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文档简介

2024年财政办工作计划8篇

随便应付完成的工作计划是没有价值的,更无法提高我们的工作能力,工作计划需要有着完

整的工作思路,我今天就为您带来了财政办工作计划8篇,相信一定会对你有所帮助。

财政办工作计划篇1

xxxx年,xx财政所紧紧围绕镇党委、政府的中心工作。深入贯彻落实省、市财政工作会议

精神,全面落实科学发展观,以创先争优为契机,积极开辟财源,狠抓征收管理,进一步优化支

出结构,确保了政府职能运转,确保了全镇各项事业持续、健康发展、现将上半年的工作总结如

下:

一、财政收入情况。

今年市政府年初安月院收任务为xxxx万元,其中:国税XXXX万元,地税XXXX万元,截止

到X月底税收已完成xxxx万元,(剔除烟叶税XXX万元),占全年任务的XXX%,其中地方一

般预算收入完成XXX万元,占全年任务的XX%。

二、调整和优化支出结构,确保收入支出的平衡。

千方百计筹措资金,搞好现金调度,保证政府机构的正常运转,保证各项预算的正常执行。

逐步减少对一般性、竞争性领域的直接投入,严格控制和压缩T性开支,重点控制临时性预算

支出,确保收支平衡。

三、加强财务管理,逐步规范会计核算与会计监督制。

1、强化会计监督与管理,保证会计资料真实,完整、上报数据及时、准确,规范全镇的会

计工作,并接受上级财政和审计部门的监管。

2、完善专项资金管理,结合实际,进一步完善财政支农扶贫,"一事一议”等重点建设资

金的管理,从资金拨付到项目的实施进行了全面监管,对整个资金的投向和使用环节做到心中有

数,收到了较好的效果,整个项目资金的管理和使用规范有序运行。

四、认真做好财政惠农补贴工作。

在此项工作中,我们一是认真核实,修改农户基础信息,账号信息,耐心解答农户疑问,确

保农户顺利领取补贴。

二是在补贴项目的落实上积极向镇党委政府汇报,协调各职能站所抓好项目资金分配落实,

进行公开公示,确保农户无异议.

下半年工作计划:

一、围绕中心,服务大局,迸一步把握好公共财政的投向。把握好支出原则,优化支出结构,

重点保人员经费,保政府职能运转,保稳定,保重点工程建设需要。

二努力挖掘财源,千方百计做大财政"蛋糕”.进一步加强税收征管,坚持目标责任制管

理。做到责任明确,任务到人,从严考核,奖罚兑现,充分调动工作积极性,积极应对新一轮财

税体制调整,主动与税务部门协调沟通,确保各项收入及时到位,努力保证收入任务超额完成。

三、深化财政改革,强化财政监管。

一是组织全镇的村级报账员进行一次业务培训,学习新会计制度,加强业务素质,提高业务

水平;

二是制定和完善农村财务制度,着重抓好民主理财和财务公开制度。财务收支预决算制度和

财务开支审批制度等,实施有效的内部控制职能。

总之,上半年虽做了一些工作,下半年需要更加努力,我们将在各级领导的正确指导下踏实

工作,争先创优,使我镇的财政工作实现新的跨越。

财政办工作计划篇2

20xx年财政监督检查工作的总体要求是:根据《中华人民共和国预算法》、《四川省财政

监督条例》等法律法规的规定,紧密围绕财政中心工作,以贯彻落实新预算法为契机,以^务民

生工程为目标,以强化内部控制为抓手,坚持依法理财,严肃财经纪律,创新理念,突出重点,

优化方式,深入开展各项监督检查,及时反映经济运行和财税管理方面的问题,有效发挥对财政

管理改革的彳呆障和促进作用。认真完成省市财政统一组织的各项检查任务,积极开展本级财政

监督检查工作。根据《四川省财政厅20xx年财政监督检查工作计划》(川财监督(20xx)5号),

结合我县实际,制定20xx年财政监督检查工作计划如下:

一、组织分工

由财监局牵头,负责协调、汇总工作,相关业务股室负责具体检查工作,分管领导任检查组

组长,股室工作人员为检查组成员。

二、检杳单位及内容

(-)上级安排的监督检查

1.完成三个股室的内部监督检查。

2.会计信息质量检查。

3.民生实事资金管理使用情况专项检查:

(1)免作业本费和免学费检杳。

(2)建设公路安仝护栏专项资金检查。

(3)农村公共服务运行绢户专项资金检查。

4.开展省级和本级财政专项资金绩效监督工作。

(二)本级财政监督检杳

1.县教科局:农村义务教育学生营养改善计划专项资金检查,

2.县司法局:司法所经费管理使用情况检杳。

3.县农业局:现代畜牧业经费管理使用情况检查。

4.县民政局:高龄老人补贴经费管理使用情况检有。

5.县卫计局:执业医师补贴经费管理使用情况检查。

6.县城管局:公厕经费管理使用情况检查。

三、检有时间

上级安排的监督检查,按上级文件执行;本级财政监督检查,20xx年4-10月完成,具体

时间由各组组长确定。财监局根据各检查组时间安排,按程序书面通知受检单位。

四、检杳要求

各检查组要从项目申报是否真实可行,资金拨付是否及时到位,资金使用是否符合财务制度,

有无挤占挪用、虚报冒领、铺张浪费等方面进行检查,并对资金使用的社会效益和经济效益进行

客观评价,提出加强财政管理的建议意见。

五、资料归档

各检查组检查完毕,将检查记录及相关材料交财监局,由财监局整理、汇总,形成检查报告,

并做好资料上报和归档工作。

财政办工作计划篇3

一、培植财源,强化征管,努力做大财政收入总量

完善财政投入机制,推进经济“又好又快”发展,培植壮大贬源,加强收入征管,保障财政

稳定增收。

―加大培植财源力度。坚持集中财力办大事,以"一点一线一中心”为重点,积极整合

财政资金,努力盘活资产资源,支持闽北产业集中区建设,促进县域经济发展,做大做强**中心

城市,推动经济发展提速。致力壮大工业经济,多方筹集并管好用活工业发展资金、中小企业科

技创新资金和产业集群发展资金,支持发展优势企业、壮大产业集群、提升工业平台,推进工业

突破,夯实增收基础。加大特色经济扶持力度支持外贸企业参与区域经济合作和开拓国际市场,

发展特色内贸、现代流通和新兴服务业,打造大武夷强势旅游经济,拓展增收渠道。努力推进经

济增长方式转变,支持重点污染源治理、循环经济示范项目建设,促进经济发展与资源开发、环

境保护相统一,保障持续增收。——依法强化收入征管。围绕增收目标,进一步加大财政收入

征管力度。健全财税部门联席会议制度,完善现代化征管手段,强化对重点税源、主体税种的监

控,加强税收征管,促进依法征收,应收尽收。加大对各类专项收入、政府性基金、国有土地有

偿使用收入等非税收入的征管力度,确保各项收入及时入库,构建完整的财政收入体系,增强政

府调控能力

二、加大投入,创新方式,进一步推进新农村建设高度重视"三农"工作,立足多予,逐步

扩大公共财政覆盖农村范围,促进农业持续增效、农民持续增收、农村持续发展。

—加大支农资金投入。围绕建立财政支农资金稳定增长机制,进一步加大财政对“三农"

