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文档简介

镇政府工程结算财务制度一、镇政府工程结算财务制度

第一章总则

第一条为规范镇政府工程结算财务管理,加强工程结算资金的管理和使用,提高资金使用效益,确保工程结算的合法合规性,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等国家有关法律法规,结合镇政府实际,制定本制度。

第二条本制度适用于镇政府及所属部门组织实施的各类工程项目的结算财务管理。

第三条工程结算财务管理应遵循“统一领导、分级管理、权责明确、规范运作”的原则。

第四条镇政府财政部门负责工程结算财务管理的组织和监督,确保工程结算资金的合理使用和有效监管。

第五条工程结算财务管理应坚持公开、公平、公正的原则,确保工程结算过程的透明和公正。

第二章职责分工

第六条镇政府财政部门负责工程结算财务管理的总体规划和组织实施,包括制定工程结算财务管理制度、审核工程结算资料、监督工程结算资金的使用等。

第七条镇政府审计部门负责对工程结算财务进行审计监督,确保工程结算资金的合法合规使用。

第八条镇政府项目建设部门负责工程项目的立项、设计和施工管理,包括组织工程项目的招标、投标、合同签订、施工监督等。

第九条镇政府工程结算审核部门负责工程结算的审核工作,包括审核工程量、审核结算单价、审核结算总价等。

第十条镇政府工程结算支付部门负责工程结算资金的支付工作,包括审核支付申请、办理支付手续、监督资金使用等。

第三章工程结算程序

第十一条工程项目立项后,项目建设部门应组织编制工程预算,经财政部门审核后报镇政府审批。

第十二条工程项目施工过程中,项目建设部门应加强对施工质量的监督,确保工程质量符合设计要求。

第十三条工程项目完工后,项目建设部门应组织编制工程结算资料,包括工程量清单、结算单价、结算总价等。

第十四条工程结算资料编制完成后,应报送工程结算审核部门进行审核。

第十五条工程结算审核部门应在收到工程结算资料后,按照规定的程序和标准进行审核,审核无误后报财政部门审批。

第十六条财政部门审核无误后,报镇政府审批。

第十七条镇政府审批通过后,工程结算支付部门应按照审批结果办理支付手续。

第四章工程结算审核标准

第十八条工程结算审核应以工程量清单、结算单价、结算总价等为依据,确保工程结算的准确性和合理性。

第十九条工程量清单应按照国家有关标准编制,确保工程量的准确性和完整性。

第二十条结算单价应按照市场价格或政府定价执行,确保结算单价的合理性和公正性。

第二十一条结算总价应按照工程量清单和结算单价计算,确保结算总价的准确性和合理性。

第五章工程结算资金管理

第二十二条工程结算资金应按照镇政府财务管理制度进行管理,确保资金使用的合法合规性。

第二十三条工程结算资金支付应按照工程结算审批程序进行,确保资金支付的准确性和及时性。

第二十四条工程结算资金使用应加强监督,确保资金使用的有效性和效益性。

第六章监督检查

第二十五条镇政府财政部门应定期对工程结算财务管理进行检查,确保工程结算财务管理的规范性和有效性。

第二十六条镇政府审计部门应定期对工程结算财务进行审计,确保工程结算资金的合法合规使用。

第二十七条镇政府项目建设部门应加强对工程项目的监督管理,确保工程项目的质量和进度。

第七章责任追究

第二十八条对违反本制度规定的,应依法依规追究相关责任人的责任。

第二十九条对工程结算财务管理中出现的违法违规行为,应依法依规进行处理。

第三十条对工程结算财务管理中出现的重大问题,应依法依规追究相关责任人的责任。

第八章附则

第三十一条本制度由镇政府财政部门负责解释。

第三十二条本制度自发布之日起施行。

二、镇政府工程结算财务制度的具体实施细则

第一章工程结算资料的编制与提交

第一条工程项目完工后,项目建设部门应立即组织编制工程结算资料。编制人员应包括项目管理人员、技术人员和财务人员,确保资料的全面性和准确性。

第二条工程结算资料应包括工程量清单、结算单价、结算总价、施工合同、变更签证单、材料价格证明、验收报告等。其中,工程量清单应按照国家有关标准编制,确保工程量的准确性和完整性。

