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文档简介

审计经理简历模板基本信息姓名:__________性别:__________年龄:__________联系电话:__________电子邮箱:__________求职意向:审计经理|意向领域:__________(可填写:内部审计统筹、财务审计管理、合规审计管控、专项审计主导、内控体系搭建、审计团队管理、风险管理审计等)|可到岗时间:__________期望薪资:__________意向城市:__________意向机构类型:国有企业、大型集团公司、上市公司、制造业企业、外资企业、头部审计事务所、财务咨询公司、事业单位(可勾选或填写)个人概述____年审计相关工作经验,其中____年审计团队管理经验,深耕内部审计、财务审计、合规审计及专项审计领域,精通国家审计法规、财经准则、企业内控管理制度、资本市场监管要求及审计项目全流程统筹方法,具备扎实的审计专业功底、系统的全局思维及优秀的团队管理能力。擅长审计团队搭建与赋能、审计战略规划与落地、重大审计项目统筹、内控体系搭建与优化、审计风险防控及跨部门协同管控,熟练操作审计工具(鼎信诺、用友审计等)、财务软件、数据分析工具及办公系统,坚守审计独立性、客观性、公正性原则,注重审计质量与效率,具备极强的风险识别能力、逻辑分析能力、决策能力及沟通协调能力。秉持“统筹管控、合规筑基、风险预警、提质增效”的工作理念,主导各类重大审计项目,搭建完善的审计体系与内控机制,带领团队排查企业经营管理中的重大风险、内控漏洞,推动审计整改闭环,规范企业运营管理,为企业资产安全、合规经营、高质量发展提供全方位的审计支撑与决策参考。工作经历机构名称:__________(企业审计部/集团审计中心/头部审计事务所)|岗位:审计经理|工作时间:____年____月-____年____月直接上级:__________(如:审计总监、财务总监、董事长)|下属团队:__________人(含审计主管、审计专员、专项审计人员等)|主要负责工作:__________(如:审计团队管理、审计战略规划、审计项目统筹、内控体系搭建、合规审计管控、审计制度完善、风险防控等)核心工作职责及成果:1.审计团队搭建与全面管理:牵头负责审计团队的搭建、人员招聘、分层培训、绩效考核及梯队建设工作,制定完善的团队管理制度、岗位职责及工作流程,明确工作目标与考核标准,搭建系统化培训体系,涵盖审计专业技能、实操方法、法规政策、风险识别等方面,提升团队整体专业素养与实操能力。统筹分配团队工作任务,协调解决工作中的重大审计难题,激发团队凝聚力与执行力,打造一支专业、高效、严谨、务实的审计团队,任职期间,培养审计主管____名、核心审计骨干____名,团队工作效率提升____%,审计项目合格率达100%,无重大审计差错及违规事件。2.审计战略规划与制度完善:结合企业发展战略、行业趋势及监管要求,牵头制定企业中长期审计战略规划、年度审计计划及季度审计重点,明确审计工作方向、核心目标及实施路径,推动审计战略与企业经营战略深度融合。牵头梳理、修订完善企业审计管理制度、审计准则、操作规范及内控流程,搭建标准化、规范化的审计管理体系,明确审计权限、工作流程及质量标准,推动审计工作规范化、精细化、常态化发展,任职期间,修订审计管理制度____项、完善审计操作规范____个,搭建完整的审计管理体系,提升审计工作专业性与系统性。3.重大审计项目统筹与落地:主导企业重大审计项目的全流程统筹工作,包括财务审计、合规审计、运营审计、专项审计(如:资金风险专项审计、舞弊专项审计、并购重组专项审计、内控有效性专项审计等),制定详细的审计方案、风险防控措施及时间节点,统筹项目团队开展审计工作,把控审计质量、进度及风险,协调解决项目推进中的重大问题、跨部门协同问题及复杂审计疑点。任职期间,主导重大审计项目____个,覆盖集团各业务板块/子公司,累计核查财务凭证____张、运营数据____条,排查重大风险隐患____处、内控漏洞____个,推动问题整改闭环,为企业规避经济损失____万元。4.审计质量管控与成果转化:建立完善的审计质量管控体系,制定审计项目质量标准、审核流程及复盘机制,对审计计划、审计方案、工作底稿、审计证据、审计报告进行全流程审核,确保审计工作严谨、规范,审计结论客观、公正、精准。