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文档简介

第页消防安全检查与动火作业整改闭环资料2026施工现场消防安全检查表与动火作业审批整改闭环台账模板(消防器材、临时动火、隐患排查、复查归档)适用于施工现场消防安全巡检、动火作业审批、消防器材检查、隐患整改、复查销项和资料归档。表格均为可编辑格式,可按项目制度、审批权限、现场分区和资料归档要求调整。一、文档概览表1适用对象与使用场景项目内容适用对象建设单位项目管理人员、施工单位项目部、安全员、质量安全管理人员、资料员、监理人员、分包班组管理人员。使用场景日常消防巡检、专项安全检查、临时动火审批、消防器材核查、隐患整改通知、复查销项、月度复盘和竣工资料整理。资料定位用于现场检查记录、过程留痕、责任跟踪、整改闭合和资料归档,不替代现行法规规范、专项方案、消防主管部门要求、项目审批流程或持证作业。可编辑内容项目名称、检查区域、责任单位、检查人员、隐患等级、整改期限、照片编号、复查结论、归档编号均可直接修改。建议打印方式A4纸打印;巡检表、审批表、整改通知和复查销项表建议单面打印;台账类表格可横向复制到Excel继续跟踪。关键词施工现场消防安全、动火作业审批、消防检查表、隐患整改、复查销项、照片编号、资料归档。表2本文件包含的记录表序号模块可直接使用的表单1检查准备项目消防安全基础信息表、风险分区表、检查计划表、责任联系人表。2现场巡检消防器材检查表、消防通道检查表、易燃材料检查表、宿舍生活区检查表、临设仓库检查表。3动火管理动火作业申请表、作业前确认表、监护记录表、作业后清场确认表、延期审批表。4隐患整改隐患登记台账、整改通知单、整改反馈表、复查销项表、逾期跟踪表。5资料归档照片编号表、电子目录、资料盒清单、移交签收表、月度复盘表。表3快速使用路径步骤操作形成资料第1步填写项目基础信息、消防责任人和检查周期。项目消防安全基础信息表、责任联系人表。第2步按施工区域、楼层、临设、仓库、加工区划分风险点。消防风险分区表、重点部位清单。第3步开展日检、周检、专项检查或动火作业前检查。巡检记录、动火作业审批及确认记录。第4步发现问题后登记、编号、拍照、下发整改通知。隐患台账、照片编号表、整改通知单。第5步整改完成后复查销项,按月汇总并归档。复查记录、月度复盘表、电子目录、移交签收表。

表4现场使用频次建议资料类型建议频次责任岗位备注消防器材巡检每周不少于一次,重点区域可每日抽查安全员/区域负责人遇节假日、雨季、高温、赶工阶段可增加频次。动火作业审批每次动火前办理申请单位/审批人/监护人未完成审批、交底、监护和清场确认前不得擅自作业。隐患整改跟踪发现即登记,按期限跟踪责任单位/安全管理人员逾期未闭合的事项应升级处理。资料归档每周整理,每月汇总资料员/安全员纸质资料与电子照片编号应保持一致。二、使用边界与安全要求说明:本资料用于施工现场消防安全资料管理、现场检查记录、整改闭合和归档整理。涉及消防设计、临时设施布置、危险作业审批、特种作业、消防设施配置和应急处置时,应以现行法规规范、项目审批文件、专项方案、专业人员意见和现场管理制度为准。表5适用边界确认表适用范围可使用方式需注意事项房建、市政、装饰装修、安装工程项目作为消防安全巡检和动火作业过程记录应结合项目所在地要求和项目制度补充具体控制标准。施工现场临时设施、材料堆场、加工区、楼层作业面作为检查路线和风险点台账不替代施工组织设计、临设方案、消防专项方案或审批意见。动火作业、切割焊接、明火加热等危险作业作为申请、确认、监护、清场和复查记录操作人员资格、设备状态和作业许可应按项目制度核验。消防器材、消防通道、临时消防水源、易燃物管理作为日常检查和问题跟踪表数量、规格、布置和维护要求应以审批文件及现场要求为准。表6不适用或需另行审批的情形情形处理要求记录建议涉及消防系统专业设计变更应由具备相应资格的单位或专业人员处理本资料仅记录问题发现、会议决定和资料归档情况。涉及危险化学品、大面积易燃材料集中存放应按专项方案、危化品管理要求和现场审批执行另附专项台账、验收记录和应急预案。涉及带电设备附近动火、高处动火、受限空间动火应进行专项风险评估并完成审批在动火审批表中增加专项措施和旁站记录。发生火情、人员伤害或重大险情应立即启动应急程序并按项目要求上报本资料可用于事后记录和复盘,不替代应急报告。表7项目消防安全基础信息表项目名称施工单位建设单位监理单位项目地址项目阶段□基础□主体□装饰□安装□收尾消防责任人联系电话安全负责人资料负责人检查周期□日检□周检□月检□专项检查资料归档位置表8项目消防管理目标确认表管理目标目标值/要求责任岗位检查方式动火作业许可作业前审批、交底、监护、清场记录齐全安全负责人/作业班组抽查审批表和现场状态。消防器材可用器材位置清楚、状态有效、无遮挡安全员/区域负责人现场检查和照片留痕。消防通道畅通通道无堵塞、无占用、标识清楚区域负责人/分包单位巡检记录和整改跟踪。易燃物受控分类堆放、远离火源、及时清运材料员/仓库管理员材料区检查和库房台账。