第三条结算单价应按照市场价格或政府定价执行。项目建设部门应收集市场价格信息,必要时可进行市场调研,确保结算单价的合理性和公正性。

第四条结算总价应按照工程量清单和结算单价计算。计算过程中应仔细核对每一项数据的准确性,确保结算总价的准确性和合理性。

第五条工程结算资料编制完成后,项目建设部门应组织内部审核,确保资料的准确性和完整性。内部审核通过后,应报送工程结算审核部门进行审核。

第二章工程结算审核的程序与标准

第六条工程结算审核部门收到工程结算资料后,应立即组织审核人员对资料进行审核。审核人员应包括工程技术人员、财务人员和审计人员,确保审核工作的全面性和专业性。

第七条审核人员应首先核对工程量清单,确保工程量的准确性和完整性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实工程量。

第八条审核人员应其次核对结算单价,确保结算单价的合理性和公正性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实市场价格信息。

第九条审核人员应再次核对结算总价,确保结算总价的准确性和合理性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实计算过程。

第十条审核过程中,审核人员应做好审核记录,详细记录审核过程中发现的问题和解决方案。审核记录应作为审核报告的附件。

第十一条审核完成后,审核部门应编写审核报告,详细记录审核过程和审核结果。审核报告应包括审核意见、审核结论和建议等内容。

第三章工程结算资金的支付与管理

第十二条工程结算资金支付应按照工程结算审批程序进行。项目建设部门应提交支付申请,包括支付依据、支付金额、支付对象等信息。

第十三条工程结算支付部门收到支付申请后,应立即组织审核人员对申请进行审核。审核人员应包括财务人员和审计人员,确保审核工作的全面性和专业性。

第十四条审核人员应首先核对支付依据,确保支付依据的合法性和合规性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实支付依据。

第十五条审核人员应其次核对支付金额,确保支付金额的准确性和合理性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实支付金额。

第十六条审核人员应再次核对支付对象,确保支付对象的合法性和合规性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实支付对象。

第十七条审核完成后,审核部门应编写审核报告,详细记录审核过程和审核结果。审核报告应包括审核意见、审核结论和建议等内容。

第十八条工程结算资金支付完成后,支付部门应将支付凭证报送财政部门备案。财政部门应定期对支付凭证进行抽查,确保资金支付的合法合规性。

第四章工程结算的监督检查

第十九条镇政府财政部门应定期对工程结算财务管理进行检查。检查内容包括工程结算资料的编制、工程结算审核的程序与标准、工程结算资金的支付与管理等。

第二十条检查过程中,财政部门应做好检查记录,详细记录检查过程中发现的问题和解决方案。检查记录应作为检查报告的附件。

第二十一条检查完成后,财政部门应编写检查报告,详细记录检查过程和检查结果。检查报告应包括检查意见、检查结论和建议等内容。

第二十二条镇政府审计部门应定期对工程结算财务进行审计。审计内容包括工程结算资料的编制、工程结算审核的程序与标准、工程结算资金的支付与管理等。

第二十三条审计过程中,审计部门应做好审计记录,详细记录审计过程中发现的问题和解决方案。审计记录应作为审计报告的附件。

第二十四条审计完成后,审计部门应编写审计报告,详细记录审计过程和审计结果。审计报告应包括审计意见、审计结论和建议等内容。

第五章工程结算的责任追究

第二十五条对违反本制度规定的,应依法依规追究相关责任人的责任。责任追究包括警告、罚款、行政处分等。

第二十六条对工程结算财务管理中出现的违法违规行为,应依法依规进行处理。处理措施包括责令整改、追回资金、追究法律责任等。

第二十七条对工程结算财务管理中出现的重大问题,应依法依规追究相关责任人的责任。责任追究包括降级、撤职、追究刑事责任等。

第六章附则

第二十八条本制度由镇政府财政部门负责解释。

第二十九条本制度自发布之日起施行。

三、镇政府工程结算财务制度的具体实施细则

第一章工程结算资料的编制与提交

第一条工程项目完工后,项目建设部门应立即组织编制工程结算资料。编制人员应包括项目管理人员、技术人员和财务人员,确保资料的全面性和准确性。

第二条工程结算资料应包括工程量清单、结算单价、结算总价、施工合同、变更签证单、材料价格证明、验收报告等。其中,工程量清单应按照国家有关标准编制,确保工程量的准确性和完整性。

第三条结算单价应按照市场价格或政府定价执行。项目建设部门应收集市场价格信息,必要时可进行市场调研,确保结算单价的合理性和公正性。

第四条结算总价应按照工程量清单和结算单价计算。计算过程中应仔细核对每一项数据的准确性,确保结算总价的准确性和合理性。

第五条工程结算资料编制完成后,项目建设部门应组织内部审核,确保资料的准确性和完整性。内部审核通过后,应报送工程结算审核部门进行审核。

第二章工程结算审核的程序与标准

第六条工程结算审核部门收到工程结算资料后,应立即组织审核人员对资料进行审核。审核人员应包括工程技术人员、财务人员和审计人员,确保审核工作的全面性和专业性。

第七条审核人员应首先核对工程量清单,确保工程量的准确性和完整性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实工程量。

