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文档简介

—PAGE—2026年中秋国庆节前安全工作资料汇编文件编号:EHS-FG-2026-09版本号:2026年9月整理版编制单位:________________________编制:________________审核:________________批准:________________

目录第一部分2026年中秋节、国庆节放假及安全工作通知第二部分2026年中秋国庆节前安全检查工作方案第三部分2026年中秋国庆节前安全生产工作部署会议纪要第四部分多行业节前安全检查表(17个行业)说明:本汇编由原四份文件合并而成,保持各文件正文、表格和原有填写提示。正式使用前,应补充单位名称、发文信息及实际会议记录,并结合本单位适用要求审核。—PAGE—〔单位名称〕文件〔2026〕XX号关于2026年中秋节、国庆节

放假及做好节日期间安全工作的通知各部门、各所属单位:根据《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2025〕7号),结合本单位工作实际,现将中秋节、国庆节放假安排及节日期间安全工作有关事项通知如下。一、放假及调休安排(一)中秋节:9月25日(星期五)至9月27日(星期日)放假,共3天。(二)国庆节:10月1日(星期四)至10月7日(星期三)放假调休,共7天。9月20日(星期日)、10月10日(星期六)上班。(三)9月28日至30日正常上班。各部门应按照批准的生产经营、教学、服务或值守计划落实安排,不得自行将两个假期合并为连续停工期。确需安排加班、调休或连续运行的,依法依规履行审批程序,并做好工作衔接。二、压实节前安全生产责任各部门主要负责人是本部门节日期间安全工作第一责任人,要亲自研究部署、亲自组织检查、亲自推动重大风险管控和隐患整改。分管负责人按照职责抓好分管领域,安全管理部门履行综合监督协调职责,岗位人员履行岗位安全责任。对承包商、租赁单位、外协队伍及其他同一作业区域相关方,应明确统一协调管理和现场安全责任,严禁以包代管、以租代管。三、组织节前全面检查和隐患整改各部门应于9月23日前完成中秋节前首轮排查和整改确认,于9月30日前结合国庆节运行计划完成第二轮复查。由领导带队,对重点场所、重大危险源、消防设施、电气设备、危险化学品、燃气、特种设备、有限空间、高处及动火作业、施工检维修、交通运输、人员密集场所、防汛排水和应急准备等开展全覆盖检查。具体执行随文印发的节前安全检查工作方案及适用行业检查表。对检查发现的问题实行清单管理,明确整改措施、责任人、资金保障、完成时限和复查要求。能够立即整改的立即整改;暂不能整改的,落实有效管控措施并安排专人跟踪;构成重大事故隐患或者不能保证安全的,应立即采取停止相关作业、停止使用、撤出危险区域人员等措施,按照规定报告、治理和验收,严禁带险运行。四、严格假期停工停产及连续运行管理(一)停工停产前,逐项确认物料、设备、能源和现场状态。对需停用设备实施规定的停机、隔离、泄压、清洗、排空、上锁挂牌等措施;对不能切断的消防、监控、应急照明、冷链、通风、排水、安防等必要系统,明确运行责任、备用保障及故障处置。严禁一刀切断电断气导致安全设施失效。(二)连续生产、医院、酒店、物业、交通、供能等不能停运的岗位,应编制节日运行计划,配齐合格人员,严格交接班、巡检、设备维护和异常处置。不得超能力、超强度、超定员组织生产经营,不得因人员减少而降低安全管理标准。(三)节日期间原则上不安排非必要高风险作业。确需开展动火、有限空间、高处、临时用电、吊装、开挖、检维修等作业的,应按适用规定履行审批、风险辨识、作业交底、现场监护及应急准备;涉及承包商的,应同步落实资质、人员资格、作业界面和统一协调管理要求。五、加强消防、出行及人员密集场所安全全面清理消防通道、安全出口和疏散走道,检查消防设施、燃气与用电安全,禁止违规停放或充电电动自行车、私拉乱接、违规使用明火及易燃易爆物品。组织员工开展节前安全提醒,重点提示交通出行、疲劳驾驶、酒后驾驶、居家用火用电用气、旅游涉水和极端天气避险等风险。人员密集场所应结合客流变化落实限流、疏导、重点时段巡查和应急疏散措施。六、落实值班值守和应急处置各部门应在放假前报送值班表、应急联系人、重点风险点位、未完成整改事项及应急物资清单。按照本单位制度落实领导带班和岗位值班,重点岗位及连续运行岗位实行符合实际的值守制度,保持通信畅通,严禁擅离职守。节日期间发现险情,应立即采取安全避险、现场警戒、人员疏散等措施,按预案启动响应,必要时拨打119、120等电话,依法依规及时报告,不得迟报、漏报、谎报、瞒报。节前结合本单位风险开展有针对性的应急教育或桌面推演,重点检验报警报告、现场控险、人员疏散、救援协同、响应升级和恢复确认。涉及有毒、缺氧、坍塌、触电等危险环境的,严禁未采取有效防护措施盲目施救。七、做好节后复工复产安全确认各部门应在恢复生产经营前组织人员到岗、设备状态、能源介质、安全设施、作业环境和未完成隐患逐项确认。停用设备按规定检查、试运行,承包商及高风险作业重新交底、审批。对长期停工、工艺或设备发生变化的,应开展必要的风险重新辨识和专项验收;未经安全确认不得擅自恢复运行。八、工作要求各部门应于9月23日、9月30日前分别完成两轮检查情况报送,并于10月8日前报送国庆节期间安全运行及复工复产安排。重要险情和突发事件按规定即时报告。安全管理部门负责汇总问题、跟踪整改和组织抽查,单位领导对落实不力、检查走过场、隐患整改不闭环等情况进行督办。本通知中涉及的内部报送时间为建议安排,正式发布前由发文单位结合实际调整;如上级主管部门或属地有进一步要求,从其规定。附件:1.2026年中秋国庆节前安全检查工作方案

2.多行业节前安全检查表(适用部分)〔单位名称〕〔发文日期〕(联系人:〔姓名〕联系电话:〔电话〕)—PAGE—〔单位名称〕文件〔2026〕XX号关于印发2026年中秋国庆节前

安全检查工作方案的通知各部门、各所属单位:现将《2026年中秋国庆节前安全检查工作方案》印发给你们,请结合本单位实际认真组织实施。各单位主要负责人要带队开展检查,做到检查有记录、问题有清单、整改有责任、复查有结论,切实保障节日期间安全稳定。〔单位名称〕〔发文日期〕