三、流程SOP表9消防安全日常巡检SOP步骤动作记录要求完成确认1确定检查日期、区域、路线和参与人员。填写检查计划和检查人员。□已完成2核查消防器材、通道、水源、临电、易燃物和临设。按检查表逐项记录。□已完成3发现问题后现场拍照并标注区域。填写照片编号。□已完成4对隐患进行分级,明确责任单位和整改期限。登记隐患台账。□已完成5下发整改通知并留存签收记录。形成整改通知单。□已完成6到期复查,确认整改效果。填写复查销项表。□已完成7逾期或反复问题升级处理。填写逾期跟踪表。□已完成8整理纸质记录和电子照片。更新电子目录。□已完成表10动火作业审批SOP步骤办理事项重点确认记录表1作业单位提出申请作业地点、时间、内容、人员、设备明确动火作业申请表2作业前现场检查周边可燃物、消防器材、监护人员、防护措施作业前确认表3审批人审核作业风险和防控措施匹配审批签认栏4作业人员交底作业边界、禁止事项、应急措施交底签到表5作业过程监护火花飞溅、风向、人员状态、器材状态监护记录表6作业后清场余火、焊渣、可燃物、设备断电断气清场确认表7延时或变更超过许可时间或地点变化需重新确认延期/变更审批表表11隐患整改闭环SOP节点动作责任人输出资料发现记录隐患描述、位置、照片编号和风险等级检查人员隐患登记台账通知明确整改措施、期限、责任单位和复查人安全管理人员整改通知单整改完成现场整改并提交反馈照片责任单位整改反馈表复查核查问题是否消除,必要时再次拍照复查人员复查销项表关闭更新台账状态,归档纸质资料和电子照片资料员/安全员闭环台账、电子目录表12资料归档SOP阶段资料动作命名建议归档确认检查当天收集巡检表、照片、现场签字页日期-区域-检查类型□已收集整改期间更新隐患台账、整改通知、反馈资料隐患编号-责任单位□已更新复查后补充复查照片、销项结论和签认隐患编号-复查日期□已闭合月底汇总问题类型、逾期事项、重复隐患月份-消防安全复盘□已汇总移交前核对纸质清单、电子目录和签收记录资料盒编号-目录□已移交

四、角色责任矩阵表13消防安全管理角色责任矩阵角色主要职责需填写/签认资料配合事项项目经理统筹消防安全管理资源,推动重大隐患整改。重大隐患处理意见、月度复盘签认。协调分包、材料、机械、临电等责任接口。安全负责人组织巡检、专项检查、动火审批和整改闭环。巡检记录、审批表、整改通知、复查表。对逾期隐患提出升级处理建议。施工负责人落实作业面消防措施和班组管理。区域检查签认、整改反馈。配合停工整改、清场、临时防护。资料员建立台账、编号、归档、移交资料。电子目录、照片编号表、资料移交表。提醒缺失项并跟踪补齐。监理人员按项目要求参与检查、复查或见证。检查意见、复查意见。对未闭合问题提出处理意见。分包负责人落实本单位作业区域整改和动火管理。动火申请、交底签到、整改反馈。确保人员、设备、材料符合现场要求。表14消防管理联系人表序号单位/班组姓名岗位联系电话负责区域备注12345表15检查任务分配表检查日期检查区域检查类型负责人参与人员需完成资料□日检□周检□专项□日检□周检□专项□日检□周检□专项□日检□周检□专项表16签认权限确认表事项申请/填写人审核人批准人见证/复查人日常消防巡检安全员/区域负责人安全负责人项目负责人监理/资料员临时动火作业作业班组/分包单位安全负责人/施工负责人项目授权审批人监护人/监理一般隐患整改责任单位安全员安全负责人复查人员重大隐患处理检查人员安全负责人项目负责人监理/建设单位资料移交归档资料员安全负责人项目负责人接收人

