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文档简介
新生活电磁炉公司文件
生活磁字[2011]032号签发人:索绪虎
仓库管理规范
全文目录
第一章总则......................................................................1
第二章相关部门职责.............................................................1
第三章物料入库管理.............................................................2
第四章物料存放管理.............................................................6
笫五章发料作业管理.............................................................8
第六章退料作业管理.............................................................9
第七章内部调拨作业管理........................................................12
第八章报废作业管理.............................................................12
第九章附则...................................................................14
第一章总则
第一条为加强公司仓库财产管理,明确收、发、存各业务流
程,确保帐、卡、物一致,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司单炉仓、灶具仓、成品中转仓、按
摩电器仓及成品待处理仓。
第二章相关部门职责
第三条计划采购职责
一、确保三天计划排产稳定;
二、按供应商供货比例下达采购订单及生产缺料跟进;
三、提交供应商周转箱回收流程审批;通知供应商将料废、批
量不合物料、来料不良等及时清退;
四、呆滞物料的处理及让步接收物料的申请与跟进。
第四条品质检验职责
一、实施到厂物料及成品的及时检验、判定及检验后物料状态
标识,并及时反馈检验结果到仓库;
二、监督执行不合格物料的封存、开封与处理跟进;
三、判定车间料废。
第五条车间职责
一、负责车间工单的打印与领料单据的如实填写;
二、物料员负责车间物料的领取配送及工、料废的退库;
三、实施报废成品的拆零与拆零损失报告的编制;
四、拆包区域的现场管理及回收箱的及时回收存放;
第六条仓库职责
一、按计划接收供应商送货,对进仓物料分类摆放、标识并报
检;定期对仓库超期物料的复报检;
二、按生产需求准时备料;
三、保证仓库物料安全存放;
四、实施仓库定期与不定期物料盘点;保证仓库物料账实相符;
五、协调采购人员处理仓库呆滞物料;
六、高效、安全地中转成品,保证车间生产有周转用地;
第三章物料入库管理
第七条常规物料入库流程图
序号流程职责工作内容
生产计
1三天计划下达保证三天计划的稳定性
划
按生产计划与供货比例下达
采购i单下采购跟
2达,送%:计划采购订单,安排进料;同时
单
将送货计划表发放到仓库
按质按量送货到待检区域,
3供应商龙货供应商
包装符合标识要求;
退货必须由仓管员走《02退
赁出厂流程》
1、送货是否符合标识规定;
不合格或
仓严、2、是否有SCM送货单据;是
不符合仓管
IQC判否有送货计划;
4员、
3、是否有《出厂检验报告》
IQC
合格4、名称、数量是否相符;
5、检验是否合格;
仓管1、仓管员清退料废再入库;
5接邛入库员、账2、将送货单交账务员入ERP
务员处理;
物料入库流程说明:
一、仓管员确认物料符合收料条件时,通知供应商将物料放至
待检区指定区域;如果出现包装短装现象严重的(抽查单包装超过
2%(含))(供应商赠送品除外)的,则全部按最小的单个包装数
量接收(尾数除外);如出现实物多于送货单数量的部分(除赠送
的外),由仓管员申请“退货流程”并开出〈退货报告单,退回(注
明多送并注明送货单号码);实际送货数量少于送货单数量的,则
司账务员凭附有有效〈领料单〉及对应(调拨单〉进行发料账务处
理。
第八条非常规物料入库
一、账外物料调账入库,必须由申请部门提交“账外物料调账
表”审批后,方可由材料核算组进行调账账务处理;
二、账外物料调账流程:
三、委外物料退回入库:必须由采购跟单确认并附有《退货
单》
四、委外物料退回入库流程:
五、进口物料入库,由采购跟单员提供美的家电公司调拨单、报
关单、发票与SCM送货单匹配处理,(提供时间最迟不超过一周),仓
管员与采购跟单员同时建立台账,跟进物料领用情况;
六、试产物料入库:如果属于不出货的小试生产专用物料(塑料
件),则由供应商做好标识“试产”,并附送货单入库,物料由责任部
门一次性领完;否则,按正常物料办理入库;
七、仓库接收物料时间安排:仓库物料接收作息时间与对应生
产车间同步;月底盘点后收料比对应生产车间提前半天上班。
第九条成品入库
一、正常生产成品入库:
(一)经成品检验合格后,车间提供《成品检验合格报告》,
同时将扫描型号、规格上传到系统,车间成品入库确认无误后,打
印《电磁炉成品仓成品出库单》,(以下简称〈成品出库单〉单、
货同行办理入库手续;
(二)财务成品中转员依据《成品检验合格报告》、车间上传
成品入库信息,打印《扫描单》、同时将《扫描单》内容与车间
《成品出库单》内容、实物进行核对与清点,确认无误后在〈扫描
单〉及《成品出库单》上签字确认;财务白色联〈成品出库单〉;
(三)成品中转时,《扫描单》加盖财务成品出库专用章后,
留蓝色联,成品移交国内营销公司时,《扫描单》加盖安得物流收发
货专用章并签名确认,当天的单据当天签回;
(四)试制产品入库:由试产部门走流程发布《技术通知
单》,车间打印《成品入库通知单》,成品检验负责人与仓库负责
人确认签字后,入仓库成品待处理仓;
(五)超过50台的试产或其他问题成品,原则上不允许入仓库
待处理成品仓,特殊情况经试制部门负责人、责任部门负责人与财
务成木负责人签字确认后方可按试制产品入库流程入库。
第四章物料存放管理
第十条物料入仓后仓管员应将物料存放在规定区域,并及时
登记“存卡”;物料必须做到专区专放,物品的堆放按照“仓库物品
贮存防护要求表”执行。如《附表二》
第十一条仓管员定期对仓存物料的库存期限进行盘查,并填
写《库存情况记录表》,如发现超出保存期限的物料应及时复检并
开具《物料复检通知单》,报IQC检验,根据复检结果,及时在存
卡上做好复检标识。物料储存期限如《附表一》
第十二条对于IQC判为不合格的物料,及时通知采购人员要
求供应商清退,清退时限:佛山市内供应商不允许存放超过3天,
省内供应商不允许存放超过5天,省外供应商不允许存放超过7
天,超期未清退的,由财务管理部对相关责任方处以50-500元/次的
罚款通,并责令清退。
第十三条仓管员负责每月对呆滞物料的统计上报,采购员负
责组织研发、工程、品质等部门讨论确定物料的处理方案并跟进消
化进度。
第十四条对于各种易燃易爆的物料,如酒精、纸质品、包装
泡沫等按安全管理的要求进行保管,如发现异常情况应及时向安全
员报告。
第十五条仓管员要根据物料的贮存及防护要求,进行适当防
护,注意物料贮存环境的通风、干燥等。
第十六条物料存放时非ROHS和ROHS物料分区域摆放,并
做好明显的标识,防止物料之间交叉污染。不同供应商的物料即使
其各方面性能相同,也应区分管理和使用。
第五章发料作业管理
仓库对应车间遵循先进先出的原则发放物料,发料时及时登记
“存卡”,保证存卡上数据与实物相符。
第十七条常规任务发料
