,该审计师应该从何处下
手?
A.审查政策和程序。
B.与一组研究管理人员面谈。
C.在一些实验室观察报告的准备情况。
D.向抽取的研究项目赞助方样本发送调查问卷。
【正确答案】:A
【答案解析】:因为BCD为实施审计业务中的某项具体工作,A
项则属于编制审计计划时进行风险评估前的工作。
7、以下哪项内容并不是针对制造商销售活动的恰当控制措施?
A.及时记录客户的订单。
B.已装运货物与有效的客户订单吻合。
C.由销售部门对退货进行损坏情况检查,然后在将退货放入库存。
D.要求有赊销部门对赊销交易进行批准。
【正确答案】:A
【答案解析】:A正确。及时记录客户的订单不是恰当的控制措
施,因为没有可操作和衡量的标准。
B不正确。可以根据有效的客户订单来盘点已装运货物是否准确,
因此控制有效。
C不正确。在先对退货的损坏情况进行有效检查后再进行库存处
理是恰当的控制措施。
D不正确。赊销交易应该得到赊销部门的有效批准方可发货,这
是恰当的控制措施。
8、在公众持股公司中,管理层经常要求内部审计部门参与审计
对外公开但供内部使用的季度财务报表。要求内部审计部门进行参
与的理由很多,但以下哪项不属于这类理由?
A.管理层可能认为,让内部审计师审计季度财务信息有助于提升
这些信息对内部决策的价值
B.管理层可能担心,一旦季度财务报表出现错误,可能会引发有
关部门对公司的处罚
C.根据《标准》,内部审计师应该参与对季度财务报表的审计工
作
D.管理层可能会关注其在金融市场的声誉
【正确答案】:C
【答案解析】:《标准》没有规定内部审计师应该参与对季度财
务报表的审计工作。
9、审计师了解到计算机的普及为计算机舞弊创造了更多机会,
但也促进了检查舞弊的计算机审计技术的发展。编程舞弊是发生在
银行业中的一种舞弊,即程序员设计了一个程序,将储蓄账户的日
利息计算到四位小数点,然后他截掉最后两位小数并加到自己的账
户中。以下哪项计算机审计技术最有效地检查这类舞弊?
A.平行模拟;
B.系统控制和审计复核文件。
C.为了向储户函证,用通用审计软件抽取账户余额;
D.抽点打印法
【正确答案】:A
【答案解析】:答案A正确。平行模拟用于特定的已编制好的应
用类程序中,处理运行于常规处理系统的交易。鉴于创建在每个账
户的账目都可以与审计师的平行模拟程序所计算账目进行比较,这
种方法是最为有效的。账户余额的函证不可能检查出小于1个百分
点的差错,而这个差错是按日累计的;抽点打印技术可以捕获贯穿于
系统程序的某个特定点的处理数据。这个方法在本题中不适用。
10、以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组
织战略性计划的最佳?
A.保证内部审计计划支持整体商业目标
B.为改善战略计划提供建议
C.保证内部审计计划得到高级管理层的批准
D.强调内部审计机构的重要性
【正确答案】:A
【答案解析】:A、正确。在制订内部审计计划时考虑机构的战
略计划能保证审计目标支持战略计划所描述的整个商业目标,从而
帮助实现组织的目标。B、不正确。尽管首席审计执行官可能为改进
战略计划提出建议,但这不是首席审计执行官审查审计计划的主要
目标。C、不正确。首席审计执行官采取这种做法的目的'在于使用
内部审计计划更符合组织的战略计划,而不是更容易获得管理层的
批准。D、不正确。尽管通过该行动会增加内部审计机构的重要性,
但首席审计执行官采取这种做法的主要理由不应仅限于内部审计机
构本身,而应当提升到整个组织的层面。
11、内部审计部门应通过对程序进行评估来为公司治理作贡献.