第八条审核人员应其次核对结算单价,确保结算单价的合理性和公正性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实市场价格信息。

第九条审核人员应再次核对结算总价,确保结算总价的准确性和合理性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实计算过程。

第十条审核过程中,审核人员应做好审核记录,详细记录审核过程中发现的问题和解决方案。审核记录应作为审核报告的附件。

第十一条审核完成后,审核部门应编写审核报告,详细记录审核过程和审核结果。审核报告应包括审核意见、审核结论和建议等内容。

第三章工程结算资金的支付与管理

第十二条工程结算资金支付应按照工程结算审批程序进行。项目建设部门应提交支付申请,包括支付依据、支付金额、支付对象等信息。

第十三条工程结算支付部门收到支付申请后,应立即组织审核人员对申请进行审核。审核人员应包括财务人员和审计人员,确保审核工作的全面性和专业性。

第十四条审核人员应首先核对支付依据,确保支付依据的合法性和合规性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实支付依据。

第十五条审核人员应其次核对支付金额,确保支付金额的准确性和合理性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实支付金额。

第十六条审核人员应再次核对支付对象,确保支付对象的合法性和合规性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实支付对象。

第十七条审核完成后,审核部门应编写审核报告,详细记录审核过程和审核结果。审核报告应包括审核意见、审核结论和建议等内容。

第十八条工程结算资金支付完成后,支付部门应将支付凭证报送财政部门备案。财政部门应定期对支付凭证进行抽查,确保资金支付的合法合规性。

第四章工程结算的监督检查

第十九条镇政府财政部门应定期对工程结算财务管理进行检查。检查内容包括工程结算资料的编制、工程结算审核的程序与标准、工程结算资金的支付与管理等。

第二十条检查过程中,财政部门应做好检查记录,详细记录检查过程中发现的问题和解决方案。检查记录应作为检查报告的附件。

第二十一条检查完成后,财政部门应编写检查报告,详细记录检查过程和检查结果。检查报告应包括检查意见、检查结论和建议等内容。

第二十二条镇政府审计部门应定期对工程结算财务进行审计。审计内容包括工程结算资料的编制、工程结算审核的程序与标准、工程结算资金的支付与管理等。

第二十三条审计过程中,审计部门应做好审计记录,详细记录审计过程中发现的问题和解决方案。审计记录应作为审计报告的附件。

第二十四条审计完成后,审计部门应编写审计报告,详细记录审计过程和审计结果。审计报告应包括审计意见、审计结论和建议等内容。

第五章工程结算的责任追究

第二十五条对违反本制度规定的,应依法依规追究相关责任人的责任。责任追究包括警告、罚款、行政处分等。

第二十六条对工程结算财务管理中出现的违法违规行为,应依法依规进行处理。处理措施包括责令整改、追回资金、追究法律责任等。

第二十七条对工程结算财务管理中出现的重大问题,应依法依规追究相关责任人的责任。责任追究包括降级、撤职、追究刑事责任等。

第六章附则

第二十八条本制度由镇政府财政部门负责解释。

第二十九条本制度自发布之日起施行。

四、镇政府工程结算财务制度的具体实施细则

第一章工程结算资料的编制与提交

第一条工程项目完工后,项目建设部门应立即组织编制工程结算资料。编制人员应包括项目管理人员、技术人员和财务人员,确保资料的全面性和准确性。

第二条工程结算资料应包括工程量清单、结算单价、结算总价、施工合同、变更签证单、材料价格证明、验收报告等。其中,工程量清单应按照国家有关标准编制,确保工程量的准确性和完整性。

第三条结算单价应按照市场价格或政府定价执行。项目建设部门应收集市场价格信息,必要时可进行市场调研,确保结算单价的合理性和公正性。

第四条结算总价应按照工程量清单和结算单价计算。计算过程中应仔细核对每一项数据的准确性,确保结算总价的准确性和合理性。

第五条工程结算资料编制完成后,项目建设部门应组织内部审核,确保资料的准确性和完整性。内部审核通过后,应报送工程结算审核部门进行审核。

第二章工程结算审核的程序与标准

第六条工程结算审核部门收到工程结算资料后,应立即组织审核人员对资料进行审核。审核人员应包括工程技术人员、财务人员和审计人员,确保审核工作的全面性和专业性。

第七条审核人员应首先核对工程量清单,确保工程量的准确性和完整性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实工程量。

第八条审核人员应其次核对结算单价,确保结算单价的合理性和公正性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实市场价格信息。