2026年中秋国庆节前

安全检查工作方案一、工作目标和编制依据坚持人民至上、生命至上,坚持安全第一、预防为主、综合治理,围绕节前、节中、节后关键环节,组织领导带队检查、专业检查和岗位自查相结合的全覆盖排查,突出重大事故隐患和高风险作业,推动风险管控与隐患整改闭环,防范火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、高处坠落、交通事故、人员踩踏及自然灾害等事故。主要依据:《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故应急条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》以及适用的行业重大事故隐患判定标准、现行国家和行业标准、地方规定及本单位安全管理制度。其中,工贸企业适用《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号);其他行业应根据其专门规定执行。检查表中的通用管理要求不等同于重大事故隐患判定结论,涉及法定判定时须核对适用范围、现行条款及现场事实。二、检查范围和重点检查范围覆盖本单位全部所属部门、生产经营场所、办公及生活配套设施、在建工程、出租承包区域、外协作业场所和其他实际控制或依法负有管理责任的区域。按照“单位不漏场所、场所不漏重点、重点不漏岗位”的原则,建立检查对象清单。对不适用的行业项目应说明原因,不得以不适用代替实际检查。重点检查安全生产责任制和领导带班、重大危险源及重大事故隐患治理、消防和电气安全、危险化学品及燃气、特种设备、动火和有限空间等特殊作业、停产停工和复工复产、承包商管理、人员密集场所、交通运输、防汛防台风及极端天气应对、应急准备和假期值守。三、组织领导及职责分工成立2026年中秋国庆节前安全检查工作领导小组。领导小组成员由本单位根据实际任命,正式印发前填写以下职务和姓名。组长:〔单位主要负责人、职务及姓名〕。

副组长:〔分管安全负责人〕、〔其他分管负责人〕。

成员:〔安全管理部门、综合管理、生产运营、设备工程、消防保卫、后勤物业及所属单位负责人等〕。领导小组办公室设在〔安全管理部门〕,办公室主任由〔职务及姓名〕担任,负责组织协调、检查表发放、隐患汇总、整改督办、复查核验、信息报送和资料归档。四、领导带队检查分组按照“主要负责人总牵头、分管负责人分线包保、专业部门共同参与”的原则,设立下列检查组。正式执行时应依据实际组织架构增减,明确到人,不得以虚构人员或未批准名单代替任命。检查组带队领导参加部门检查重点第一组:综合督导组〔主要负责人〕〔安全管理、综合管理等〕重点单位、重大风险、重大隐患治理、领导责任落实、节日值守及各组整改进度。第二组:生产设备与危化组〔分管生产/技术负责人〕〔生产、设备、工艺、安全等〕生产装置、机械防护、能源隔离、危化品、危险作业、特种设备、停工和连续运行。第三组:消防与后勤保障组〔分管行政/后勤负责人〕〔消防保卫、物业、后勤等〕办公楼、宿舍、食堂、配电室、消防设施、燃气、人员密集区域及外包服务。第四组:工程与交通组〔分管工程/运营负责人〕〔工程、物流、车辆管理等〕在建工程、施工检维修、临时用电、起重、高处作业、厂内交通及运输车辆。第五组:专业专项组(按需)〔相关分管负责人〕〔行业专业人员及必要的外部专家〕医疗、学校、旅游、矿山、冶金、燃气、能源等本单位实际涉及的专业风险。各组带队领导必须参加现场检查,听取风险汇报、查看重点点位、核验重大隐患及整改证据,对不能保证安全的事项现场提出处置要求。专家或第三方提供专业支持,不代替生产经营单位依法应承担的安全管理责任。五、检查时间及实施步骤时间安排阶段主要工作9月7日至11日动员部署与自查准备召开部署会议,确定检查对象、分组和责任人;梳理重大风险、未销号隐患、节日运行计划、承包商及高风险作业清单。9月12日至23日中秋节前全面检查各部门自查与领导带队检查同步开展,对重要装置、重点场所和薄弱环节实施现场核验;9月23日前完成首轮问题整改确认及阶段汇总。9月24日停工和运行交接确认核实节日期间停运、连续运行、必要值守、应急联络和未完成隐患管控;对不能保证安全的项目停止相关作业。9月25日至27日中秋节期间巡查按照运行特点落实值班巡检、重点场所抽查及突发事件处置;持续跟踪未完成整改事项。9月28日至30日国庆节前复查和再部署正常工作期间对首轮问题复查,对国庆客流、设备工况、施工计划及天气风险重新研判;9月30日前完成第二轮确认。10月1日至7日国庆节期间值守执行批准的值班和运行计划,开展必要巡查、信息报告及应急响应,严禁擅自变更高风险作业安排。10月8日起复工复产和总结恢复前逐项安全确认,复查未销号问题,汇总检查、整改、值守及应急情况,形成总结。以上为建议进度,具体检查日期由领导小组结合单位生产经营实际确定。两轮检查应分别形成记录,不得使用同一份记录替代第二轮风险复核。六、检查方式和技术要求(一)资料核查与现场核验相结合。对责任制、风险辨识、隐患台账、许可审批、资质资格、维护检测、教育培训、应急预案和值班安排进行核查,并通过现场观察、人员询问、设备状态核验及必要的功能测试确认。涉及检测、检验和专业测试的,由具备相应能力或资质的人员、机构实施,不得以目测代替法定检验。(二)专业检查与岗位自查相结合。各单位按照适用行业检查表逐项检查,对高风险点位实行重点核查,对交叉作业和承包商作业界面实行共同检查。对关键设备、重大危险源、消防系统、有限空间和人员密集区域,不得仅凭台账或照片作出安全结论。(三)重大事故隐患实行专项判定。检查人员发现疑似重大事故隐患时,应立即采取必要控险措施,由适用专业人员依据现行判定标准核实,并按规定报告和治理。不得自行设定统一的“重大隐患”阈值,也不得将所有一般隐患一律认定为重大事故隐患。七、重点专项检查内容(1)安全管理与相关方核查责任制、节前会议、岗位风险告知、重大隐患治理、承包商安全协议、资质与人员资格、外来人员管理、同一区域交叉作业协调。(2)消防与电气检查火灾自动报警、灭火、消防给水、排烟、疏散指示、应急照明及维护记录;核查配电室、线缆、临时用电、用电负荷、违规充电、可燃物堆放和消防通道。(3)危险化学品与燃气检查储存分区、禁忌物隔离、容器和管线状态、泄漏报警、通风、防爆电气、静电接地、应急物资、燃气切断及可燃气体探测装置。(4)危险作业和承包商检查动火、有限空间、高处、吊装、临时用电等作业审批、风险分析、隔离措施、气体检测、现场监护、人员资格及作业中断后重新确认。(5)设备设施与特种设备核查设备防护、联锁、急停、传动部位、起重吊具、压力容器及管道、电梯、叉车等适用设备的检验、维护、操作资格和异常停用管理。(6)施工及检维修检查脚手架、临边洞口、模板支撑、深基坑、起重机械、临时用电、施工消防、动火交叉作业、恶劣天气停工和节日期间工地封闭值守。(7)交通运输与仓储检查车辆技术状况、驾驶员资格和疲劳风险、装卸作业、货架堆垛、叉车人车分流、危险货物运输及节日配送计划。(8)人员密集与后勤场所检查客流容量、疏散路线、消防控制室、厨房燃气、食品安全、宿舍用电、电梯、游乐设施及重点人员的应急疏散和救助安排。(9)自然灾害与应急检查排水泵、雨水口、地下空间防淹、边坡和临时构筑物、气象预警接收、应急电源、物资、预案、通信及应急联动。八、隐患整改闭环和停工处置(一)检查发现的问题应填写隐患整改台账,记录问题编号、场所、客观事实、适用依据、风险分析、整改措施、责任部门和责任人、完成期限、临时管控措施、整改证据、复查结论及销号日期。对涉及多个部门的问题明确牵头部门和配合部门。(二)对能够立即整改的问题现场整改、现场复核;对需要时间整改的问题实行“五落实”,明确整改责任、措施、资金、时限和预案,并在整改期间采取有效风险管控。重大事故隐患按照有关规定制定治理方案、落实报告和督办要求。(三)发现直接危及人身安全的紧急情况或者不能保证安全的,应立即停止相关作业、停止使用有关设备设施或撤出危险区域人员。对停用场所设置警戒和停用标识,必要时采取能源隔离和专人看护。隐患未整改、管控措施失效或验收不合格的,不得恢复相关作业。(四)复查人员应核对整改前后状态、检测检验和其他证据,确认措施有效后签署意见。对重复发生、长期未整改和跨部门问题开展原因分析、举一反三及责任督办,不得以照片、口头承诺代替必要的现场复核。九、停工停产、连续运行及复工复产管理停工前编制安全处置清单,明确设备停机、物料存放、能源隔离、残余能量释放、安全设施保留、现场清理、封闭管理及必要的巡检责任。连续运行单位应确认最低安全配员、关键岗位持证、设备备品备件、应急电源和通讯、供应保障及异常处置程序。复工复产前开展人员教育、设备和安全设施检查、工艺及能源介质确认、隐患复查、必要的试运行和审批验收,严禁未经确认直接启动。十、应急准备与节日值班结合风险特点选择火灾、泄漏、机械伤害、车辆伤害、中毒窒息、防汛等场景开展培训或桌面推演,检验“报警报告—停止作业和控险—警戒疏散—安全救援—响应升级—恢复确认”的处置链条。应急演练脚本可参考随本次工作提供的《27类事故桌面推演演练脚本汇编》,但必须结合本单位预案、装置工艺、人员能力及现场条件进行适配,不得机械照搬。值班安排应覆盖两个假期及必要的过渡时段,明确带班领导、值班人员、重点岗位、联系电话、替班安排及交接班要求。发生突发事件应先控险救人、及时报警,依法依规报告,保持信息渠道畅通。应急处置结束后,按照调查、整改和安全确认要求恢复生产经营。十一、成果报送及工作纪律各检查组应形成带队检查记录、检查对象清单、隐患整改台账、复查销号记录、停工停产或连续运行确认记录及必要的影像资料。安全管理部门汇总形成阶段报告,内容包括检查场所数量、发现问题数量及分类、重大事故隐患核实情况、整改完成情况、未完成问题管控和下一步安排。上述数量由实际检查填写,不得预先编造。各检查组要坚持问题导向和专业原则,严禁走过场、随意降低标准、无依据扩大问题性质或以专家意见替代法定要求。对检查发现的风险应提出可执行的整改建议,落实责任与复查,确保节前检查真正发挥预防事故作用。附件:领导带队检查及整改工作记录模板

