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文档简介
银行审计面试题目及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)1.银行审计的主要目标不包括()A.合规性B.效益性C.风险性D.创新性2.以下哪项不属于银行财务报表审计的内容()A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.员工工资表3.银行审计中,对于内部控制的测试方法不包括()A.观察B.函证C.询问D.检查4.审计人员审查银行贷款业务,关注的重点是()A.贷款流程B.贷款额度C.贷款利息D.贷款审批5.银行审计过程中,审计证据的可靠性最强的是()A.银行内部文件B.审计人员自行计算的数据C.被审计单位管理层声明D.银行客户提供的资料6.下列不属于银行审计风险的是()A.固有风险B.控制风险C.经营风险D.检查风险7.对银行固定资产审计,主要审查()A.固定资产购置B.固定资产折旧C.固定资产维护D.固定资产盘点8.银行审计中,对存款业务审计的核心是()A.存款真实性B.存款利率C.存款期限D.存款结构9.审计人员在审计银行资金业务时,重点关注()A.资金来源B.资金运用C.资金安全性D.资金流动性10.银行审计报告的主要使用者不包括()A.银行管理层B.股东C.监管机构D.银行客户答案:1.D2.D3.B4.D5.B6.C7.B8.A9.C10.D二、多项选择题(每题2分,共10题)1.银行审计的范围包括()A.财务报表审计B.内部控制审计C.合规审计D.绩效审计2.银行审计过程中获取审计证据的方法有()A.检查B.监盘C.分析程序D.重新计算3.内部控制的要素包括()A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通4.银行贷款业务审计要点包括()A.贷款审批程序B.贷款担保情况C.贷款偿还情况D.贷款定价5.审计人员对银行财务报表进行分析的内容有()A.偿债能力分析B.盈利能力分析C.营运能力分析D.发展能力分析6.银行审计中可能存在的风险有()A.审计证据不充分B.审计程序执行不到位C.审计人员专业胜任能力不足D.被审计单位不配合7.对银行存款业务审计,需要关注的方面有()A.存款账户的开立与使用B.存款利息计算C.存款的安全性D.存款的流动性8.银行固定资产审计内容包括()A.固定资产的购置与处置B.固定资产的折旧计提C.固定资产的清查盘点D.固定资产的减值准备9.银行审计报告应包含的内容有()A.审计目标B.审计范围C.审计发现的问题D.审计建议10.审计人员在审计银行资金业务时,应关注()A.资金交易的合规性B.资金的风险管理C.资金的收益情况D.资金的流动性管理答案:1.ABCD2.ABCD3.ABCD4.ABC5.ABCD6.ABCD7.ABC8.ABCD9.ABCD10.ABCD三、判断题(每题2分,共10题)1.银行审计只能由外部审计机构进行。()2.内部控制健全的银行不存在审计风险。()3.审计人员可以直接相信银行管理层提供的声明。()4.对银行贷款业务审计,只需关注贷款审批环节。()5.银行审计报告不需要向社会公开。()6.审计证据的数量越多,审计质量就越高。()7.银行固定资产折旧方法一旦确定,不得变更。()8.存款业务审计主要是审查存款利率是否合规。()9.银行审计过程中,发现问题应立即向监管机构报告。()10.审计人员对银行资金业务的审计,主要关注资金的收益性。()答案:1.×2.×3.×4.×5.×6.×7.×8.×9.×10.×四、简答题(每题5分,共4题)1.简述银行审计的主要作用。答案:监督银行财务信息真实性、合规性;评估内部控制有效性,防范风险;促进银行改善经营管理,提高效益,保障金融体系稳定运行。2.银行审计中,如何进行内部控制测试?答案:通过询问相关人员了解内控情况,观察业务操作流程,检查文件记录,重新执行部分关键控制点等方法,测试内控设计与运行有效性。3.审计人员对银行贷款业务审计时,重点审查哪些方面?答案:重点审查贷款审批程序合规性、贷款担保真实性与有效性、贷款发放与使用合规性、贷款偿还情况及贷款风险分类准确性。4.银行审计报告的基本结构包含哪些内容?答案:包含标题、收件人、引言段、管理层对财务报表的责任段、审计人员的责任段、审计意见段、审计人员签名盖章、事务所名称地址及盖章、报告日期。五、讨论题(每题5分,共4题)1.讨论大数据技术在银行审计中的应用及挑战。答案:应用:可快速处理海量数据,精准发现异常交易等。挑战:数据安全与隐私保护难,技术人才短缺,数据质量参差不齐,审计软件适配难。2.如何加强银行内部审计的独立性和权威性?答案:内部审计部门应直接向董事会或审计委员会报告;人员配备独立;赋予充分权限获取信息;审计结果公开透明并监督整改,提高其独立性和权威性。3.谈谈银行审计与金融监管的关系。答案:二者相辅相成。银行审计为金融监管提供微观层面银行运营信息,是监管依据;金融
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