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部门预算第一部分单位概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分部门预算表表2.单位收入总表表4.财政拨款收支预算总表表5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)表6.一般公共预算支出预算表表7.一般公共预算基本支出预算表表8.一般公共预算项目支出预算表表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表表10.政府性基金预算支出预算表表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表13.部门预算项目绩效目标表第一部分单位概况成都市无线电监测站一、基本职能及主要工作(一)基本职能1.负责无线电频率频谱资源的监测、分析工作。2.负责无线电电磁环境的测试、分析工作,为无线电频率使用许可和无线电台(站)设置、使用许可提供支撑保障。3.负责无线电设备的主要技术指标和非无线电设备的无线电波辐射检测工作。4.负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台5.承担打击利用无线电技术和设备进行违法犯罪活动的技术支撑工作。6.承担重大活动的无线电安全技术保障工作。7.承担对特定的无线电频率实施技术阻断工作。8.完成成都市经济和信息化局交办的其他任务。1.强化战略引领。深入研究制造强国、网络强国、数字中国等国家战略对频率资源的核心需求,推动低空经济、卫星互联网等新兴领域无线电监测技术能力建设,提升数据利用能力和系统智能化水平。2.强化企业服务。一是聚焦建设现代化产业体系,推进新型工业化建设目标,着力为低空经济、卫星互联网、5G-A、无人机等新兴产业提供无线电技术支持。二是持续深入开展“进万企、解无线电频率使用许可和无线电台(站)设置提供频率指配依据。3.强化监测治理。一是扎实做好常规监测分析工作,航空、移动通信及广播电视等频段开展监测;通过汇总分析监测及时查处无线电有害干扰。三是推动完善成德眉资区域无线电监测协作机制,通过监测资源共享、数据互通与干扰协同处置等,共同应对干扰排查、重大活动保障等任务,强化区域电磁空间安全保障能力。四是做好打击利用无线电技术和设备进行犯罪活动的技术支撑工作,配合公安、广电部门开展“黑广播”、GPS干扰等非法信号的监测定位工作。五是高标准开展重大活动无线电安全保障工作,精心组织各类考试无线电安全保障工作。六是高质量完成各类检查任务,持续开展电磁环境净化治理工作,开展重点行业的设台检查工作,重点关注对讲机组网频段监测数据,加强对非法架设对讲机中继设备的清查力度;加大无线电管理法规政策宣传力度,提高社会对无线电管理工作的认知度,营造良好的无线电使用环境。4.强化数字赋能。保持平台运行稳定高效。规范开展监测设施和平台软件的日常运行维护工作,常态化分析发现不明信号。二、机构设置本单位由5个内设科室组成,包括:综合科、监测科、检测科、技术保障科、监督管理科。第二部分部门预算情况说明一、单位预算收支及变化情况总体说明按照综合预算原则,成都市无线电监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。成都市无线电监测站2026年收支总预算940.87万元,比上年预算数898.35万元增加42.52万元,增长4.73%,变动的主要原因是中央资金结转数较上年增加,相应增加了经费预算。二、单位收入预算情况说明成都市无线电监测站2026年收入预算940.87万元,其中:三、单位支出预算情况说明成都市无线电监测站2026年支出预算940.87万元,其中:四、财政拨款收支预算情况的总体说明2026年财政拨款收支总预算940.87万元。收入包括:一般公括:科学技术支出25.39万元、社会保障和就业支出83.55万元、住房保障支出32.91万元。五、一般公共预算情况说明(一)一般公共预算规模变化情况成都市无线电监测站2026年一般公共预算当年拨款755.39万元,增长4.73%,变动的主要原因是中央资金结转数较上年增加,相应增加了经费预算。(二)一般公共预算结构情况科学技术(类)支出25.39万元,占2.7(三)一般公共预算具体使用情况1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)预算数为25.39万元,比上年预算数74.17万元减少48.78万元,下降65.77%,变动的主要原因是安排的项目减少,相应减少了经费预算。主要用于成都市无线电监测技术设施运行项目经费。2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)万元减少0.60万元,下降3.27%,变动的主要原因是预算支出调整,相应减少了经费预算。主要用于其他对个人和家庭的补助。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为43.87万元,要原因是在职人员减少,相应减少了经费预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为21.94万元,比上年预算数25.44万元减少3.50万元,下降13.76%,变动的主要原因是在职人员减少,相应减少了经费预算。主要用于职业年金5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为22.76万元,比上年预算数26.40万元减少3.64万元,下降13.79%,变动的主要原因是在职人员减少,相应减少了经费预算。主要用于职工基本医疗保险缴费。6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为3.43万元,与上年预算持平。主要用于其他社会保障缴费。7.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)预算数为772.84万元,比上年预算是中央资金结转数较上年增加,相应增加了经费预算。主要用于工资津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、物业工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、中央无线电管理(世运会)项目经费。8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为32.91万元,比上年预算数38.16万元减少5.25万元,下降13.76%,变动的主要原因是在职人员减少,相应减少了经费预算。主要用于住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明成都市无线电监测站2026年一般公共预算基本支出730.00人员经费652.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费77.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明(一)因公出国(境)经费2026年预算安排0万元,与上年预算持平。(二)公务接待费2026年预算安排0万元,较上年预算减少0.50万元,下降100%,变动的主要原因是落实党政机关过紧日子要求,相应减少(三)公务用车购置及运行维护费成都市无线电监测站核定车编7辆,目前实际车辆保有量为7辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费20.00万元,与上年预算持平。2026年安排公务用车运行维护费20.00万元。用于7辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。