附件1领导带队安全检查记录项目填写内容检查日期及时间〔年月日时分〕带队领导〔职务、姓名〕参加人员〔姓名、职务、专业〕检查场所和范围〔实际检查对象及点位〕检查重点及依据〔适用行业检查表、相关制度或标准〕发现问题及处置〔逐项填写问题编号、事实、当场措施〕重大隐患核实情况〔如无,填写“经检查未发现”;未经检查不得预填〕需协调事项〔资源、部门、上级协调事项〕带队领导意见〔整改要求、完成期限、督办安排〕检查人员签字〔实际签字〕被检查单位负责人签字〔实际签字〕附件2节前安全检查隐患整改台账编号场所/问题事实依据及风险整改措施/临时管控责任人/期限复查结论/签字填写说明:每项问题独立编号;重大事故隐患须另附适用判定条款、治理方案及报告记录;未完成整改的不得填写“已销号”。附件3节日值班及交接班记录日期/班次带班领导值班人员重点岗位/联系电话交接重点及未完成事项交班人:〔签字〕接班人:〔签字〕交接时间:〔时分〕—PAGE—〔单位名称〕会议纪要第〔XX〕期2026年中秋国庆节前

安全生产工作部署会议纪要(会议记录整理稿,待实际会议召开并核实后印发)项目内容会议时间〔2026年月日时分至时分〕会议地点〔会议室/视频会议平台〕主持人〔职务、姓名〕出席人员〔按实际参会人员填写〕列席人员〔按实际填写,无则删除〕请假人员〔按实际填写〕记录人〔姓名〕会议议题研究部署2026年中秋国庆节前安全检查、节日运行和值班应急工作〔填写提示:下列为拟定的会议部署内容。正式纪要应根据实际会议讨论、领导讲话及议定事项据实修改,并经规定程序审核后印发,不得将本模板视为已经召开的会议记录。〕一、会议主要内容会议拟传达国务院办公厅2026年部分节假日安排及上级关于节日期间安全生产工作的有关要求,听取〔安全管理部门〕关于近期安全风险、重大事故隐患治理、重点场所运行和节前检查准备情况的汇报,研究部署节前全面检查、领导带队督导、停工停产及连续运行管理、节日期间值班值守和应急处置等工作。二、会议部署的重点工作(一)提高思想认识,压实安全责任各部门主要负责人要把节日前后安全工作作为重要任务,亲自部署、亲自检查、亲自推动整改。严格落实岗位责任、分管责任和属地管理责任,明确承包商、租赁单位和外协队伍的安全管理界面。(二)全面排查隐患,突出重大风险按照印发的检查工作方案,组织两轮节前检查。重点检查消防、电气、危化品、燃气、特种设备、危险作业、施工、交通运输、人员密集场所、防汛及应急准备。对疑似重大事故隐患依法依规核实,不能保证安全的立即停止相关作业并落实管控。(三)实行领导带队,强化专业督导由主要负责人牵头、分管负责人分组带队,专业部门共同参与。带队领导要深入重点场所和重点岗位,检查问题整改及安全管理责任落实情况。各组形成签字记录,不能以书面汇报代替现场检查。(四)加强高风险作业和停工管理节日期间原则上不安排非必要高风险作业。确需作业的履行审批、风险分析、交底、现场监护和应急准备;停工前落实物料、能源和设备安全处置,连续运行岗位确认配员和保障措施,复工前严格安全确认。(五)抓好消防及人员密集场所安全加强疏散通道、安全出口、消防设施、厨房燃气、配电室、宿舍及电动自行车充电管理。针对节日客流、聚集活动和重点人员,完善限流疏导、消防巡查和应急疏散预案。(六)严格值班值守和应急准备落实领导带班、岗位值班、应急联络及信息报告。组织针对性应急教育或桌面推演,核验应急物资、通信、疏散和救援协同。严禁在有毒、缺氧、坍塌等危险环境盲目施救。(七)健全整改闭环和督办机制对隐患逐项明确措施、责任人、资金、期限和复查要求。对长期未整改、重复发生和跨部门问题挂牌督办。整改完成后组织现场复核,未达到安全条件的不得恢复作业。三、拟明确的责任分工及时间节点工作事项责任部门/人员建议节点成果要求组织节前动员和自查〔安全管理部门/各部门〕9月11日前会议签到、部署记录、自查清单领导带队首轮检查〔各带队领导及检查组〕9月23日前带队记录、检查对象清单、隐患台账中秋停工及运行确认〔生产运营/后勤等〕9月24日前停工清单、连续运行计划、值班表国庆节前复查及再部署〔各检查组/安全管理部门〕9月30日前复查记录、未销号问题管控清单节日期间巡查与信息报告〔带班领导/值班部门〕两个假期期间值班记录、异常处置及报告记录复工复产及总结〔各部门/安全管理部门〕10月8日起复工确认、检查总结、遗留问题计划四、会议强调事项会议拟强调:一是责任必须落实到岗位和具体人员;二是检查必须深入现场,重大风险和隐患不得遗漏;三是问题必须闭环,不能保证安全的坚决停止相关作业;四是节日值班必须真实在岗、信息畅通;五是复工复产必须先检查、后恢复,严防赶工抢产和疲劳作业。各部门应将落实情况按要求报送〔安全管理部门〕,重大事项及时请示报告。五、会议议定及需进一步落实事项本节由记录人根据实际会议结论填写,包括:〔领导带队组名单及检查日期〕、〔需批准的停工或连续运行安排〕、〔重大隐患治理资金和资源〕、〔需上级协调事项〕、〔其他会议决定〕。未形成决定的事项不得写为“会议决定”。附件:1.会议签到表

