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文档简介
PAGE厅机关严格执行财务制度厅机关财务制度执行规范一、总则(一)目的为加强厅机关财务管理,规范财务行为,确保财务工作合法、合规、有序进行,提高资金使用效益,保障厅机关各项工作的顺利开展,特制定本财务制度。(二)适用范围本制度适用于厅机关各部门及所属单位。(三)基本原则1.合法性原则:严格遵守国家有关法律法规和财务规章制度。2.真实性原则:财务核算应当以实际发生的经济业务为依据,如实反映财务状况和经营成果。3.完整性原则:涵盖厅机关财务活动的全过程,确保各项财务收支都能得到有效管理。4.准确性原则:财务数据的记录、计算和报告应准确无误。5.及时性原则:及时处理财务业务,按时编制财务报表,为决策提供及时有效的财务信息。二、财务预算管理(一)预算编制1.各部门应根据年度工作计划和工作任务,结合上一年度预算执行情况,提出本部门年度预算建议数。2.财务部门负责对各部门预算建议数进行审核、汇总,综合考虑厅机关整体工作目标和财力状况,编制年度预算草案。3.年度预算草案经厅党组会议审议通过后,报上级主管部门审批。(二)预算执行1.厅机关各部门必须严格按照批准的预算执行,不得擅自调整预算。2.因特殊情况需要调整预算的,应按照规定程序报经批准。3.财务部门要加强对预算执行情况的监控和分析,定期向厅领导报告预算执行情况。(三)预算调整1.预算执行过程中,如遇国家政策调整、工作任务变化等原因需要调整预算的,由相关部门提出书面申请。2.财务部门对申请进行审核后,提出调整预算建议,报厅党组会议审议。3.经批准调整的预算,应及时下达各部门执行。三、收入管理(一)收入范围厅机关收入包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入等。(二)收入管理要求1.各项收入应严格按照国家规定的收费项目和收费标准收取,确保收入合法合规。2.收费票据应统一使用财政部门监制的票据,不得擅自使用自制票据或其他非法票据。3.收入应及时足额上缴国库或财政专户,不得截留、挪用。(三)收入核算财务部门应按照国家统一的会计制度进行收入核算,确保收入数据真实、准确、完整。四、支出管理(一)支出分类支出分为基本支出和项目支出。基本支出包括人员经费和公用经费;项目支出是指为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出。(二)支出审批1.日常公用经费支出,由部门负责人审核签字后,报分管领导审批。2.专项经费支出,由项目负责人提出申请,经部门负责人审核、分管领导审核后,报厅长审批。3.重大支出事项,需经厅党组会议研究决定。(三)支出标准1.人员经费支出应严格按照国家规定的工资、津贴、补贴等标准执行。2.公用经费支出应根据实际工作需要,按照厉行节约、勤俭办事的原则,制定合理的支出标准。3.项目支出应按照项目预算和合同约定执行,确保专款专用。(四)支出报销1.报销凭证应真实、合法、有效,具备发票、收据、审批单等必要的凭证。2.报销手续应齐全,按照规定的程序进行审批。3.财务部门应严格审核报销凭证,对不符合规定的报销凭证不予报销。五、资产管理(一)资产分类厅机关资产包括流动资产、固定资产、无形资产等。(二)资产购置1.各部门根据工作需要提出资产购置申请,经财务部门审核、分管领导审批后,报厅长审批。2.资产购置应按照政府采购规定进行,确保采购过程公开、公平、公正。(三)资产验收资产购置后,由使用部门和资产管理部门共同进行验收,确保资产数量、质量、规格等符合要求。(四)资产使用1.各部门应建立资产使用管理制度,明确资产使用责任人,确保资产安全、完整。2.资产使用过程中发生的维修、保养等费用,按照规定进行报销。(五)资产处置1.资产处置包括资产的报废、转让、捐赠等。2.资产处置应按照规定程序进行审批,经批准后进行处置。3.资产处置收入应及时上缴国库或财政专户。六、财务审批与报销流程(一)财务审批流程1.经办人填写费用报销单或借款单,注明费用名称、金额、用途等。2.部门负责人审核签字,确认费用支出的合理性和必要性。3.分管领导审批,对费用支出进行把关。4.财务部门审核票据的真实性、合法性、完整性,审核通过后报厅长审批。5.重大支出事项需经厅党组会议研究决定。(二)报销流程1.经办人将审批后的报销凭证整理粘贴好,附上相关证明材料,提交给财务部门。2.财务部门对报销凭证进行审核,审核无误后予以报销。3.报销款项通过银行转账等方式支付给经办人。七、财务监督与检查(一)内部监督1.财务部门应定期对厅机关财务收支情况进行内部审计,及时发现和纠正财务管理中存在的问题。2.各部门应配合财务部门的内部监督工作,如实提供财务资料和相关情况。(二)外部监督接受上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查,对检查中发现的问题及时整改。八、财务人员管理(一)人员配备根据工作需要,配备具备相应专业知识和技能的财务人员。(二)岗位职责明确财务人员的岗位职责,确保各项财务工作有序开展。(三)
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