第九条审核人员应再次核对结算总价,确保结算总价的准确性和合理性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实计算过程。

第十条审核过程中,审核人员应做好审核记录,详细记录审核过程中发现的问题和解决方案。审核记录应作为审核报告的附件。

第十一条审核完成后,审核部门应编写审核报告,详细记录审核过程和审核结果。审核报告应包括审核意见、审核结论和建议等内容。

第三章工程结算资金的支付与管理

第十二条工程结算资金支付应按照工程结算审批程序进行。项目建设部门应提交支付申请,包括支付依据、支付金额、支付对象等信息。

第十三条工程结算支付部门收到支付申请后,应立即组织审核人员对申请进行审核。审核人员应包括财务人员和审计人员,确保审核工作的全面性和专业性。

第十四条审核人员应首先核对支付依据,确保支付依据的合法性和合规性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实支付依据。

第十五条审核人员应其次核对支付金额,确保支付金额的准确性和合理性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实支付金额。

第十六条审核人员应再次核对支付对象,确保支付对象的合法性和合规性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实支付对象。

第十七条审核完成后,审核部门应编写审核报告,详细记录审核过程和审核结果。审核报告应包括审核意见、审核结论和建议等内容。

第十八条工程结算资金支付完成后,支付部门应将支付凭证报送财政部门备案。财政部门应定期对支付凭证进行抽查,确保资金支付的合法合规性。

第四章工程结算的监督检查

第十九条镇政府财政部门应定期对工程结算财务管理进行检查。检查内容包括工程结算资料的编制、工程结算审核的程序与标准、工程结算资金的支付与管理等。

第二十条检查过程中,财政部门应做好检查记录,详细记录检查过程中发现的问题和解决方案。检查记录应作为检查报告的附件。

第二十一条检查完成后,财政部门应编写检查报告,详细记录检查过程和检查结果。检查报告应包括检查意见、检查结论和建议等内容。

第二十二条镇政府审计部门应定期对工程结算财务进行审计。审计内容包括工程结算资料的编制、工程结算审核的程序与标准、工程结算资金的支付与管理等。

第二十三条审计过程中,审计部门应做好审计记录,详细记录审计过程中发现的问题和解决方案。审计记录应作为审计报告的附件。

第二十四条审计完成后,审计部门应编写审计报告,详细记录审计过程和审计结果。审计报告应包括审计意见、审计结论和建议等内容。

第五章工程结算的责任追究

第二十五条对违反本制度规定的,应依法依规追究相关责任人的责任。责任追究包括警告、罚款、行政处分等。

第二十六条对工程结算财务管理中出现的违法违规行为,应依法依规进行处理。处理措施包括责令整改、追回资金、追究法律责任等。

第二十七条对工程结算财务管理中出现的重大问题,应依法依规追究相关责任人的责任。责任追究包括降级、撤职、追究刑事责任等。

第六章附则

第二十八条本制度由镇政府财政部门负责解释。

第二十九条本制度自发布之日起施行。

五、镇政府工程结算财务制度的具体实施细则

第一章工程结算资料的编制与提交

第一条工程项目完工后,项目建设部门应立即组织编制工程结算资料。编制人员应包括项目管理人员、技术人员和财务人员,确保资料的全面性和准确性。

第二条工程结算资料应包括工程量清单、结算单价、结算总价、施工合同、变更签证单、材料价格证明、验收报告等。其中,工程量清单应按照国家有关标准编制,确保工程量的准确性和完整性。

第三条结算单价应按照市场价格或政府定价执行。项目建设部门应收集市场价格信息,必要时可进行市场调研,确保结算单价的合理性和公正性。

第四条结算总价应按照工程量清单和结算单价计算。计算过程中应仔细核对每一项数据的准确性,确保结算总价的准确性和合理性。

第五条工程结算资料编制完成后,项目建设部门应组织内部审核,确保资料的准确性和完整性。内部审核通过后,应报送工程结算审核部门进行审核。

第二章工程结算审核的程序与标准

第六条工程结算审核部门收到工程结算资料后,应立即组织审核人员对资料进行审核。审核人员应包括工程技术人员、财务人员和审计人员,确保审核工作的全面性和专业性。

第七条审核人员应首先核对工程量清单,确保工程量的准确性和完整性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实工程量。

第八条审核人员应其次核对结算单价,确保结算单价的合理性和公正性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实市场价格信息。

第九条审核人员应再次核对结算总价,确保结算总价的准确性和合理性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实计算过程。

