2026年安徽审计执法考试题库_第1页
2026年安徽审计执法考试题库_第2页
2026年安徽审计执法考试题库_第3页
2026年安徽审计执法考试题库_第4页
2026年安徽审计执法考试题库_第5页
已阅读5页,还剩13页未读, 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2026年安徽审计执法考试题库一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的,请将正确选项的字母填在题后的括号内)1.根据《中华人民共和国审计法实施条例》,审计机关对财政收支、财务收支的真实、合法、效益进行审计监督,其核心职责不包括()。A.对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的财务收支进行审计监督B.对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督C.对社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督D.对政府部门及其工作人员的履职尽责情况实施专项审计调查解析:选项A属于《中华人民共和国审计法》规定的企业审计范围,而非《实施条例》新增内容。选项B、C、D均为《实施条例》明确列举的审计监督范围,故正确答案为A。2.审计机关实施审计监督时,可以采取的措施不包括()。A.查阅、复制被审计单位的会计凭证、账簿、报表以及其他有关资料B.检查被审计单位的财务收支及其有关资料,并要求被审计单位提供证明材料C.对审计事项相关人员进行询问,并要求其就审计事项作出说明D.直接变更被审计单位的财务收支情况解析:选项D明显违反审计工作独立性原则,审计机关无权擅自变更被审计单位的财务收支。选项A、B、C均为审计法规定的审计程序,故正确答案为D。3.审计机关对被审计单位提供的审计证据应当进行核实,下列关于审计证据核实方式的表述错误的是()。A.对电子数据证据应当进行备份和封存,确保其原始性和完整性B.对外勤审计证据应当由2名以上审计人员获取并签字确认C.对重要审计证据应当单独记录,并注明获取时间、地点和方式D.对被审计单位提供的解释性证据应当直接采纳,无需进一步核实解析:选项D错误,审计机关对被审计单位提供的解释性证据应当作为重要审计证据进行重点核实,必要时应当重新取证。选项A、B、C均为审计证据核实的基本要求,故正确答案为D。4.审计报告应当包括的内容不包括()。A.审计依据、审计范围、审计方式B.审计期间、被审计单位基本情况、审计发现的主要问题C.审计处理意见、被审计单位对审计发现问题的整改情况D.审计组负责人和审计机关名称,并附审计组成员签字解析:选项C错误,审计报告应当包括审计处理建议,而非审计处理意见。选项A、B、D均为审计报告的法定内容,故正确答案为C。5.审计机关应当建立健全审计项目质量控制制度,下列关于审计项目质量控制的表述错误的是()。A.审计机关应当对审计项目实行分级分类管理,明确不同级别项目的质量控制要求B.审计机关应当建立审计项目全过程质量控制体系,覆盖审计计划、现场审计、报告编制等各个环节C.审计机关应当对审计项目实施质量检查,及时发现和纠正质量问题D.审计机关应当对审计项目实行终身负责制,对审计发现问题的整改情况终身跟踪解析:选项D错误,审计机关对审计项目实行的是责任追究制,而非终身负责制。选项A、B、C均为审计项目质量控制的基本要求,故正确答案为D。6.审计机关实施审计时,发现被审计单位存在重大违法行为,应当()。A.立即停止审计工作,并向上级审计机关报告B.继续完成审计程序,并在审计报告中如实反映C.对被审计单位的违法行为进行立案调查,并追究其法律责任D.将审计发现的问题移交纪检监察机关处理解析:选项B正确,审计机关应当依法履行审计监督职责,对发现的问题应当如实反映。选项A、C、D均不符合审计工作程序,故正确答案为B。7.审计机关对被审计单位的审计结果应当及时向()通报。A.被审计单位上级主管部门B.被审计单位所在地的纪检监察机关C.被审计单位D.被审计单位的社会监督机构解析:选项C正确,审计机关对被审计单位的审计结果应当及时向被审计单位通报。选项A、B、D均不符合审计工作程序,故正确答案为C。8.审计机关实施审计时,发现被审计单位存在严重违法违规问题,应当()。A.立即停止审计工作,并向上级审计机关报告B.继续完成审计程序,并在审计报告中如实反映C.对被审计单位的违法行为进行立案调查,并追究其法律责任D.将审计发现的问题移交纪检监察机关处理解析:选项B正确,审计机关应当依法履行审计监督职责,对发现的问题应当如实反映。选项A、C、D均不符合审计工作程序,故正确答案为B。9.审计机关对被审计单位的审计结果应当及时向()通报。A.被审计单位上级主管部门B.被审计单位所在地的纪检监察机关C.被审计单位D.被审计单位的社会监督机构解析:选项C正确,审计机关对被审计单位的审计结果应当及时向被审计单位通报。选项A、B、D均不符合审计工作程序,故正确答案为C。10.审计机关实施审计时,发现被审计单位存在重大违法行为,应当()。A.立即停止审计工作,并向上级审计机关报告B.继续完成审计程序,并在审计报告中如实反映C.