牵头开展审计项目复盘工作,总结审计经验与不足,优化审计方法与流程,推动审计成果转化,将审计发现的问题、风险隐患及优化建议,转化为企业内控优化、管理提升的具体举措,推动建立长效风险防控机制____项,助力企业提升经营管理水平。5.内控体系搭建与优化升级:牵头搭建企业全面内控管理体系,梳理企业各业务环节、各部门内控流程,识别内控薄弱环节,制定内控优化方案及实施计划,推动内控体系落地执行,定期开展内控有效性审计,评估内控执行效果,督促各部门落实内控要求,完善内控流程。任职期间,搭建完整的企业内控体系1套,优化内控流程____个,推动内控体系与审计工作深度融合,提升企业内控管理水平,有效防范各类经营风险、财务风险及合规风险,顺利通过外部审计机构、监管部门的内控核查____次。6.审计整改闭环与风险预警:建立审计整改闭环管理体系,制定审计整改管理制度、考核机制及跟踪流程,牵头负责审计整改工作的统筹、督促及落实,对接各业务部门、子公司,传达整改要求,核查整改落实情况,确认整改效果,对未按期完成整改、整改不到位的部门进行约谈、考核问责,确保审计发现的所有问题全部整改到位。搭建审计风险预警机制,定期开展企业风险排查,识别重大审计风险点,发布风险预警报告,提出针对性的风险防控建议,为企业管理层决策提供精准参考,任职期间,跟踪整改问题____项,整改完成率达____%,有效化解各类重大风险。7.跨部门协同与外部对接:统筹协调审计部门与企业内部财务、运营、人力、业务等各部门的工作衔接,建立常态化沟通机制,推动审计工作与业务工作深度融合,协助各部门解决内控执行、合规经营中的相关问题,提升企业整体管理效能。负责与外部审计机构、税务机关、监管部门、行业协会等外部单位的对接工作,配合外部审计、核查工作,提供完整、准确的审计资料,协调解决外部对接中的重大事宜,维护企业良好的外部形象,任职期间,顺利配合外部审计、核查工作____次,获得外部单位高度认可。8.舞弊防控与专项治理:牵头建立企业舞弊防控体系,制定舞弊防控管理制度、举报机制及调查流程,开展舞弊风险排查工作,对举报线索、审计发现的舞弊疑点进行深入调查核实,出具舞弊调查报告,提出处理建议及防控措施,严肃查处舞弊行为,维护企业利益。任职期间,查处舞弊案件____起,挽回经济损失____万元,建立舞弊防控长效机制,有效遏制舞弊行为发生。(可添加过往审计管理相关工作经历,格式同上,重点突出审计团队管理、项目统筹、内控搭建、风险管控等核心能力及成果)机构名称:__________|岗位:__________(如:审计主管、资深审计专员、专项审计负责人)|工作时间:____年____月-____年____月核心工作职责及成果:__________(重点填写与审计经理岗位相关的管理及统筹工作,如:审计团队辅助管理、审计项目辅助统筹、内控体系辅助搭建、专项审计主导等,突出统筹能力、管理潜力及专业积累,明确相关工作成果)专业技能1.理论知识:扎实掌握审计学、财务会计、财务管理、财经法规、企业内控管理、审计准则、资本市场监管规则等核心知识,精通内部审计、财务审计、合规审计、专项审计的实操流程及统筹方法,熟悉国家审计法规、税收政策、行业监管要求及企业经营管理全流程,具备系统的审计专业理论储备、全局思维及风险管控意识,坚守审计独立性、客观性、公正性原则。2.操作技能:熟练操作审计工具(鼎信诺、用友审计、ACL等)、财务软件(用友、金蝶等)集团版全模块、ERP系统、数据分析工具(Tableau、PowerBI等)及办公系统,精通审计项目统筹、凭证核查、数据查询、报表分析、审计建模等操作;熟练运用Excel、WPS进行复杂审计数据统计、公式运用、数据透视表分析、审计报告编制,具备独立统筹重大审计项目、搭建内控体系、开展风险排查的实操能力,能高效处理各类重大审计复杂问题、突发事宜。3.核心能力:具备极强的全局统筹能力和决策能力,擅长结合企业战略制定审计规划,统筹推进审计项目、内控体系搭建及风险防控各项工作;具备优秀的团队管理能力,擅长团队搭建、培训、考核及激励,打造高效专业的审计团队;具备较强的风险识别能力和逻辑分析能力,能快速排查重大审计疑点、分析问题成因,提出合理的整改建议及风险防控措施;具备极强的沟通协调能力和谈判能力,能高效对接高层、各部门及外部单位,妥善处理各类重大审计及协同事宜;具备较强的审计质量管控能力,能全流程把控审计项目质量,确保审计工作规范、精准;具备较强的学习能力和适应能力,能快速掌握新的审计法规、监管要求及审计工具,提升自身专业及管理水平。