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文档简介
危废台账管理办法一、总则(一)目的为加强公司危险废物管理,规范危险废物台账记录,确保危险废物的产生、贮存、转移、处置等环节符合国家相关法律法规和行业标准要求,有效防控环境风险,特制定本办法。(二)适用范围本办法适用于公司内所有涉及危险废物产生、收集、贮存、转移、利用、处置活动的部门和岗位。(三)依据法律法规及标准1.《中华人民共和国环境保护法》2.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》3.《危险废物转移联单管理办法》4.《危险废物经营许可证管理办法》5.《国家危险废物名录》6.相关环保行业标准及地方环保法规要求(四)术语和定义1.危险废物:指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。2.台账:对危险废物从产生到最终处置全过程的详细记录,包括危险废物的种类、数量、来源、去向、处置方式等信息。3.危险废物转移联单:指危险废物产生单位在转移危险废物时,按照环保部门规定填写的,用以记录危险废物转移情况的凭证。二、管理职责(一)环保部门职责1.负责制定和完善公司危废台账管理制度,并监督执行。2.指导和培训各部门相关人员正确填写危废台账。3.定期检查危废台账记录情况,确保记录准确、完整、及时。4.负责与环保部门沟通协调,按时报送危废相关数据和报表。5.参与公司危险废物管理工作的监督检查,对发现的问题提出整改意见并跟踪落实。(二)产生部门职责1.负责本部门危险废物的分类收集、暂存管理,并按照规定如实填写危废台账。2.配合环保部门做好危险废物的申报登记、转移联单等工作。3.负责本部门危废台账的日常维护和保管,确保台账记录的真实性和完整性。4.对本部门危险废物管理工作中存在的问题及时向环保部门反馈,并积极采取措施进行整改。(三)贮存部门职责1.按照危险废物贮存要求,设置专门的贮存场所,确保危险废物安全贮存。2.对进入贮存场所的危险废物进行核对、登记,记录危险废物的名称、数量、来源、入库日期等信息,并及时更新危废台账。3.负责贮存场所的日常管理和维护,防止危险废物泄漏、流失、扩散等事故发生。4.配合环保部门和产生部门做好危险废物的转移工作,如实提供相关信息。(四)转移处置部门职责1.负责公司危险废物的转移计划制定和申报工作,确保危险废物合法转移。2.按照环保部门要求,填写危险废物转移联单,并在转移过程中妥善保管联单。3.与有资质的危险废物处置单位签订处置协议,确保危险废物得到安全、有效的处置。4.及时更新危废台账,记录危险废物的转移时间、接收单位、处置情况等信息。三、台账建立(一)台账格式1.公司统一制定危废台账格式,包括封面、目录、正文等部分。2.正文应包含危险废物的基本信息(名称、类别、代码、产生环节等)、产生情况(日期、数量、来源等)、贮存情况(贮存场所、入库日期、出库日期、库存数量等)、转移情况(转移日期、接收单位、联单编号、转移数量等)、处置情况(处置日期、处置单位、处置方式、处置数量等)等内容。(二)台账记录要求1.台账记录应使用钢笔、中性笔或计算机打印,不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的书写工具。2.记录内容应真实、准确、完整,不得随意涂改、伪造。如有涂改,应在涂改处加盖部门印章或责任人签字确认。3.台账记录应及时、连续,不得漏记、迟记。产生危险废物的当日应完成台账记录。4.对于危险废物的名称、类别、代码等信息,应严格按照《国家危险废物名录》及相关标准填写,确保准确无误。(三)台账建立流程1.产生部门在危险废物产生后,由专人负责填写危废产生记录,记录内容包括危险废物的名称、数量、产生日期、产生环节等信息。2.产生部门将填写好的危废产生记录提交给贮存部门,贮存部门根据接收情况,在危废台账中记录危险废物的入库日期、贮存场所、库存数量等信息。3.当危险废物需要转移时,转移处置部门负责填写危险废物转移联单,并在危废台账中记录转移日期、接收单位、联单编号、转移数量等信息。4.危险废物处置后,转移处置部门应及时在危废台账中记录处置日期、处置单位、处置方式、处置数量等信息。四、台账管理(一)台账更新1.危废台账应定期更新,确保记录信息的时效性。一般每月进行一次全面核对和更新,如有危险废物产生、转移、处置等情况发生,应及时更新台账。2.在更新台账时,应仔细核对各项数据的准确性,如有疑问或发现错误,应及时核实并进行修正。(二)台账保管1.危废台账应妥善保管,防止丢失、损坏或泄露。台账保存期限不得少于[X]年。2.台账应存放在安全、干燥、通风的场所,避免受潮、发霉、虫蛀等情况。3.电子台账应进行备份,备份数据应存储在不同的介质上,并分别存放于不同的地点,防止数据丢失。(三)台账查阅1.公司内部人员因工作需要查阅危废台账时,应填写《危废台账查阅申请表》,经所在部门负责人批准后,到环保部门查阅。2.环保部门应指定专人负责台账查阅工作,并做好查阅记录,记录查阅时间、查阅人、查阅内容等信息。3.外部单位(如环保部门、审计部门等)因工作需要查阅危废台账时,应按照相关法律法规要求,办理查阅手续。公司应积极配合,提供必要的协助。五、危险废物转移联单管理(一)联单填写1.危险废物转移联单应按照环保部门规定的格式和内容填写,确保信息准确、完整。2.联单第一联由产生单位留存,第二联交移出地环境保护行政主管部门,第三联由运输单位随危险废物转移运行,第四联交接受单位,第五联交接受地环境保护行政主管部门。3.联单填写应使用黑色或蓝色钢笔、中性笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的书写工具。联单不得随意涂改,如有涂改,应在涂改处加盖填写单位印章或责任人签字确认。(二)联单运行1.危险废物转移前,产生单位应将填写好的危险废物转移联单提交给运输单位,运输单位在接收危险废物时,应核对联单信息与危险废物实际情况是否相符,并在联单上签字确认。2.运输单位将危险废物运输至接受单位后,接受单位应在联单上签字确认接收情况,并将联单第四联返回给产生单位。3.产生单位在收到接受单位返回的联单第四联后,应将联单第一联、第二联、第五联分别存档保存,并按照环保部门要求定期报送联单数据。(三)联单存档1.危险废物转移联单保存期限不得少于[X]年。联单应按照年度、类别进行分类存档,便于查阅和管理。2.联单存档应建立专门的档案柜或文件夹,确保联单存放有序,易于查找。3.电子联单应进行备份,备份数据应存储在不同的介质上,并分别存放于不同的地点,防止数据丢失。六、监督与考核(一)监督检查1.环保部门应定期对各部门危废台账管理情况进行监督检查,检查内容包括台账记录的准确性、完整性、及时性,危险废物的分类收集、贮存、转移、处置情况等。2.监督检查可采取现场查看、查阅资料、询问相关人员等方式进行。对于检查中发现的问题,应及时下达《整改通知书》,要求责任部门限期整改。(二)考核机制1.公司建立危废台账管理考核机制,将各部门危废台账管理工作纳入绩效考核体系
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