2.会议议定事项落实台账记录人:〔签字〕审核人:〔签字〕印发单位:〔单位名称〕印发日期:〔年月日〕

附件1会议签到表会议名称:2026年中秋国庆节前安全生产工作部署会议会议时间:〔年月日〕会议地点:〔地点〕序号部门姓名职务联系电话(选填)签到12345678附件2会议议定事项落实台账编号会议议定事项责任部门/人完成期限落实情况及证据复核人/日期—PAGE—2026年中秋国庆节前

多行业安全检查表适用范围:各行业、各类型生产经营单位节前安全排查参考。编制单位:〔单位名称〕;版本:2026年9月;使用前由本单位根据实际业态、设备工艺、属地要求和现行法规标准进行适配。本册包括17个行业、170项行业专项检查内容及16项通用检查内容,共186项。检查表用于发现风险和记录事实,不取代法定检验、专项安全评价、重大事故隐患判定或行政执法文书。使用说明1.每次检查先填写单位、场所、日期、带队领导和检查人员;通用表与适用行业表配套使用。涉及多个业态的应叠加检查,非适用项目填写“不适用”并注明原因。2.结果栏填写“符合、问题、不适用、待核实”之一,不得预填结果。问题栏记录隐患台账编号;具体事实、整改措施、责任人、期限和复查结论填写在随附台账中。3.对疑似重大事故隐患,依据适用行业现行判定标准和现场事实专项核实;不能保证安全的,立即采取停止相关作业、停用、撤人和警戒等措施。未完成整改不得虚假销号。4.对需要专业检测、检验、功能测试的项目,应由具备相应能力或资质的人员按规定实施;不得擅自操作危险设备或为检查而解除安全联锁。5.本册依据为通用法规和行业标准的参考索引,未逐条列示所有专业技术标准。具体项目应结合设备型号、经批准的设计文件、标准适用范围及有效版本确认。检查表目录序号行业/表单专项条数主要风险领域1机械制造与一般工贸10机加工、装配、冲压、输送及设备检维修等区域2危险化学品生产与储存10生产装置、储罐区、仓库、装卸站、气瓶间及危险作业区域3建筑施工与市政工程10在建工程、深基坑、脚手架、起重机械、临时用电及施工生活区4冶金与金属冶炼10高温熔融金属、炉窑、铸造、煤气、起重及冶金辅助设施5矿山与采掘10井下及露天采掘、运输、通风、排水、提升和地面辅助设施6电力与能源设施10变配电站、发电设施、储能、线路、供能及能源设备检维修7道路运输与物流配送10客货运输、危险货物运输、车队、装卸场站和车辆维修8仓储与装卸10普通仓库、物流中心、冷库、立体货架、叉车与装卸区9商场超市与商业综合体10营业区、商铺、餐饮、地下空间、仓储及公众聚集区域10酒店、餐饮与住宿服务10客房、餐厅、厨房、洗衣房、机房、会议及宴会区域11旅游景区与文博场馆10景区道路、登山步道、涉水区域、游乐设施、展馆及客流密集区12医院与医疗卫生机构10门急诊、住院楼、手术室、医用气体、供配电及后勤保障区域13学校与教育机构10教学楼、宿舍、食堂、实验室、体育场馆、校车及校园施工区域14物业管理与高层建筑10办公楼、住宅及商业物业、消防控制室、地下车库、配电和设备机房15燃气经营与供气10燃气场站、调压设施、管网、瓶装燃气配送及用户服务16食品加工与农业生产10食品加工车间、冷库、锅炉、粮食仓储、农业设施及加工废水设施17养老、福利与社会服务10养老院、福利院、康养机构、住宿生活区及护理服务区域