五、消防风险分区与重点部位台账表17施工区域消防风险分区表区域编号区域名称作业内容主要火灾风险管控等级责任单位检查频次F-01□高□中□低F-02□高□中□低F-03□高□中□低F-04□高□中□低F-05□高□中□低表18重点部位清单部位风险来源需关注事项责任人检查结果整改编号材料堆场可燃材料集中、包装物堆放分类堆放、远离火源、及时清运□合格□需整改木工加工区锯末、木屑、临电、机械火花清扫、灭火器、禁止吸烟、临电防护□合格□需整改焊接切割点火花、焊渣、高温设备动火审批、遮挡、监护、清场□合格□需整改生活区/宿舍私拉乱接、违规电器、可燃物用电管理、通道畅通、灭火器可用□合格□需整改仓库材料混放、通风不足、标识不清分类存放、限量、禁火、通风□合格□需整改表19施工阶段消防风险提示表施工阶段常见风险检查重点资料要求基础阶段临电线路、排水泵、临设搭建、材料进场临电防护、临设间距、消防器材配置风险分区表、器材检查表主体阶段楼层作业面、模板木方、焊接切割、竖向通道楼层灭火器、动火审批、可燃物清理动火记录、楼层巡检表装饰阶段油漆涂料、保温材料、密闭空间、交叉作业易燃物限量、通风、禁火、专人监护专项检查表、隐患台账安装阶段电焊气割、套管封堵、机电调试、临时用电动火审批、清场、器材、断电断气审批表、监护记录收尾阶段人员复杂、材料零散、临设拆除、资料缺失通道、清运、临时消防保持、资料闭合复查销项表、归档目录表20季节与特殊时段检查提示表时段风险变化增加检查内容备注高温季节易燃材料温升、人员疲劳、用电负荷增加材料遮阳通风、消防水源、临电负荷、动火控制必要时提高巡检频次。雨季电气受潮、通道积水、器材锈蚀配电防雨、器材有效性、通道排水检查后及时补充照片。大风天气火花飞散、临设围挡松动、材料飞扬动火风险评估、可燃物遮挡和固定高风险区域可暂停动火。节假日前后人员变动、值守薄弱、材料堆放集中值班安排、重点部位巡查、应急联络形成节前专项检查记录。

六、消防器材与消防通道检查表表21灭火器配置与状态检查表检查点检查要求检查结果问题描述照片编号责任人设置位置明显、便于取用,未被材料遮挡□合格□不合格数量状态现场数量满足项目要求,外观完好□合格□不合格压力指示指针或状态标识处于有效范围□合格□不合格有效标识检验标签、责任牌、编号清晰□合格□不合格周边环境周边无堆物、无油污、无积水□合格□不合格表22消防栓与临时消防水源检查表检查点确认内容结果处理意见复查日期消防栓位置标识清楚、无遮挡、便于接近□合格□需整改水带水枪配置齐全、无明显破损、摆放规范□合格□需整改水压/供水满足现场使用要求或按项目制度检查□合格□需整改临时消防水源水源可用、取水通道畅通□合格□需整改维护责任责任人明确,巡检记录完整□合格□需整改表23消防通道与疏散路线检查表区域检查内容是否畅通存在问题整改要求完成时限主通道无材料堆放、无车辆占用、宽度满足现场要求□是□否楼层通道通道清晰、照明可用、无封堵□是□否临设通道生活区、办公区、仓库通道保持畅通□是□否楼梯口/出口无锁闭、无堆物、标识清楚□是□否消防车通道无长期占用,临时占用有审批和措施□是□否表24消防器材编号台账器材编号器材类型设置位置责任人最近检查日期状态备注XF-001□有效□失效XF-002□有效□失效XF-003□有效□失效XF-004□有效□失效XF-005□有效□失效

