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文档简介
质量手册模板
4.1.管理职责:
a.质量方针:及时向客户提供达到国家规定合格标准的房屋。
b.质量目标:1999年内通过IS09002质量认证,100%达到国家合
格标准。
c.职责和权限:另附。
d.管理者代表:
本公司委派工程部经理担任管理者代表,他将:
•确保按照IS09002(94)要求建立/实施并保持质量体系。
•向总经理报告质量体系运行情况,以供评审及改进作为基础。
•代表公司就质量体系有关事宜与外部进行联络。
e.管理评审:
公司每年进行一次常规管理评审,以确保质量体系的适宜性和有
效性及满足IS09002(94)标准要求及满足公司质量方针和目标,管
理评审的记录予以保存。
4.2.质量体系:
本公司建立有以质量手册、程序文件、支承性文件表单为基础的
质量体系文件,它们是公司的确保我产品质量符合规定要求的一种手
段。
a.质量手册:是公司质量体系的纲领性文件,阐明公司质量方针、
目标,描述质量体系的文件,也是公司对外质量保证能力的证明文
件。
b.程序文件:是质量手册的支持性文件,描述了实施质量体系要素
的各项质量活动。
C.支持性文件:是各项活动的具体规定,是程序文件的支持性文件。
d.质量记录:是体现质量体系活动或取得结果的客观证据。
e.质量策划:现有质量体系文件不能满足特定产品合同所规定要求
时,必须进行质量策划。质量策划应考虑编制质量计划。
4.3.合同评审:
a.公司规定合格评审的方法和要求确保合同有效履行。
b.每一合同在接受前均由工程部、设计部、预算部、销售部对其进
行评审,并保证:需方要求是合适的,需方提出的不一致要求已得
到认可,公司具有满足合同要求的能力。
c.经总经理批准的销售合同,由授权销售人员与客户签订合同。
d.合同的修订:销售部在合同需要修订时按规定进行重新评审,并
传递到有关部门。
e.记录:销售部保存合同评审的记录。
f.相关文件:
4.5.文件和资料的控制:
a.为了保证质量体系中所使用的文件/资料处于受控状态,确保质量
体系运行的各个场所,使用相应文件的有效版本。
b.贯标办负责质量手册/程序文件的编制和管理。
c.质量手册由总经理批准,程序文件由管理者代表批准,支承性文
件由管理者副代表批准。
d.外来外发文件与资料由文件管理员进行管理,以保证在对质量体
系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。
e.当文件需要更改时,由原文件审批部门进行,更改按原发放范围
进行。
f.作废、失效文件及时撤出使用现场,需要用它们时应有明确“保
留”标识。
g.相关文件:
4.6.采购:
a.确保所采购的物资及服务符合规定要求。
b.由工程部负责施工公司及材料设备的招投标组织工作及其后的对
分承包方的联络、管理工作。
c.由设计部负责对设计单位招投标的组织工作及其后对分承包方的
联络管理工作。
d.由物业公司负责对监理公司的招投标组织及其后的管理工作。
e.采购及招标文件由工程部及设计部编制、审批。
f.招标、评标工作由工程、设计、预算部负责人员进行。
g.合同按“上海万科房地产有限公司合同(协议)审批表”程序进
行。
h.公司按检验规定对采购物资进行验证,当要在分供方处验证采购
物资时,应在文件中规定验证的方法和产品放行的办法。
i.对设计施工单位提供服务的验证,由监理公司、设计部、工程部
根据合同进行。
j.相关文件:
4.8.产品标识和可追溯性:
a.工程部对于在房屋建造过程中分部分项工程及甲供料的适当标识,
便于进行质量检验及记录,防止混淆。
b.工程部对规定有追溯要求的场合,制订文件,达到追溯的要求进
行质量控制。
c.对房号、室号在设计图上明确标识,最后现场标识由物业公司进
行。
4.9.对房屋施工过程进行控制使其达到规定要求。
a.工程开工并监理公司负责编制监理大纲及细则,报工程部批准。
b.监理公司严格按监理大纲、细则对工程质量及时度进行控制。
c.对于关键工序及特殊部分编制作业指导书。
d.必要时,用实物样板规定评定标准。
e.保证施工有适合的设备、人员、环境条件。
f.对隐蔽工程进行强化管理,保证工程质量。
g.相关文件。
4.10.检验和试验:
a.对工程所用设备材料及施工过程由监理公司进行检验和试验控制,
保证只有合格的产品才可投入使用或进行继续生产。
b.对经检验不合格的设备材料及分部分项工程按不合格品控制程序
进行。
c.在所规定的检验试验未完成前,不得将产品放行。
d.在所有进货及过程检险都已完成,且已满足规定要求后,才能进
行产品的最终检验和试脸O
e.保存检验和试验的记录。
f.相关文件。
4.11.检验、测量和试验设备的控制:
a.选择符合测量准确度、精密度要求的量仪。
b.使用前对量仪进行检定并定期对其进行检定,并保存检定记录及
作好识别标识,标明其标准状态量仪分类进行管理。
c.对量仪有适当的储存、维护、保养、储存运输以保证其准确度及
适用性。
d.当发现量仪偏离标准状态时,对已评定的结果重新进行测量。
4.12.检验和试验状态:
为了防止未经检验和检验不合格的产品交付使用,运用适当的方
法,对检验和试验状态加以标识,以便能正确判断产品经过检验、检
测、试验结果是合格还是不合格。
进货物品及半成品均由施工公司进行标识检验与试验状态,监理
公司进行监督,工程部进行抽查、控制。
检验试脸状态通过质量记录及有关标识表示。
4.13.不合格品的控制:
为了防止不合格品的非预期使用或安装对与项目有关的材料、图
纸、设备、成品、半成品进行控制,由工程部主管不合格品的控制,
设计部、销售部参与不合格品的控制,由监理公司监督施工单位对不
合格品做好标只和记录,并报项目主管,根据不同情况,由项目主管
或工程部经理进行评审,必要时设计部、销售部经理参与评审,评审
后可能是进行返工,让步接收,降级使用,拒收处理,返工、返修后
由监理公司重新检验,作好记录。
4.14.纠正和预防措施控制:
a.通过对实际存在的或潜在的不合格因素进行调查分析,采取措施,
消除产生原因,有效地防止不合格的发生和再发生。
b.贯标办是纠正和预防措施的主管部门,负责质量体系运行,工程
部主要对甲供料及工程质量负责。
c.为消除实际和潜在不合格原因所采取的任何纠正或预防措施应与
问题的重要性及所承受的风险程序相适应。
d.纠正措施包括:
•有效地处理用户意见及不合格报告。
•调查产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因。
•确定消除不合格原因所需的纠正措施。
•实施控制,并验证纠正措施的有效性。
e.预防措施包括:
•通过适当住处来源,如质量记录中反映的潜在不合格原因,服
务报告等以发现分析并消除不合格的潜在原因。
•预防措施由费标办责成主管部门制订实施计划,由管理者代表
进行审核批准后执行。
•贯标办和工程部在实施中进行跟踪,最后进行验证,并报告管
理者代表。
•0预防措施的实施记录由贯标办保存,涉及文件需更改的按文
件和资料控制程序进行,并将有关信息报告管理者或提交管理
评审。
f.相关文件。
4.15.搬运、贮存、包装、防护和交付:
施工所用材料物品由仓库保管,按规定的出入库方法管理,定期
检查库存品状况,以便发现变质情况。
对已建成的房屋作适当的防护,包括防火、防盗、防损、防水等。
4.16.质量记录:
a.有效地控制好质量记录,以证明公司质量活动达到规定要求,并在
需要时满足追溯的要求。
b.质量记录包括管理评审、合同评审、分供方评审文件与资料控制、
过程控制、不合格品控制,纠正预防措施内审、培训等各种质量体
系运行中的质量记录。
c.贯标办负责质量体系有关质量记录的控制,各部门负责本部门质
量记录的控制。
d.质量记录进行适当标识,所有质量记录应清晰、保管方式应便于
存取和检索,保持适宜环境,以防之损坏、变质和法失。
e.质量记录按规定保存期保存,合同规定时可提供给客户查阅。
f.相关文件:质量记录控制程序。
4.17.内部质量审核:
a.进行内部质量审核,以验证质量活动和有关结果是否符合计划安
排,并确定质量体系的有效性。
b.管理者代表主持和内部质量审核,一般每半年进行二次。内审由
经过培训并经管理者代表任命的内审员进行。
c.内审按计划进行,保持受审部门由与本部门无直接责任的内审员
进行。
d.内审组负责将评审资料整理,对不合格项由贯标办进行跟踪验证。
e.相关文件:内部质量审核程序。
4.18.培训:
a.对从事与质量有影响
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