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文档简介

龙岩评审费管理办法第一章总则第一条目的为加强龙岩地区评审费的管理,规范评审工作经费的使用,提高资金使用效益,保障评审工作的顺利开展,特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于在龙岩地区开展的各类评审活动所涉及的评审费管理,包括但不限于项目评审、资质评审、专业技术资格评审等。第三条基本原则1.合规性原则:评审费的管理和使用必须符合国家法律法规、财务制度以及相关行业标准的要求。2.合理性原则:评审费的确定应根据评审工作的实际需求和复杂程度,确保费用合理、公平、公正。3.专款专用原则:评审费应专项用于评审工作相关支出,不得挪作他用。4.透明性原则:评审费的使用应公开透明,接受相关部门、单位及社会的监督。第二章评审费的分类及标准第四条评审费分类1.专家评审费:支付给参与评审工作的各类专家的费用。2.工作人员费用:包括评审组织过程中涉及的工作人员的劳务报酬、交通补贴等。3.其他费用:如评审场地租赁、资料印刷、设备购置等与评审工作直接相关的费用。第五条专家评审费标准1.正高级专业技术职称专家:半天评审工作,评审费标准为[X]元/人;一天评审工作,评审费标准为[X]元/人;超过一天的评审工作,超过部分每天按照[X]元/人计算。2.副高级专业技术职称专家:半天评审工作,评审费标准为[X]元/人;一天评审工作,评审费标准为[X]元/人;超过一天的评审工作,超过部分每天按照[X]元/人计算。3.中级专业技术职称专家:半天评审工作,评审费标准为[X]元/人;一天评审工作,评审费标准为[X]元/人;超过一天的评审工作,超过部分每天按照[X]元/人计算。4.其他专业人员:根据其专业水平和参与评审工作的实际贡献,参照上述标准适当调整,但不得低于[X]元/半天。第六条工作人员费用标准1.评审组织人员:根据其工作任务量和工作难度,给予每人每天[X]元的劳务报酬。2.资料整理人员:按照实际工作天数,每人每天[X]元计算。3.交通补贴:根据工作人员在龙岩地区内的实际交通出行情况,给予每人每次[X]元的交通补贴,用于往返评审地点的交通费用支出。第七条其他费用标准1.评审场地租赁:根据场地的面积、地理位置、使用时长等因素,按照市场价格确定租赁费用,原则上每次租赁费用不得超过[X]元。2.资料印刷:根据实际印刷数量和印刷规格,按照印刷成本核算费用,确保印刷费用合理、合规。3.设备购置:如需购置与评审工作相关的设备,应按照相关采购流程进行,费用按照实际购置价格计入评审费支出。第三章评审费的申请与审批第八条申请流程1.评审项目发起部门:在评审项目确定后,由负责该项目的部门填写《龙岩评审费申请表》,详细说明评审项目的名称、内容、评审时间、评审专家人数及专业要求等信息,并根据评审费分类及标准,预估各项费用金额。2.部门负责人审核:申请表提交后,由部门负责人对申请内容进行审核,确认评审项目的必要性、费用预算的合理性等,审核通过后签字盖章。3.财务部门审核:财务部门收到经部门负责人审核后的申请表后,对费用预算进行财务合规性审核,重点审核费用标准是否符合规定、预算金额是否准确等,审核通过后签字盖章。4.分管领导审批:申请表经财务部门审核通过后,提交分管领导进行审批。分管领导根据评审项目的实际情况和公司/组织的财务状况,对评审费申请进行最终审批,审批通过后签字盖章。第九条审批权限1.单项评审费预算在[X]元以下的:由部门负责人审核,财务部门审核,分管领导审批。2.单项评审费预算在[X]元(含)至[X]元之间的:由部门负责人审核,财务部门审核,分管领导审核后报总经理审批。3.单项评审费预算在[X]元以上的:由部门负责人审核,财务部门审核,分管领导审核后报公司/组织领导班子集体研究审批。第四章评审费的支付与结算第十条支付方式1.专家评审费:原则上通过银行转账方式支付给专家个人。在支付前,需由专家本人提供身份证号码、银行卡号等信息,并填写《专家评审费支付申请表》,经评审项目负责人和财务部门审核后办理支付手续。2.工作人员费用:按照公司/组织的工资发放流程,通过银行代发方式支付给工作人员。3.其他费用:对于场地租赁、资料印刷等费用,根据合同约定和实际支付情况,通过银行转账方式支付给相关供应商或服务提供商。第十一条支付时间1.专家评审费:在评审工作结束后的[X]个工作日内完成支付。2.工作人员费用:按照公司/组织的工资发放时间支付。3.其他费用:根据合同约定的付款时间支付,如无约定,在收到相关发票并验收合格后的[X]个工作日内支付。第十二条结算管理1.定期结算:财务部门应定期对评审费的支出情况进行结算,编制《龙岩评审费结算报表》,详细记录各项评审费的收入、支出、结余等情况,并报送公司/组织领导及相关部门。2.年度决算:每年年末,财务部门应对全年的评审费进行决算,汇总编制《龙岩评审费年度决算报告》,对评审费的使用情况进行全面分析和总结,为下一年度的评审费管理提供参考依据。第五章评审费的使用监督与管理第十三条内部监督1.财务部门监督:财务部门负责对评审费的使用进行日常监督,确保费用支出符合财务制度和本办法的规定,对发现的问题及时进行纠正和处理。2.审计部门监督:审计部门定期对评审费的使用情况进行审计,检查费用支出的真实性、合法性、合理性,对违规行为提出审计意见并督促整改。第十四条外部监督1.接受相关部门检查:积极配合财政、审计、纪检监察等部门对评审费使用情况的检查,如实提供相关资料和信息。2.社会监督:建立健全评审费信息公开制度,通过公司/组织官网、政务公开栏等渠道,向社会公开评审费的使用情况,接受社会公众的监督。第十五条违规处理1.对于违反本办法规定,虚报、冒领、截留、挪用评审费的单位和个人,一经查实,责令其限期退还违规所得,并按照有关法律法规的规定给予相应的处罚;情节严重的,依法追究法律责任。2.对在评审费管理工作中存在失职、渎职行为的工作人员,按照公司/组织的相关规定进行

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