一、仓管员根据车间工单按物料编码备料,推式物料发料数量
不能超过需求数量,拉式物料按最小包装发放;贵重物料(锡丝)发放
时间为工作当天上午,且必须有车间物料主管签字确认;发料时由
仓管员与物料员确认无误后双方在《领料单》上签名。《领料单》
由仓管交给账务员录入ERP系统并存档;
二、领料后车间发现如有数量短装的,由车间物料员及时通知
SQE、采购、仓管现场确认,由仓管临时补发,并由责任采购员签单确
认做相同数量的退货账务处理;如其它原因造成短装,则要查明原
因,防止后续再次发生;
三、车间因工废需要超领物料时,须保留实物交仓库,并开
《超定额领料单》,经采购员、车间负责人、财务成本主管会签后
方可领料,夜班《超领单》可于白班补签;
四、不合格物料让步接收使用发放,仓管员必须收到有品质经
理签字、按正常流程审批通过的v让步接收通知单》纸档后才可发
料;
五、月底发放拉式物料时,原则上不发放原包装件拉式物料。
第十八条非常规发料
一、返工非标工单发料:
返工领料:必须事先走《非标工单》流程审核,仓库凭流程审
核后车间打印的《非标工单》发料,流程发布目标包含财务仓库组
与账务组,未经流程审核的返工《非标工单》,仓库不予发料;
二、配件非标工单领料:由计划员发布当天配件工单到仓库组
与账务组,车间打印配件〈非标工单〉领料,仓管员核实单号、物
料及数量后发料;
三、客服领用流程:
四、其他部门领料流程:
填写领料成本主管仓库发料材料核算
单审批做账
第十九条转让材料发料
一、购买人需凭有采购员和财务核算人员签名确认的《销售出
厂转让单》到仓库领料;
二、仓管员发放物料并与客户确认签名,加盖仓库收发章;
三、购买人凭核算人员开出的《销售出厂转让单》到财务盖
“出厂章”,并留下财务联,凭单当天运货出厂。
第六章退料作业管理
第二十条车间退料作业管理
一、料废退料:换料部门填写〈车间料废换料单〉与〈不合格
品单〉并对料废做好标识(按最小包装标设),经IPQC与IQC签
名确认后,单据与实物一起交仓管员,仓管员确认后发料并签名交
账务员进行一冲一领账务处理。
二、计划减单、客户订单取消等导致工单五日内无法生产的,
由生产计划提交书包申请,注明原因,经申请部门负责人审核、责
任人确认、财务经理审核后,申请表交财务账务组备案,由退料部
门整理物料并做好标识、填写红字《领料单》,实物经IPQC检验
合格后,方可退料;
三、由于开发或其他工艺技术原因等导致单个物料变更退料
的,必须由申请部门按上述计划减单退料流程提交书申请,并经责
任部门负责人签名确认,交财务部门存档后,由生产部门整理物
料、做好标识并填写红字《领料单》,经IPQC检验合格,仓管员
清点数量办理退仓;
四、已组装半成品物料不允许退库;
五、批量不合格物料退料:在生产过程中发现批量不合格物料
需退料时,由车间填写红字《领料单》并经过IPQC在《领料单》上
签字确认,并对批量不合格品标识与封存,仓管员办理退库手续;
六、退料后,仓管员按物料编码与库位归类分开存放,并及时
填写“存卡”,下次发放时,优先发放前期退回物料。
第二十一条供应商退料作业管理
一、来料不合格退货:供应商送货后,IQC检验判定不合格,
产生退货,称“来料不合格退货”;由IQC知会采购员及时通知供
应商,仓管员提交《02退货出厂流程》并填写〈退货报告单〉,由采购
员、供应商(补签)、来料检验员、仓管员共同确认;流程通过
后,由提交人打印纸档,责任供应商将纸档交财务审批人审核、盖电
磁炉相应材料仓库章与电磁炉财务出厂专用章后,供应商核对装货出
厂,无需账务处理。
二、料废退货:由仓管员提交《02退货出厂流程》审批,并填
写〈退货报告单〉,经采购员、供应商、来料检验、仓管员共同确认签
字后,〈退货报告单〉白联与黄联交账务组做账;(仓管员在接收
供应商送货时,必须先将仓库料废清理退货)
三、批量不合格退货;在生产过程中发现批量不合格退货到仓
库后,退供应商流程同(来料不合格退货流程);
四、其他原因的退货:由申请人提交退货申请,经财务成本负