八、政府性基金预算收支及变化情况的说明成都市无线电监测站2026年无使用政府性基金预算安排的九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明成都市无线电监测站2026年无使用国有资本经营预算安排十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费成都市无线电监测站2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计0万元。(二)委托业务费情况2026年成都市无线电监测站委托业务费预算总额34.73万元,主要用于成都市无线电监测技术设施运行项目经费、年度财务报表审计、固定资产清查审计、律师服务费等。(三)政府采购情况2026年成都市无线电监测站政府采购预算总额189.17万元,其中:政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、(四)国有资产占有使用情况2026年,成都市无线电监测站共有车辆7辆,其中,特种专业技术用车7辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大(五)预算绩效管理情况2026年成都市无线电监测站实行绩效目标管理的特定目标万元,政府性基金预算0万元。第三部分名词解释名词解释(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(三)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项指其他用于科技条件与服务方面的支出。事业单位离退休(项指事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项指财政部门安排的事业单位基本医未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项指其他用于行政事业单位医疗方面的(九)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项指无线电及信息通信行业监管方面的支出。(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部制定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行费:指行政(参公)单位财政拨款公用经第四部分部门预算表363603-成都市无线电监测站表1单位收支总表单位:363603-成都市无线电监测站金额单位:万元预算数预算数一、一般公共预算拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出83.55九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、其他支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出二十八、抗疫特别国债安排的支出940.87七、上年结转940.87940.87表1-1单位收入总表单位:363603-成都市无线电监测站金额单位:万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入财政专户管理资金收入单位代码单位名称(科目)合计940.87185.48755.39363603成都市无线电监测站940.87185.48755.39单位支出总表单位:363603-成都市无线电监测站其他科技条件与服务支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位医疗支出表2财政拨款收支预算总表单位:363603-成都市无线电监测站金额单位:万元预算数合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入755.39一、本年支出940.87940.87一般公共预算拨款收入755.39一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出二、上年结转185.48公共安全支出一般公共预算拨款收入185.48教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出25.3925.39国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出83.5583.55社会保险基金支出卫生健康支出26.1926.19节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出772.84772.84商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出32.9132.91粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)一般公共预算支出预算表单位:363603-成都市无线电监测站其他科技条件与服务支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位医疗支出表3-1一般公共预算基本支出预算表单位:363603-成都市无线电监测站金额单位:万元基本支出科目编码单位代码单位名称(科目)合计人员经费公用经费类款合计730.00652.6877.32工资福利支出634.93634.9330101基本工资86.5486.5430102津贴补贴2.372.373010201国家出台津贴补贴2.372.3730107绩效工资185.30185.303010701基础性绩效工资(按月发放)129.20129.203010702奖励性绩效工资56.1056.1030108机关事业单位基本养老保险缴费43.8743.8730109职业年金缴费21.9421.94301职工基本医疗保险缴费22.7622.76301其他社会保障缴费5.635.6330101失业保险1.651.6530102工伤保险0.550.5530109其他社会保险费3.433.43301住房公积金32.9132.9130199其他工资福利支出233.62233.623019902聘用人员支出110.40110.403019909其他工资福利支出123.22123.22商品和服务支出75.3775.3730201办公费2.922.9230205水费0.020.02302060.890.8930207邮电费1.021.0230209物业管理费0.930.93302差旅费9.919.91302维修(护)费2.382.38302培训费0.640.6430226劳务费1.301.303022699劳务费(其他劳务费)1.301.3030227委托业务费9.349.3430228工会经费7.697.6930231公务用车运行维护费20.0020.0030299其他商品和服务支出18.3318.333029901离退休公用经费0.600.603029909其他商品和服务支出17.7317.73对个人和家庭的补助17.7517.7530309奖励金0.020.023030901独生子女父母奖励0.020.0230399其他对个人和家庭的补助17.7417.743039903事业离退休生活补助支出17.7417.74资本性支出1.951.9531002办公设备购置1.951.95一般公共预算项目支出预算表单位:363603-成都市无线电监测站成都市无线电监测技术设施运行项目经费表3-3一般公共预算“三公表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表单位:363603-成都市无线电监测站金额单位:万元公务用车购置费公务用车运行费20.00

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