的投入,确保新增政府投资和教育、卫生、文化支出重点向农村倾斜。全市财政安排农林水事务

支出20873万元,比上年增加1503万元,增长7.76%0——创新财政支农方式。一是加大对

种粮、水稻良种、农机购置等的直接补贴力度,确保财政对“三农”的补助直接体现为农民的收

入。二是继续实行农村“八大员"政府津贴,进一步加大对动物防疫、农产品质量安全检验检测

和农业信息等农业三大体系建设的投入,切实提高社会化服务水平。三是实施农村劳动力转移培

训"阳光工程",支持农村劳动力转移前的职业技能培训,促进农村劳动力转移。——提高农

业生产能力。重点支持农业科技推广、农业产业化、农村扶贫开发、农业综合开发和林业生态、

防灾减灾体系、农村路网工程、农村水利改善工程、农村户用沼气工程建设,全面提高农业综合

生产能力,促进现代农业发展。

三、关注民生,促进和谐,切实提高公共服务质量

调整优化支出结构,加大公共服务领域投入,办好惠民利民实事,推进社会事业发展,让发

展的'成果惠及广大人民群众。——支持科技教育事业发展。全市财政安排科技支出3121万元,

比上年增加599万元增长23.75%重点支持生产力促进中心建设、基础科研和科技成果推广。

全市财政安排教育支出80871万元,比上年增加12794万元,增长18.79%,重点支持农村中

小学d级危房改造、农村义务教育阶段学生免除学杂费、城市低保家庭学生"两免一补”和武

夷学院建设。

——支持公共卫生事业发展。全市财政安排医疗卫生支出22359万元,比上年增加6120

万元,增长37.69%,重点支持医疗卫生体制改革、重大疾病预防控制、卫生服务网络建设和新

型农村合作医疗试点工作。——支持深化"平安**”建设。全市财政安排公共安全支出26236

万元,比上年增加2561万元,增长10.82%,重点保障公检法司机关履行职责的经费需要,支

持维护社会稳定。四、推进改革,强化监管,加快建设公共财政体制坚持公共财政的发展方向,

以改革求创新,用创新促管理,不断提高依法理财、科学理财水平。一深入推进财政改革。

深化部门预算改革,完善基本支出预算编制办法,开展项目支出按经济分类编制预算试点,稳步

推进部门预算编制与执行跟踪试点。推进国库管理制度改革,市县两级同步开展国库集中支付改

革试点。探索创新县乡财政管理体制,全面开展“乡财县管”试点。落实国有农场税费改革政策,

巩固农村税费改革成果,完善农民减负增收长效机制。——切实加强财政管理。开展行政事业

单位资产清查,逐步建立国有资产数据库,探索国有资产有偿使用的新机制。认真测算企业所得

税"两法"合并对我市的影响,研究相关应对措施。改革完善公务接待制度,研究制定新的差旅

费和会议费支出标准,探索建立公务出差、会议定点管理办法。——继续强化财政监督。发挥

财政会计监督职能,强化会计信息质量检查,规范会计基础管理,提高会计信息质量。以效益为

标准选择专项资金项目,加强跟踪问效,严肃查处挤占挪用行为,提高资金使用效益。结合治理

商业贿赂,强化对政府采购的监管,进一步规范政府采购行为。

财政办工作计划篇4

20xx年是实施"十二五”规划的最后一年,也是推动晋江在高起点上实现新发展、再上新

水平的关键一年。财税部门要按照市第十二届党代表大会四次会议、第十六届人大四次会议精神,

坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,

全面贯彻执行新预算法,深入推进财税体制改革,进一步规范政府行为,防范财政风睑,实现有

效监督,提高资金效益.

(-)促进产业结构优化升级

一是要抓好组织收入工作,按照财政总收入增长10%,一般公共预算收入增长9%的目标,

分解落实责任,确保完成全年收入任务。二是坚持抓龙头、铸链条、建集群,在促进工业稳定增

长、培育产业龙头、强化创新驱动、发展互联网经济和服务业上下功夫,积极发现培育新增长点。

三是贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的遨口》、《国务院关于进一步优化企业兼并重

组市场环境的意见》,完善财政投入激励机制,设立战略性产业创业投资基金,灵活运用产业引

导基金、股权投资、风险补偿、企业技改、贷款贴息等科技金融、市场化扶持手段比重,巩固总

部经济和龙头税源。四是加快滨江商务区、金融广场、智能装备产业园、经济开发区"一区多园"

