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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE财务凭证审核结果通报反馈文件(5篇)财务凭证审核结果通报反馈文件第(1)篇尊敬的______:感谢您对我们公司近期提交的财务凭证进行审核。现将审核结果通报在此次审核中,我们对公司____年度的财务凭证进行了全面检查,涉及的凭证数量为____份,涵盖的时间范围是____。审核团队严格按照财务管理制度及国家相关法律法规,对凭证的真实性、完整性、合法性进行了严格的审核。审核结果显示,大部分凭证均符合相关要求,但存在以下几个问题:1.凭证日期与入账日期存在差异,例如凭证编号____,凭证日期为____,入账日期为____,此问题出现在凭证数量共____份中,占比____%。2.存在部分凭证缺少附件,如凭证编号____,缺少附件数量为____,占比____%。3.货币单位填写不规范,例如凭证编号____,货币单位填写为____,不符合规范要求,此类问题出现在____份凭证中,占比____%。4.凭证内容未完整反映经济业务性质,例如凭证编号____,凭证内容为____,未能完整反映经济业务性质,此类问题出现在____份凭证中,占比____%。针对上述问题,公司财务部已采取以下措施进行整改:1.严格按照日期相符原则,保证所有凭证的日期与入账日期一致。2.加强凭证附件管理,保证所有凭证均有附件或符合无附件情况。3.标准化货币单位填写,保证所有凭证的货币单位均符合规范要求。4.完善凭证内容,保证所有凭证均完整描述经济业务性质。为了保证今后的财务凭证真实、完整、合法,公司财务部计划采取以下改进措施:1.组织财务人员进行相关培训,提升财务人员的专业素质。2.建立和完善凭证审核流程,保证每一份凭证在入账前经过严格审核。3.加强凭证管理制度,保证凭证管理的规范化、制度化。4.定期进行财务凭证审核,保证财务数据的真实性和准确性。请各位同事严格按照上述要求执行,如有任何疑问或建议,请及时与公司财务部门沟通。公司将持续改进财务管理工作,保证公司财务数据的真实、准确、完整与合规。特此通报,谢谢您的配合与支持!公司名称_____日期_____财务凭证审核结果通报反馈文件第(2)篇尊敬的____:作为贵公司财务凭证审核结果的正式通报反馈文件,我们在此向您报告审核过程的结果。审核的具体情况:一、审核范围此次审核涵盖了自2023年1月1日至2023年6月30日的全部财务凭证,共计审核凭证X份。二、审核依据审核依据为《企业内部财务管理制度》以及国家相关财务会计法规,保证财务凭证的真实性和合规性。三、审核结果通过细致的审核,我们发觉以下问题:1.有一笔金额为¥5,000.00的凭证未附有相应的发票,需要进一步核实。2.一笔金额为¥2,500.00的凭证在日期上存在不符,需重新确认日期。3.其他凭证均符合公司内部控制制度的要求,财务凭证真实、合规。四、整改建议针对上述发觉的问题,我们建议1.对未附发票的凭证,建议补充相关发票或说明未取得发票的原因,并及时提供完整凭证。2.对日期不符的凭证,建议提供正确的日期证明材料,并及时更新凭证日期。3.请贵公司落实上述整改措施,并于收到本函后十五个工作日内提交整改报告。五、后续安排我们将继续关注贵公司财务工作的合规性和及时性,并安排定期审核。同时希望贵公司能加强对财务凭证管理的重视,保证财务工作的规范性。六、联系信息如您有任何疑问或需要进一步沟通,请随时与我们联系。联系方式:____地址:____此致敬礼!公司名称____姓名____职位____日期____财务凭证审核结果通报反馈文件第(3)篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____:作为贵公司的财务凭证审核结果通报反馈文件,我们对近期提交的财务凭证进行了细致审核。现将审核结果通报一、总体评价贵公司提交的财务凭证整体质量较高,会计记录准确,单据齐全,能够满足公司财务核算与税务申报的需求。我们对贵公司在财务工作中表现出的专业态度给予高度评价。二、审核发觉1.凭证编号不连续的问题:贵公司在提交的部分月份的凭证中存在凭证编号不连续现象,如2023年3月凭证中,编号从6000跳至7001,建议贵公司对凭证编号进行连续编号,以提高凭证管理的规范性。