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文档简介

供应商送货记录表记录编号:____________送货日期:____年____月____日收货仓库:____________收货经办人:____________供应商名称:____________供应商编号:____________对应采购单号:____________送货方式:□自送□物流□快递一、送货物料明细说明:需对照采购单、送货单逐项核对,精准填写物料信息、数量,验收不合格项需单独标注,确保账货一致。序号物料编号物料名称规格型号单位采购数量送货数量实收数量验收结果批次号/效期异常备注1□合格□不合格□待复检2□合格□不合格□待复检3□合格□不合格□待复检4□合格□不合格□待复检5□合格□不合格□待复检二、送货汇总与验收说明本次送货总项数:______项总送货数量:______总实收数量:______整体验收结论:□全部合格(准予入库)□部分不合格(不合格物料:________)□整单拒收不合格/异常情况详述:________________________________________________________________不合格处置方式:□当场退回□暂存待处理□返工后重送□其他:________三、签字确认(权责闭环)供应商送货人签字:____________日期:____年____月____日仓库验收人签字:____________日期:____年____月____日质检/复核人签字:____________日期:____年____月____日仓库负责人签字:____________日期:____年____月____日注意事项凭单收货:供应商送货需携带对应采购单、送货单,无有效单据不予收货,严禁无单、超单接收物料,严控收货合规性。逐项核验:严格核对物料名称、规格、数量、批次、效期等信息,对照验收标准查验质量,不合格物料严禁入库,当场标注并告知送货方。据实填报:记录表各项数据需与实物、单据完全一致,字迹清晰、无涂改、无漏填,异常情况详细备注,保证送货全程可溯源。当面交接:送货人与验收人当面清点、核对物料,确认无误后共同签字确认,明确权责,避免后续出现数量、质量纠纷。台账同步:验收完成后,及时更新库存台账、供应商往来记录,合格物料尽快办理入库,不合格物料按既定流程处置。规范存档

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