责人及申请部门负责人与责任部门负责人签字后,到账务组备案,
仓库主管确认后,仓库方可办理退货;
七、每月25日以后原则上不能办理物料退库,特殊情况必须在
退货单上注明退货原因,并附有经采购部门、财务部门负责人及供
应商签字、盖章确认的书面文件,报财务管理部备案后方可办理退
货。
第二十二条成品返工退库作业:所有成品返工退库都必须经过
财务成品仓管员签名,才可领出;领出流程如下:
申请部门发布书面《联络函》经部门领导签字,仓库主管核实
后,生产计划下达非标工单,附〈技术通知书,,走《非标工单流
程》审核发布,车间确认接收返工线体后,由成品仓管员开具红字
《成品入库单》,经国内营销负责人审批销账后,由成品仓管员按
《联络函》与红字《成品入库单》到仓库退回实物,成品仓管员和
车间成品入库员核对无误后,双方签字并将实物移交给车间,成品
仓管员把单据交给财务账务员进行账务处理。
第七章内部调拨作业管理
第二十三条内部调拨
一、公司内部调拨:当仓库内部物料状态发生变化时,如合格复
检后判定为不合格,由仓管员填写〈内部调拨单〉,品质确认,从材料仓
内部调拨到待处理仓,账务员凭〈内部调拨单〉做移库处理;
二、原则上不允许其他原因产生公司内部调拨,特殊情况下由
申请人填写《内部调拨单》,经申请人部门负责人审批,计划采购主
管、成本主管用及仓库主管审核后方可办理;
三、公司之间物料内部调拨,由需求方提交《内部调拨单》,
需经各公司计划、采购、成木及仓库主管会签,方可发料。
第八章报废作业管理
第二十四条材料报废
一、报废时间:每月15日前集中报废一次,对报废内容需作专
项分析,责任界定,并交责任方负责人签名确认,按照事业部报废
分权手册相关人员审核后,方可作报废处理。
二、实物处理:仓库收到经流程审批的纸档〈报废申请单〉
时,由申请部门同时发电子档到对应仓库;仓库在二个工作日内将
实物处理完毕。直接报废的由各仓管员整理报废实物提交到废品管
理员指定区域并现场确认数量等,报废实物不得超过申请数量;保
留实物的实物则转交待处理仓库,重新登汜存卡。
第二十五条成品报废
一、申请单位将审批后的《报废审批表》交生产计划下达非标
工单并安排拆零处理;
二、仓库成品组凭〈报废审批表〉复印件开具红字《领料单》
到内外销仓库运回残次品,并确认数量与型号;拆零班组同时确认
实物并写《领料单》,领机作拆零处理;
三、拆零报废:拆零后材料由拆零单位负责报IPQC检验,合
格的物料申请进仓调账处理;报废物料存放于废品管理员指定区
域;并于3天内提交〈残次品拆零损失报告〉到财务管理部备案;
四、委外加工相关物料一般情况下须拿回厂内报废。
第二十六条废品处理:普通废品由废品管理员监装后,由事业
部过镑员打印过镑单,废品管理员走《01出厂物资申请流程》审批,并
打印纸档交财务负责人签名、盖《财务出厂专用章》,事业部保安人员
核实后放行出厂;贵重废品处理必须登记〈贵重废品处理台账〉,并
在出厂物资申请表上注明平时记录数量,过完磅后与过磅单核实差
异,差异较大时需做差异分析报告;(车间与仓库)
第九章附则
第二十七条本办法由制造管理部仓储及物流管理中心负责制
定、解释、修订与监督执行。
第二十八条本办法从下发之日起开始实施,原《生活磁发[2010]017号电磁炉公司仓
库管理制度》同时废止。
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面料仓、辅料仓管理制度
一、材料入库
1,仓库人员在接收面料时,应当及时核对货物的名称、数量、规
格是否与送货单一致,如有误,以实验数为准,误差较大的要
及时通知采购查对;
2,核对无误后,开具一式三联的入库单(一联存根,二联财务,
三联客户);仓库面料货期急的开验布报告安排验布员先验;
3,根据验收情况,出具相应的验收报告。
4,次布退货经采购确认后,
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