通用表节前安全管理及现场检查(16项)检查单位:〔填写〕场所:〔填写〕日期:〔填写〕带队领导:〔填写〕检查人员:〔填写〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1责任及部署主要负责人、分管负责人和岗位安全责任明确;节前会议及领导带队安排已经落实。查责任文件、会议记录和带队签到,询问岗位责任。2风险与隐患重大风险清单、重大事故隐患治理和未销号问题已复核;不能保证安全的项目已采取停用或撤人等措施。抽查风险点位、治理台账、整改证据和停用现场。3消防系统消防报警、灭火、消防给水、排烟、应急照明等适用设施处于有效状态,维护及故障处置符合要求。查维保记录、控制室状态;由合格人员实施必要功能核验。4疏散与用电安全出口和疏散通道畅通;配电设备及线路无明显异常,临时用电、可燃物和电动自行车充电管理到位。现场核查重点楼层、配电室、充电区域及整改记录。5燃气危化品适用场所的气瓶、危险化学品、燃气设施管理到位,泄漏报警、通风、隔离及应急措施有效。查现场、台账、报警状态、维护记录和应急物资。6特种设备适用设备依法办理使用登记、检验及维护,作业人员资格和安全附件状态符合要求。核对设备台账、证书、检验报告和停用记录。7危险作业动火、有限空间、高处、吊装、临时用电等适用作业履行审批、交底、隔离和监护要求。抽查作业许可、人员资格及现场执行情况。8承包商外包、承租及交叉作业区域的安全协议、责任界面、资质资格和统一协调管理已落实。查合同附件、交底、现场协调记录和作业界面。9防汛及天气排水、地下空间、边坡、临时构筑物及极端天气预警响应措施符合本单位风险要求。查预警接收、泵试运行、挡水物资和重点点位。10停工与留守停工设备、物料和能源已安全处置;必要消防、监控、通风、排水及应急系统保留有效。核查停工清单、能源隔离、保留系统和责任人。11连续运行节日运行计划、关键岗位配员、交接班、备件及应急保障已确认。查排班、资格、巡检和异常处置预案。12应急值守领导带班、通讯、应急物资、报警联络和针对性演练已落实;危险环境救援防护明确。抽查值班表、通讯测试、物资和预案/推演记录。13节后恢复复工前人员、设备、能源、环境及隐患整改确认程序已明确,必要的试运行和验收有安排。查复工计划、审批权限、确认清单及遗留问题。14现场管理现场通道、照明、堆放、警示标识、个人防护用品及作业纪律符合实际风险要求。巡查重点岗位并询问作业人员。15劳动与健康节日期间合理排班,防止疲劳和超强度作业;适用职业病危害防护设施及个人防护措施有效。核对排班、职业卫生检查及防护用品使用情况。16信息与整改检查记录真实完整,问题编号、责任、措施、期限和复核结论可追溯,突发事件报告渠道明确。抽查台账,核对问题现场及整改闭环证据。检查结论:〔填写〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕备注:本表应与适用行业专项表共同使用,未检查的项目不得填写“符合”。第01类机械制造与一般工贸节前安全检查表适用区域:机加工、装配、冲压、输送及设备检维修等区域参考依据:《中华人民共和国安全生产法》;《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号)及适用机械、电气标准。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1机械防护传动、卷入、剪切、冲压等危险部位防护完整,防护装置未被拆除或旁路。现场观察,核对设备风险清单和维护记录。2联锁与急停安全联锁、急停及防误启动措施有效,停机故障有处置记录。查检测维护记录,必要时由合格人员安全测试。3能量隔离检维修、清理卡料、进入设备危险区前,按规定隔离电、气、液压及重力等能量。抽查维修作业票、上锁挂牌和现场隔离点。4起重作业起重机、吊具索具状态符合要求,吊运路线、指挥及吊物下方禁入措施落实。查检验维保、吊具检查和现场吊装过程。5厂内车辆叉车等车辆状态、驾驶资格、限速、人车分流及装卸稳固措施符合要求。查台账、证件和作业现场,核验警示装置。6粉尘风险存在可燃性粉尘的,辨识粉尘爆炸风险并检查除尘、防积尘、防静电及清扫措施。核查粉尘性质、除尘系统和清扫记录;对照专门判定标准。7焊接切割动火审批、清除隔离可燃物、气瓶管理、监护和作业结束清理符合要求。抽查动火票、气瓶状态、现场防火隔离。8设备状态关键设备异常振动、泄漏、过热及安全防护缺陷已处理,故障设备已停用。查巡检、点检、维修工单及停用挂牌。9物料堆放模具、工件、货架和高位堆垛稳固,防止倒塌、滚落、物体打击。查承载标识、堆放状态和通道净空。10停机复产停机程序、残余能量处理、必要保留系统和复机前联锁防护确认已落实。核对停机清单、复机确认和班组交底。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第02类危险化学品生产与储存节前安全检查表适用区域:生产装置、储罐区、仓库、装卸站、气瓶间及危险作业区域参考依据:《安全生产法》;危险化学品安全管理相关规定;《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022;适用行业重大事故隐患判定标准。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1重大危险源重大危险源辨识、监测监控、包保责任及检查记录符合适用要求。查辨识评估、在线监控、包保履职和异常处理。2储存相容性危化品分类分区、禁忌物隔离、储量控制、标签及安全技术说明书管理到位。核对库存、物质清单、储存分区及现场容器。3泄漏防控储罐、管线、阀门、软管及装卸连接无异常,围堰、排液和泄漏收集设施有效。查巡检、检维修、试验记录和现场泄漏点。4报警与通风可燃/有毒气体及适用的氧气探测、通风和联锁设施按设计与适用标准保持有效。查设计依据、检测校准、报警测试和故障记录。5防火防爆防爆电气、静电接地、防雷、火源控制和易燃易爆区域作业管理符合要求。核查区域划分、设备标识、检测报告及现场。6工艺控制关键工艺参数、报警联锁、紧急停车、安全仪表及异常工况处置符合经批准的设计和规程。查DCS/SIS记录、变更、旁路审批和交接班。7特殊作业动火、受限空间、高处、吊装、临时用电等作业按GB30871-2022等适用要求审批和执行。抽查许可、风险分析、气体检测、监护及交叉作业。8气瓶安全气瓶来源、检验、标识、固定、防倾倒、禁忌隔离和气瓶间通风符合要求。核对气瓶台账、检验标识、现场固定和报警。9应急处置泄漏、火灾、中毒窒息等场景处置方案和物资有效,人员熟悉撤离路线及报警方式。查预案、演练、应急堵漏与防护装备,询问人员。10停产开车停车排空、置换、隔离、残余危险物料处置及开车前安全审查按工艺要求实施。查停车方案、隔离清单和开车前确认记录。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第03类建筑施工与市政工程节前安全检查表适用区域:在建工程、深基坑、脚手架、起重机械、临时用电及施工生活区参考依据:《建设工程安全生产管理条例》;《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》及现行施工安全技术标准。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1项目责任总包、分包、监理等安全责任及项目负责人带班、特种作业人员资格符合要求。查合同、资质、人员证书、带班和教育记录。2危大工程危险性较大的分部分项工程专项方案、审核论证、交底及验收按规定实施。核对危大工程清单、方案、验收和现场施工状态。3高处防护临边、洞口、屋面、平台等防坠落措施完整,安全带挂设及作业平台符合要求。现场检查防护、锚固点、人员防护和验收记录。4脚手架支撑脚手架、模板支撑体系按批准方案搭设、验收和使用,未擅自拆改关键构件。查方案、验收、架体状态及荷载控制。5起重机械塔吊、施工升降机及吊装设备安装验收、检验、维保、限位和操作人员资格符合要求。核查证件、维保及现场吊装作业。6临时用电临时用电组织设计或方案、配电系统、保护接地、漏电保护和电缆敷设符合现行标准。查方案、测试记录、配电箱及现场用电。7基坑与边坡基坑支护、监测、排水、堆载及周边建构筑物风险管控符合方案和监测要求。查监测数据、现场裂缝、排水及应急措施。8施工消防动火、易燃材料、临时消防设施、疏散通道及宿舍用火用电管理符合要求。查消防布置、动火票、生活区和消防设施。9天气停工大风、强降雨等恶劣天气停工条件、设备加固、防汛排水及临时设施检查已落实。查预警、停工指令、加固记录和现场。10节日封场停工断电隔离、机械防误启动、临边洞口封闭、材料稳固和工地值守安排明确。核查停工清单、门禁、值班和复工验收计划。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第04类冶金与金属冶炼节前安全检查表适用区域:高温熔融金属、炉窑、铸造、煤气、起重及冶金辅助设施参考依据:《工贸企业重大事故隐患判定标准》;《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》及适用冶金安全标准。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1熔融金属熔融金属吊运、浇铸区域防水防潮、防泄漏和人员避险措施符合要求。查现场积水、冷却系统、吊运路线及作业记录。2炉窑状态炉体、炉衬、冷却及关键监测报警设施状态符合工艺和设备要求。查巡检、检修、报警记录和异常工况处置。3煤气系统煤气产生、储存、输送和使用区域的检测报警、通风、隔断及防中毒措施有效。