七、易燃材料、仓库与临设消防检查表25易燃材料存放检查表材料类别存放位置检查重点结果问题编号责任单位木方模板分类堆放、远离火源、及时清理边角料□合格□需整改保温材料限量存放、覆盖保护、禁火标识清楚□合格□需整改油漆涂料单独存放、通风、防晒、领用受控□合格□需整改包装材料不在楼层大量堆放,及时清运□合格□需整改废料垃圾定点收集、及时转运、无焚烧现象□合格□需整改表26仓库消防安全检查表检查项控制要求检查结果整改措施责任人分类存放材料分类清楚,危险性不同的材料不混放□合格□需整改通风照明通风良好,照明和线路符合现场管理要求□合格□需整改禁火标识禁烟禁火标识清楚,外来人员进入受控□合格□需整改消防器材器材配置到位,取用通道无遮挡□合格□需整改库房台账收发记录清楚,超量存放及时调整□合格□需整改表27生活区与办公区消防检查表检查部位检查内容结果问题描述处理要求宿舍无私拉乱接、无违规大功率电器、通道畅通□合格□需整改食堂燃气、电气、油烟、灭火器和人员操作符合项目要求□合格□需整改办公室插排、电线、文件柜、纸箱等可燃物管理到位□合格□需整改临设通道疏散路线清楚,无堆物,无锁闭□合格□需整改公共区域吸烟点、垃圾点、充电点设置受控□合格□需整改表28材料清运与楼层清场记录日期区域清运内容清运责任人检查人照片编号结论□通过□需补充□通过□需补充□通过□需补充□通过□需补充

八、动火作业审批与作业前确认表29动火作业申请表项目填写内容确认栏申请单位/班组□已确认作业地点□已确认作业内容□焊接□切割□打磨□明火加热□其他:□已确认计划作业时间自____年__月__日__时__分至____年__月__日__时__分□已确认作业人员姓名:____证件/资格核验:□已核验□不适用□已确认监护人员姓名:____联系方式:____□已确认主要风险□火花飞溅□可燃物□高处坠落□临电□气瓶□受限空间□其他□已确认审批意见□同意□不同意□补充措施后再审批审批人:____表30动火作业前现场确认表确认项确认内容结果备注可燃物清理作业点周边可燃物已清理或采取隔离遮挡措施□符合□不符合消防器材灭火器、消防水源或其他应急器材已到位□符合□不符合作业设备焊机、气瓶、割具、电缆等外观和连接状态已检查□符合□不符合监护安排监护人员在岗,了解风险和应急处置方法□符合□不符合周边作业与交叉作业人员已沟通,警戒范围已设置□符合□不符合天气环境大风、雨水、密闭空间等影响因素已评估□符合□不符合表31动火作业交底签到表序号姓名单位/班组岗位交底内容确认签名时间1□已了解作业范围、风险和禁止事项2□已了解作业范围、风险和禁止事项3□已了解作业范围、风险和禁止事项4□已了解作业范围、风险和禁止事项表32动火审批填写示例栏位示例内容填写提示作业地点2#楼3层东侧管井附近应写清楼栋、楼层、轴线或具体区域。作业内容消防管支架焊接,预计2小时说明明火或产生火花的具体作业。防控措施周边木模板已清理,配置2具灭火器,安排专人监护措施要对应风险,不能只写“已注意”。清场确认焊渣清理完毕,监护30分钟后无余火写清作业后确认动作和时间。

