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文档简介
中级会计考试中的审计内容解析姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列关于审计目标的说法,正确的是()
A.评估财务报表的合法性
B.评价财务报表的公允性
C.评价财务报表的完整性
D.评价财务报表的合规性
2.审计过程中,注册会计师应当关注以下哪些风险()
A.管理层舞弊风险
B.审计程序执行不当风险
C.审计证据不足风险
D.审计报告错误风险
3.下列关于审计证据的表述,正确的是()
A.审计证据应当具有可靠性
B.审计证据应当具有相关性
C.审计证据应当具有充分性
D.审计证据应当具有及时性
4.下列关于审计程序的说法,正确的是()
A.审计程序应当根据审计目标进行设计
B.审计程序应当考虑被审计单位的风险
C.审计程序应当考虑审计证据的充分性和适当性
D.审计程序应当考虑审计人员的专业能力
5.下列关于审计报告的说法,正确的是()
A.审计报告应当客观、公正
B.审计报告应当清晰、简洁
C.审计报告应当明确指出审计发现的问题
D.审计报告应当包括审计人员的意见
6.下列关于审计质量控制的说法,正确的是()
A.审计质量控制是审计工作的重要组成部分
B.审计质量控制应当贯穿于审计工作的全过程
C.审计质量控制应当由审计机构负责
D.审计质量控制应当符合相关法律法规的要求
7.下列关于内部控制的说法,正确的是()
A.内部控制是企业管理的重要组成部分
B.内部控制可以降低企业风险
C.内部控制可以提高企业效益
D.内部控制可以保证财务报表的真实性
8.下列关于审计意见的说法,正确的是()
A.审计意见应当客观、公正
B.审计意见应当明确、具体
C.审计意见应当基于充分的审计证据
D.审计意见应当符合相关法律法规的要求
9.下列关于审计报告的披露要求,正确的是()
A.审计报告应当披露审计意见
B.审计报告应当披露审计程序
C.审计报告应当披露审计发现的问题
D.审计报告应当披露审计人员的意见
10.下列关于审计师职业道德的说法,正确的是()
A.审计师应当保持独立性
B.审计师应当遵循诚实守信原则
C.审计师应当遵循保密原则
D.审计师应当遵循公正原则
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计工作主要是为了验证财务报表的真实性和公允性。()
2.注册会计师在执行审计工作时,应当保持职业怀疑态度。()
3.审计师在审计过程中,有权获取所有与审计相关的信息。()
4.审计报告中的保留意见是指审计师对财务报表的某些方面存在重大疑虑,但不足以发表否定意见。()
5.审计师在审计过程中,应当关注被审计单位是否存在舞弊行为。()
6.内部控制的有效性越高,审计师所需的审计程序就越少。()
7.审计师在审计过程中,如果发现重大错误,应当立即通知被审计单位的管理层。()
8.审计师在执行审计工作时,不得泄露任何被审计单位的商业秘密。()
9.审计师在审计过程中,应当遵循审计准则的要求。()
10.审计师在发表审计意见时,应当基于审计证据的充分性和适当性。()
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在执行审计工作时,应当关注的主要风险。
2.解释审计师在审计过程中如何判断内部控制的有效性。
3.简述审计报告中的无保留意见、保留意见、否定意见和拒绝表示意见的含义。
4.阐述审计师在执行审计工作时,如何保持职业怀疑态度。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计在维护市场经济秩序中的重要作用,并结合实际案例进行分析。
2.论述审计师职业道德在审计工作中的重要性,并探讨如何提高审计师的职业道德水平。
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.下列不属于审计师职责的是()
A.审查财务报表的真实性
B.评估被审计单位的风险
C.设计审计程序
D.提供税务咨询服务
2.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大错误,应当()
A.立即调整财务报表
B.要求管理层纠正错误
C.向股东报告
D.不采取任何行动
3.下列关于审计证据的说法,正确的是()
A.审计证据必须完全一致
B.审计证据应当与审计目标相关
C.审计证据可以仅限于财务数据
D.审计证据应当由审计师自行收集
4.审计师在执行审计工作时,下列哪项不是审计师的主要职责()
A.确保财务报表的合法性
B.评估财务报表的公允性
C.确保财务报表的完整性
D.确保财务报表的及时性
5.审计师在审计过程中,发现管理层存在舞弊行为,应当()
A.立即向管理层报告
B.向股东报告
C.向监管机构报告
D.保持沉默
6.下列关于审计报告的说法,正确的是()
A.审计报告必须由审计师亲自签名
B.审计报告可以由审计师助理签名
C.审计报告应当包括审计师的独立意见
D.审计报告可以不包含审计师的联系方式
7.审计师在执行审计工作时,下列哪项不是审计师应当遵循的原则()
A.独立性原则
B.客观性原则
C.公正性原则
D.效率原则
8.下列关于内部控制的说法,正确的是()
A.内部控制是审计师的责任
B.内部控制可以完全消除风险
C.内部控制可以降低风险发生的可能性
D.内部控制可以替代审计程序
9.审计师在发表审计意见时,下列哪项不是审计意见的类型()
A.无保留意见
B.保留意见
C.否定意见
D.审计师意见
10.下列关于审计师职业道德的说法,正确的是()
A.审计师可以接受被审计单位的礼品
B.审计师可以同时担任被审计单位的顾问
C.审计师应当保持独立性
D.审计师可以泄露被审计单位的商业秘密
试卷答案如下:
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.BCD
解析思路:审计目标包括评估财务报表的公允性、完整性和合规性,但不涉及合法性。
2.ABCD
解析思路:审计过程中应关注的风险包括管理层舞弊、审计程序执行不当、审计证据不足和审计报告错误。
3.ABCD
解析思路:审计证据应具备可靠性、相关性、充分性和及时性,以确保其能够支持审计结论。
4.ABCD
解析思路:审计程序的设计应基于审计目标,考虑被审计单位的风险,并确保审计证据的充分性和适当性,同时也要考虑审计人员的专业能力。
5.ABD
解析思路:审计报告中的无保留意见表明财务报表在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制,且公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量。
二、判断题(每题2分,共10题)
1.√
解析思路:审计工作旨在验证财务报表的真实性和公允性,确保财务信息的可靠性和透明度。
2.√
解析思路:审计师应保持职业怀疑态度,以识别和评估重大错报风险。
3.√
解析思路:审计师有权获取与审计相关的信息,以便进行全面和深入的审计。
4.×
解析思路:保留意见是指审计师对财务报表的某些方面存在重大疑虑,但不足以发表否定意见。
5.√
解析思路:审计师有责任关注被审计单位是否存在舞弊行为,并采取适当措施。
6.×
解析思路:内部控制的有效性提高并不意味着审计师所需的审计程序就会减少,因为审计程序还需要考虑其他因素。
7.√
解析思路:审计师发现重大错误时,应立即通知管理层,以便及时纠正。
8.√
解析思路:审计师应遵守保密原则,不得泄露被审计单位的商业秘密。
9.√
解析思路:审计师在执行审计工作时,必须遵循审计准则的要求。
10.√
解析思路:审计师发表审计意见时,必须基于充分的审计证据。
三、简答题(每题5分,共4题)
1.解析思路:审计师在执行审计工作时,应当关注的主要风险包括财务报表错报风险、舞弊风险、法律法规遵循风险、信息沟通风险等。
2.解析思路:审计师通过了解被审计单位内部控制的设计和执行情况,评估其有效性,包括控制活动、信息与沟通、风险评估、控制活动、监督等要素。
3.解析思路:无保留意见表示审计师认为财务报表
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