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文档简介
礼品、礼金、赠品管理办法
第一条礼品、礼金、赠品管理原则:
1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品。
2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司
行为,须一律上缴公司,任何人不得留作私用。
3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统一由分部总务部负责,总部总务部负
责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管,并可根据工作需要对全国各
分部的贵重礼品进行统筹安排,调剂使用。
4.调拨礼品的审批权限在总部总务部。
5.领用审批权限为:分部申领礼品、赠品价值在1000元(含)以下的由分
部总经理审批,价值在1000元以上的报总部总务部领导审批。分部所有礼
品、赠品领用须按要求定期报总部行政中心总务部备案。
6.礼品、礼金、赠品管理实行帐实分管,帐务管理由总务干事卢敏负责一,实
物管理由总务干事钟广文负责,帐务管理员要建立礼品管理台帐,详细记录
礼品名称、型号、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期(后两项可
在备注栏反映)等。礼品由总务部实物管理员负责保管,礼品实物管理员要
建立礼品、赠品实物台帐,并对礼品、赠品实物的收入和支出情况进行登记。
第二条礼品、礼金、赠品上缴流程:
1.单位或个人上交礼品、礼金,赠品应及时上缴总务部,经帐务管理员清点
实物后开据入库单(一式三联),经上交人、帐务管理员、实物管理员(礼金
不用签字)、总务部经理签字后,向上交人出具入库单第一联,即实物收条。
2.礼金由帐务管理员直接交财务,并以入库单第二联和财务收据为凭据登记
礼品帐。
3.礼品、赠品凭入库单第二联登记礼品帐目,凭第三联向礼品、赠品实物保
管员办理入库手续。
4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、赠品验收后入库,凭入库单第三联
登记实物台帐,并由实物管理员留存。
第三条礼品、礼金、赠品领用流程:
1.各级单位领用礼品、礼金、赠品,应认真填写《礼品领用申请表》(第四
节第二条)。
2.分部礼品、赠品领用需报分部总经理审批。
3.礼品领用人持申请表到帐务管理员处办理帐目注销手续。礼品、赠品帐
务管理员开具出库单(四联),第一、二联交礼品、赠品领用人,第三联留
存,第四联记帐。
4.礼品、赠品实物管理员根据出库单第一联在管理台账上注明领用人、领
用日期,凭第二联(提货联)发放礼品、赠品实物,第二联由实物管理员
留存。
第四条礼品、赠品的调拨流程:
1.调拨礼品、赠品时,调入部门提出调拨申请,报总部总务部领导审批。
2.调出单位凭调拔批准报告向调入单位发货。
3.调入单位收到礼品、赠品实物后,由帐务管理员填写商品调拨单(四联),
第一联(出库单位库房联)和第二联(出库单位记帐联)发给调出分部,
由调出分部做入帐凭证办理帐目注销手续;第三联(调入单位记帐联)和
第四联(调入单位库房联)由调入部门做入帐凭证。调入单位收到实物应
及时通知调出单位。
4.帐务管理员将实物与调拨单第四联交实物管理员,由其登记实物台帐。
第五条具体要求:
1.各级领导、员工都要严格遵守礼品、赠品管理规定,相互监督,严格遵
守公司纪律,共同维护企业利益和企业形象。发现违规可向总部总务部举
报,查明情况属实,由总部对违规人员进行严肃处罚,并对举报有功人员
给予奖励。
2.礼品、赠品管理人员要坚持每月底对礼品、赠品实物进行双人盘库,并
由总务部经理监督盘库,确保帐实相符。若出现盘盈或盘亏现象,要及时
查明原因,由总务部经理督促解决。
3.对保质期较短的食品类礼品、贬值较快的电子类礼品、赠品及特殊性礼
品、赠品(如带有接受人名字印章、工艺品等)要及时上报公司领导,做
特殊处理。
4.分部对于所有礼品、赠品、礼金必须先实物入库登记,后审批领用,凡
接受礼品、赠品不入帐直接领用者,给予有关责任人警告处分一次,扣2
分。
5.分部要严格遵守公司规定的统一上报时间及上报方式:即每月3日前总
务部帐务管理员将本分部的礼品、赠品、礼金上缴及领用情况以传真及电
子邮件同步发送的方式上报总部总务部。(标准:以总部下发的《礼品、礼
金、赠品上缴及领用情况汇总表》及《礼品、赠品领用汇总表》为准。(见
第四节第四、五条)各分部每年7月10日前上报当年上半年礼品领用情况
汇总表,每年1月10日前上报去年下半年礼品领用情况汇总表。
6.分部总务部将会同分部监察部对礼品、赠品管理定期进行专项审计,对不
按规定执行的分部各部门经理、礼品管理人员及有关责任人进行严肃处罚。
后附:礼品、礼金、赠品管理流程
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第二条礼品、赠品调拨流程(分部)
礼品、赠品调拔流程
分部每月向总部总务部上报礼品、赠品
上交及领用情况表
总部或调入分部根据工作需要调拨贵重礼
品,并向调出分部传真批准报告。
调出分部凭调拨批准报告向调入单位
送交或寄出礼品、赠品
总部或调入分部收到礼品、赠品后出具商品
调拨单,一、二联发给调出单位入帐,三二
四联办理入帐入库手续
总部或调入分部通知调出分部收到礼品、赠
品实物,调出分部收到调拨单一、二联入帐
第三条礼品、赠品领用流程
礼品、赠品领用流程
总部或分部礼品、赠品需
求部门向总务部礼品、赠需求部门填写礼品、赠品
品帐务管理员咨询现有礼领用申请表,并经部门经
品、赠品库存情况理签字后上报
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分部总经理签字批准分部总务部经理签字批准
.____________________________________/S____________________________________/
到礼品、赠品帐务管理员礼品、赠品实物管理员凭
处办理销帐手续(留批件出库单第一、二联(库房
原件),礼品、赠品帐务管联、提货联)办理出库手
理员开具出库单并通知礼续
、________________________________________/
/■\
礼品、赠品实物管理员凭需求部门在出库单上签字
出库单登记实物帐并领取礼品、赠品实物
<________________________y\_________________________y
第四条礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表
礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表
部门名称:日期:年月
序备注
上缴
号物品名称数量上缴部门日期来源(是否领
人
用)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
第五条礼品、赠品领用汇总表
礼品、赠品领用汇总表
部门名称:日期:年月
备注
序号礼品、赠品名称数量领用人领用部门批准人日期
(用途)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
第六条礼品、赠品领用申请表
礼品、赠品领用申请表
领用部门名称:日期:年月
礼品、赠品名礼品、赠
称:品规格
礼品、赠品规礼品、赠
格:品来源
领用事由
领用人签字:
领用单位负责人签
字:
总务部经理审核:
总经理审批:
备注:礼品、赠品领用审批权分部总经理。按审批权限执行。
礼品、赠品领用申请表
领用部门名称:
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