查管网、检测报警、作业许可和应急装备。4起重吊运吊运熔融金属等专用起重设备、吊具及安全装置符合适用设计和检验要求。核查设备台账、检验维保及现场吊运。5粉尘及除尘可燃粉尘、金属粉尘或其他有害粉尘的收集、除尘、清扫及防护措施符合风险要求。核查物料性质、除尘系统、清扫和职业卫生记录。6有限空间炉窑、烟道、料仓、池槽等有限空间辨识、许可、隔离、检测通风和监护到位。抽查作业票、检测仪器、监护和救援准备。7高温作业高温区域隔热、警示、人员防护、通道及异常喷溅防范措施落实。巡查作业平台、人员防护及应急通道。8能源介质氧气、燃气、压缩空气、液压等介质管线及隔离设施无异常,检维修防误送措施落实。查系统图、隔离清单、巡检和维护记录。9重大隐患对照冶金及金属冶炼适用重大事故隐患条款开展专项核查,未以通用清单代替法定判定。查专项核查记录、判定依据及治理状态。10停炉复炉停炉保温、冷却、残余金属、煤气置换及复炉安全确认按批准方案实施。核查停复炉方案、交接班、检验和确认记录。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第05类矿山与采掘节前安全检查表适用区域:井下及露天采掘、运输、通风、排水、提升和地面辅助设施参考依据:适用的矿山安全法律法规、煤矿或金属非金属矿山重大事故隐患判定标准及经批准的安全设施设计。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1证照组织采矿、安全生产等适用许可及负责人、专业技术人员、特种作业人员资格符合要求。查许可证、人员证书、组织机构和排班。2通风气体井下通风、瓦斯或有毒有害气体监测、报警及人员避险措施符合矿种和设计要求。查监测系统、通风记录、仪器校验及异常处理。3水害防治水文地质风险、探放水、排水能力、涌水监测及井下避灾路线符合方案。查水害预警、探放水记录、排水系统和现场。4顶板边坡顶板支护、采空区、露天边坡及排土场监测、稳定和禁入措施有效。查支护、监测、裂缝和危险区域警戒。5提升运输提升机、运输车辆、轨道及制动、信号、防跑车和人员运输管理符合要求。核查检验维保、试验及现场运行状态。6机电防爆井下或危险区域的供配电、防爆电气、保护装置和电缆管理符合适用要求。查设备标识、检验、保护试验和现场。7爆破管理涉及爆破的,爆破设计、人员资格、民爆物品领取、储存、运输及警戒符合要求。查许可、爆破记录、领退台账和现场。8尾矿及地面涉及尾矿库、排土场和地面设施的,监测、排洪、坝体或边坡及应急措施符合要求。查监测记录、巡坝巡坡和排水设施。9专项判定按照适用矿种的重大事故隐患判定标准核查,发现疑似重大隐患立即控险并报告。查专项判定记录和治理台账。10节日安全井下人员清点、停产封闭、保留通风排水、值班巡检及恢复生产审批落实。查停产方案、人员定位、值班及复产验收记录。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第06类电力与能源设施节前安全检查表适用区域:变配电站、发电设施、储能、线路、供能及能源设备检维修参考依据:《电力安全生产监督管理办法》及适用电力安全工作规程、设备技术规范和消防要求。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1运行组织调度命令、运行方式、岗位资格、交接班和节日保供方案明确。查调度及运行记录、岗位资格和应急预案。2设备状态变压器、开关柜、线路等关键设备无异常,保护装置、继电保护及监测系统按要求维护。查巡视、试验、缺陷台账和异常处理。3电气作业工作票、操作票、停送电、验电、接地、隔离及工作监护符合适用规程。抽查两票、操作记录、接地及现场作业。4防误操作防误闭锁、标识、操作权限和设备状态核对措施有效。查防误装置、维护记录和操作流程。5储能安全涉及电化学储能的,电池状态监测、热失控预警、消防和隔离措施符合设计与适用要求。查BMS、报警、消防系统、巡检和应急预案。6消防油品电缆夹层、油浸设备、油库及配电室消防措施有效,无渗漏、违规堆放和火源失控。现场查消防设施、油品管理及维护记录。7备用保障应急电源、柴油发电机、UPS、燃料及关键备品备件满足批准的运行保障方案。查试运行、维护、燃料和应急切换记录。8线路环境架空线路、通道、树障、外力破坏及恶劣天气风险已研判并落实防范措施。查巡视、隐患整治、天气预警和抢修准备。9承包检修外包检修资质、作业界面、人员资格、工器具及危险作业许可落实。查安全协议、工作票、工器具试验和交底。10保供与恢复假期运行、异常负荷、故障抢修及停运设备恢复送电安全确认明确。核对保供方案、值班表、抢修物资和送电程序。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第07类道路运输与物流配送节前安全检查表适用区域:客货运输、危险货物运输、车队、装卸场站和车辆维修参考依据:《中华人民共和国道路交通安全法》;《中华人民共和国道路运输条例》及适用道路运输安全管理规定。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1经营资质企业经营许可、车辆营运资质及驾驶员、押运员等适用资格符合要求。查证件、车辆档案及人员排班。2车辆技术制动、轮胎、灯光、转向、车载安全设施和维护检测符合要求。查出车检查、维护记录和现场车辆。3疲劳驾驶驾驶时长、休息、节日线路及夜间运输安排符合适用规定,禁止酒驾和疲劳驾驶。核查排班、动态监控、教育及异常处置。4动态监控重点营运车辆动态监控、超速提醒、异常报警和违规处理机制有效。查监控平台、报警处置和驾驶行为记录。5危险货物涉及危险货物的,车辆、包装、标志、装载、押运及运输单证符合适用要求。查运输单证、危险货物清单、装载及应急装备。6装卸作业装卸平台、车辆驻车、防溜、货物固定和人车分流措施落实。查装卸现场、作业规程及事故隐患记录。7路线天气节日拥堵、恶劣天气、山区和涉水路段等风险已研判并明确绕行、停运条件。查路线评估、天气预警、调度和应急联络。8车辆消防车辆灭火器、逃生装置及适用客车应急出口保持有效,车内无违规可燃物。查设施、日常检查和驾驶员应急能力。9维修作业车辆举升、轮胎充气、焊接及维修用电等风险有防护和能量隔离措施。查维修场所、举升设备和作业记录。10节日应急运输调度、备车备员、故障救援、事故报警和信息报告安排明确。查值班、应急车辆、通讯和模拟事件处置。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第08类仓储与装卸节前安全检查表适用区域:普通仓库、物流中心、冷库、立体货架、叉车与装卸区参考依据:《中华人民共和国安全生产法》;适用仓储消防、货架、叉车及冷库安全标准。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1货架堆垛货架承载、损伤、固定及货物堆放高度符合设计或使用要求,防倾倒措施有效。查承载标识、货架损伤、堆垛和巡检记录。2叉车作业叉车使用登记、检验及操作资格符合适用要求,货叉、制动和警示装置有效。核对证件、检查表、现场人车分流。3装卸平台月台、登车桥、车辆驻车、防溜和装卸口防坠落措施符合要求。现场查月台、登车桥、车轮固定及作业。4消防分隔仓储用途、储存物品火灾危险性、消防设施、分隔及通道符合批准的设计和适用要求。查建筑用途、消防记录和现场货物分布。5禁忌物品易燃、易爆、氧化性、腐蚀性等物品按其危险特性和适用规定分类储存。核查物品清单、标签、库存及分区。6冷库安全冷库制冷系统、泄漏报警、通风、防困人装置和低温防护符合适用要求。查制冷系统、报警、应急开门及维护记录。7充电区域叉车、搬运车等充电设施、消防、通风、电池管理及电缆布置符合风险要求。查充电场所、设备维护和现场使用。8自动化设备输送线、堆垛机等安全防护、急停、联锁及检维修能量隔离措施有效。查设备点检、维护、联锁和作业许可。9防汛防水地下仓库、低洼库区、排水口及易水损物资防淹和应急转运措施已落实。查排水系统、挡水物资及风险物资清单。10停运盘点节日库存、危险物料、停运设备、必要冷链和消防系统的运行及值守安排明确。核查库存、停机清单、温度监测和值班记录。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第09类商场超市与商业综合体节前安全检查表适用区域:营业区、商铺、餐饮、地下空间、仓储及公众聚集区域参考依据:《中华人民共和国消防法》;《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》及适用消防、建筑和人员密集场所规定。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1客流管理节日客流预测、场所核定容量、重点时段疏导及活动组织措施符合要求。查运营方案、客流监测、现场通道和应急预案。2疏散出口安全出口、疏散通道、防火门和疏散指示保持有效,无锁闭、遮挡、占用等问题。逐层核查重点路线和门禁联动状态。3消防控制消防控制室值守、设施运行状态、报警处置和维保记录符合适用要求。查值班资格、主机状态、故障记录和联动测试。4商铺用电商铺装修、临时用电、插座负荷、电缆及电气设备符合管理要求。抽查商铺、配电间和装修审批记录。5餐饮燃气餐饮燃气管线、切断、报警、通风、油烟管道清洗及厨房明火管理到位。现场查燃气设施、报警维护、清洗记录。6防火分隔防火卷帘、防火门、装修材料及营业区域与仓库的分隔保持原有有效状态。核查现场、设计资料、维护及装修记录。7电梯扶梯电梯、自动扶梯检验维保、警示、紧急停止及节日应急处置符合要求。