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文档简介
发货单/送货单单据编号:____________发货日期:____年__月__日签收日期:____年__月__日关联单据:采购合同号________/订单号________/出库单号________单据状态:□待发货□已发货□运输中□已签收□异常签收一、收发双方信息本板块为对账、追责核心依据,信息需精准填写,确保物流对接、售后追溯无偏差,全程联动采购合同、库龄分析、质量检验相关台账。发货方(供方)________________________________________________收货方(需方)________________________________________________发货地址________________________________________________收货地址________________________________________________发货联系人____________联系电话:____________________收货联系人____________联系电话:____________________承运单位____________________物流单号____________________二、发货/送货明细明细需与出库单、采购合同、来料检验单数据完全一致,严禁货单不符,数量、规格等信息涂改需签字确认。序号物料编码物料名称规格型号单位发货数量实收数量单价(元)金额(元)备注1____________________________________________________________________________2____________________________________________________________________________3____________________________________________________________________________4____________________________________________________________________________合计————________—¥__________大写:人民币____________________元整三、货物验收与异常说明包装情况:□完好无损□轻微破损□严重破损验收情况:□全部合格□部分不合格□短少/错发异常详情(货损、短缺、错发等):________________________________________________________________________________(异常情况需当场标注,同步联动质量异常统计表、供应商整改单)四、签字确认(一式三联:供方存根、需方留存、财务对账)发货人签字____________________日期:____年__月__日收货人签字(盖章)____________________日期:____年__月__日承运人签字____________________日期:____年__月__日填写与交接注意事项本单为发货、收货、对账的核心凭证,字迹清晰、内容真实,严禁漏填、错填,修改处需相关责任人签字确认。发货前核对物料信息、数量,确保与出库单、合同一致;收货方需当场验收,异常情况当场标注,事后不予追认。本单需与采购合同、出库
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