九、动火过程监护与清场记录表33动火作业过程监护记录时间点作业状态现场风险变化监护处理监护人签名开始前□未开始□准备中确认器材、清场、警戒、人员状态作业中1□正常□异常作业中2□正常□异常暂停/中断□无□有说明暂停原因和恢复条件结束后□已结束进入清场确认表34气瓶与焊割设备检查表检查项确认内容结果问题处理气瓶外观无明显变形、泄漏、倾倒风险,标识清楚□符合□不符合□不适用存放位置远离热源、火源和人员密集区域,固定可靠□符合□不符合□不适用软管接头无破损、老化、松脱和漏气迹象□符合□不符合□不适用焊机电缆绝缘良好,接线规范,未拖地破损□符合□不符合□不适用作业隔离火花飞溅方向已遮挡或隔离□符合□不符合□不适用表35动火作业后清场确认表确认项确认内容结果确认人余火检查作业点及下方、背面、缝隙处无余火和烟味□已确认□需处理焊渣清理焊渣、切割残渣、火星落点已清理□已确认□需处理器材归位灭火器材、气瓶、焊机等按要求收回或归位□已确认□需处理断电断气设备断电、气源关闭,现场无人遗留风险□已确认□需处理延时观察按项目要求完成作业后观察□已完成□需延长表36动火作业延期或变更审批表事项原审批内容变更/延期内容风险复核审批意见作业时间□已复核□需补充措施□同意□不同意作业地点□已复核□需补充措施□同意□不同意作业人员□已复核□需补充措施□同意□不同意防护措施□已复核□需补充措施□同意□不同意

十、消防日检、周检与专项检查记录表37消防安全日检记录表日期检查区域检查人主要检查内容发现问题处理状态器材、通道、动火、易燃物、临电、宿舍□已处理□待处理器材、通道、动火、易燃物、临电、宿舍□已处理□待处理器材、通道、动火、易燃物、临电、宿舍□已处理□待处理器材、通道、动火、易燃物、临电、宿舍□已处理□待处理表38消防安全周检记录表周次检查日期重点区域参与人员问题数量重大问题下周关注第__周□无□有第__周□无□有第__周□无□有第__周□无□有表39专项消防检查记录表专项名称检查时间检查范围检查依据主要问题整改要求签认节前消防专项检查项目制度/专项方案/审批要求高温季节消防专项检查项目制度/专项方案/审批要求装饰阶段消防专项检查项目制度/专项方案/审批要求动火作业专项检查项目制度/专项方案/审批要求表40检查评分汇总表检查类别应查项合格项问题项合格率主要短板消防器材消防通道动火管理易燃材料生活区消防

十一、隐患排查与问题分级台账表41消防隐患登记台账隐患编号发现日期隐患位置问题描述风险等级责任单位整改期限状态XF-YH-001□一般□较大□重大□未整改□整改中□已复查XF-YH-002□一般□较大□重大□未整改□整改中□已复查XF-YH-003□一般□较大□重大□未整改□整改中□已复查XF-YH-004□一般□较大□重大□未整改□整改中□已复查表42隐患分级判断参考表等级判断提示处理要求跟踪要求一般隐患单点问题,短期可整改,对现场整体风险影响较小。明确责任人和整改期限,整改后复查。纳入台账跟踪。较大隐患涉及重点区域、多人作业、动火或易燃物聚集,风险可能扩大。采取临时防控措施,必要时限制作业。由安全负责人跟踪复查。重大隐患可能导致火情、人员伤害或大范围影响的风险。立即上报并按项目要求停工、隔离或专项处理。形成专项处理记录和复盘。表43问题来源分类表问题来源常见表现对应资料复查重点器材问题灭火器过期、压力不足、被遮挡、责任牌缺失器材检查表、整改通知器材是否恢复可用状态。通道问题通道堆料、车辆占用、出口堵塞通道检查表、照片编号通道是否恢复畅通。动火问题无审批、无监护、清场不到位动火申请、监护记录审批、监护和清场是否完整。材料问题易燃材料混放、超量、未及时清运材料检查表、清运记录存放和清运是否落实。人员问题吸烟、违规用电、未交底交底签到、教育记录人员是否重新交底。表44重复隐患追踪表隐患类型首次发现日期重复次数涉及单位根因判断升级措施关闭日期

十二、整改通知、反馈与逾期处理表45消防隐患整改通知单项目填写内容通知编号XF-ZG-____责任单位隐患位置问题描述整改要求整改期限____年__月__日__时前整改前照片编号检查人/通知人责任单位签收签收人:____日期:____表46整改措施分解表隐患编号整改动作责任人资源需求完成期限验证方式□材料□人工□机械□停工协调□现场复查□照片验证□材料□人工□机械□停工协调□现场复查□照片验证□材料□人工□机械□停工协调□现场复查□照片验证□材料□人工□机械□停工协调□现场复查□照片验证表47整改反馈表隐患编号整改完成情况整改后照片编号责任单位确认提交日期备注签名:签名:签名:签名:表48逾期整改升级处理表隐患编号原期限逾期原因当前风险升级处理意见批准人新期限□可控□不可控□可控□不可控□可控□不可控□可控□不可控