4.其他技能:__________(如:具备中级/高级审计师、注册会计师(CPA)、税务师、国际注册内部审计师(CIA),熟悉集团公司审计管理规范,擅长跨境审计、并购重组专项审计,具备上市公司审计管理经验,具备良好的文字撰写能力、报告编制能力及保密意识,具备较强的抗压能力及责任担当等)。教育背景学历:__________专业:__________(如:审计学、会计、财务管理、财务会计、审计与会计、财经管理、风险管理等)|毕业院校:__________毕业时间:____年____月核心课程:__________(可填写:审计学、内部审计、财务审计、合规审计、企业内控管理、审计准则、审计项目管理、风险管理、财经法规、财务管理等,突出与审计经理岗位相关的专业及管理课程)荣誉奖项:__________(如:校级优秀毕业生、国家奖学金、专业一等奖学金、机构优秀审计经理、优秀管理者、审计管理成果奖、专项审计杰出贡献奖等,非必填)(可添加在职教育/培训经历,如:审计经理高级研修班、审计项目管理培训、内控体系搭建专项培训、注册会计师/税务师进阶培训、风险管理培训、最新审计法规及监管要求培训等)证书资质1.核心证书:__________(如:中级/高级审计师、注册会计师(CPA)、税务师、国际注册内部审计师(CIA)、风险管理师等)|发证时间:____年____月|发证机构:__________2.其他证书:__________(如:英语四级/六级证书、计算机二级证书、普通话二级甲等证书、Excel高级应用证书、审计工具操作证书、领导力培训证书等,非必填)项目经验项目名称:__________(如:集团年度财务审计统筹项目、企业内控体系搭建项目、资金风险专项审计项目、舞弊专项审计项目、并购重组专项审计项目、审计管理体系优化项目等)项目时间:____年____月-____年____月|项目角色:项目总负责人|项目背景:__________(结合审计经理岗位特性,如:集团规模扩张,需统筹开展年度财务审计,规范各子公司财务经营;企业内控体系不完善,需搭建标准化内控体系,防范经营风险;企业存在资金使用不规范隐患,需开展资金风险专项审计;出现舞弊举报线索,需开展舞弊专项调查;企业推进并购重组,需开展专项审计,保障并购安全等)项目职责:1.牵头梳理项目核心需求,结合企业战略目标及监管要求,制定详细的项目推进计划、审计方案、风险防控措施及责任分工,统筹项目全流程推进;2.负责项目团队管理、任务分配及进度管控,带领团队开展审计实操、证据核查、问题排查等工作,协调解决项目推进中的重大复杂问题、跨部门协同问题及外部对接问题;3.把控项目质量,对审计底稿、审计证据、审计报告进行全流程审核,确保项目成果客观、公正、精准;4.牵头开展项目复盘,总结项目经验与不足,优化审计方法及流程,推动项目成果转化,建立长效风险防控机制,为企业管理层决策提供精准参考。项目成果:1.完成__________(如:统筹完成集团年度财务审计、搭建标准化内控体系1套、完成资金风险/舞弊专项审计、优化审计管理体系1套);2.达成__________(如:排查重大风险隐患____处、内控漏洞____个,推动整改完成____项,挽回经济损失____万元,内控合规水平显著提升,审计工作效率提升____%,顺利通过外部核查);3.形成__________(如:审计报告____份、专项调查报告____份、内控管理制度手册、审计管理操作规范,为企业后续审计工作、内控管理提供参考,推动企业经营管理规范化、精细化)。(可添加1-2个核心项目,重点突出项目与审计经理岗位的关联性及实际成果,体现团队管理、项目统筹、风险管控、内控搭建能力)自我评价____年审计相关工作经验,其中____年审计团队管理经验,具备扎实的审计专业功底、优秀的团队管理能力、系统的全局思维及极强的风险管控能力,精通审计项目统筹、内控体系搭建、风险防控及审计团队管理,熟练操作各类审计工具、财务软件及数据分析工具,坚守审计独立性、客观性、公正性原则。擅长统筹重大审计项目、搭建完善的审计及内控体系,带领团队排查企业重大风险、规范经营管理,推动审计整改闭环及成果转化,为企业资产安全、合规经营、高质量发展提供全方位

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