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PAGE重庆经审委工作制度一、总则(一)目的为加强重庆经审委的规范化建设,提高经审工作质量和效率,充分发挥经审委在经济监督中的作用,依据相关法律法规和行业标准,结合本地区实际情况,制定本工作制度。(二)适用范围本制度适用于重庆经审委开展的各项经济审查监督工作,包括对各类经济活动、财务收支、资产状况等的审查。(三)基本原则1.依法依规原则:严格遵循国家法律法规、财经纪律以及相关行业标准开展经审工作。2.客观公正原则:以事实为依据,不受任何部门、单位和个人的干扰,公正地进行审查和评价。3.全面监督原则:对涉及经济活动的各个环节、各个方面进行全面审查监督,确保经济活动合法、合规、合理。4.注重实效原则:通过审查监督,发现问题,提出建议,促进被审查单位加强管理,提高经济效益。二、组织架构(一)经审委组成重庆经审委由主任、副主任和委员若干人组成。主任由[具体职务]担任,副主任由[相关职务]担任,委员由[各相关部门负责人或专业人员]担任。(二)职责分工1.主任职责负责经审委的全面工作,主持经审委会议,确定经审工作的重大事项。组织领导经审委开展各项审查监督工作,协调解决工作中出现的问题。审核经审报告等重要文件,对经审工作的结果负责。2.副主任职责协助主任开展工作,负责组织实施经审委的具体审查监督任务。对经审工作中的有关问题进行调查研究,提出意见和建议。审核经审工作中的相关文件和资料,协助主任审核经审报告。3.委员职责按照经审委的工作安排,参与具体的审查监督工作,提供专业意见和建议。对审查监督中发现的问题进行深入调查分析,提出整改建议。配合经审委完成其他相关工作任务。三、工作程序(一)审查计划制定1.根据本地区经济工作重点、上级经审委工作要求以及群众关注的热点问题,制定年度经审工作计划。2.经审工作计划应明确审查项目、审查内容、审查时间、审查人员等,并报经审委主任批准后实施。(二)审查准备1.成立审查组,明确审查组组长和成员,审查组成员应具备相应的专业知识和工作经验。2.收集与审查项目相关的法律法规、政策文件、财务会计资料、业务档案等资料,了解被审查单位的基本情况和经济活动状况。3.制定审查方案,明确审查的目标、范围、内容、方法、步骤以及人员分工等。(三)审查实施1.审查组按照审查方案的要求,通过查阅资料、实地查看、调查询问、数据分析等方式,对被审查单位的经济活动进行全面审查。2.在审查过程中,审查组应做好审查记录,收集相关证据,对发现的问题进行详细记录和分析。3.审查组应与被审查单位进行沟通,听取其对经济活动的介绍和解释,核实有关情况。(四)审查报告撰写1.审查结束后,审查组应及时撰写审查报告。审查报告应包括审查的基本情况、审查发现的问题、问题产生的原因分析、处理建议等内容。2.审查报告应客观、公正、准确,语言表述应严谨规范,数据应真实可靠。3.审查组应将审查报告提交经审委主任审核,经审核通过后,提交经审委会议审议。(五)审查结果处理1.经审委会议对审查报告进行审议,根据审议结果作出审查决定。审查决定应明确对被审查单位存在问题的处理意见,包括整改要求、责任追究等。2.将经审委的审查决定送达被审查单位,并要求其在规定的时间内执行。3.对审查决定的执行情况进行跟踪检查,确保被审查单位按照要求进行整改,落实责任追究。四、审查内容(一)财务收支审查1.审查财务收支的真实性、合法性和完整性,包括各项收入是否足额入账,各项支出是否符合规定的范围和标准。2.检查财务核算是否规范,会计凭证、账簿、报表等是否真实、准确、完整。3.审查财务内部控制制度是否健全有效,是否存在漏洞和风险。(二)资产管理审查1.审查资产的购置、验收、保管、使用、处置等环节是否合规,资产账实是否相符。2.检查固定资产的折旧计提、无形资产的摊销是否正确,资产减值准备的计提是否合理。3.审查对外投资、出租出借资产等经济行为是否符合规定,是否存在潜在风险。(三)经济合同审查1.审查经济合同的签订、履行、变更、终止等环节是否合规,合同条款是否明确、合理。2.检查合同的合法性,是否存在违反法律法规、损害国家利益和集体利益的条款。3.审查合同的执行情况,是否存在违约行为,违约责任是否落实。(四)专项资金审查1.审查专项资金的设立、使用、管理是否符合规定,是否专款专用。2.检查专项资金的绩效目标是否明确,资金使用效益是否达到预期目标。3.审查专项资金的分配、拨付是否公平、公正、公开,是否存在截留、挪用等问题。(五)经济责任审计1.对领导干部在任职期间的经济责任履行情况进行审计,包括财务收支管理、资产管理、经济决策等方面。2.评价领导干部在经济活动中的决策能力、管理水平、廉洁自律等情况。3.为组织部门考核任用领导干部提供经济责任方面的参考依据。五、工作纪律(一)保密纪律1.经审委工作人员应严格遵守保密制度,对在审查工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私等信息予以保密。2.未经批准,不得擅自对外披露审查工作中的有关信息和资料。(二)廉洁纪律1.经审委工作人员应廉洁奉公,不得接受被审查单位的礼品、礼金、宴请等不正当利益。2.在审查工作中应严格遵守职业道德规范,客观公正地开展工作,不得利用职务之便谋取私利。(三)工作纪律1.经审委工作人员应严格遵守工作制度和工作程序,按时完成审查任务,确保工作质量。2.对审查工作中发现的问题应及时报告,不得隐瞒不报或拖延不报。3.应积极配合被审查单位的工作,不得故意刁难或干扰其正常工作秩序。六、培训与考核(一)培训1.定期组织经审委工作人员参加业务培训,提高其专业知识和业务能力。2.培训内容包括法律法规知识、财经审计知识、审查技巧与方法等。3.鼓励经审委工作人员参加各类学术交流活动,不断更新知识结构,提升综合素质。(二)考核1.建立经审委工作人员考核制度,对其工作业绩、工作态度、专业能力等进行全面考核。2.考核结果作为工作人员评先评优、职务晋升、奖励处罚等的重要依据。3.对考核不合格的工作人员
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