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文档简介

政法资金拨付管理办法一、总则(一)目的为加强政法资金的管理,规范资金拨付流程,提高资金使用效益,保障政法工作的顺利开展,根据国家有关法律法规和财务管理制度,结合本公司/组织实际情况,制定本办法。(二)适用范围本办法适用于本公司/组织政法资金的拨付管理,包括但不限于财政拨款、专项经费、业务经费等各类政法资金。(三)基本原则1.依法依规原则:严格遵守国家法律法规和财务制度,确保资金拨付合法合规。2.专款专用原则:政法资金应专款专用,不得挪作他用,确保资金用于规定的政法业务和项目。3.预算控制原则:资金拨付应严格按照预算执行,不得超预算拨款。4.绩效导向原则:注重资金使用绩效,提高资金使用效益,促进政法工作目标的实现。二、资金预算管理(一)预算编制1.各部门应根据政法工作任务和目标,结合实际情况,编制年度资金预算。预算编制应详细、准确,明确资金用途、金额和时间安排。2.资金预算应包括人员经费、公用经费、业务经费、专项经费等各类政法资金。其中,人员经费应按照国家有关规定和标准编制;公用经费应根据实际工作需要和定额标准编制;业务经费应根据具体业务项目和工作计划编制;专项经费应根据政法工作重点和专项任务编制。3.各部门应在规定时间内将编制好的资金预算报财务部门审核。财务部门应会同相关部门对预算进行审核,提出修改意见,报公司/组织领导审批。(二)预算执行1.经批准的资金预算是资金拨付的依据,各部门应严格按照预算执行,不得擅自调整预算。2.如因特殊情况需要调整预算,应按照规定程序办理。具体程序为:部门提出书面申请,说明调整原因和调整内容;财务部门会同相关部门进行审核,提出审核意见;报公司/组织领导审批。3.财务部门应加强对预算执行情况的监控,定期对预算执行情况进行分析和通报。对预算执行不力的部门,应督促其采取措施加以改进。(三)预算调整1.在预算执行过程中,如遇国家政策调整、工作任务变化、突发事件等原因,需要调整预算的,应按照规定程序办理预算调整手续。2.预算调整应遵循必要性、合理性和可行性原则,确保调整后的预算能够满足政法工作需要,同时不影响资金的正常使用和效益。3.预算调整申请应包括调整原因、调整内容、调整金额、调整时间等详细信息,并附相关证明材料。财务部门会同相关部门对预算调整申请进行审核,提出审核意见,报公司/组织领导审批。三、资金拨付流程(一)申请1.各部门根据工作需要和预算安排,填写资金拨付申请表。申请表应包括申请部门、申请日期、资金用途、金额、支付方式等内容,并附相关证明材料。2.申请部门负责人对申请表及相关证明材料进行审核,签字确认后报财务部门。(二)审核1.财务部门收到资金拨付申请表后,应按照规定的审核流程进行审核。审核内容包括申请表填写是否完整、准确,资金用途是否符合规定,金额是否与预算一致,支付方式是否合规等。2.财务部门应会同相关部门对资金使用的必要性、合理性和可行性进行审核。对于重大资金支出项目,应组织专家进行论证。3.审核过程中,如发现申请表及相关证明材料存在问题,财务部门应及时与申请部门沟通,要求其补充或更正相关材料。(三)审批1.经审核无误的资金拨付申请表,报公司/组织领导审批。公司/组织领导应根据资金预算、工作实际需要等情况进行审批。2.对于重大资金支出项目,公司/组织领导应召开专题会议进行研究决策。(四)拨付1.经审批同意的资金拨付申请,财务部门应按照规定的支付方式及时办理资金拨付手续。支付方式包括财政直接支付、财政授权支付、银行转账、现金支付等。2.财务部门应严格按照审批金额和支付方式进行资金拨付,不得擅自改变支付金额和支付方式。3.资金拨付后,财务部门应及时将资金拨付情况反馈给申请部门,并做好相关账务处理。四、资金使用管理(一)使用范围政法资金应严格按照规定的使用范围使用,主要用于政法机关履行职能所需的人员经费、公用经费、业务经费、专项经费等支出。具体包括但不限于:1.人员经费:包括工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费等。2.公用经费:包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。3.业务经费:包括办案经费、侦查技术装备费、司法鉴定费、法律援助经费、社区矫正经费等。4.专项经费:包括政法基础设施建设经费、信息化建设经费、社会治安综合治理经费、政法队伍建设经费等。(二)使用原则1.合法合规原则:资金使用应符合国家法律法规和财务制度的规定,不得用于违法违规的支出。2.效益优先原则:注重资金使用效益,合理安排资金,提高资金使用效率,确保政法工作目标的实现。3.勤俭节约原则:严格控制经费支出,杜绝铺张浪费,降低行政成本。4.专款专用原则:专项资金应专款专用,不得挪用、挤占,确保资金用于规定的项目和用途。(三)支出审批1.政法资金支出应按照规定的审批程序进行审批。一般支出由部门负责人审批;较大金额支出由分管领导审批;重大金额支出由公司/组织领导审批。2.支出审批应严格把关,确保支出合法合规、真实合理。审批人应认真审核支出凭证,核实支出内容和金额,签字确认后方可报销。(四)报销管理1.报销凭证应真实、合法、有效,包括发票、收据、报销单等。报销凭证应注明支出内容、金额、日期、付款单位等信息,并加盖收款单位公章。2.报销时,应按照规定的报销流程进行。报销人应填写报销单,附相关报销凭证,经部门负责人审核、分管领导审批后,报财务部门审核报销。3.财务部门应加强对报销凭证的审核,对不符合规定的报销凭证,不予报销。对弄虚作假、骗取报销的,应依法依规追究相关人员的责任。五、资金监督检查(一)内部监督1.公司/组织应建立健全内部监督机制,加强对政法资金拨付、使用和管理情况的监督检查。2.财务部门应定期对政法资金的收支情况进行内部审计,检查资金是否按照规定的用途使用,是否存在违规支出等问题。3.各部门应加强对本部门资金使用情况的自查自纠,及时发现和纠正存在的问题。(二)外部监督1.接受财政、审计、纪检监察等部门的监督检查,如实提供有关资料,积极配合监督检查工作。2.对财政、审计、纪检监察等部门提出的问题,应及时整改落实,并将整改情况书面报告相关部门。(三)责任追究1.对违反本办法规定,擅自挪用、挤占、截留政法资金,或者因管理不善导致资金浪费

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