等专业园区建设和项目落地,完善的.金融、物流、资讯等商业支制艮务体系,打造公平的竞争

平台和优越的营商环境。

(二)致力服务新型城镇化建设

构建"政府引导推动有力、投资主体丰富冬元、项目管理精细规范、资金要素保障到位、社

会经济效益良好”的新型投融资体制。按照"政府引导、社会参与、市场运作、平等协商、风险

分担、互利共赢”的原则,建立规范的项目抉择论证和监管机制,完善项目合同文本和财政补贴

管理,推广运用政府不啦会资本合作ppp模式,鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基

础设施投资运营。有节奏加快土地招拍挂出让,及时盘活回笼资金滚动发展。严格执行《国务院

关于加强地方政府性债务管理的意见》,梳堵结合分清责任,规范管理防范风险,健全政府债务

运作机制和风险防控体系。

(三)持续提升社会民生福利

坚持量力而行、尽力而为,加快社会事业发展。完善城乡居民养老、合作医疗、最彳氐生活保

障、经济适用房和廉租住房等制度。重点建立绩效激励机制和落实设备购置、药品供应补助,加

快推进公立医院改革.支持社会福利中心、殡仪馆、疗养院及市医院等惠民、利民项目建设,大

力实施交通便民工程、城市自行车租赁站点、公共停车场等便民建设。支持举办优秀文化活动、

体育赛事,构建惠及全民的公共文化服务体系,提升文化软实力。强化社会治安防控体系,维护

社会和谐稳定推进“平安晋江”建设。加大农村环境保护和基础设施建设力度,安排美丽乡村、

农村排污设施建设、绿化造林、镇村卫生保洁补助4亿元,建设晋江美丽新农村。

(四)构建现代预算管理新体系

贯彻落实新《预算法》,建立健全覆盖公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算

和国有资本经营预算的全口径预算管理体系,探索编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告。

健全预算标准体系,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。建立厉行节约反对

浪费长效机制,完善科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系,推进公务用车制度改

革,严格控制机关运行经费,年度一般公共服务支出剔除体制下划因素实现同比下降。扩大财政

资金绩效目标管理和绩效评价的覆盖面注重绩效评价结果反馈和应用。积极稳妥推进预算公开,

提高财政预算透明度。重点加强征迁款、企业补助、种粮直补和重点国企等专项监督检查,建立

健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制。

(五)全面加强国有资产管理

完善国有资本经营预算和国有企业全面预算,按照产权明晰、权责分明、政企分开、管理科

学原则,建立灵活高效的国有企业经营机制,实行国企经营班子分类管理,探索国企与行政事业

单位干部双向交流制度,政府任命、双向交流和社会公开招聘相结合,培育经营管理人才和优秀

团队。建立以"绩助圭钩、总量控制"为主要内容的薪酬激励机制,健全国企议事决策规则和程

序,加强国企成本效益和费用控制,激发企业经营活力,促进国有资产合理流动,实现保值增值。

贯彻落实《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《地方行政单位国有资产处置管理暂行办法》,

加强安置房等资产信息化管理,安置余房、店面、车库严格实行全市统筹调度,确保公开规范处

置和有效盘;酬I」用。

(六)全力打造优秀服务团队

深入开展"马上就办”等活动,加强机关作风建设和效能建设,建立政令畅通、行为规范、

运转高效的工作运行机制,加强重点工作督导,梳理优化业务流程,提高办事效率。推进依法行

政依法理财创建活动,规范自由裁量权,加强财政干部业务法规知识培训,提高依法理财能力。

严格落实党风廉政建设责任制健全内部监督制约机制确保财政资金和财政干部“两个安全”。

强化镇级财务管理,力口强业务指导,推进财政所标准化建设。

财政办工作计划篇5

今年以来,我镇财政工作在镇党委、政府的高度重视和正确领导下,紧紧围绕全镇中心工作

和财政目标任务,积极履行财政工作的职责和职能,全面深化财政改革,切实保障民生需要,加

强财政监管,促进了陶厂镇经济和社会事业的持续健康发展。现将一年来的工作总结如下:

一、精心组织财政收入

面对严峻的税收形势,积极关注宏观政策和经济形势的变化,密切跟除财税政策调整动向,

加强与国地两税协调配合,强化征管措施,细化收入任务,加强税源调杳和监控,做到应收尽收。

及时发现税收征管中存在的问题,认真分析原因,及时予以解决。预计全年完成财政收入约2570

万元,其中国税收入460万元,地税收入1840万元,财政收入270万元。

二、调整优化支出结构

本看量入为出的原则,努力压缩非生产性支出,合理调度财政资金,重点向民生工程、社会

事业、重点工程等领域倾斜。认真执行厉行节约有关规定,努力降低行政成本,三公经费逐年下

降,提高资金使用效益。全年完成一般预算支出2470万元。

三、充分发挥财政职能

(-)加强财政资金监管

切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作。严格执行财政预算和收支两条线管理,

强化财政法治建设,严格执行各项财政法规,按时报送财政资金监管月报表。认真开展"四清一

建"自查自纠工作,及时召开党委会,对历史遗留问题认真研究,财政所根据处理结果进行账务

处理,并与各部门核对盘点固定资产,损毁需报废的按程序办理,已实际发生的调整账务处理,

做到账账、账实相符。协调计生、土地、民政、农办等部门,配合县审计局开展镇主要负责人任

职三年内的财务审计,对审计意见进行认真研究整改到位。

(二)加强三资委1砒理

严格按照《陶厂镇村级财务管理制度》的要求,把好支出审批,按照村级财务制度相关规定,

实行大额发票审批制。要求各村及社区报账员及时报账。根据村财管理制度每月在10号前,各

村要到财政所报账否则资金一律不予支付,确保了农村财务“三资”管理工作全面步入规范化、

科学化轨道。自6月16日起,陶厂镇政府委托楚天会计师事务所对我镇10个行政村

2012-2014年度财务进行全面审计。对审计出的问题提出整改意见,并限期整改。

(三)完善各项规章制度

建章立制,完善各项规章制度。落实首问负责制、限时办结制等各项制度,建立互控制度,

相互牵制,互相监督,确保资金安全和干部安全。

(四)落实惠农资金政策

截止目前,已通过“一卡通”及时足额发放农作物良种补贴、低保补贴、五保补贴、优抚补

贴、农村危房改造补贴、退耕还林补贴、粮食补贴、综合直补等财政补贴农民资金18个项目51

批次共计发放惠农补贴资金1353.3万元。将所有数据分户录入网络版财政补贴农民资金软件,

使上级单位能及时掌握惠农补贴资金发放动态。

四、稳步推进一事一议财政奖补工作

做好20xx年一事一议财政奖补10个项目的立项、审批、资金筹措、项目实施、资金监管

督查等工作。完善一事一议财政奖补项目资料,10月底一事一议财政奖补项目全部通过县验收

组验收。

五、扎实做好政策性农业保险工作

积极落实政策性农业保险投保工作,始终坚持投保自愿原则,采取直接投保和集中投保相结

合的承保方式,推进承保工作精细化。配合保险公司对受灾农户进行现场查勘,严格理赔程序,

确保政策性农业保险赔款足额发放到位。不定期的开展种粮大户和村协保员培训,宣传投保、理

赔政策,加快推进政策性农业保险工作的开展。

六、强化财政队伍建设

转变职能,认真履行财政服务职能。加强自身修养,为自己充电。根据上级安排,5月中旬

至6月初,全所人员轮流参加"皖中六市乡镇财政干部培训班“;10月下旬,参加市局组织的

财政干部执法考试。不断地更新知识,掌握专业技能,拓展工作思路和方法,提升工作的主动性

和创造性,不断提高自身素质和业务能力。

七、积极配合镇党委政府做好中心工作

为政府当好家、理好财,做好参谋。服从党委、政府安排,积极主动配合参与秸杆禁烧、森

林防火、计划生育等各项中心工作。

20xx年度财政工作计划:

一、充分发挥主观能动性,紧密配合国、地税部门,全方位、多渠道组织收入,做^应收尽

收,确保完成全年收入彳士务。

二、坚持统筹合理地调度资金,确保刚性支出,保障民生,强化预算约束力度,提高财政资

金的使用效益。继续开展33项民生工作,确保群众利益最大化。

三、充分发挥一线监管职能,全面监管镇级各项财政性资金,做好包村干部监管涉农资金工

作,强化内部互控制度,认真进行绩效评价,确保资金安全。

四、坚持依法清查、规范管理、有效监督,建立健全相关制度,着力推进农村集体"三资"

管理制度化、规范化、法制化。开展村级财务审计工作,充分发挥村民自治民主理财的积极性。

五、认真落实各项涉农惠农政策,及时准确地将各项补贴资金通过“一卡通”发放到户。

六、坚持普惠制与特惠制相结合的原则,着力打造亮点工程,做好一事一议财政奖补工作立

项、审批,监督各项目施工,完善各项目资料。

七、坚持市场引导、群众自愿的原则,完善各项政策性农业保险基础资料,做好投保和理赔

基础工作。

八、积极参与镇政府各项中心工作,做好财政所日常业务。

财政办工作计划篇6

为搞好20xx年的财政财务工作,强化资金管理,使各项工作有条不紊、按部就班地进行,

各项任务措施都能按时按质按量地完成,及时、准确地提供有用的会计信息,真正当好领导的参

谋助手作用,特制定如下工作计划:

一、努力做好财政预决算工作,严格执行年初预算,确保仝年收支平衡

20xx年,按照县财政局的要求,在今年县财力趋于紧张的情况下,我们将努力做好财政预

决算工作,年初做好资金预算的编制上报,年中严格按照年初县财政局下达的预算指标合理安排

和使用资金,年终做好部门决算和财政决算工作,务必确保全年财政收支平衡。

二、加强专项资金的规范管理和使用

为加强专项资金的规范管理和使用,乡财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则,

严格资金拨付程序,明确资金用途和使用范围,确保资金使用的合理性、合法性和合规性,有效

促进全乡惠民项目及其他项目顺利推进。

三、积极争取项目和资金,增强乡级财力

20xx年,在保障日常工作正常运转的前提下,我们还要寻求新的发展,为此,乡财政所将

加强与上级部门的密切联系,力求上级部门的支持和政策倾斜,多方筹措资金,不断增加可支配

收入,为我乡各项事业的发展和进步提供有力的财力保障,特别是争取资金做好20xx年一事一

议惠民项目。

四、严格执行《机关内务管理制度》,加强乡级财务管理

(-)费用开支管理

乡财政的所有开支必须坚持先请示后开支的原则,凡遇中心工作和重大活动,必须由具体经

办人以书面报告的形式,造好预算,报分管领导核实,经乡党委书记签字同意后方可开支,且开

支额度必须控制在审批范围内;其他日常零星开支在报销时,必须发票正规,填写规范,票面相

符,报销凭证由经办人签字,经分管领导审核签字后,再由财政所所长对票据的规范性进行审核

签字,并于一周内到党委书记处签批,最后到财政所进行报销。

(二)拨款管理

乡财政所对在乡上有拨款的站所、村队的拨款事项及额度做到心中有数,针对类似村级转移

支付的拨款事项要编制好拨款计划,并报书记、乡长知哓。在拨付款项时,坚持所长管印鉴,出

纳管支票的原则,由出纳根据领导签批的款项及额度开据转账支票后,再交所长审核盖章后方可

办理。在拨付财政专项资金时,乡财政所做好参谋,确保资金专款专用。

(三)票据管理

乡级财政票据管理实行领退制,从县财政局统一购买,用完后再到县财政局统一核销。为加

强票据管理,财政票据由乡财政所出纳负责管理,机关各站所、村委会需开票时,只能在乡财政

所代开,不予领用。

五、进一步加强村级财务的监管和督杳

加强对村级财务的监管和督查力度,年中择时组织乡财政、农经站相关人员,对各村财务管

理进行一次专项财务审计;定期不定期的对村级各项资金拨付和使用情况进行督查。为提高乡村

会计人员的业务水平,今年内将对各村级会计、专业会计进行一次财务专业培训.