第十条审核过程中,审核人员应做好审核记录,详细记录审核过程中发现的问题和解决方案。审核记录应作为审核报告的附件。

第十一条审核完成后,审核部门应编写审核报告,详细记录审核过程和审核结果。审核报告应包括审核意见、审核结论和建议等内容。

第三章工程结算资金的支付与管理

第十二条工程结算资金支付应按照工程结算审批程序进行。项目建设部门应提交支付申请,包括支付依据、支付金额、支付对象等信息。

第十三条工程结算支付部门收到支付申请后,应立即组织审核人员对申请进行审核。审核人员应包括财务人员和审计人员,确保审核工作的全面性和专业性。

第十四条审核人员应首先核对支付依据,确保支付依据的合法性和合规性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实支付依据。

第十五条审核人员应其次核对支付金额,确保支付金额的准确性和合理性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实支付金额。

第十六条审核人员应再次核对支付对象,确保支付对象的合法性和合规性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实支付对象。

第十七条审核完成后,审核部门应编写审核报告,详细记录审核过程和审核结果。审核报告应包括审核意见、审核结论和建议等内容。

第十八条工程结算资金支付完成后,支付部门应将支付凭证报送财政部门备案。财政部门应定期对支付凭证进行抽查,确保资金支付的合法合规性。

第四章工程结算的监督检查

第十九条镇政府财政部门应定期对工程结算财务管理进行检查。检查内容包括工程结算资料的编制、工程结算审核的程序与标准、工程结算资金的支付与管理等。

第二十条检查过程中,财政部门应做好检查记录,详细记录检查过程中发现的问题和解决方案。检查记录应作为检查报告的附件。

第二十一条检查完成后,财政部门应编写检查报告,详细记录检查过程和检查结果。检查报告应包括检查意见、检查结论和建议等内容。

第二十二条镇政府审计部门应定期对工程结算财务进行审计。审计内容包括工程结算资料的编制、工程结算审核的程序与标准、工程结算资金的支付与管理等。

第二十三条审计过程中,审计部门应做好审计记录,详细记录审计过程中发现的问题和解决方案。审计记录应作为审计报告的附件。

第二十四条审计完成后,审计部门应编写审计报告,详细记录审计过程和审计结果。审计报告应包括审计意见、审计结论和建议等内容。

第五章工程结算的责任追究

第二十五条对违反本制度规定的,应依法依规追究相关责任人的责任。责任追究包括警告、罚款、行政处分等。

第二十六条对工程结算财务管理中出现的违法违规行为,应依法依规进行处理。处理措施包括责令整改、追回资金、追究法律责任等。

第二十七条对工程结算财务管理中出现的重大问题,应依法依规追究相关责任人的责任。责任追究包括降级、撤职、追究刑事责任等。

第六章附则

第二十八条本制度由镇政府财政部门负责解释。

第二十九条本制度自发布之日起施行。

六、镇政府工程结算财务制度的具体实施细则

第一章工程结算资料的编制与提交

第一条工程项目完工后,项目建设部门应立即组织编制工程结算资料。编制人员应包括项目管理人员、技术人员和财务人员,确保资料的全面性和准确性。

第二条工程结算资料应包括工程量清单、结算单价、结算总价、施工合同、变更签证单、材料价格证明、验收报告等。其中,工程量清单应按照国家有关标准编制,确保工程量的准确性和完整性。

第三条结算单价应按照市场价格或政府定价执行。项目建设部门应收集市场价格信息,必要时可进行市场调研,确保结算单价的合理性和公正性。

第四条结算总价应按照工程量清单和结算单价计算。计算过程中应仔细核对每一项数据的准确性,确保结算总价的准确性和合理性。

第五条工程结算资料编制完成后,项目建设部门应组织内部审核,确保资料的准确性和完整性。内部审核通过后,应报送工程结算审核部门进行审核。

第二章工程结算审核的程序与标准

第六条工程结算审核部门收到工程结算资料后,应立即组织审核人员对资料进行审核。审核人员应包括工程技术人员、财务人员和审计人员,确保审核工作的全面性和专业性。

第七条审核人员应首先核对工程量清单,确保工程量的准确性和完整性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实工程量。

第八条审核人员应其次核对结算单价,确保结算单价的合理性和公正性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实市场价格信息。

第九条审核人员应再次核对结算总价,确保结算总价的准确性和合理性。如有疑问,应及时与项目建设部门沟通,核实计算过程。

第十条审核过程中,审核人员应做好审核记录,详细记录审核过程中发现的问题和解决方案。审核记录应作为审核报告的附件。

第十一条审核完成后,审核部门应编写审核报告,详细记录审核过程和审核结果。审核报告应包括审核意见、审核结论和建议等内容。

第三章

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