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文档简介
2026差旅费付款通知书致:________________________(付款单位/财务部全称)统一社会信用代码(税号):________________________单位地址:________________________联系电话:________________________依据《中华人民共和国民法典》、公司财务管理制度及差旅费用报销管理办法相关规定,本次申请款项为员工因公出差产生的差旅费,各项差旅支出均为公务所需,符合公司费用报销标准,且已完成差旅审批、票据核验、费用核算、内部审批全流程,票据真实有效、金额核算无误,完全达到差旅费付款条件。现就2026年度本次因公差旅费支付事宜,正式出具本通知书,恳请贵单位按期足额拨付对应款项。一、差旅费基础信息1.出差人姓名:________________________2.所属部门/岗位:________________________3.出差事由:________________________(公务洽谈、项目对接、外出培训、参会学习、外勤办公等)4.出差行程:______年______月______日至______年______月______日,往返地点:__________至__________5.款项所属年度:2026年度6.审批单号:________________________二、差旅费金额明细1.交通费(含机票、车票、打车费等):¥________________________2.住宿费:¥________________________3.餐费补贴:¥________________________4.市内交通费及其他差旅杂费:¥________________________本次差旅费合计金额(小写):¥________________________本次差旅费合计金额(大写):人民币________________________元整金额说明:本次差旅费严格按照公司差旅费用标准核算,所有支出均附有正规合法票据,无超标支出、无私人消费、无违规报销款项,金额经财务部门复核无误,为本次最终应付差旅款项。三、付款期限要求请贵单位于收到本通知书之日起______个工作日内,完成款项审核及拨付工作;本次差旅费最晚付款截止日期:______年______月______日,及时拨付差旅款项,保障后续公务工作顺利开展。四、指定收款账户信息开户名称:________________________开户银行:________________________银行账号:________________________转账备注:2026差旅费+出差人姓名+审批单号,便于财务部门精准核对、快速入账核销。五、付款相关说明1.本次差旅均为因公外出,所有费用均符合公司财务管理制度,报销流程合规、审批手续齐全。2.全部差旅票据均已提交至财务部门留存备查,票据真实、合规、有效,无虚假报销、重复报销情况。3.本次款项仅限银行转账方式拨付,确保款项流转可追溯、财务记账规范。六、异议处理方式若贵单位对本次差旅费金额、票据合规性、审批流程存有异议,请于收到本通知书3个工作日内联系我方对接人复核处理;逾期未提出书面异议,视为认可本通知书全部内容,按期完成款项拨付。七、对接联系方式出差对接人:________________________联系电话:________________________财务对接人:________________________联系电话:________________________本通知书专为2026年度因公差旅费结算出具,与公司财务管理制度、差旅审批文件具有同等效力,望依规完成款项拨付工作。特此通知!申请人/申请部门(盖章签字):_______________
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