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文档简介
审计查出问题整改办法第一条为强化公司审计监督职能,加大审计查出问题整改力度,建立健全审计计查出问题整改办法》(xx审委办发〔2019〕7号)、xxxx石油(集团)有),第五条审计部按照干部管理权限和有关规定开展本单位审计工作,对公司及所第十一条公司及所属各单位或相关人员对审计决定和审计报告有异议的,可自收到审计决定和审计报告之日起10个工作日内向实施审计的内部审计机构所在单位申请复议。实施审计的内部审计机构所在单位应当在收到复议申请之日起20个工作第十二条公司及所属各单位应积极接受和配合内部审计机构就审计整改工第十三条审计部逐步建立审计整改结果公告机制,对拒不整改或屡审屡犯的问第十四条审计部每年应汇总审计查出问题和整改情况,形成审计整改情况年度第十六条公司及所属各单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其它直接责第十七条对整改不到位、虚假整改、拒绝或拖延整改、屡查屡犯的问题,应当第十九条公司及所属各单位有下列情形之一的,属于虚假整改,应当进行责任第二十条公司及所属各单位有下列情形之一的,属于拒绝或拖延整改,应当进第二十一条公司及所属各单位对审计发现的问题,进行了整改纠正,但在下一第二十四条由于国家有关法律法规及相关政策发生变动、公司及所属各单位执第二十五条审计部对应当追究审计整改责任事项,按规定程序书面提请纪律检第二十六条
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