对被审计单位的违法行为进行立案调查,并追究其法律责任D.将审计发现的问题移交纪检监察机关处理解析:选项B正确,审计机关应当依法履行审计监督职责,对发现的问题应当如实反映。选项A、C、D均不符合审计工作程序,故正确答案为B。二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。请将答案填写在题中横线上)1.审计机关应当建立健全审计项目管理制度,明确审计项目的______、______、______和______。参考答案:立项、实施、报告、归档2.审计机关对被审计单位的审计证据应当进行核实,对电子数据证据应当进行______和______,确保其原始性和完整性。参考答案:备份、封存3.审计报告应当包括审计依据、审计范围、审计方式、______、______、______、______和______等内容。参考答案:审计期间、被审计单位基本情况、审计发现的主要问题、审计处理建议、审计组负责人和审计机关名称、审计组成员签字、审计报告日期4.审计机关应当建立健全审计项目质量控制制度,对审计项目实行______管理,明确不同级别项目的质量控制要求。参考答案:分级分类5.审计机关对被审计单位的审计结果应当及时向______通报。参考答案:被审计单位6.审计机关实施审计时,发现被审计单位存在严重违法违规问题,应当______完成审计程序,并在审计报告中如实反映。参考答案:继续7.审计机关应当建立健全审计项目管理制度,明确审计项目的______、______、______和______。参考答案:立项、实施、报告、归档8.审计机关对被审计单位的审计证据应当进行核实,对电子数据证据应当进行______和______,确保其原始性和完整性。参考答案:备份、封存9.审计报告应当包括审计依据、审计范围、审计方式、______、______、______、______和______等内容。参考答案:审计期间、被审计单位基本情况、审计发现的主要问题、审计处理建议、审计组负责人和审计机关名称、审计组成员签字、审计报告日期10.审计机关应当建立健全审计项目质量控制制度,对审计项目实行______管理,明确不同级别项目的质量控制要求。参考答案:分级分类三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。请判断下列表述是否正确,正确的填“√”,错误的填“×”)1.审计机关对被审计单位的审计证据应当进行核实,对电子数据证据应当进行备份和封存,确保其原始性和完整性。(√)2.审计机关实施审计时,发现被审计单位存在严重违法违规问题,应当立即停止审计工作,并向上级审计机关报告。(×)3.审计报告应当包括审计依据、审计范围、审计方式、审计期间、被审计单位基本情况、审计发现的主要问题、审计处理建议、审计组负责人和审计机关名称、审计组成员签字、审计报告日期等内容。(√)4.审计机关应当建立健全审计项目质量控制制度,对审计项目实行分级分类管理,明确不同级别项目的质量控制要求。(√)5.审计机关对被审计单位的审计结果应当及时向被审计单位通报。(√)6.审计机关实施审计时,发现被审计单位存在重大违法行为,应当继续完成审计程序,并在审计报告中如实反映。(√)7.审计机关应当建立健全审计项目管理制度,明确审计项目的立项、实施、报告、归档。(√)8.审计机关对被审计单位的审计证据应当进行核实,对电子数据证据应当进行备份和封存,确保其原始性和完整性。(√)9.审计报告应当包括审计依据、审计范围、审计方式、审计期间、被审计单位基本情况、审计发现的主要问题、审计处理建议、审计组负责人和审计机关名称、审计组成员签字、审计报告日期等内容。(√)10.审计机关应当建立健全审计项目质量控制制度,对审计项目实行分级分类管理,明确不同级别项目的质量控制要求。(√)四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分。请简要回答下列问题)1.简述审计机关实施审计监督的程序。答:审计机关实施审计监督的程序包括:制定审计计划、下达审计通知书、实施审计准备、实施现场审计、编写审计报告、出具审计意见书、督促整改等。2.简述审计证据的种类。答:审计证据的种类包括:书面证据、电子数据证据、视听资料、证人证言、勘验笔录、鉴定意见等。3.简述审计报告的主要内容。答:审计报告的主要内容包括:审计依据、审计范围、审计方式、审计期间、被审计单位基本情况、审计发现的主要问题、审计处理建议、审计组负责人和审计机关名称、审计组成员签字、审计报告日期等。4.简述审计项目质量控制的措施。答:审计项目质量控制的措施包括:建立健全审计项目管理制度、实行分级分类管理、建立全过程质量控制体系、实施质量检查、建立责任追究制度等。5.简述审计机关对被审计单位的审计结果应当及时向谁通报。答:审计机关对被审计单位的审计结果应当及时向被审计单位通报。6.简述审计机关实施审计时,发现被审计单位存在严重违法违规问题应当如何处理。答:审计机关实施审计时,发现被审计单位存在严重违法违规问题,应当继续完成审计程序,并在审计报告中如实反映。7.简述审计机关应当建立健全审计项目管理制度,明确审计项目的哪些内容。答:审计机关应当建立健全审计项目管理制度,明确审计项目的立项、实施、报告、归档。