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2026校招:审计笔试题及答案
单项选择题(每题2分,共20分)1.以下不属于审计证据的是()A.发票B.合同C.审计人员个人猜测D.银行对账单2.内部控制的目标不包括()A.保证财务报告的可靠性B.提高经营效率和效果C.杜绝舞弊行为D.遵循适用的法律法规3.审计抽样方法中,属于非统计抽样的是()A.简单随机抽样B.系统抽样C.判断抽样D.货币单元抽样4.下列哪项不属于注册会计师的审计业务()A.财务报表审计B.税务咨询C.内部控制审计D.验资5.审计计划通常分为总体审计策略和()A.具体审计计划B.审计方案C.审计大纲D.审计流程6.审计报告的基本类型不包括()A.无保留意见审计报告B.保留意见审计报告C.否定意见审计报告D.说明书式审计报告7.以下关于审计工作底稿的说法,错误的是()A.是审计证据的载体B.仅指纸质记录C.应反映审计过程和结果D.便于复核和质量控制8.对被审计单位的固定资产进行实地盘点,属于()A.观察程序B.检查程序C.监盘程序D.分析程序9.内部审计的主要目的是()A.查错防弊B.提高企业内部管理水平C.满足外部监管要求D.为股东提供决策依据10.审计业务约定书是由()签订的。A.注册会计师与被审计单位B.会计师事务所与被审计单位C.审计助理与被审计单位D.政府审计部门与被审计单位多项选择题(每题2分,共20分)1.审计按目的和内容分为()A.财务报表审计B.合规审计C.经营审计D.内部审计2.审计证据的特征有()A.充分性B.适当性C.真实性D.合法性3.控制活动包括()A.授权B.业绩评价C.信息处理D.实物控制4.审计程序包括()A.风险评估程序B.控制测试C.实质性程序D.审计抽样5.注册会计师的职业道德基本原则包括()A.诚信B.独立性C.客观和公正D.专业胜任能力和应有的关注6.审计工作底稿的要素包括()A.审计项目名称B.审计过程记录C.审计结论D.编制者和复核者姓名及日期7.可能导致非无保留意见审计报告的情形有()A.审计范围受到限制B.财务报表存在重大错报C.审计证据不充分D.被审计单位不配合审计工作8.下列属于内部审计职能的有()A.监督B.评价C.咨询D.鉴证9.分析程序可以在()阶段运用。A.风险评估B.实质性程序C.总体复核D.控制测试10.审计业务约定书的内容通常包括()A.财务报表审计的目标与范围B.注册会计师的责任C.管理层的责任D.审计收费判断题(每题2分,共20分)1.审计就是查账。()2.审计证据的充分性和适当性相互关联,充分性影响适当性。()3.内部控制健全的企业,不存在任何舞弊风险。()4.注册会计师可以根据需要修改审计计划。()5.审计工作底稿必须在审计报告日后60天内归档。()6.无保留意见审计报告意味着被审计单位的财务报表绝对准确。()7.内部审计部门可以对企业所有经营活动进行审计。()8.审计抽样时,样本规模越大越好。()9.分析程序只能用于发现异常波动,不能直接作为审计证据。()10.审计业务约定书一旦签订,就不能变更。()简答题(每题5分,共20分)1.简述审计证据的可靠性判断原则。2.内部控制的要素有哪些?3.注册会计师在确定审计意见类型时应考虑哪些因素?4.内部审计与外部审计的区别是什么?讨论题(每题5分,共20分)1.讨论如何提高审计证据的质量。2.分析内部控制缺陷对企业的影响。3.探讨审计信息化对审计工作的影响。4.讨论审计人员如何保持独立性。答案单项选择题1.C2.C3.C4.B5.A6.D7.B8.C9.B10.B多项选择题1.ABC2.AB3.ABCD4.ABC5.ABCD6.ABCD7.ABCD8.ABC9.ABC10.ABCD判断题1.×2.×3.×4.√5.√6.×7.√8.×9.×10.×简答题1.外部独立来源>内部来源;直接获取>间接获取;内部控制有效时>内部控制薄弱时;原件>复印件;文件记录等书面>口头。2.内部控制要素包括控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督。3.考虑财务报表存在重大错报的性质和程度、审计范围受到限制的性质和程度,结合错报或受限对财务报表的影响做出判断。4.内部审计是企业内部监督,服务内部管理;外部审计为外部利益相关者服务。在独立性、审计目标、审计范围、审计方法等方面存在差异。讨论题1.合理运用审计程序,获取外部证据,保证证据独立客观;利用信息技术提高效率质量;严格复核,确保证据充分适当。2.内部控制缺陷可能导致企业经营效率低下、决策失误,增加舞弊风险,使财务信息失真,损害企业信誉和形象,影
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