六、做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作

做好粮食直补、农资综合补贴、小麦和玉米良种补贴项目的面积核查登记工作,严格按照程

序进行操作,确保数据真实、准确、无误,与信用社密切配合,通过“一卡通”及时将各项补贴

发放至农户手中。

七、尽快适应财政"大平台”的操作规程,确保财政资金及时到位

20xx年,县、乡划拨预算资金、工资直发申报全面启用"大平台"操作系统。为合理安排

好财政资金,乡财政所将结合乡上历年月份的开支情况,制定出预算资金的分月拨付计划,确保

财政资金及时到位、合理使用。同时每月按时完成工资直发的修改、审核等申报工作。

财政办工作计划篇7

公共财政预算收入:累计完成9046万元,占预算的31.19%,同比增收985万元,增长

12.22%。

大口径财政收入累计完成17818万元,占预算的32.57%同比增收734万元增长4.30%。

分系统完成情况国税系统6541万元,占预算的24.68%增收4255万元增长186.13%;

地税系统3461万元,占预算的40.72%,减收2999万元,下降46.42%;财政系统7816万元,

占预算的39.68%,减收522万元,下降6.26%.

主要项目:税收收入完成9845万元,占预算的28.38%,增长14.46%,其中:消费税113

万兀,占预算的47.08%,增长26.97%簿值税5345万兀,占预算的21.73%,增长224.33%;

企业所得税1665万元,占预算的49.70%增长37.49%个人所得税941万元,占预算的94.10%,

增长72.34%;资源税16万元上年无此项收入城市维护建设税261万元,占预算的39.55%,

增长7.85%;房产税195万元,占预算的39.00%,增长33.56%;印花税75万元,占预算的

52.08%,增长41.51%;城镇土地使用税281万元,占预算的18.99%,增长1.81%;±1嵋

值税178万元,占预算的92.71%,增长249.02%;车船税469万元,占预算的55.18%,增

长6.11%;耕地占用税87万元,占预算的16.73%,增长16.00%;契税219万元,占预算的

19.21%,下降47.10%.非税收入完成7973万元,占预算的39.84%,下降6.01%,其中:专

项收入341万元,占预算的38.66%,下降29.84%;行政事业性收费收入590万元,占预算的

20.73%,下降2.96%;罚没收入812万元,占预算的24.02%,下降43.18%;国有资源有偿使

用收入2359万元,占预算的58.98%,增长264.04%;捐赠收入11万元;政府住房基金收入

90万元;其他收入1077万元,占预算的35.90%,下降23.07%%;政府性基金收入2693万

元,占预算的45.61%,下降31.13%。

财政预算支出累计完成91021万元,占预算的54.70%同比增支9402万元增长11.52%。

其中:一般公共服务9171万元,增长7.33%;公共安全3043万元,增长19.47%;教育19276

万元增长12.45%科学技术116万元增长2.65%文化体育与传媒918万元增长30.40%;

社会保障和就业14830万元,增长3.42%;医疗卫生9608万元,增长6.78%;节能环保2379

万元,增长49.53%;城乡社区事务1896万元,增长24.17%;农林水事务16545万元,增长

8.79%;交通运输874万元,增长49.15%;资源勘探电力信息等事务216万元,下降81.77%;

商业服务业等事务264万元,下降3.30%;国土资源气象等事务1331万元,增长4.89%;住

房保障支出5296万元,增长2.38%;粮油物资储备管理事务153万元,增长132%;其他支

出28万元下降68.89%债务付息支出730万元。政府性基金支出4347万元增长195.71%.

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