十三、复查销项与照片编号表49消防隐患复查销项表隐患编号复查日期复查内容整改结果复查结论复查人□已整改□部分整改□未整改□销项□继续整改□已整改□部分整改□未整改□销项□继续整改□已整改□部分整改□未整改□销项□继续整改□已整改□部分整改□未整改□销项□继续整改表50照片编号规则表编号段含义示例使用说明XF消防安全资料XF作为消防资料统一前缀。日期拍摄日期20260115按年月日填写,便于检索。区域楼栋/楼层/部位2L-03F建议与检查表区域名称一致。类型检查/整改/复查JC/ZG/FC分别对应检查、整改、复查照片。序号当天照片流水号001同一隐患多张照片可连续编号。表51照片留痕台账照片编号拍摄日期拍摄位置对应隐患编号照片说明存放路径表52复查不通过处理记录隐患编号不通过原因需补充整改再次复查时间责任单位签认

十四、分包管理、教育交底与应急演练表53分包单位消防安全交底记录交底日期分包单位交底内容参加人数交底人分包负责人签认动火审批、禁烟禁火、材料堆放、消防器材、应急联络动火审批、禁烟禁火、材料堆放、消防器材、应急联络动火审批、禁烟禁火、材料堆放、消防器材、应急联络表54班前消防提醒记录日期班组作业区域今日消防风险提醒内容班组长签名□动火□易燃物□临电□通道□其他□动火□易燃物□临电□通道□其他□动火□易燃物□临电□通道□其他□动火□易燃物□临电□通道□其他表55消防应急演练记录表演练日期演练主题参与单位演练地点发现问题改进措施灭火器使用/初起火情处置/疏散灭火器使用/初起火情处置/疏散灭火器使用/初起火情处置/疏散表56应急物资检查台账物资名称存放位置数量状态责任人检查日期问题处理灭火器□可用□需更换消防水带/水枪□可用□需更换应急照明□可用□需更换警戒带/标识□可用□需补充应急联络牌□清晰□需更新

十五、异常处理与停工复工确认表57消防异常事件处置记录事件时间事件地点事件描述现场处置上报对象后续措施表58暂停作业确认表暂停原因影响区域暂停时间现场控制措施批准人恢复条件□重大隐患□动火条件不满足□消防通道堵塞□其他□重大隐患□动火条件不满足□消防通道堵塞□其他表59恢复作业复核表复核事项确认内容结果复核人批准人隐患处理暂停原因已消除,整改资料已提交□通过□不通过现场条件器材、通道、人员、设备和防护措施满足恢复要求□通过□不通过人员交底相关人员已重新交底并签认□通过□不通过资料闭合整改通知、反馈、复查、照片编号已归档□通过□不通过表60异常事件复盘表复盘事项记录内容事件经过直接原因管理原因已采取措施需长期改进事项责任人及完成时间

十六、月度复盘与改进闭环表61月度消防安全问题统计表月份检查次数发现隐患已销项未销项逾期项重复项重大项1月2月3月4月5月表62月度高频问题复盘表问题类型出现次数主要区域根因分析下月改进动作责任人消防器材遮挡/缺失消防通道堵塞动火审批资料不完整易燃材料堆放不规范生活区违规用电表63月度会议纪要要点表会议日期参会人员本月主要问题决定事项责任单位完成时间表64持续改进措施跟踪表改进编号改进事项适用区域实施动作完成标准完成状态XF-GJ-001□未开始□进行中□完成XF-GJ-002□未开始□进行中□完成XF-GJ-003□未开始□进行中□完成XF-GJ-004□未开始□进行中□完成

十七、资料归档、电子目录与移交签收表65消防安全资料电子目录序号资料名称文件格式命名规则存放路径是否齐全1消防安全基础信息表DOCX/PDF01-项目消防基础信息□是□否2消防风险分区表DOCX/PDF02-消防风险分区□是□否3日检周检专项检查记录DOCX/PDF03-检查记录-日期□是□否4动火作业审批资料DOCX/PDF04-动火审批-编号□是□否5隐患整改闭环资料DOCX/PDF/JPG05-整改闭环-隐患编号

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