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文档简介

市场调查公司财务管理办法第一章总则第一条为加强市场调查公司的财务管理,规范财务行为,确保公司财务工作的顺利进行,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本办法。第二条本办法适用于市场调查公司及其所属各部门。第三条财务管理的基本原则是:严格执行国家有关法律法规和财务规章制度,建立健全内部财务管理制度,如实反映公司财务状况和经营成果,依法计算和缴纳国家税收,保障投资者权益。第二章财务管理体制第四条公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。公司财务管理部门在公司总经理的领导下,负责公司的财务管理和会计核算工作。第五条公司所属各部门应根据公司财务管理的要求,配备专(兼)职财务人员,负责本部门的财务管理和会计核算工作。第三章财务预算管理第六条公司实行财务预算管理制度。财务预算是公司在一定时期内经营活动、投资活动、筹资活动等各项财务活动的总体计划。第七条财务预算的编制应遵循“实事求是、科学合理、积极稳妥”的原则,结合公司的发展战略和经营目标,充分考虑市场变化和公司实际情况。第八条财务预算的内容包括:营业收入预算、营业成本预算、费用预算、利润预算、资产负债预算、现金流量预算等。第九条财务预算的编制程序:公司各部门根据公司的发展战略和经营目标,提出本部门的财务预算草案;公司财务管理部门对各部门的财务预算草案进行审核、汇总,编制公司的财务预算草案;公司总经理办公会对公司的财务预算草案进行审议,经董事会批准后执行。第十条财务预算的执行与控制:公司各部门应严格按照批准的财务预算执行,不得随意调整;公司财务管理部门应加强对财务预算执行情况的监督和控制,定期对财务预算执行情况进行分析和评估,及时发现问题并采取措施加以解决。第四章资金管理第十一条公司实行资金集中管理制度。公司财务管理部门负责公司资金的筹集、调配和使用,确保公司资金的安全、高效运转。第十二条资金筹集:公司根据经营发展的需要,可通过银行贷款、发行债券、吸收投资等方式筹集资金。资金筹集应遵循“规模适度、结构合理、成本最低、风险可控”的原则。第十三条资金使用:公司资金的使用应严格按照批准的财务预算执行,优先保证公司的生产经营活动和重点项目建设的资金需求。资金使用应遵循“专款专用、合理安排、节约使用”的原则。第十四条资金结算:公司应加强资金结算管理,严格按照国家有关法律法规和公司财务管理制度的规定,办理资金结算业务。资金结算应遵循“安全、快捷、准确”的原则。第五章资产管理第十五条公司实行资产管理制度。公司资产管理部门负责公司资产的购置、使用、保管、处置等管理工作,确保公司资产的安全、完整。第十六条固定资产管理:公司固定资产的购置应按照公司的发展战略和经营目标,结合公司的实际情况,进行科学合理的规划和决策。固定资产的购置应遵循“技术先进、经济合理、安全可靠”的原则。固定资产的使用、保管和处置应按照公司固定资产管理制度的规定执行。第十七条流动资产管理:公司应加强流动资产的管理,合理安排流动资产的结构和比例,提高流动资产的使用效率。流动资产的管理应遵循“安全、流动、增值”的原则。第十八条无形资产管理:公司应加强无形资产的管理,保护公司的知识产权,提高公司的核心竞争力。无形资产的管理应遵循“合法、有效、增值”的原则。第六章成本费用管理第十九条公司实行成本费用管理制度。公司成本费用管理部门负责公司成本费用的核算、控制和分析,确保公司成本费用的合理、节约。第二十条成本费用核算:公司应按照国家有关法律法规和财务会计准则的规定,对公司的成本费用进行核算。成本费用核算应遵循“真实、准确、完整”的原则。第二十一条成本费用控制:公司应加强成本费用的控制,建立健全成本费用控制制度,严格控制成本费用的开支范围和标准。成本费用控制应遵循“事前控制、事中控制、事后控制”相结合的原则。第二十二条成本费用分析:公司应定期对成本费用进行分析,找出成本费用管理中存在的问题和不足,提出改进措施和建议。成本费用分析应遵循“客观、深入、全面”的原则。第七章财务报告与财务分析第二十三条公司实行财务报告制度。公司财务管理部门应按照国家有关法律法规和财务会计准则的规定,编制财务报告,如实反映公司的财务状况和经营成果。第二十四条财务报告的内容包括:资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注等。第二十五条财务报告的编制应遵循“真实、准确、完整、及时”的原则。财务报告应经公司法定代表人、财务负责人签字盖章后,报送有关部门和单位。第二十六条公司应定期进行财务分析,对公司的财务状况和经营成果进行评价和预测,为公司的经营决策提供依据。财务分析应遵循“客观、深入、全面”的原则。第八章财务监督与审计第二十七条公司实行财务监督制度。公司财务管理部门应加强对公司财务活动的监督和检查,确保公司财务工作的规范、有序进行。第二十八条财务监督的内容包括:财务预算的执行情况、资金的使用情况、资产的管理情况、成本费用的控制情况等。第二十九条公司实行内部审计制度。公司内部审计部门应定期对公司的财务活动进行审计,对公司财务管理和会

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