查检验、维保、困人救援和现场。8地下停车地下停车场消防、排烟、充电设施、车流组织及防汛排水措施有效。现场查充电区、消防通道、排水泵和挡水设施。9承租商户租户消防责任、装修动火、夜间施工及统一消防管理、巡查协调落实。查租赁协议、作业审批和商户检查记录。10闭店管理闭店断火断电、餐饮燃气关闭、留守系统及重点区域巡查制度落实。查闭店检查、值班交接、系统保留和应急联络。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第10类酒店、餐饮与住宿服务节前安全检查表适用区域:客房、餐厅、厨房、洗衣房、机房、会议及宴会区域参考依据:《中华人民共和国消防法》;《中华人民共和国食品安全法》及适用旅馆、餐饮、燃气、消防和特种设备规定。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1客房疏散客房楼层疏散通道、应急照明、疏散指示、防火门及住客消防提示有效。抽查客房楼层、逃生图、门禁和疏散设施。2消防设施报警、喷淋、消火栓、排烟等适用消防设施处于有效状态,控制室值守符合要求。查主机、维保、故障处理及现场设施。3厨房燃气燃气管线、阀门、报警、通风、灶具和紧急切断设施符合要求。查维护记录、报警状态和营业前后检查。4油烟与明火油烟管道按风险和规定清洗,厨房明火、油炸及可燃物管理有效。查清洗记录、消防器材和现场作业。5食品安全食材采购贮存、冷链温控、加工卫生、留样等适用食品安全要求落实。查进货、温度、留样记录及后厨现场。6电梯及设备客梯、货梯、锅炉、压力容器等适用设备检验维保及救援措施符合要求。核对证书、维保记录、设备状态和应急联络。7洗衣及机房洗衣设备机械防护、蒸汽/热水管线、配电、通风和清洁剂储存符合要求。查设备防护、管线、化学品及维修记录。8宴会活动宴会、会议及人员聚集活动的容量、布置、临时用电和疏散组织符合要求。查活动方案、现场布置和疏散路线。9涉水设施涉及泳池、温泉等设施的,救生、消毒、设备及应急救护管理符合适用要求。查救生人员、救护装备、水质及巡查记录。10节日运营客房入住、厨房闭店、夜间巡查、重点岗位值班及突发事件应急处置明确。查排班、巡查、交接班和应急演练记录。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第11类旅游景区与文博场馆节前安全检查表适用区域:景区道路、登山步道、涉水区域、游乐设施、展馆及客流密集区参考依据:《中华人民共和国旅游法》;适用旅游景区、文物消防、特种设备及公众聚集场所安全规定。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1容量客流景区最大承载量、预约售票、实时客流及高峰限流疏导措施符合要求。查容量依据、客流监测、节日客流应对方案。2游乐设施大型游乐设施、客运索道等适用设备检验、维保、操作资格和安全装置符合要求。核对登记检验、日检、运行和应急救援记录。3步道边坡登山步道、临崖临水道路、护栏、边坡和落石风险已检查并有效管控。现场查重点线路、警戒、巡查和封闭措施。4涉水防溺水域、栈道、码头、游船等适用区域救生设施、人员和恶劣天气停运措施符合要求。查救生装备、人员资格、船舶状况和预警。5森林防火涉及林区的,火源管控、防火隔离、巡护、预警及初期火灾处置准备落实。查巡护、火源管理、消防物资和联动机制。6场馆消防展馆、文博建筑消防设施、疏散通道、电气及消防控制室管理符合要求。查重点展厅、库房、消防记录和用电。7临时活动演出、集市、节庆活动舞台结构、临电、临时设施、疏散和审批符合要求。核对活动审批、临建验收、人员组织及现场。8交通停车景区接驳车、停车场、人车分流及拥堵疏导措施符合要求。查车辆、驾驶员、路线和交通组织方案。9天气响应暴雨、雷电、大风、山洪、地质灾害等预警与关闭、撤离、游客通知机制明确。查预警渠道、停运阈值、疏散路线和演练。10节日值守客流高峰、夜间闭园、滞留游客、救援联动及通信保障已落实。查值班、救援力量、应急物资和通信测试。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第12类医院与医疗卫生机构节前安全检查表适用区域:门急诊、住院楼、手术室、医用气体、供配电及后勤保障区域参考依据:《中华人民共和国消防法》;《医疗机构消防安全管理九项规定》及适用医疗、特种设备、危险化学品管理要求。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1生命支持手术室、ICU、急诊等关键区域供电、医用气体和生命支持设备保障及备用方案明确。查双电源/应急电源、医用气体巡检、切换记录。2消防疏散住院楼消防设施、疏散通道、防火门和行动不便患者疏散救助措施有效。查消防系统、病区通道、避难安排和演练。3医用气体氧气、压缩空气、负压及气瓶间设施、报警、通风、管线和防泄漏措施符合要求。查气源设备、报警、维护和区域安全管理。4危化及消毒酒精、消毒剂、检验试剂等分类储存、使用、防火及禁忌物隔离措施到位。查危险化学品清单、库房、标签和领用记录。5实验室安全涉及实验室的,生物、化学、电气、压力、废弃物及特殊作业风险按适用规范管理。核查分级分类、风险清单、设备及应急措施。6特种设备电梯、锅炉、压力容器、压力管道等适用设备的检验、维保及操作资格符合要求。核查登记检验、维护、故障和困人救援记录。7消防与装修病区装修、医用氧环境动火、施工隔离和消防设施临时停用管理符合要求。查作业许可、隔离、临时消防及恢复确认。8感染与废物医疗废物分类、暂存、转运及感染防控相关设施运行符合适用要求。查废物台账、暂存点、消毒和人员防护。9后勤保障厨房、食堂、洗衣、污水站、配电室及地下空间风险管控和连续运行保障落实。查后勤巡检、燃气、通风、排水和备件。10应急与值班医疗救治、火灾疏散、气体中断、停电及极端天气应急联动和节日值守落实。查应急方案、值班人员、物资及模拟处置。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第13类学校与教育机构节前安全检查表适用区域:教学楼、宿舍、食堂、实验室、体育场馆、校车及校园施工区域参考依据:《中华人民共和国消防法》;《高等学校实验室安全规范》及适用教育系统安全管理、实验室分级分类和重大事故隐患判定规定。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1学生管理假期离校留校人员统计、宿舍值守、校园出入和重点人员安全管理明确。查留校清单、值班表、门禁及教育记录。2宿舍消防宿舍安全出口、疏散通道、消防设施、违规电器和电动自行车充电管理到位。抽查宿舍、公共区域、充电场所和巡查。3实验室分级实验室风险分级分类、危险源台账及高风险实验审批和假期使用管理落实。查分级分类、实验计划、审批和责任人。4危化品实验危险化学品采购、储存、领用、气瓶、通风和废弃物管理符合实验室适用要求。查台账、库房、气瓶间、报警及废物暂存。5教学设备电气设备、机械、压力设备及实验装置安全防护、维护和停用措施有效。查设备清单、维护记录、实验室现场。6食堂食品食品采购、加工卫生、冷链温控、燃气和油烟消防等适用要求落实。查食堂、食品安全记录和燃气设施。7校车交通校车或通勤车辆的资质、驾驶员、技术状态及假期交通组织符合要求。查车辆证件、运行记录和校园交通。8场馆设施体育馆、游泳池、图书馆、礼堂等人员密集场所设施、疏散及救护措施符合要求。查场馆设备、救生设施和活动安排。9施工外包校园施工、维修改造、外来人员、危险作业和交叉作业协调管理到位。查施工协议、许可、隔离和现场监护。10假期实验留校实验、夜间值守、停用实验装置、保留通风及复学复工安全确认明确。查假期使用申请、停机清单和应急联络。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第14类物业管理与高层建筑节前安全检查表适用区域:办公楼、住宅及商业物业、消防控制室、地下车库、配电和设备机房参考依据:《中华人民共和国消防法》;《高层民用建筑消防安全管理规定》及适用物业、建筑消防和特种设备规定。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1消防责任产权人、使用人、物业服务单位及承租方消防责任和统一管理界面明确。查合同、消防责任文件、巡查和整改台账。2高层疏散楼梯间、防火门、安全出口、避难层(间)及疏散设施保持有效,无违规占用。逐层抽查重点部位、门禁和疏散指示。3消防系统消防报警、消火栓、喷淋、防排烟、消防电源及控制室管理符合要求。查系统状态、维保、故障和联动测试记录。4电气机房配电室、电缆竖井、设备机房的用电、消防和出入管理到位。查负荷、线缆、机房堆放及设备巡检。5电梯运行电梯检验、维保、五方通话、困人救援及异常停用措施符合要求。查证书、维保、报警测试及救援记录。6地下防汛地下车库、泵房、排水系统及低洼入口防淹措施、挡水物资和应急排水有效。查水泵试运行、排水口、挡板和应急方案。7燃气与充电燃气管线、用户安全提醒、集中充电设施及电动自行车违规停放充电治理落实。查公共区域、燃气设施、充电场所和巡查。8外墙与高空外墙构件、幕墙、广告牌、屋面设施及高空坠物风险已排查和管控。查巡检、损坏部位、加固及警戒记录。9装修施工装修动火、施工用电、高处作业、消防设施停用及承包商管理符合要求。查审批、作业票、施工隔离和现场。10值守与服务节日客服、安保、消防、设备值班及突发停电、困人、火灾、防汛联动明确。查值班、通讯、应急物资和交接班记录。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

