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文档简介
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一、单项选择题(共10题,每题2分,共20分)
1.以下不属于四大会计师事务所的是()
A.普华永道B.德勤C.华为D.安永
答案:C
2.财务报表审计的核心对象是()
A.会计账簿B.财务报表C.原始凭证D.记账凭证
答案:B
3.内部控制的首要目标是()
A.经营效率提升B.财务报告可靠C.合规经营D.战略实现
答案:B
4.注册会计师审计的本质是()
A.政府监督B.单位内部监督C.独立经济监督D.社会舆论监督
答案:C
5.以下属于审计证据的是()
A.被审计单位管理层声明书B.被审计单位的战略规划C.行业调研报告D.会计师事务所内部管理制度
答案:A
6.重大错报风险分为()两个层次
A.报表层和认定层B.固有层和控制层C.检查层和评估层D.审计层和业务层
答案:A
7.审计工作底稿的所有权属于()
A.被审计单位B.注册会计师个人C.会计师事务所D.委托方
答案:C
8.实质性程序的类型不包括()
A.细节测试B.实质性分析程序C.风险评估程序D.交易测试
答案:C
9.关联方交易的主要特点是()
A.无交易风险B.可能不按公允价格C.交易金额小D.无需披露
答案:B
10.审计报告的收件人通常是()
A.被审计单位管理层B.审计项目合伙人C.财务报表使用者D.会计师事务所
答案:C
二、多项选择题(共10题,每题2分,共20分)
1.四大会计师事务所包括()
A.普华永道B.德勤C.安永D.毕马威E.福布斯
答案:ABCD
2.内部控制的要素包括()
A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E.监督
答案:ABCDE
3.审计程序包括()
A.风险评估程序B.控制测试C.实质性程序D.财务报表编制E.审计报告出具
答案:ABC
4.审计的基本特征是()
A.独立性B.权威性C.公正性D.有偿性
答案:ABC
5.注册会计师的职业道德要求包括()
A.诚信B.独立性C.客观公正D.专业胜任能力
答案:ABCD
6.可能导致重大错报风险的因素有()
A.行业环境变化B.内部控制缺陷C.管理层舞弊D.会计估计不确定性
答案:ABCD
7.审计证据的特性包括()
A.充分性B.适当性C.及时性D.相关性
答案:AB
8.审计工作底稿的作用包括()
A.提供审计证据B.明确审计责任C.便于质量控制D.支持审计报告
答案:ABCD
9.非抽样风险的成因有()
A.审计程序设计不当B.审计人员判断失误C.样本选择不恰当D.审计证据获取不足
答案:ABD
10.出具无保留意见审计报告的条件包括()
A.财务报表在所有重大方面公允B.审计范围未受限制C.不存在重大错报D.管理层无舞弊行为
答案:ABC
三、判断题(共10题,每题2分,共20分)
1.四大会计师事务所均提供审计服务。()
答案:对
2.审计仅包含财务报表审计一种类型。()
答案:错
3.内部控制可以完全消除企业的经营风险。()
答案:错
4.注册会计师应对审计意见的公允性负责。()
答案:对
5.审计证据越多,审计结论越可靠。()
答案:错
6.关联方交易无需在财务报表中披露。()
答案:错
7.项目合伙人对审计业务的总体质量负责。()
答案:对
8.抽样风险可通过扩大样本规模全部消除。()
答案:对
9.无保留意见审计报告意味着被审计单位无任何问题。()
答案:错
10.会计师事务所可为同一客户同时提供审计和内控咨询服务。()
答案:错
四、简答题(共4题,每题5分,共20分)
1.简述财务报表审计的目标。
答案:对财务报表是否在所有重大方面按适用编制基础编制发表审计意见,为报表使用者提供合理保证。
2.简述审计证据的核心特性。
答案:需满足充分性(数量足够)与适当性(质量相关可靠),二者共同影响审计结论可信度。
3.简述内部控制五要素。
答案:控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督,构成内控体系核心框架。
4.简述审计独立性的含义。
答案:注册会计师需保持形式与实质双重独立,不受被审计单位及相关方干扰,是审计的基础。
五、论述题(共4题,每题5分,共20分)
1.简述舞弊三角理论的核心内容。
答案:舞弊需三个因素:压力(利益驱动)、机会(内控缺陷)、合理化(自我辩解),三者共同催生舞弊行为。
2.简述大数据技术对审计行业的影响。
答案:推动审计从抽样转向全量数据分析,提升效率与精准度,但要求审计人员掌握数据技术应对新风险。
3.简述会计师事务所质量控制的
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