8.简述审计机关对被审计单位的审计证据应当如何核实。答:审计机关对被审计单位的审计证据应当进行核实,对电子数据证据应当进行备份和封存,确保其原始性和完整性。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分。请结合实际情况回答下列问题)1.某审计机关对某市财政局2025年度预算执行情况进行审计,发现该市财政局存在违规使用财政资金的问题,应当如何处理?答:审计机关应当对某市财政局违规使用财政资金的问题进行调查核实,并依法出具审计意见书,要求某市财政局限期整改。同时,审计机关应当将审计发现的问题及时向某市财政局通报,并督促其整改。2.某审计机关对某国有企业2025年度财务收支进行审计,发现该企业存在重大违法违规问题,应当如何处理?答:审计机关应当对某国有企业重大违法违规问题进行调查核实,并依法出具审计意见书,要求某国有企业限期整改。同时,审计机关应当将审计发现的问题及时向某国有企业通报,并督促其整改。3.某审计机关对某学校2025年度财务收支进行审计,发现该学校存在违规使用教育经费的问题,应当如何处理?答:审计机关应当对某学校违规使用教育经费的问题进行调查核实,并依法出具审计意见书,要求某学校限期整改。同时,审计机关应当将审计发现的问题及时向某学校通报,并督促其整改。4.某审计机关对某医院2025年度财务收支进行审计,发现该医院存在违规使用医疗经费的问题,应当如何处理?答:审计机关应当对某医院违规使用医疗经费的问题进行调查核实,并依法出具审计意见书,要求某医院限期整改。同时,审计机关应当将审计发现的问题及时向某医院通报,并督促其整改。5.某审计机关对某企业2025年度财务收支进行审计,发现该企业存在重大违法违规问题,应当如何处理?答:审计机关应当对某企业重大违法违规问题进行调查核实,并依法出具审计意见书,要求某企业限期整改。同时,审计机关应当将审计发现的问题及时向某企业通报,并督促其整改。6.某审计机关对某政府部门2025年度财务收支进行审计,发现该部门存在违规使用财政资金的问题,应当如何处理?答:审计机关应当对某政府部门违规使用财政资金的问题进行调查核实,并依法出具审计意见书,要求某政府部门限期整改。同时,审计机关应当将审计发现的问题及时向某政府部门通报,并督促其整改。7.某审计机关对某事业单位2025年度财务收支进行审计,发现该单位存在违规使用经费的问题,应当如何处理?答:审计机关应当对某事业单位违规使用经费的问题进行调查核实,并依法出具审计意见书,要求某事业单位限期整改。同时,审计机关应当将审计发现的问题及时向某事业单位通报,并督促其整改。8.某审计机关对某社会团体2025年度财务收支进行审计,发现该社会团体存在违规使用资金的问题,应当如何处理?答:审计机关应当对某社会团体违规使用资金的问题进行调查核实,并依法出具审计意见书,要求某社会团体限期整改。同时,审计机关应当将审计发现的问题及时向某社会团体通报,并督促其整改。【标准答案及解析】一、单项选择题1.A2.D3.D4.C5.D6.B7.C8.B9.C10.B解析:选项A属于《中华人民共和国审计法》规定的企业审计范围,而非《实施条例》新增内容。选项B、C、D均为《实施条例》明确列举的审计监督范围,故正确答案为A。11.D12.D13.D14.C15.B16.C17.D18.C19.D解析:选项D明显违反审计工作独立性原则,审计机关无权擅自变更被审计单位的财务收支。选项A、B、C均为审计法规定的审计程序,故正确答案为D。二、填空题1.立项、实施、报告、归档2.备份、封存3.审计期间、被审计单位基本情况、审计发现的主要问题、审计处理建议、审计组负责人和审计机关名称、审计组成员签字、审计报告日期4.分级分类5.被审计单位6.继续7.立项、实施、报告、归档8.备份、封存9.审计期间、被审计单位基本情况、审计发现的主要问题、审计处理建议、审计组负责人和审计机关名称、审计组成员签字、审计报告日期10.分级分类三、判断题1.√2.×3.√4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.√四、简答题1.审计机关实施审计监督的程序包括:制定审计计划、下达审计通知书、实施审计准备、实施现场审计、编写审计报告、出具审计意见书、督促整改等。2.审计证据的种类包括:书面证据、电子数据证据、视听资料、证人证言、勘验笔录、鉴定意见等。3.审计报告的主要内容包括:审计依据、审计范围、审计方式、审计期间、被审计单位基本情况、审计发现的主要问题、审计处理建议、审计组负责人和审计机关名称、审计组成员签字、审计报告日期等。4.审计项目质量控制的措施包括:建立健全审计项目管理制度、实行分级分类管理、建立全过程质量控制体系、实施质量检查、建立责任追究制度等。5.审计机关对被审计单位的审计结果应当及时向被审计单位通报。6.审计机关实施审计时,发现被审计单位存在严重违法违规问题,应当继续完成审计程序,并在审计报告中如实反映。7.审计机关应当建立健全审计项目管理制度,明确审计项目的立项、实施、报告、归档。8.审计机关对被审计单位的审计证据应当进行核实,对电子

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论