第15类燃气经营与供气节前安全检查表适用区域:燃气场站、调压设施、管网、瓶装燃气配送及用户服务参考依据:《城镇燃气管理条例》;适用燃气工程、运行维护、抢修及安全管理标准。单位:〔〕场所:〔〕日期:〔〕带队领导:〔〕检查人员:〔〕序号检查项目检查内容及准则检查方法/记录结果问题编号1经营与人员燃气经营许可、相关人员资格、运行维护及抢修组织符合要求。查许可、人员证书、培训和应急值班。2场站设施储罐、气化、压缩、调压、阀门及安全附件符合设计和适用检验维护要求。查台账、检验、巡检、泄漏及异常处理。3泄漏报警可燃气体探测报警、通风、紧急切断和联锁设施按设计保持有效。查报警校准、功能核验和故障记录。4防火防爆防爆电气、防雷防静电、火源管理和危险区域警示符合适用要求。查区域划分、检测报告、现场设施及动火票。5管网巡查管网、阀井、穿跨越、第三方施工及占压等风险巡查和隐患处理到位。查管网巡检、施工协调、泄漏检测和整改。6瓶装燃气气瓶充装、检验、储存、配送及禁忌物隔离等适用要求落实。查气瓶档案、检验标识、充装记录和配送。7用户安全用户安检、隐患告知、报警及切断装置、节前用气提示和整改跟踪落实。查用户安检台账、隐患记录和宣传提醒。8危险作业带气作业、置换、动火、有限空间等作业按适用规范审批并落实隔离、检测和监护。查作业方案、许可证和现场防护。9抢修能力燃气泄漏抢修、现场警戒、人员疏散、专业防护及消防联动措施有效。查抢修车辆、装备、预案、通讯和演练。10节日保供节日供气预测、关键设备备件、应急气源、抢修值班和停复供确认明确。查保供方案、值班、库存及运行记录。检查结论:〔〕检查人员:〔签字〕被检查单位负责人:〔签字〕结果填写:符合/问题/不适用/待核实。问题事实及整改要求另填隐患台账,不得直接以本表作出重大事故隐患判定。

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