2.原始凭证不规范的问题:在审查过程中发觉有多份凭证的附件资料缺失,如2023年4月凭证中,缺少某供应商的发票原件,请贵公司尽快补齐缺失附件。3.未附税务申报表的问题:在贵公司提交的2023年3月的财务凭证中,未附带税务申报表,建议贵公司今后在提交财务凭证时,务必附带税务申报表,以便我们进行税务审核与备案。三、改进建议1.建议贵公司在日常财务工作中,进一步加强对凭证编号的管理,保证凭证编号连续、规范,以提高凭证管理的规范性。2.请贵公司提高对提交附件的重视程度,保证所有必要的附件资料齐全,以保证财务凭证的完整性和准确性。3.请贵公司在提交财务凭证时,务必附带税务申报表,以方便我们进行税务审核与备案。四、后续工作安排我们将根据以上发觉的问题,继续与贵公司保持沟通,共同探讨改进措施。请在接到此反馈后,尽快落实整改,并在一个月内将整改情况反馈至我们公司,以便我们进一步知晓整改效果。感谢贵公司对我司工作的理解与支持,我们相信通过双方共同努力,能够持续提升财务工作的质量和效率。此致敬礼!公司名称____财务总监____联系方式____联系地址____财务凭证审核结果通报反馈文件篇4尊敬的______:感谢您对我司提交的财务凭证审核工作的支持与配合。关于我们公司财务凭证审核结果的详细通报反馈文件,希望对您有所帮助。经由财务部门的严格审核,截至____年____月____日,我司共接收并审核了____份财务凭证,其中包括____份销售凭证、____份采购凭证、____份费用报销凭证以及其他相关凭证。审核过程中,我们严格按照国家相关法律法规及公司内部财务管理规定,对凭证的真伪性、真实性、合规性进行了细致核查。在审核过程中,我们发觉以下几点问题需要改进:1.凭证编号不连续。具体涉及____份销售凭证、____份采购凭证,建议贵公司尽快查明原因,并及时更正,以免影响后续财务数据的准确性。2.凭证附件不齐全。具体涉及____份费用报销凭证,建议补充完整凭证附件,保证凭证内容完整无误。3.凭证日期不一致。具体涉及____份销售凭证,建议贵公司提交的凭证日期与实际业务发生日期保持一致,以提高凭证的真实性。4.凭证金额与原始凭证不符。具体涉及____份采购凭证,建议贵公司对相关凭证金额进行核对,保证与实际业务金额一致。为保证我司财务数据的准确性和完整性,请您于____年____月____日前完成上述问题的整改,具体整改要求1.请贵公司安排专人负责凭证编号的连续性工作,保证今后提交的凭证编号连续、无遗漏。2.请补充完整相关费用报销凭证的附件,保证凭证内容完整无误。3.请核对凭证日期与实际业务发生日期的一致性,保证凭证的时效性。4.请核对凭证金额与实际业务金额的一致性,保证凭证的真实性和准确性。请您在收到本通报反馈文件后,根据上述整改要求进行相应整改。如有疑问,欢迎随时与我们联系。我们将为您提供必要的协助与支持。我们期待您能够尽快完成整改,并保持良好的沟通与合作。如有任何疑问或需要进一步协助,请随时与我们联系。联系人:_____联系方式:_____地址:_____公司名称_____日期_____财务凭证审核结果通报反馈文件篇5公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的财务部门:作为财务凭证审核结果通报反馈文件,兹将贵部门提交的财务凭证审核结果通报一、整体审核情况概述本次审核共涉及凭证____笔,共计____金额。通过严谨的审核程序,我们对凭证的完整性和准确性进行了全面检查。二、审核发觉问题1.部分凭证未附有相应的原始凭证(数量:____笔)。2.存在少量凭证填写信息不全,需补充完整的信息为(数量:____笔)。3.凭证日期与业务实际发生日期不符,涉及凭证数量:____笔。三、审核通过情况审核通过凭证共计____笔,金额____元,该部分凭证符合公司财务管理制度要求,可正常入账。四、整改要求针对上述审核发觉问题,财务部门需在接到本通报后____个工作日内完成整改,具体1.请保证所有凭证均附有相应的原始凭证,并于____日前提交审核。2.请在____日前完成凭证信息不全的补充工作。3.请在____日前完成凭证日期与实际发生日期不符的

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