通过评估.促进
I.提升道德标准和价值观
II.确保有效的组织业绩管理和责任制
III.传达风险和控制信息
IV.协调内外部审计师和管理层的工作
A.只有I、IV
B.只有IV
c.只有n和ni
D.I,n,in和iv
【正确答案】:D
【答案解析】:选项A、B、C均不正确,见题解D。选项D正确。
根据规定,评估道德标准和价值观是否得到提升有助于公司治理,
评估组织业绩管理和责任制的有效性有助于公司治理.评估风险和控
制信息的传达程度有助于公司治理,评估外部与内部审计师的协调
和管理有助于公司治理。
12、为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内
部审计师通常应:
A.保证所有的审计预测都被完整的记录。
B.保证所有与审计有关的财务信息都已被包括在审计计划中,并
被检查是否存在违法乱纪或不遵守规定的情况。
C.迅速向审计委员会报告在审计业务中发现的任何违法乱纪或不
遵守固定的情况。
D.在审计业务的整个过程中都考虑存在违法乱纪或者不遵守规定
的可能。
【正确答案】:D
【答案解析】:选项D正确。根据《实务公告》1220-1.2,在
审计业务的整个过程中都考虑存在违法乱纪或不遵守规定的可能性
是证明在某项内部审计业务中已保持应有的职业审慎的唯一途径。
13、内部审计师可以受益于他们与外部审计师建立的牢固关系,
将受益非浅,因为外部审计师可以
A.提高内部控制抽样技术的成效
B.为内部审计师提供独立的、有见识的观点
C.通过提供从针对其他客户开展的类似审计获得的信息,为内部
审计师提供协助。
D.赞同内部审计师的报告,从而提高内部审计师为管理层提供的
保证服务的质量
【正确答案】:B
【答案解析】:
14、如果内部审计部门之外的另一部门负责审查某一功能或程序,
那么内部审计师应:
A.在评估该功能或程序时考虑其他部门所做的工作
B.将评估该功能或程序的责任转移给其他部门
C.忽略其他部门所做的工作,进行独立的审计
D.缩小审计范围,因为其他部门已进行过审查工作
【正确答案】:A
【答案解析】:答案A正确。其他部门工作程序的审查和测试成
果可以减少功能或程序的审计覆盖面。答案B、C、D均不正确。见
题解Ao
15、在初步调查之前,首席审计执行官将一张备忘录和调查问卷
送交被审计单位高级主管,这个程序最有可能的结果是
A.帮助理解审计事项
B.是一种获取信息的不经济的方法
C.将被审计单位的主管本人牵涉到审计事项中
D.只适用于远程审计
【正确答案】:C
【答案解析】:A不正确。备忘录习惯用于记载非正式的、需要
及时说明的事项,了解审计事项不需要采用备忘录的形式。B不正
确。了解审计事项最经济的方法是使用调查问卷。C正确。了解审
计事项最经济的方法是使用调查问卷。按照需要了解的重点设计问
卷,然后在实施审计之前,将问卷送到被审计单位,但不一定必须
送给高级主管。D不正确。无论是备忘录还是调查问卷,都不适合
远程审计。
16、为减少与实物资产相关的潜在财在损失,资产应该按一个数
额保险,这个数据是
A.由定期评估支持确定。
B.等于单个资产的账面价值。
C.根据经济指数例如消费价格指数自动调整。
D.由董事会决定。
【正确答案】:A
【答案解析】:A.正确。为了对实物资产进行有效保护,以减少
可能的潜在损失风险,一般建议对实物资产采取各种保险措施。同
时,为了遵从审慎性原则,对保险类型的选择和保险价值的决定以
定期评估价值为基础,以便真实反映资产价值,从而减少实物资产
所面临的潜在损失。B.不正确。固定资产账面价值反映的是该项资
产取得时的原始价值,不能反映资产的重置或真实价值。C.不正确。
一般地,消费价格指数不能作为固定资产价值评估的一项适当的调
整因素。D.不正确。决定保险类别和价值不是董事会的职能。
17、为确保在确认业务中对某些审计发现采取了纠正措施,可要
求进行后续追踪活动。内部审计活动开展所需要的后续追踪活动的
责任应当在以下哪项是界定:
A.内部审计活动的书面规章或与客户达成的协议;
B.审计委员会的使命声明;
C.在每次审计之前下发的业务通知单;
D.在适当的业务报告中的目标表述。
【正确答案】:A
【答案解析】:A正确,内部审计师所进行的后续追踪是指他们
用以确认管理层针对报告中的业务发现、建议(包括外部审计师和其
他人员的审计发现和建议)所采取的措施是否充分、有效和及时的工
作过程。在确认业务中的后续追踪责任应在内部审计活动的章程中
界定(实务公告2500.A1-1)。在咨询业务中,对结果处理的监控程
度取决于与客户达成的协议。
B不正确,后续追踪不会在审计委员会的使命声明中具体说明;C
不正确,业务通知单可以包含有关后续追踪责任的表述,但它应以
书面的、权威的内部审计活动的章程为依据;D不正确,后续追踪的
权力和职责可在适当的业务报告中引用,但应该首先在内部审计活
动的章程中规定后续追踪的定义。
18、某公司落实控制措施,以最大程度地减少次品数量,在此方
面,哪个部门将成为内部审计部门最可靠的信息来源?
A.采购部门;
B.质量控制部门;
C.应付账款部门;
D.产业工程部门。
【正确答案】:B
【答案解析】:B正确,对于公司落实控制措施,以最大程度地
减少次品数量,在此方面,质量控制部门将成为内部审计部门最可
靠的信息来源。
19、为将新的成本会计系统并入现有的财务会计系统,一家医院
正在对是
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